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文档简介

1、一、项目发展背景化学纤维分为人造纤维和合成纤维两大类。两类的主要区别是原料不同。人造纤维是以含有天然高分子化合物(纤维素)为原料,合成纤维是以石油、天然气、煤及农副产品等为原料。涤纶纤维涤纶又称聚酯纤维,是以精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(MEG)为原料经过缩聚反应而制得的成纤高聚物聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),经纺丝制成的纤维。1941年,涤纶在实验室研制成功。50年代开始,涤纶在世界各国得到迅速发展。1972年,涤纶的世界产量超过其他各种纤维,成为合成纤维的第一大品种,占合成纤维的85%。我国已成为世界上涤纶产量最大的国家,2016年我国涤纶长丝产量达3048万吨,世界涤纶长丝产量的70

2、%以上。涤纶具有结实耐用、弹性好、耐腐蚀、耐光性好、易洗快干等特点,用途非常广泛,不仅可以纯纺,还可以与各种纤维混纺或交织。目前,涤纶下游需求有52%来自服装,33%来自家纺,还有15%来自产业。依据生产工艺的区别,涤纶长丝产品主要分为初生丝、变形丝和拉伸丝。涤纶长丝生产按其使用原料状态的不同,可以分为熔体直纺和切片纺两类。熔体直纺是将聚合后的聚合物熔体直接送往纺丝,切片纺则需将高聚物熔体经铸带、切粒等纺前准备工序而后送往纺丝。最近5年,涤纶价格呈现先下降后上升的趋势,2016年一季度价格跌到谷底之后开始反弹。相较于2016年7月,POY、FDY、DTY价格增幅分别为16.73%,17.11%

3、和13.78%。涤纶的柯桥纺织价格指数在2014至2016年低位波动后,自2016年下半年开始上涨。产能产量逐年上升,产能利用率小幅上涨。涤纶长丝的产能从2009年的1908万吨增长至2016年的3701万吨,复合增长率为9.93%。产能利用率从2014年低点稳步提升,目前维持在82%左右。涤纶表观消费量由2007年的1179万吨增至2016年的2905万吨,复合增长率10.5%。涤纶长丝消费量的增长与下游纺织业的需求有密切关系。从柯桥纺织总景气指数可以看出,16年下半年后纺织业景气度回升明显,至2017年初,纺织景气情况已创近5年以来的新高。二、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的

4、固定资产投资7287.47(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2419.11万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9706.58万元,其中:固定资产投资7287.47万元,占项目总投资的75.08%;流动资金2419.11万元,占项目总投资的24.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2763.74万元,占项目总投资的28.47%;设备购置费3736.64万元,占项目总投资的38.50%;其它投资787.09万元,占项目总投资的8.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=728

5、7.47+2419.11=9706.58(万元)。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷55.00%,计划收入9397.85万元,总成本7942.26万元,利润总额-3986.08万元,净利润-2989.56万元,增值税313.73万元,税金及附加150.53万元,所得税-996.52万元;第二年负荷80.00%,计划收入13669.60万元,总成本10725.18万元,利润总额-4181.68万元,净利润-3136.26万元,增值税456.33万元,税金及附加167.64万元,所得税-1045.42万元;第三年生产负荷100%,计划收入17087.0

6、0万元,总成本12951.52万元,利润总额4135.48万元,净利润3101.61万元,增值税570.41万元,税金及附加181.33万元,所得税1033.87万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17087.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=570.41万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用12951.52万元,其中:可变成本11131.68万元,固定成本18

7、19.84万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加181.33万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4135.48(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4135.4825.00%=1033.87(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4135.48(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4135.4825.00%=1033.87(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4135.48万元,缴纳

8、企业所得税1033.87万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4135.48-1033.87=3101.61(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=42.60%。(2)达产年投资利税率=50.35%。(3)达产年投资回报率=31.95%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入17087.00万元,总成本费用12951.52万元,税金及附加181.33万元,利润总额4135.48万元,企业所得税1033.87万元,税后净利润3101.61万元,年纳税总额1785.61万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期

9、(Pt)=4.63年。本期工程项目全部投资回收期4.63年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率42.60%,投资利税率50.35%,全部投资回报率31.95%,全部投资回收期4.63年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。维护规划的权威性,严格按照建设程序进行规划、设计、施工;配套设施既不能提高标准也不能降低质量,要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制,精心设计、精心施工,力争创建优良工程。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇,加快该

10、项目的开发建设、招商引资,努力规避投资风险。同时,在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系,注重建立起良好的公共关系,加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通,准确项目的定位,完善各项法定手续。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件,确保投资项目的顺利实施,将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。七、市场预测分析化学纤维是利用天然或人工合成的高分子物质为原料,经过化学和物理的方法制得的纤维的统称。化学纤维分为人造纤维和合成纤维两大类。人造纤维是以含有天然高分子化合物(纤维素)为原料,经化学处理和机械加工制得的纤维,主要产

