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文档简介

泓域咨询MACRO/ 节能电梯项目立项申请报告节能电梯项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15387.69平方米(折合约23.07亩),其中:净用地面积15387.69平方米(红线范围折合约23.07亩)。项目规划总建筑面积15387.69平方米,其中:规划建设主体工程11991.98平方米,计容建筑面积15387.69平方米;预计建筑工程投资1198.98万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为节能电梯,根据市场情况,预计年产值5519.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3907.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1198.981679.16169.393907.831.1工程费用万元1198.981679.164016.511.1.1建筑工程费用万元1198.981198.9825.41%1.1.2设备购置及安装费万元1679.161679.1635.58%1.2工程建设其他费用万元1029.691029.6921.82%1.2.1无形资产万元460.68460.681.3预备费万元569.01569.011.3.1基本预备费万元242.71242.711.3.2涨价预备费万元326.30326.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元3907.833907.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金810.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4016.512722.562853.364016.514016.514016.511.1应收账款万元1204.95783.22903.711204.951204.951204.951.2存货万元1807.431174.831355.571807.431807.431807.431.2.1原辅材料万元542.23352.45406.67542.23542.23542.231.2.2燃料动力万元27.1117.6220.3327.1127.1127.111.2.3在产品万元831.42540.42623.56831.42831.42831.421.2.4产成品万元406.67264.34305.00406.67406.67406.671.3现金万元1004.13652.68753.101004.131004.131004.132流动负债万元3205.612083.652404.213205.613205.613205.612.1应付账款万元3205.612083.652404.213205.613205.613205.613流动资金万元810.90527.09608.17810.90810.90810.904铺底流动资金万元270.30175.69202.72270.30270.30270.303、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4718.73万元,其中:固定资产投资3907.83万元,占项目总投资的82.82%;流动资金810.90万元,占项目总投资的17.18%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1198.98万元,占项目总投资的25.41%;设备购置费1679.16万元,占项目总投资的35.58%;其它投资1029.69万元,占项目总投资的21.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3907.83+810.90=4718.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4718.73120.75%120.75%100.00%2项目建设投资万元3907.83100.00%100.00%82.82%2.1工程费用万元2878.1473.65%73.65%60.99%2.1.1建筑工程费万元1198.9830.68%30.68%25.41%2.1.2设备购置及安装费万元1679.1642.97%42.97%35.58%2.2工程建设其他费用万元460.6811.79%11.79%9.76%2.2.1无形资产万元460.6811.79%11.79%9.76%2.3预备费万元569.0114.56%14.56%12.06%2.3.1基本预备费万元242.716.21%6.21%5.14%2.3.2涨价预备费万元326.308.35%8.35%6.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3907.83100.00%100.00%82.82%5建设期间费用万元6流动资金万元810.9020.75%20.75%17.18%7铺底流动资金万元270.306.92%6.92%5.73%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.40%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度169.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6462.196462.1911991.9811991.981027.831.1主要生产车间3877.313877.317195.197195.19637.251.2辅助生产车间2067.902067.903837.433837.43328.911.3其他生产车间516.98516.98695.53695.5361.672仓储工程1371.041371.042207.212207.21137.592.1成品贮存342.76342.76551.80551.8034.402.2原料仓储712.94712.941147.751147.7571.552.3辅助材料仓库315.34315.34507.66507.6631.653供配电工程73.1273.1273.1273.125.133.1供配电室73.1273.1273.1273.125.134给排水工程84.0984.0984.0984.094.594.1给排水84.0984.0984.0984.094.595服务性工程868.33868.33868.33868.3354.135.1办公用房468.63468.63468.63468.6322.955.2生活服务399.70399.70399.70399.7023.636消防及环保工程244.96244.96244.96244.9617.186.1消防环保工程244.96244.96244.96244.9617.187项目总图工程36.5636.5636.5636.56-73.267.1场地及道路硬化2430.79509.44509.447.2场区围墙509.442430.792430.797.3安全保卫室36.5636.5636.5636.568绿化工程736.8525.79合计9140.2915387.6915387.691198.98(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1679.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量626030.00千瓦时,折合76.94吨标准煤。2、项目年总用水量3546.34立方米,折合0.30吨标准煤。3、“节能电梯项目投资建设项目”,年用电量626030.00千瓦时,年总用水量3546.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.24吨标准煤/年。达产年综合节能量20.53吨标准煤/年,项目总节能率29.26%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范基地发展规划,符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“节能电梯项目”主要从事节能电梯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性节能电梯项目选址于xx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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