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文档简介
银行分行开办票据业务所需的机构设置、岗位设置、岗位职责的情况根据省行文件要求,我行拟开办公司票据业务,现将开办票据业务所需的机构设置、岗位设置、岗位职责情况介绍如下机构设置二级分行公司业务部为票据业务的归口管理部门,下设二级分行票据中心,且只能设立一家票据中心,票据中心主要负责票据直贴业务以及向一级分行转出票据业务。支行以及下属网点不再成立票据中心。岗位设置按业务流程和风险控制的要求,将票据中心挂靠在公司业务部,牵头负责票据转贴现业务的经营、管理工作。设置11个岗位,其中票据中心3个,分别为经理岗1个,票据业务经办岗2个;计划财务部6个,分别为票据验审岗2个,票据保管岗1个,票据托收岗1个,会计核算岗1个,资金划拔岗1个;信贷部设置信用风险管理岗1个,风险合规部设置法律事务管理岗1个;除票据中心外,其他部室相关岗位暂时均由现有人员兼职担任,协助我行票据贴现业务的开展。岗位职责一、市分行各部门职责(一)市分行公司部职责1负责对行内贴现业务实施管理,指导、检查、监督贴现业务的运营;2组织人员二次培训,制定业务发展计划和考核方案;3负责对行内边贴现边查询客户实施目录管理,对客户情况进行调查核实,组织相关材料报有权审批人核准;4辖内票据业务市场营销。开发、拓展辖内票据资源,向所辖行提供票源信息,实时掌握辖内票据市场交易动态;5定期向省行报告本行贴现业务运营情况和风险状况;6业务台账的维护并向省行进行实时台账反馈。(二)会计部门职责1负责再次审核票据及各项资料的真伪;2负责组织贴现业务环节验票的专业培训工作,提高人员验票能力;3负责行内贴现利率的指导和资金头寸的调度,制定业务发展计划和考核方案;4负责办理会计核算手续;保证金管理;票据业务档案管理工作;5对系统内票据业务资金往来进行会计核算;6负责对票据的真实性和技术性负责;7负责票据实物保管。(三)风险合规部职责1负责对商业承兑汇票出票企业或法人机构进行授信审查;2负责票据贴现业务相关合同文本的法律审核及协助法律诉讼工作;3到期支付票款的资金来源是否可靠,汇票结算的范围是否符合规定;交易合同是否合法有效,合同内容是否完整,结算商品的适销情况等。二、票据中心各岗位职责(一)票据中心经理1人1负责贴现业务审查,审批;(严格按照票据业务办理标准的规定,进行票据交易文件及其跟单资料的审查)2定期向本行行长和省行报告本行贴现业务运营情况和风险状况;3负责全行票据业务的市场营销和业务培训等工作;4及时综合各业务岗位意见,提出审批意见;5组织票据融资业务的发展与开拓,抓好票据中心及各支行的票据业务管理;6负责检查监督票据中心票据业务各项规章制度的执行。(二)票据业务经办2人1负责贴现业务受理并实施调查,组织贴现业务申报资料;2对需实地验票的贴现业务,组织人员实施实地验票;3贴现业务审批后,与客户签订贴现合同;4对本行的边贴现边查询客户,组织申报材料;5负责银行信息管理、票据买入审批表录入、票据信息录入以及市场营销复审;6承担所辖区域的客户管理工作,建立完善的客户档案;7审查提交的票据跟单资料,包括申请人资格类文件、申请文件、票据正反复印件、交易合同、税务发票等;8完成全部资料审查后,出具初审查人报告(直贴业务),在审批表上签章。(三)会计核算岗(会计部)1按规定对拟贴现票据进行审核,存有疑义的,提出理由并建议公司部实地验票;2对经审批同意的贴现业务,按规定办理贴现手续,管理已贴现票据;3严格管理,使用各类重要空白凭证和会计印章;4会同公司部将本行贴现业务及时建立手工台账(开发系统后及时录入系统);5协助公司部对未收回票款进行追索。(四)票据验审岗(会计部)1对买入票据票面进行初审和复审;2对营销人员在票据综合管理系统中录入的信息进行复核;3承担票据的整理和保管工作;4向相关部门提供风险预警信息;5做好验印,开销户的登记工作(五)票据托收岗(会计部)负责跟踪贴现资金收付情况,关注票据到期委托收款工作,确保我行贴现委收资金按期足额收回。(六)资金划拔岗(会计部)1严格按照资金调拨单的要求,填制划款凭证及进划款,并做好实时清算和跨行支付的收发报工作;2负责行内贴现利率的指导和资金头寸的调度,制定业务发展计划和考核方案。(七)票据保管岗(会计部)1对本行贴现业务逐户建立台账;2负责票据贴现资料的整理、装订、归档及保管使用等工作;3双人共同保管票据,在办理票据出入库时,两人共同办理。(八)信用风险管理岗(风险合规部)负责审核贴现申请人的其资信经营状况,资产负债情况;到期支付票款的资金来源是否可靠,汇票结算的范围是否符合规定;交易合同
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