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电化教育设备项目投资运营分析报告范文模板电化教育设备项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评投资分析评 价价 电化教育设备项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目 总体情况说明 一 经营环境分析 1 工业 是一个城市经济社会发展的重要支撑 近年来 我市坚持把产业做强做大 推动工业高质量发展放在首位 全面落实工业稳增长各项政策措施 大力实施 大产业 发展战 略 深入开展工业发展大会战 坚持传统产业转型升级和新兴产业 培育 工业是立市治本 强市之基 当前我市工业发展处于工业化起步阶 段 推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势 也是关键 路径 是全市经济高质量发展的重大举措 2 建设现代化经济体系 必须把发展经济的着力点放在实体经济上 把提高供给体系质量作为主攻方向 显著增强我国经济质量优势 加快建设制造强国 加快发展先进制造业 推动互联网 大数据 人工智能和实体经济深度融合 在中高端消费 创新引领 绿色 低碳 共享经济 现代供应链 人力资本服务等领域培育新增长点 形成新动能 这些论述 为深入贯彻新发展理念 推进供给侧结构性改革 大力 实施 中国制造2025 建设形成实体经济 科技创新 现代金融 人力资源协同发展的产业体系指明了方向 近年来 市委市政府为了支持全市工业的发展和创新创业 成立工 业企业服务中心及设立政府应急转贷资金 打造政府 社会和企业 协同企业服务联盟框架 为企业提供多层次 网络化服务 经过 十二五 的发展 我市工业取得了一些成绩 也为下一步工 业经济的跨越发展打下了坚实的基础 十三五 时期 宏观经济仍然存在较大不确定性 国际金融危机冲击和深层次影响在相当长时期依然存在 大宗商品 价格大幅波动 全球贸易持续低迷 深刻影响我国出口导向型工业 的稳定发展 国内经济发展进入新常态 经济增速换挡 结构调整阵痛 动能转 换困难相互交织 经济下行压力加大 尤其是房市 股市 汇市互 动叠加影响 可能诱发市场大波动 引起经济增长不稳定 3 到2020年 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15 xx年 我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8 左右 未来5到10年 是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体 迸发的关键时期 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展 是体现新发展理念的发展 是创新成为第一动力 协调成为内生特 点 绿色成为普遍形态 开放成为必由之路 共享成为根本目的的 发展 推动高质量发展 是保持经济持续健康发展的必然要求 是适应我 国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主义现代 化国家的必然要求 是遵循经济规律发展的必然要求 科学认识高质量发展的丰富内涵和要求 有助于当前和今后一个时 期确定发展思路 制定经济政策 总结工业化的 中国方案 的经验 可以概括为六个方面一是正确 处理改革发展与稳定的关系 稳中求进 保证产业持续成长和工 业化进程持续深化 二是正确处理市场和政府的关系 不断提高产 业效率和促进产业向高端化发展 三是正确处理中央政府与地方政 府关系 促进产业合理布局和区域协调发展 四是正确处理市场化 与工业化关系 培育全面持续的产业发展动力机制 五是正确处理 城市化与工业化的关系 促进产业和人口集聚效率提升与社会民生 协调发展 六是正确处理全球化与工业化的关系 形成全面开放发 展的现代化产业体系 二 项目情况说明为了积极响应某高新区关于促进电化教育设备产 业发展的政策要求 xxx实业发展公司通过科学调研 合理布局 计 划在某高新区新建 电化教育设备项目 预计总用地面积34443 8 8平方米 折合约51 64亩 其中净用地面积34443 88平方米 项 目规划总建筑面积47876 99平方米 计容建筑面积47876 99平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数50 37 建筑容积率1 39 建设区域绿化覆盖率7 49 固定资产投资强度166 44万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资10104 82万元 其中固定资产投资8 594 96万元 占项目总投资的85 06 流动资金1509 86万元 占项 目总投资的14 94 在固定资产投资中建筑工程投资3698 43万元 占项目总投资的36 6 0 设备购置费4016 33万元 占项目总投资的39 75 其它投资费 用880 20万元 占项目总投资的8 71 项目建成投入正常运营后主要生产电化教育设备产品 根据谨慎财 务测算 预期达纲年营业收入14739 00万元 总成本费用11244 06 万元 税金及附加195 62万元 利润总额3494 94万元 利税总额41 72 62万元 税后净利润2621 20万元 达纲年纳税总额1551 42万元 达纲年投资利润率34 59 投资利税率41 29 投资回报率25 94 全部投资回收期5 36年 提供就业职位278个 达纲年综合节能 量51 76吨标准煤 年 项目总节能率24 87 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析xx年年底召开的中央经济工作会议明确提出 认 识新常态 适应新常态 引领新常态 是当前和今后一个时期我国 经济发展的大逻辑 虽然经济进入新常态 经济增速放缓 原有的基于廉价劳动力和低 水平环境保护形成的竞争优势逐步消失 原有的倾向于保护发展中 国家的国际经济贸易规则开始发生变化 中国经济面临的内外部环 境趋于紧张 但40多年的工业化 迅猛发展的科技与教育事业 培 养了一支庞大的 训练有素的产业大军 培育了一大批拥有新技术 新产品的新兴行业 