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机关监查室年末总结范文我市内部审计在市委、市政府、地方审计厅的正确领导下,得到各内审单位领导的强调支持,围绕本市现代滨湖大城市建立了这个中心,进一步扩大了工作思路,积极推进内部审计,推进从真实性、合规性为主的财务审计向财务审计和管理审计的转变,促进了内审审计的出发点和落脚点,促进了管理,提高了利益,加强了内部控制。据不完全统计,市215个内审厅机关共完成审计项目6819个,揭发损失额2488万韩元,增加利润13008万韩元,通过建议案1386件。内部审计已成为部门及单位内严格的财经纪律、加强内部控制管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的重要手段,对合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极作用。全市内审机关围绕本部门、本单位的中心工作,加强单位内部管理和控制,提高经济效益,以防止腐败和清廉倡议为重点,积极开展工作重点“变革”,认真开展审计工作。一、积极进行内部控制制度审查和制度建设。全市内部审计机构利用本单位、本企业经营管理流程、内部控制制度实施的重要部分和重点比较熟悉的优点,对xx年共实施206个内部控制制度进行了审查。其中,合肥电力供应公司对市公司进行了固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理、乡镇电力供应站管理进行了内部控制评价。按内部控制评价系统指标进行打分,指出货币资金和物资管理存在巨大风险,提出了加强管理的6条意见,并向公司领导机关提出了综合审计报告作为专题。市公安局为了进一步规范建设工程竣工结算审计费征收标准,制定了关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定(共18号文件),对加强内部建设项目资金、竣工结算的审计监督管理,提高建设项目资金效率起到了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照合肥科技农村商业银行审计检查实施办法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度,加强内部管理,优化运营流程,进一步明确任务分担,定义每个环节的工作职责,让审计师履行各自的职责,承担各自的责任,提高审计工作的质量。合肥市第二人民医院根据卫生部公布的卫生系统内部审计规定,设置了独立的内审室,部署了2名专职内审人员,加强对医疗费用、一次性用品费等的监督检查,制定了二院内审工作职责(细则)等制度,由内审审查法、张文台进行,取得了丰硕成果。二是强调建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机关都在本部门的建设热点上穿针,积极开展建设项目审计。据不完全统计,内部审计机构在12月底之前对5906个建设项目进行了审计。合肥通信分公司监查院xx年继续严格监查质量管理,严格按照地方公司的要求,对有条件的工程项目进行100%监查,以11月末为基准,在总监中,通信工程项目4299件,工程松芯总额11308.72万韩元,在监查中削减了406.84万韩元。建设安装66件,送芯额309.24万韩元,审查额45.88万韩元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基础设施及零星整备送审工程233例,送审额1593.79万韩元,评审额243.66万韩元,审查率15%;合肥建设投资控股(集团)有限公司收购工程86件,松芯额64080万3000元,部分审查项目的核减少率达20%。许宏观公安局审计处履行了工程完成最终结算审计68件,审查额4690.5万韩元,审查额839.8万韩元,审查率17.9%。通过基础设施项目审计,有效防止建设项目高估计算行为,保证项目质量,节约建设资金,发挥内部审计监督和服务功能。第三,继续完善财政收支审计。全市内审机关加强了对财政收支真实性和合法性的检查监督,累计完成了财务收支审计214项,推进了各单位财务管理工作的标准化。合肥新区试验区财政政局还在密切检查政府融资链接,加强政府融资限制,提高资金保护效率。截至Xx年10月,该地区的自筹预算为0.1082亿元,实际支付0.0809亿元,节约273万元,资金节余率达25.23%。襄阳区大洋镇、鸭佐鹅、查克党史委、超党史委、龙王教师鹅、高校思委、市山女婿、王畜沙委、大洋村、十丈村、西江村、江西村、低水村13个无村居宅xx年1-6月财政收支审计市功劳局对所属11个单位xx年的财政收支进行了100%的审计,通过审计找出了36个问题,提交了38个审计意见,审查的项目都发送了审计意见书进行了跟踪。第四,积极开展经济责任审计。据统计,市内心机构对196个县以下主要干部和企业_ _名进行了经济责任审计。通过审计,加强了主要干部和企业_ _成员的经济责任意识、自我约束意识,推进了党风廉政建设。市邮局在xx年财政收支审计的基础上,以经济责任感史为重点,实施蜀山区长、保虚厅长任重经济责任感史,努力实现经济责任感史和财政收支审计三个结合。经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与专业素质的结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、雅安区、浏阳区大学杨津、百大集团、中州集团、市功劳局、蜀山区教育局等部队也积极开展经济责任审计,对审计人员任期经济责任、人事部门审查和任用干部、人事部门审查。