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文档简介

泓域咨询MACRO/ 绿色节能新型高分子项目立项申请报告绿色节能新型高分子项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46123.05平方米(折合约69.15亩),其中:净用地面积46123.05平方米(红线范围折合约69.15亩)。项目规划总建筑面积61804.89平方米,其中:规划建设主体工程46186.96平方米,计容建筑面积61804.89平方米;预计建筑工程投资4721.14万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为绿色节能新型高分子,根据市场情况,预计年产值23053.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13375.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4721.145626.48193.4313375.681.1工程费用万元4721.145626.4815524.961.1.1建筑工程费用万元4721.144721.1429.68%1.1.2设备购置及安装费万元5626.485626.4835.37%1.2工程建设其他费用万元3028.063028.0619.04%1.2.1无形资产万元1322.831322.831.3预备费万元1705.231705.231.3.1基本预备费万元979.81979.811.3.2涨价预备费万元725.42725.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元13375.6813375.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2530.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15524.9610641.9313578.9815524.9615524.9615524.961.1应收账款万元4657.493027.373725.994657.494657.494657.491.2存货万元6986.234541.055588.996986.236986.236986.231.2.1原辅材料万元2095.871362.311676.702095.872095.872095.871.2.2燃料动力万元104.7968.1283.83104.79104.79104.791.2.3在产品万元3213.672088.882570.933213.673213.673213.671.2.4产成品万元1571.901021.741257.521571.901571.901571.901.3现金万元3881.242522.813104.993881.243881.243881.242流动负债万元12994.318446.3010395.4512994.3112994.3112994.312.1应付账款万元12994.318446.3010395.4512994.3112994.3112994.313流动资金万元2530.651644.922024.522530.652530.652530.654铺底流动资金万元843.54548.31674.84843.54843.54843.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15906.33万元,其中:固定资产投资13375.68万元,占项目总投资的84.09%;流动资金2530.65万元,占项目总投资的15.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4721.14万元,占项目总投资的29.68%;设备购置费5626.48万元,占项目总投资的35.37%;其它投资3028.06万元,占项目总投资的19.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13375.68+2530.65=15906.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15906.33118.92%118.92%100.00%2项目建设投资万元13375.68100.00%100.00%84.09%2.1工程费用万元10347.6277.36%77.36%65.05%2.1.1建筑工程费万元4721.1435.30%35.30%29.68%2.1.2设备购置及安装费万元5626.4842.07%42.07%35.37%2.2工程建设其他费用万元1322.839.89%9.89%8.32%2.2.1无形资产万元1322.839.89%9.89%8.32%2.3预备费万元1705.2312.75%12.75%10.72%2.3.1基本预备费万元979.817.33%7.33%6.16%2.3.2涨价预备费万元725.425.42%5.42%4.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13375.68100.00%100.00%84.09%5建设期间费用万元6流动资金万元2530.6518.92%18.92%15.91%7铺底流动资金万元843.556.31%6.31%5.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.54%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度193.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16806.6816806.6846186.9646186.963880.931.1主要生产车间10084.0110084.0127712.1827712.182406.181.2辅助生产车间5378.145378.1414779.8314779.831241.901.3其他生产车间1344.531344.532678.842678.84232.862仓储工程3565.773565.7710151.6510151.65620.372.1成品贮存891.44891.442537.912537.91155.092.2原料仓储1854.201854.205278.865278.86322.592.3辅助材料仓库820.13820.132334.882334.88142.693供配电工程190.17190.17190.17190.1713.073.1供配电室190.17190.17190.17190.1713.074给排水工程218.70218.70218.70218.7011.694.1给排水218.70218.70218.70218.7011.695服务性工程2258.322258.322258.322258.32138.015.1办公用房1174.361174.361174.361174.3680.375.2生活服务1083.961083.961083.961083.9677.916消防及环保工程637.08637.08637.08637.0843.806.1消防环保工程637.08637.08637.08637.0843.807项目总图工程95.0995.0995.0995.09-83.617.1场地及道路硬化6646.071317.661317.667.2场区围墙1317.666646.076646.077.3安全保卫室95.0995.0995.0995.098绿化工程2768.0596.88合计23771.8261804.8961804.894721.14(四)设备方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费5626.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量730178.48千瓦时,折合89.74吨标准煤。2、项目年总用水量20222.32立方米,折合1.73吨标准煤。3、“绿色节能新型高分子项目投资建设项目”,年用电量730178.48千瓦时,年总用水量20222.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.47吨标准煤/年。达产年综合节能量24.31吨标准煤/年,项目总节能率29.20%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“绿色节能新型高分子项目”主要从事绿色节能新型高分子项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性绿色节能新型高分子项目选址于xx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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