不仅维系了在技术复杂行业的成本优势 还 带来了差异化全球竞争优势 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某高新区 行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某高新区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在某高新区内 工程选址符合某高新区土地利用总体 规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利 用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率34 59 投 资利税率41 29 全部投资回报率25 94 全部投资回收期5 36年 固定资产投资回收期5 36年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积47876 99平方米 计容建筑面积47876 99平方米 购置先进的技术装备共计129台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资10104 82万元 其中固定资产投资8594 96 万元 流动资金1509 86万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入14739 00万元 总成本费用11244 06万元 年利税总额417 2 62万元 其中税后净利润2621 20万元 纳税总额1551 42万元 其中增值税482 06万元 税金及附加195 62万元 年缴纳企业所得 税873 74万元 年利润总额3494 94万元 全部投资回收期5 36年 固定资产投资回收期5 36年 本期工程项目可以取得较好的经济效 益 6 引领新常态 就要加快培育经济增长新动力 进入经济发展新常态的中国 经济韧性更好 潜力更足 回旋空间 更大 在产业转型升级 新型城镇化 创新创业 对外开放等诸多 方面都孕育着重大机遇 我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势 在稳住经济运行 的同时 积极谋 进 以更有力的改革举措 更 活 的市场 更 实 的创新 更 宽 的政策 激励更多人去创业创造 培育 新的经济增长点 让新的增长 发动机 动力更充沛 让中国经济 在新常态中迈上新台阶 实现新跨越 从国内看 我国经济发展进入新常态 消费 投资 出口 生产要 素相对优势等都发生了较大变化 经济正处于新旧动能转换阶段 正从高速增长转向中高速增长 势必面临诸多矛盾叠加 风险隐患 增多的严峻挑战 但进入新常态 没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略 机遇期的判断 改变的是重要战略机遇期的内涵和条件 没有改变 我国经济发展总体向好的基本面 改变的是经济发展方式和经济结 构 十三五 时期中国经济的基础 条件和动力在于一方面 我国经 济有巨大潜力和内在韧性 这种潜力和韧性新型工业化 信息化 城镇化 农业现代化深入推 进所蕴含的扩大内需强劲需求 我国地域幅员辽阔且产业类型多样 经济的支撑非独木一根 而是 四梁八柱 大众创业 万众创 新蕴藏着无穷创意和无限财富 多年来我国发展取得的巨大成就 积累的丰富经验 另一方面 全面深化改革正在源源不断释放改革红利 十二五 期间尤其是十八大以来 各方面改革呈现蹄疾步稳 纵 深推进的良好态势 在一些重要领域和关键环节取得新突破 给经 济发展注入了持续强劲的动能 能不能认清机遇 抓住机遇 用好机遇 是能不能赢得主动 赢得 优势 赢得未来的关键 面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期 面对我国经 济发展进入新常态 各地各部门观念上要适应 认识上要到位 方 法上要对路 工作上要得力 准确把握战略机遇期内涵的深刻变化 牢固树立并切实贯彻创新 协调 绿色 开放 共享的发展理念 破解发展难题 厚植发展优势 更加有效地应对各种风险和挑战 继续集中力量把自己的事情办好 不断开拓发展新境界 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资6725 70万元 占计 划投资的66 56 其中完成固定资产投资4599 85万元 占总投资的68 39 完成流动 资金投资2125 85 占总投资的31 61 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入11104 61万元 同比增长22 52 2041 11万 元 其中 主营业务收入为10084 01万元 占营业总收入的90 81 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2558 83万元 较去年同期相比增长441 18万元 增长率20 83 实现净利润1919 12万元 较去年同期相比增长350 93万元 增长率 22 38 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6725 701 1 完成比例66 56 2完成固定资产投资万元4599 852 1 完成比例68 39 3完成流动资金投资万元2125 853 1 完成比例31 61 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率38 05 2 财务内部收益率24 92 3 投资回报率28 53 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到21367 01万元 其中流动资产总额5722 85万元 占资产总额的26 78 资产负债率36 49 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 未来 我国中小企业要改变发展过多地依靠扩大投资规模和增加 投入的外延式增长方式 致力于通过企业的技术创新和管理创新来 挖掘企业潜力的内涵式发展方式 提升企业效益 要从重规模变为重质量 改变核心技术受制于人 全球价值链受控 