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文档简介

泓域咨询MACRO/ 尾矿综合利用项目立项申请报告尾矿综合利用项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15200.93平方米(折合约22.79亩),其中:净用地面积15200.93平方米(红线范围折合约22.79亩)。项目规划总建筑面积16265.00平方米,其中:规划建设主体工程11219.14平方米,计容建筑面积16265.00平方米;预计建筑工程投资1147.98万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为尾矿综合利用,根据市场情况,预计年产值14980.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4460.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1147.981683.13195.724460.461.1工程费用万元1147.981683.1311264.061.1.1建筑工程费用万元1147.981147.9818.18%1.1.2设备购置及安装费万元1683.131683.1326.65%1.2工程建设其他费用万元1629.351629.3525.80%1.2.1无形资产万元862.75862.751.3预备费万元766.60766.601.3.1基本预备费万元335.06335.061.3.2涨价预备费万元431.54431.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元4460.464460.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1855.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11264.067278.567705.3811264.0611264.0611264.061.1应收账款万元3379.222196.492703.373379.223379.223379.221.2存货万元5068.833294.744055.065068.835068.835068.831.2.1原辅材料万元1520.65988.421216.521520.651520.651520.651.2.2燃料动力万元76.0349.4260.8376.0376.0376.031.2.3在产品万元2331.661515.581865.332331.662331.662331.661.2.4产成品万元1140.49741.32912.391140.491140.491140.491.3现金万元2816.011830.412252.812816.012816.012816.012流动负债万元9408.446115.497526.759408.449408.449408.442.1应付账款万元9408.446115.497526.759408.449408.449408.443流动资金万元1855.621206.151484.501855.621855.621855.624铺底流动资金万元618.53402.05494.83618.53618.53618.533、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6316.08万元,其中:固定资产投资4460.46万元,占项目总投资的70.62%;流动资金1855.62万元,占项目总投资的29.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1147.98万元,占项目总投资的18.18%;设备购置费1683.13万元,占项目总投资的26.65%;其它投资1629.35万元,占项目总投资的25.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4460.46+1855.62=6316.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6316.08141.60%141.60%100.00%2项目建设投资万元4460.46100.00%100.00%70.62%2.1工程费用万元2831.1163.47%63.47%44.82%2.1.1建筑工程费万元1147.9825.74%25.74%18.18%2.1.2设备购置及安装费万元1683.1337.73%37.73%26.65%2.2工程建设其他费用万元862.7519.34%19.34%13.66%2.2.1无形资产万元862.7519.34%19.34%13.66%2.3预备费万元766.6017.19%17.19%12.14%2.3.1基本预备费万元335.067.51%7.51%5.30%2.3.2涨价预备费万元431.549.67%9.67%6.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4460.46100.00%100.00%70.62%5建设期间费用万元6流动资金万元1855.6241.60%41.60%29.38%7铺底流动资金万元618.5413.87%13.87%9.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.85%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度195.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7184.417184.4111219.1411219.14871.031.1主要生产车间4310.654310.656731.486731.48540.041.2辅助生产车间2299.012299.013590.123590.12278.731.3其他生产车间574.75574.75650.71650.7152.262仓储工程1524.271524.273279.813279.81185.192.1成品贮存381.07381.07819.95819.9546.302.2原料仓储792.62792.621705.501705.5096.302.3辅助材料仓库350.58350.58754.36754.3642.593供配电工程81.2981.2981.2981.295.163.1供配电室81.2981.2981.2981.295.164给排水工程93.4993.4993.4993.494.624.1给排水93.4993.4993.4993.494.625服务性工程965.37965.37965.37965.3754.515.1办公用房391.62391.62391.62391.6230.815.2生活服务573.75573.75573.75573.7521.856消防及环保工程272.34272.34272.34272.3417.306.1消防环保工程272.34272.34272.34272.3417.307项目总图工程40.6540.6540.6540.65-24.507.1场地及道路硬化2739.75607.32607.327.2场区围墙607.322739.752739.757.3安全保卫室40.6540.6540.6540.658绿化工程990.5634.67合计10161.8216265.0016265.001147.98(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1683.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量665573.88千瓦时,折合81.80吨标准煤。2、项目年总用水量8236.33立方米,折合0.70吨标准煤。3、“尾矿综合利用项目投资建设项目”,年用电量665573.88千瓦时,年总用水量8236.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.50吨标准煤/年。达产年综合节能量23.27吨标准煤/年,项目总节能率27.89%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“尾矿综合利用项目”主要从事尾矿综合利用项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性尾矿综合利用项目选址于某某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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