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文档简介

1 工程建设监理公司工程建设监理公司 分公司文件分公司文件 字 2016 10 号 签发人 二 O 一 8 年八月三十日 关于关于 20 20 年年 8 8 月份分公司对在建项目巡检情况的通报月份分公司对在建项目巡检情况的通报 为认真贯彻落实住建部及住建厅关于工程质量治理行动等一系列工 作部署和要求 切实加强建设工程施工现场施工质量和安全生产管理工作 按照建设主管部门下发的 等文件的要求 我公司结合工程实际 情况 以前期手续办理情况 深基坑 槽 工程 模板支撑体系 建筑节 能材料使用及设计变更手续 施工现场临时用电及消防防火作为检查的重 点 对在建个各项目进行抽查 本次巡检项目 6 个 共下发整改通知单 3 份 现将检查结果通报如下 一 各项目部存在的突出问题如下 一 各项目部存在的突出问题如下 1 1 前期手续及质保 安保体系 前期手续及质保 安保体系 1 个别项目五方责任主体项目负责人授权委托书 承诺书未签署 技术 资料 管理文件上未加盖注册人员执业印章 2 部分项目施工单位主要管理人员不在岗 质量 安全主体责任未落实 到位 现场管理工作缺失 监理项目部未有相应措施 执行力度不足 2 3 部分项目施工企业主体责任工作未落实 未有相关检查 整改回复记 录 4 部分项目监理部现场监理工作落实不到位 未严格组织落实周检查通 报的工作 5 未严格审查专业分包资质 合同及人员配备情况 6 部分项目监理部未严格审查施工单位报送的相关专项方案及技术资料 2 2 施工现场存在的质量 安全隐患 施工现场存在的质量 安全隐患 1 部分项目建设单位擅自变更工程使用材料 未完善设计变更及审图已影响 结构及主体安全 严重违反建筑强制性条文相关规定 项目监理部未严格履 行现场监理职责 2 部分项目施工外脚手架外架搭设高度不足 外架内立杆与外墙间距过 大未有防护措施 外架连墙件数量偏少 小横杆一端固定 标识标语缺失 现场安全交底工作未落实 作业人员佩戴防护用品不规范 作业层脚手板 未满铺 3 部分项目未组织相关人员定期对现场使用施工机械进行检查 检测 维修等工作 未建立相关台账 4 施工现场临时用电安全交底工作未落实 施工现场电缆线裸露未有悬 空或埋地等有效保护措施 存在私拉乱接现象 个别配电专用箱的接线方 式和使用电源线不规范 未落实对现场使用电线及配电设备日常检查及维 护工作 5 施工现场安全防火设施缺失 未建立应急救援机制 未开展消防培训 应急演练 6 部分项目未达到施工现场质量安全标化工地的要求 3 7 项目监理部未严格落实周检查工作 2 2 针针对对本本次次公公司司组组织织的的 复复工工检检查查 工工作作 对对存存在在隐隐患患问问题题较较多多的的项项 目目 公公司司经经研研究究决决定定 对对个个别别项项目目进进行行通通报报批批评评 具具体体通通报报内内容容如如下下 一 一 市市 棚户区改造安置住房棚户区改造安置住房 项目 经检查现场存在问题 项目 经检查现场存在问题 1 工程实体存在的问题 1 施工现场北侧建筑材料堆放混乱 未分类标识 灭火器材配备不 足且个别有失效 未建立应急救援机制 未开展消防培训应急演练 2 施工现场长外外脚手架连墙件安装不规范且数量偏少 安全防护 不严密 个别临边防护缺失 3 施工现场道路未硬化 地下车库施工缝处的卷材防水未采取保护 措施 4 特种作业人员 塔吊司机 思索 配备不足 项目监理部位认真 核查相关作业人员证件 未建立相关台账 5 项目未组织相关人员定期对现场使用施工机械 施工用具进行检 查 检测 维修等工作 未建立相关台账 2 核查现场资料 存在以下问题 1 旁站记录填写日期 签字不完善 部分记录内容不完善 同条件 标样试块的留置数量记录不清楚 未提供防水 回填土 砂夹石换填等 旁站记录 2 监理日志记录内容不完善 对部分原材进场数量及取样组数未有记录 对混凝土浇筑时间 方量未有记录 3 监理细则 部分编制内容不具有可操作性 应重新编制 4 4 会议纪要格式不正确 内容未体现例会议定事项 需要协调事项 建 设单位要求 落实上周例会议定事项等内容 5 监理月报 缺少本月监理工作情况 6 监理通知单 部分通知单未进行书面回复 7 项目监理部未严格审查专业分包资质 合同及人员配备情况 8 项目监理部未严格审查施工单位报送的相关专项方案及技术资料 9 施工单位提供的商砼资料未显示混凝土骨料和掺和料所含氯化物 碱 集料的指标 10 未严格落实周检查通报工作 二 二 市市 国际酒店国际酒店项目部 经检查发现现场存在主要问题 项目部 经检查发现现场存在主要问题 1 抽查主楼工程实体存在的问题 1 施工现场北侧建筑材料堆放混乱 未分类标识 消防灭火器材缺 失 2 项目未组织相关人员定期对现场使用施工机械进行检查 检测 维修等工作 未建立相关台账 3 室内部分洞口 梯口 临边防护缺失 4 楼层内建筑垃圾和周转材料未及时清理 现场安全管理工作缺失 5 同条件试块标识不清 留置数量不足 2 核查现场资料 存在以下问题 1 旁站记录 未提供防水工程记录 未填写混凝土试块相关内容 2 监理月报 编写内容不完善 监理工作统计内容有误 3 监理通知单 部分通知未有编号 材料退场记录未提供影像资料 5 4 会议纪要 会议记录格式有误 内容不完善 5 部分监理细则缺失 编写内容未有针对性 应重新编写 6 施工单位提供的商砼资料未显示混凝土骨料和掺和料所含氯化物 碱集料的指标 7 未严格落实周检查通报工作 三 三 养生庄园养生庄园 1 7 1 7 楼项目 经检查发现现场存在问题 楼项目 经检查发现现场存在问题 1 施工现场部分洞口 梯口临边防护缺失 2 施工现场临时用电安全交底工作未落实 施工现场电缆线裸露 未有悬空或埋地等有效保护措施 存在私拉乱接现象 个别配电专用箱的 接线方式和使用电源线不规范 未落实对现场使用电线及配电设备日常检 查及维护工作 3 个别监理细则等技术性指导资料编制未有针对性 4 监理旁站记录记录内容不完善 三 整改要求 三 整改要求 1 要求项目监理部根据工程实际特点 组织相关单位对现场进行 全面排查 发现的问题及时下发监理工作指令文件并转发建设单位 应杜 绝安全事故的发生 2 关于涉及未按图纸设计施工 违反建筑节能管理条例的问题 应 严格履行现场监理职责 3 限期落实完善监理内业资料 4 分公司将在九月份针对在

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