于人的局面 具体来讲 中小企业要通过创新人才激励机制 优化合作创新机制 处理好技术引进与消化吸收的关系等来加强核心技术开发 要重视关键技术尤其是信息技术的应用 形成企业的成本优势 技 术优势 管理优势和市场优势 除了技术创新 中小企业还要通过商业模式创新 组织管理创新 企业文化创新和采用新型管理手段来培育企业管理优势型核心竞争 力 在当前高成本时代的背景下 我国中小企业尤其要引进精益生产管 理手段 要加强生产流程改造 缩短生产周期 要突出成本控制和 效率提升 消除无效生产和浪费 要加强质量检测 对生产流程的 每一道工序进行全面质量控制 要推进学习型组织建设 实施专业 化协作生产 要建立业绩评估体系 鼓励员工参与生产和管理的改 进 从而用最小的投入 得到最大的产出 实现企业集约式发展 引导中小企业集聚发展 按照布局合理 特色鲜明 用地集约 生 态环保的原则 支持培育一批重点示范产业集群 加强产业集群环境建设 改善产业集聚条件 完善服务功能 壮大 龙头骨干企业 延长产业链 提高专业化协作水平 鼓励东部地区先进的中小企业通过收购 兼并 重组 联营等多种 形式 加强与中西部地区中小企业的合作 实现产业有序转移 2 近年来 从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转 变 相继出台了一系列重大政策鼓励 支持和引导民营经济加快发 展 民营经济已成为我省国民经济的重要支撑 财政收入的重要 扩大 投资的重要主体 吸纳劳动力和安置就业的主渠道 体制创新和机 制创新的重要推动力 为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡 献 近年来 国家先后出台了 非公经济36条 民间投资36条 鼓励社会投资39条 激发民间有效投资活力10条 关于 深化投融资体制改革的意见 等一系列政策措施 大力营造一视同 仁的市场环境 激发民间投资活力 国家发改委会同各地方 各部门 认真贯彻落实中央关于促进民间 投资发展的决策部署 取得了明显成效 今年以来 民间投资增速持续保持在8 以上 前7个月达到了8 8 始终高于整体投资增速 占全部投资的比重达到62 6 二 法人治理结构xxx实业发展公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx实业发展公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx实业发展公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx实业发展公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某高新区项目建设地为重点 分析 电化教育设备项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某高新区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农 业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民正 常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实 施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展 第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改 变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当地 居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某高新区项 目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接 服务于某高新区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进 程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某高新区项目建设地的环境状况 进一步改善眉 山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域电化教 育设备产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商 业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促 进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积34443 88平方米 折合约51 64亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 改革开放以来 中国工业化发展取得了举世瞩目的成就 已成为 世界第一制造大国和第一货物贸易国 然而 长期以 高投入 高消耗 高污染 低质量 低效益 低产 出 和 先污染 后治理 为特征的增长模式主导中国工业发展 资源浪费 环境恶化 结构失衡等矛盾和问题十分突出 随着中国经济进入新常态 工业发展仍具有广阔的市场空间 同时 也面临工业4 0时代新一轮全球竞争的挑战 在新形势下 党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念 为落实绿色发展理念 加快实施 中国制造2025 工业和信息化 部制定 工业绿色发展规划 xx 2020年 以下简称 规划 为 十三五 时期工业绿色发 展确立了明确的目标原则和推进方略 3 牢固树立创新 协调 绿色 开放 共享的发展理念 全面落实 制造强国战略 坚持节约资源和保护环境基本国策 高举绿色发展 大旗 紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升 以传统工 业绿色化改造为重点 以绿色科技创新为支撑 以法规标准制度建 设为保障 实施绿色制造工程 加快构建绿色制造体系 大力发展 绿色制造产业 推动绿色产品 绿色工厂 绿色园区和绿色供应链 全面发展 