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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电视项目立项申请报告电视项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59463.05平方米(折合约89.15亩),其中:净用地面积59463.05平方米(红线范围折合约89.15亩)。项目规划总建筑面积68382.51平方米,其中:规划建设主体工程44500.55平方米,计容建筑面积68382.51平方米;预计建筑工程投资6054.62万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电视,根据市场情况,预计年产值57044.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15881.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6054.627507.47178.1415881.181.1工程费用万元6054.627507.4738677.941.1.1建筑工程费用万元6054.626054.6225.32%1.1.2设备购置及安装费万元7507.477507.4731.39%1.2工程建设其他费用万元2319.092319.099.70%1.2.1无形资产万元1272.481272.481.3预备费万元1046.611046.611.3.1基本预备费万元606.92606.921.3.2涨价预备费万元439.69439.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元15881.1815881.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金8034.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38677.9417624.4434078.5938677.9438677.9438677.941.1应收账款万元11603.384641.359282.7111603.3811603.3811603.381.2存货万元17405.076962.0313924.0617405.0717405.0717405.071.2.1原辅材料万元5221.522088.614177.225221.525221.525221.521.2.2燃料动力万元261.08104.43208.86261.08261.08261.081.2.3在产品万元8006.333202.536405.078006.338006.338006.331.2.4产成品万元3916.141566.463132.913916.143916.143916.141.3现金万元9669.493867.797735.599669.499669.499669.492流动负债万元30643.3912257.3624514.7130643.3930643.3930643.392.1应付账款万元30643.3912257.3624514.7130643.3930643.3930643.393流动资金万元8034.553213.826427.648034.558034.558034.554铺底流动资金万元2678.161071.272142.542678.162678.162678.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资23915.73万元,其中:固定资产投资15881.18万元,占项目总投资的66.40%;流动资金8034.55万元,占项目总投资的33.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6054.62万元,占项目总投资的25.32%;设备购置费7507.47万元,占项目总投资的31.39%;其它投资2319.09万元,占项目总投资的9.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15881.18+8034.55=23915.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23915.73150.59%150.59%100.00%2项目建设投资万元15881.18100.00%100.00%66.40%2.1工程费用万元13562.0985.40%85.40%56.71%2.1.1建筑工程费万元6054.6238.12%38.12%25.32%2.1.2设备购置及安装费万元7507.4747.27%47.27%31.39%2.2工程建设其他费用万元1272.488.01%8.01%5.32%2.2.1无形资产万元1272.488.01%8.01%5.32%2.3预备费万元1046.616.59%6.59%4.38%2.3.1基本预备费万元606.923.82%3.82%2.54%2.3.2涨价预备费万元439.692.77%2.77%1.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15881.18100.00%100.00%66.40%5建设期间费用万元6流动资金万元8034.5550.59%50.59%33.60%7铺底流动资金万元2678.1816.86%16.86%11.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.60%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度178.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30941.7130941.7144500.5544500.554334.111.1主要生产车间18565.0318565.0326700.3326700.332687.151.2辅助生产车间9901.359901.3514240.1814240.181386.921.3其他生产车间2475.342475.342581.032581.03260.052仓储工程6564.726564.7215523.2715523.271099.552.1成品贮存1641.181641.183880.823880.82274.892.2原料仓储3413.653413.658072.108072.10571.772.3辅助材料仓库1509.891509.893570.353570.35252.903供配电工程350.12350.12350.12350.1227.903.1供配电室350.12350.12350.12350.1227.904给排水工程402.64402.64402.64402.6424.954.1给排水402.64402.64402.64402.6424.955服务性工程4157.664157.664157.664157.66294.505.1办公用房2261.102261.102261.102261.10142.455.2生活服务1896.561896.561896.561896.56144.256消防及环保工程1172.901172.901172.901172.9093.466.1消防环保工程1172.901172.901172.901172.9093.467项目总图工程175.06175.06175.06175.0649.397.1场地及道路硬化11830.482413.622413.627.2场区围墙2413.6211830.4811830.487.3安全保卫室175.06175.06175.06175.068绿化工程3736.10130.76合计43764.8068382.5168382.516054.62(四)设备方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费7507.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量1252548.20千瓦时,折合153.94吨标准煤。2、项目年总用水量56786.70立方米,折合4.85吨标准煤。3、“电视项目投资建设项目”,年用电量1252548.20千瓦时,年总用水量56786.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.79吨标准煤/年。达产年综合节能量55.79吨标准煤/年,项目总节能率25.73%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电视项目”主要从事电视项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电视项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,

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