被审计单位需准备资料清单_第1页
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文档简介

资资料料名名称称说说明明 账账 务务 资资 料料 审计期间会计报表及附注包含主表,附表及年报附注 全部账目审计期间 全部会计凭证审计期间 科目余额表审计期间 银行存款对账单,余额调节表 审计期间所有账户全部银行存款对账单 和审计期末银行存款余额调节表 房屋、车辆等固定资产及无形资产 产权证明(鉴定书) 长短期借款合同,抵押担保资料 固定资产盘点表 标明固定资产名称、规格、数量、原值 、预计残值、使用年限、折旧额、净值 存货盘点表 标明存货名称、规格、数量、单价、总 金额 纳税申报表、缴款书、税务检查报 告 所有税种内审期间纳税资料 所有往来明细 包含应收(付)明细,预收(付)明细 及其它应收(付)明细 收支明细表 审计期间主营业务收支明细和其他业务 收支明细 费用明细表 审计期间管理费用,财务费用,经营费 用明细 支票领、用、存及作废情况登记表审计期间 发票使用情况表 领购票号、金额;已使用的票号,金额 ;剩余的票号,金额 备备 查查 资资 料料 营业执照复印件,公司章程、协议 财务会计制度及相关内部控制制度 含企业会计制度,会计核算方法,内部 管理制度 关联方关系及其交易情况 税务登记证,纳税鉴定文件国税、地税 重大诉讼,重要违纪事项,重要会 议记录 其其他他 备备查查 资资料料 其他重要经济合同 含租赁、贷款、保证保险、许可权、委 托管理、长期投资、购销,专有技术等 工程预算及

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