建立健全工业绿色发展长效机制 提高绿色国际竞争力 走高效 清洁 低碳 循环的绿色发展道路 推动工业文明与生 态文明和谐共融 实现人与自然和谐相处 四 项目区绿色节能发展倡导全民参与 推动全社会树立节能是 第一能源 节约就是增加资源的理念 深入开展全民节约行动和节 能 进机关 进单位 进企业 进军营 进商超 进宾馆 进学校 进家庭 进社区 进农村 等 十进 活动 第五章综合评价 1 中国制造2025 旨在通过一系列措施和3个十年的努力 力图 在降低资源消耗 提高劳动生产率 减少对环境的影响 增强技术 创新能力 优化产业结构 改善生产组织 加快信息化融合 扩大 国际合作等方面 促进中国制造业转型升级 提升产业竞争力 从 而迈入世界制造强国行列 为此 确定了在2025年前 实施制造业创新中心建设 智能制造 绿色制造 工业强基和高端装备创新5项工程 开展质量提升和服务 型制造两项专项行动 并制订了制造业人才发展规划和信息 新材 料 医药工业3个产业的发展规划 2 该项目适应国内和国际电化教育设备行业总体发展趋势 是国家 支持和鼓励发展的产业 电化教育设备市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率34 59 投资利税率41 29 全部投资回报率25 94 全部投资回收期5 36年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某高新区建设电化教育设备项目 其建设选址合理 自然条件良 好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某高新区 及某高新区 十三五 电化教育设备产业发展规划 切合某高新区 经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境 保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某高新区全面 建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元3698 434016 33166 448594 961 1工程费用万元3698 434016 3 311085 971 1 1建筑工程费用万元3698 433698 4336 60 1 1 2设备 购置及安装费万元4016 334016 3339 75 1 2工程建设其他费用万元 880 20880 208 71 1 2 1无形资产万元397 35397 351 3预备费万元 482 85482 851 3 1基本预备费万元243 99243 991 3 2涨价预备费 万元238 86238 862建设期利息万元3固定资产投资现值万元8594 96 8594 96流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年 第三年第四年第五年1流动资产万元11085 973971 578082 1011085 9711085 9711085 971 1应收账款万元3325 791330 322660 633325 793325 793325 791 2存货万元4988 691995 473990 954988 694988 694988 691 2 1原辅材料万元1496 61598 641197 291496 611496 611496 611 2 2燃料动力万元74 8329 9359 8674 8374 8374 831 2 3在产品万元2294 80917 921835 842294 802294 802294 801 2 4 产成品万元1122 46448 98897 961122 461122 461122 461 3现金万 元2771 491108 602217 192771 492771 492771 492流动负债万元95 76 113830 447660 899576 119576 119576 112 1应付账款万元9576 113830 447660 899576 119576 119576 113流动资金万元1509 866 03 941207 891509 861509 861509 864铺底流动资金万元503 28201 31402 63503 28503 28503 28总投资构成估算表序号项目单位指标 占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元1010 4 82117 57 117 57 100 00 2项目建设投资万元8594 96100 00 100 00 85 06 2 1工程费用万元7714 7689 76 89 76 76 35 2 1 1建筑 工程费万元3698 4343 03 43 03 36 60 2 1 2设备购置及安装费万 元4016 3346 73 46 73 39 75 2 2工程建设其他费用万元397 354 6 2 4 62 3 93 2 2 1无形资产万元397 354 62 4 62 3 93 2 3预备费 万元482 855 62 5 62 4 78 2 3 1基本预备费万元243 992 84 2 84 2 41 2 3 2涨价预备费万元238 862 78 2 78 2 36 3建设期利息万 元4固定资产投资现值万元8594 96100 00 100 00 85 06 5建设期间 费用万元6流动资金万元1509 8617 57 17 57 14 94 7铺底流动资金 万元503 295 86 5 86 4 98 营业收入税金及附加和增值税估算表序 号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5895 6 011791 xx739 0014739 0014739 001 1电化教育设备万元5895 6011 791 xx739 0014739 0014739 002现价增加值万元1886 593773 1847 16 484716 484716 483增值税万元192 82385 65482 06482 06482 0 63 1销项税额万元2358 24

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