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泓域咨询MACRO/ 棉纱纺织品项目立项申请报告棉纱纺织品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35204.26平方米(折合约52.78亩),其中:净用地面积35204.26平方米(红线范围折合约52.78亩)。项目规划总建筑面积52806.39平方米,其中:规划建设主体工程36761.24平方米,计容建筑面积52806.39平方米;预计建筑工程投资4315.35万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为棉纱纺织品,根据市场情况,预计年产值18110.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9432.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4315.352683.90178.719432.311.1工程费用万元4315.352683.9012830.031.1.1建筑工程费用万元4315.354315.3536.49%1.1.2设备购置及安装费万元2683.902683.9022.70%1.2工程建设其他费用万元2433.062433.0620.57%1.2.1无形资产万元1380.701380.701.3预备费万元1052.361052.361.3.1基本预备费万元544.63544.631.3.2涨价预备费万元507.73507.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元9432.319432.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2393.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12830.037189.849793.1312830.0312830.0312830.031.1应收账款万元3849.012501.862694.313849.013849.013849.011.2存货万元5773.513752.784041.465773.515773.515773.511.2.1原辅材料万元1732.051125.831212.441732.051732.051732.051.2.2燃料动力万元86.6056.2960.6286.6086.6086.601.2.3在产品万元2655.811726.281859.072655.812655.812655.811.2.4产成品万元1299.04844.38909.331299.041299.041299.041.3现金万元3207.512084.882245.263207.513207.513207.512流动负债万元10436.526783.747305.5610436.5210436.5210436.522.1应付账款万元10436.526783.747305.5610436.5210436.5210436.523流动资金万元2393.511555.781675.462393.512393.512393.514铺底流动资金万元797.83518.59558.49797.83797.83797.833、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11825.82万元,其中:固定资产投资9432.31万元,占项目总投资的79.76%;流动资金2393.51万元,占项目总投资的20.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4315.35万元,占项目总投资的36.49%;设备购置费2683.90万元,占项目总投资的22.70%;其它投资2433.06万元,占项目总投资的20.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9432.31+2393.51=11825.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11825.82125.38%125.38%100.00%2项目建设投资万元9432.31100.00%100.00%79.76%2.1工程费用万元6999.2574.21%74.21%59.19%2.1.1建筑工程费万元4315.3545.75%45.75%36.49%2.1.2设备购置及安装费万元2683.9028.45%28.45%22.70%2.2工程建设其他费用万元1380.7014.64%14.64%11.68%2.2.1无形资产万元1380.7014.64%14.64%11.68%2.3预备费万元1052.3611.16%11.16%8.90%2.3.1基本预备费万元544.635.77%5.77%4.61%2.3.2涨价预备费万元507.735.38%5.38%4.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9432.31100.00%100.00%79.76%5建设期间费用万元6流动资金万元2393.5125.38%25.38%20.24%7铺底流动资金万元797.848.46%8.46%6.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.43%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度178.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17778.5017778.5036761.2436761.243304.551.1主要生产车间10667.1010667.1022056.7422056.742048.821.2辅助生产车间5689.125689.1211763.6011763.601057.461.3其他生产车间1422.281422.282132.152132.15198.272仓储工程3771.963771.9610429.3510429.35681.832.1成品贮存942.99942.992607.342607.34170.462.2原料仓储1961.421961.425423.265423.26354.552.3辅助材料仓库867.55867.552398.752398.75156.823供配电工程201.17201.17201.17201.1714.803.1供配电室201.17201.17201.17201.1714.804给排水工程231.35231.35231.35231.3513.234.1给排水231.35231.35231.35231.3513.235服务性工程2388.912388.912388.912388.91156.185.1办公用房1281.131281.131281.131281.1391.785.2生活服务1107.781107.781107.781107.7891.046消防及环保工程673.92673.92673.92673.9249.576.1消防环保工程673.92673.92673.92673.9249.577项目总图工程100.59100.59100.59100.597.417.1场地及道路硬化6729.261173.151173.157.2场区围墙1173.156729.266729.267.3安全保卫室100.59100.59100.59100.598绿化工程2507.9487.78合计25146.4052806.3952806.394315.35(四)设备方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费2683.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量610977.29千瓦时,折合75.09吨标准煤。2、项目年总用水量11547.69立方米,折合0.99吨标准煤。3、“棉纱纺织品项目投资建设项目”,年用电量610977.29千瓦时,年总用水量11547.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.08吨标准煤/年。达产年综合节能量28.14吨标准煤/年,项目总节能率25.76%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“棉纱纺织品项目”主要从事棉纱纺织品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性棉纱纺织品项目选址于某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建

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