五是加强合同管理。安徽中烟产业公司合肥烟草厂监察部为了保护企业的经济利益和合法权益,根据合同法,严格对企业外企相关合同、合同进行了一切严密的审核、严格的审查,每年总审查经济合同342份,金额为8690万90元,不发生合同违约合同,很好地规避了合同风险。安徽氯碱规制监查部负责截至xx年11月末,集团、锦邦等5家公司的合同1742份,合同进度报告259份。合肥建设投资控股(集团)有限公司严格签订集团公司合同管理暂行办法管制合同,经过审查,从维护公司利益的角度修改非法舞弊,避免潜在危险,一年到头检查合同300与否等,更好地执行风险控制功能。合肥市内审协会在市监查院的领导下,在各内审协会会员单位和董事的共同参与下,认真履行市监查院机关各部门的大力支持和合作下,全面执行公司章程赋予的义务,全面执行协会年初制定的工作方针和计划,强调重点,充分发挥桥梁纽带的作用,切实履行管理、调整、服务、交流职务。过去一年,市内心协会以服务为概念,做了以下事情。第一,促进内部审计专业化。第一,抓好内部审计人员的持续教育和培训,提高内部审计人员的专业化水平。按照安徽省内部审计官协会和和博市内部审计协会xx年工作要点的要求,以地方市审计机关为中心的“审计质量年”活动组织了一系列活动,进一步规范了审计行为,促进了内部审计工作的发展。Xx年5月,市内审协会举行了市内部审计质量管理培训课程,市各部门的内部审计员学习热情很高,共有260多人参加培训,创下了内审考官中最多的一个。开学时,市审计委员会局长奥瑞林亲自发表演讲,对参加学生有很大的鼓励。学院聘请了安徽财经大学老师和道监厅的审计专家讲座,系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文件标准化、审计信息化等,建立和完善了内部审计制度,提高了全市内审工作人员的专业素质和工作能力,对提高市内审工作的标准化、制度化、科学化、专业化水平起到了积极的作用。第二,继续做中情局考试宣传、支持工作。中情局是国际内部审计专家的标记,也是提高内部审计人员素质的重要方法。市内心协会在组织宣传、登记工作方面做出了很大努力,xx年共组织30人参加考试。二是进行优秀内部审计项目等级和内部审计理论审查。合肥市内审协会为了进一步推进内部审计工作的发展,积极组织市全体内部审计团员,积极参加地方内部审计师协会进行的xx-xx年以来地方优秀内部审计项目的选定和对xx年风险导向审计在审计风险管理中的应用和内部审计质量控制与管理两个课题的理论讨论。合肥电力公司审计部实施的“固定资产内部控制管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目第一名,受到表彰。合肥电力公司杨晓英、李国勋写的风险导向审计与企业风险管理的相互应用和合肥科技农村商业银行包包书、江西宝写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制等8篇论文获奖,获得了第二等奖1篇、第三等奖2篇、优秀奖5篇,并通报了这一情况。第三,组织推荐地方xx年至xx年参加内部审计先进工作者和改革开放30周年及审计机关成立25周年合肥市审计系统先进团体及先进工作者的选定表彰活动。按照省审计院关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作 _(103010xx74号)的要求,认真总结我市内部审计工作经验,促进内部审计团队建设和内部审计事业发展,市内审计协会组织推荐市内部审计先进委及先进工作者,参加了全省内部审计事业先进选定活动。合肥100大集团监察部等8个单位获得了地方内部监查先诊委、合肥市建设投资控股(集团)有限公司法监院主孝渊等9名同志获得了地方内部监查先进作业院。在纪念改革开放30周年及监察机关成立25周年时,监察系统先进团体及先进工作者的选拔表彰活动中,赫比市卫生局规划财务监查处等5个单位获得了市内部监查先进团体、赫比市公安局监查处任建等6名同志的市内部监查先进工作者。第五,在合肥审计系统改革开放30周年及审计机关成立25周年书法摄影展活动中,组织了内部审计机关。内审团员共征集书法、美术、摄影作品等40多幅作品,获得了2个一等奖、3个二等奖、3个三等奖。第六,在联合审计系统“与我同行审计”基调阅读演讲比赛中,组织了内部审计机关。合肥天然气集团内审评审王英(王英)写的,吴惠演讲的感悟审计人生,无怨无悔获得了一等奖,合肥由开馆委员会中美演讲的无悔的选择获得了三等奖,合肥热电集团施小云演讲的审计伴我去成长七是加强内部审计宣传。为了进一步优化内部审计工作环境,市内审协会重视加强协会秘书处工作、学习和自我建设的努力,利用各种媒体,采取多种形式,加强内部审计_ _ _,推进内部审计工作发展。根据内心机关的自愿根据,预定了xx年中国内部审计 150份。1.上半年举行全体会员_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的话,将统筹合肥市内审协会成立后xx年的工作,规划下5年的工作,选举新协会领导班子,选举新董事会、常任委员会。二是加强与内部审计单位的联系和业务交流,分别举行机关和企业两个内部深层次的座谈会

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