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文档简介

第 1 页 共 6 页 审计系统工作总结审计系统工作总结 廉政建设的重要举措 县审计局于 1984 年 12 月 18 日成立 已走过了 20 年的光辉历程 20 年来 广大审计工作者开拓进取 与时俱进 认真履行宪法 和法律赋予的职责 坚定地站在国家和人民利益的立 场上 坚持 全面审计 突出重点 的方针 为维护 经济秩序 促进廉政建设做出了应有的贡献 一 依 法开展审计工作 1984 1994 年 对 80 户行政事业单 位的财务收支进行了定期审计 查出违纪金额万元 1985 1992 年 先后对 11 个企业进行了财务收支审 计 查出严重违反财经纪律资金万元 1986 年 清 理整顿 小钱柜 查出挤占预算内收入乱支乱用万 元 1988 年 对扶贫支农专项资金进行专项审计调 查 审计金额 177 万元 1988 1993 年 先后对承 包经营的 75 户企业进行了厂长任期目标责任审计 审计金额万元 1989 年 分别对 121 户企业 行政 事业和 16 户个体工商户进行检查 查出违纪资金万 元 1990 年 对上街镇财政所 1989 年 1 月至 1990 年 10 月的财务收支进行了送达审计 查出违规资金 万元 对双涧 脉地 太平 顺濞 平坡 5 乡 1989 第 2 页 共 6 页 年度财政预决算和乡镇企业进行了审计 共查出违纪 金额万元 对全民所有制和集体所有制 19 个单位进 行了审计调查 1991 年 对农村土地罚款 土地管 理和耕地占用税进行了全面审计 查出违规资金万元 对 1987 1992 年新建 更改 改造 扩建等单位 58 个 基建项目 64 项进行了全面审计调查 1992 年 对全县 1980 1991 年省州下拨 450 万元扶贫资金进 行审计调查 对县人行 工行 建行等单位 1991 年 财务收支进行了审计 查出挤占 截留利润万元 对 县农行 保险公司等单位 1991 年度财务收支进行了 审计 查出违纪金额万元 1995 年完成审计项目 16 项 共查处违纪违规金额 45 万元 违纪单位和违纪 金额都比往年有所减少 对县农行 1984 1995 年上 半年的农贷资金情况开展调查 对县工行 1985 1995 年的财务收支情况进行了审计 查出违 纪金额万元 1996 年 共完成审计项目 27 项 查出 违纪违规金额 102 万元 处予罚款万元 追回侵占挪 用资金 23 万元 审计调查 4 项 基建自筹资金事前 审计 9 项 一是有重点地选择有代表性的 17 户预算 执行单位进行审计 共查出违纪金额 60 万元 二是 开展农业专项资金和行政事业单位审计 尤其对本年 我县投入的 172 万元小农水资金的到位 使用情况和 第 3 页 共 6 页 使用效益作了全面审计 三是对预算外资金 国有企 业潜亏和县民政救灾扶贫周转金的管理和使用进行调 查 完成省州下达的 4 项调查任务 被调查单位 23 个 走访农户 6 户 1997 年 共完成审计项目 15 项 查处违纪资金 10 万元 追回被侵占挪用资金 6 万元 调账处理 4 万元 促进以工代赈资金分配 60 万元 处罚款万元 1998 年 共完成审计项目 14 项 查出 违纪违规金额 26 万元 追回侵占挪用资金 4 万元 上缴财政 7 万元 1999 年 共完成审计项目 18 项 查出违纪违规金额 933 万元 上缴财政 12 万元 被 审单位 18 户中有 14 户不同程度地存在违规行为 违 规资金 933 万元 其中 决定作出处理处罚 62 万元 上交财政 12 万元 指明要求纠正 871 万元 20 xx 年 完成审计项目 22 项 共查出违纪违规资金 174 万元 其中 决定执行处罚 47 万元 指明要求纠正 127 万 元 上缴财政 38 万元 20 xx 年 完成审计项目 30 项 查出违纪违规资金 714 万元 其中 决定执行处 罚 5 万元 指明要求纠正 709 万元 上缴财政 5 万元 20 xx 年 共完成审计项目 39 项 查出违纪违规资金 1204 万元 其中 预算执行 62 万元 财政决算 16 万元 金融 5 万元 企业审计 917 万元 行政事业审 计 15 万元 经济责任审计 189 万元 违纪违规资金 第 4 页 共 6 页 中 上缴财政 39 万元 调账处理 815 万元 20 xx 年 完成审计项目 34 项 查出违规金额 113 万元 管理 不规范金额 440 万元 上缴财政 26 万元 应调账处 理金额 48 万元 应自行纠正金额 481 万元 20 xx 年 共完成审计项目 58 项 查出违纪金额 88 万元 管理 不规范金额 356 万元 应上缴财政 16 万元 应调账 处理金额 51 万元 应自行纠正金额 366 万元 特别 是对政府性投资工程 在开展好前置审计的基础上 搞好工程决算审计 年内 共核减虚增工程量 高套 定额 核算错误等造成的虚增工程造价 63 万元 为 国家和业主单位节约开支 63 万元 开展前置审计 8 项 共核减投资万元 核增投资万元 开展经济责任 审计 共完成 19 项 19 人 查出管理不规范资金 180 万元 对全县 14 个行政事业单位 20 xx 年度行政事业 性收费和罚没收入进行了重点检查 对违反规定的单 位进行了审计处理 对各单位自查申报的万元按规定 解缴同级财政 对自查未申报的万元作审计收缴 20 年来 共完成审计项目 593 个 查出违纪违规资金 4166 万元 收缴财政万元 追回被侵占挪用资金 81 万元 查出挪用 贪污 行贿受贿 3 人 金额万元 移交有关部门处理 2 人 受党纪 政纪 团纪处分 4 人 二 加强审计队伍建设领导班子建设 成立县审 第 5 页 共 6 页 计局时 配备 1 名副局长 与财政局同一个党支部 1992 年 成立了审计局党支部 现行政领导配有 1 正 3 副 无论是党支部还是行政领导班子 都善于把 党的路线方针政策同审计工作紧密结合 带领全体审 计干部 认真履行审计监督职能 当好敢于审计 善 于审计的带头人 审计队伍建设 根据国家审计署提 出的 要建立一支政治上强 业务上精的审计队伍 的要求 认真加强审计队伍教育培训 提高全体审计 人员的政治素质 知识水平和业务能力 到 20 xx 年 底 审计干部达 15 人 其中 大学 1 人 占 7 本 科在读 3 人 占 20 大专 6 人 占 40 中专 4 人 占 27 高技 1 人 占 7 非执业会计师和审计师 2 人 占 13 助理审计师 8 人 占 53 平均年龄 41 岁 是 一支政治强 业务精的审计队伍 1986 年以来 先 后有 6 名审计工作者被评为大理州审计系统先进个人 制度建设 1995 年 4 月 制定并印发了 县审计局 内部责任规章制度 和 关于实行量化考核实施办法 的试行规定 20 xx 年 11 月 制定并印发 外勤经 费管理办法 县审计局工作规则 关于加强 审计纪律的规定 县审计局行政执法岗位责任制 等 19 个制度 规定 办法 确保了依法执政 依法 从审 依法管理 真正做到了有章可循 使审计的各 第 6 页 共 6 页 项工作任务得以顺利完成 三 加强精神文明建设与 廉政建设加强精神文明建设 多年来 我局始终把精 神文明建设摆在首位 并纳入年度目标量化管理 在 年初的工作计划中与职能工作一起布置 工作中一起 检查 落实 年终一起纳入考核 不断提高

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