11、品有粘胶纤维、醋酯纤维等,竹子、木材、棉子绒等都是制造人造纤维的原料。合成纤维是以石油、天然气、煤及农副产品等为原料,经一系列的化学反应,制成合成高分子化合物,再经加工而制得的纤维。人造纤维和合成纤维的主要区别是原料不同。化学纤维分类如下图所示:涤纶自上世纪40年代诞生以来,由于原料易得且具有结实耐用、弹性好、耐腐蚀、耐光性好、易洗快干等特点,用途非常广泛,不仅可以纯纺,还可以与各种纤维混纺或交织。目前,涤纶已大量用于衣料、床上用品、各种装饰布料、国防军工特殊织物等纺织品以及其他产业用纤维制品。据统计,2015年涤纶的产量为3,917.98万吨,约占化学纤维总量的81.09%。涤纶按长度可分为

12、涤纶长丝和涤纶短纤,涤纶长丝主要指长度为千米以上的丝,涤纶短纤是几厘米至十几厘米的短纤维,主要由涤纶长丝束经切断制得。目前,涤纶长丝的产量较高、应用较为广泛。根据中国化学纤维工业协会的统计,2015年涤纶长丝的产量为2,958.07万吨,约占化学纤维总量的61.22%。依据用途不同,涤纶长丝分为民用涤纶长丝和工业用涤纶长丝。民用涤纶长丝主要应用于服装、家纺和产业用等领域,就产量而言,民用涤纶长丝远高于工业用涤纶长丝。依据性能不同,涤纶长丝分为常规丝和差别化丝。差别化丝主要指在技术或性能上有很大创新或具有某种特性、与常规丝有差别的新品种,主要通过改变物理形态、添加添加剂、复合纺丝或前述方法的组合

13、使用来增加新特性或克服原有的缺陷,从而进一步拓展涤纶长丝的应用领域。八、行业发展趋势化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料,经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。2009-2018年,除2017年外,我国化学纤维行业产量逐年上升,2018年我国化学纤维产量达到5011万吨,同比增长1.86%。2019年1-7月化纤产量为3424.34万吨,同比增长11.67%。2010-2018年,除2014年外,我国化学纤维行业销售收入逐年上升,2018年我国化学纤维行业销售收入达到7989.6亿元,同比增长1.10%。2009-2016年,我国化学纤维产品销售量

14、逐年上升,最高2016年达到4863.15万吨,2018年我国化学纤维销量为4837.77万吨,同比增长0.57%。截至2019年上半年我国化学纤维产品销售量为2750.24万吨。2016-2018年,化学纤维市场价格指数波动上涨,波动区间在95%-110%之间。截至2019年10月11日,化学纤维市场价格指数为108.98%。近年来我国化纤市场需求平稳增长,但是由于下游行业需求下滑,预计短期增长不大,2018年化纤市场产品需求达到4837.77万吨,同比增长0.57%。长期来看,化纤市场仍有较大空间,至2024年市场需求将超过6400万吨。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度

15、第三季度第四季度合计1营业收入3208.644278.193972.613819.8215279.262主营业务收入2852.113802.813531.183395.3713581.482.1化学纤维(A)941.201254.931165.291120.474481.892.2化学纤维(B)655.99874.65812.17780.943123.742.3化学纤维(C)484.86646.48600.30577.212308.852.4化学纤维(D)342.25456.34423.74407.441629.782.5化学纤维(E)228.17304.23282.49271.631086.

16、522.6化学纤维(F)142.61190.14176.56169.77679.072.7化学纤维(.)57.0476.0670.6267.91271.633其他业务收入356.53475.38441.42424.451697.78上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15279.26完成主营业务收入万元13581.48主营业务收入占比88.89%营业收入增长率(同比)9.18%营业收入增长量(同比)万元1285.24利润总额万元4053.97利润总额增长率23.27%利润总额增长量万元765.29净利润万元3040.48净利润增长率17.42%净利润增长量万元450.98投资利润率4

17、6.87%投资回报率35.15%财务内部收益率28.48%企业总资产万元17760.63流动资产总额占比万元39.51%流动资产总额万元7016.60资产负债率31.53%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28220.7742.31亩1.1容积率1.301.2建筑系数56.46%1.3投资强度万元/亩172.241.4基底面积平方米15933.451.5总建筑面积平方米36687.001.6绿化面积平方米2041.17绿化率5.56%2总投资万元9706.582.1固定资产投资万元7287.472.1.1土建工程投资万元2763.742.1.1.1土建工程投资占比万元28.

18、47%2.1.2设备投资万元3736.642.1.2.1设备投资占比38.50%2.1.3其它投资万元787.092.1.3.1其它投资占比8.11%2.1.4固定资产投资占比75.08%2.2流动资金万元2419.112.2.1流动资金占比24.92%3收入万元17087.004总成本万元12951.525利润总额万元4135.486净利润万元3101.617所得税万元1.308增值税万元570.419税金及附加万元181.3310纳税总额万元1785.6111利税总额万元4887.2212投资利润率42.60%13投资利税率50.35%14投资回报率31.95%15回收期年4.6316设备

19、数量台(套)10417年用电量千瓦时610000.9018年用水量立方米12016.8119总能耗吨标准煤76.0020节能率25.53%21节能量吨标准煤31.0422员工数量人283区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元142810.83同期产值万元127920.84同比增长11.64%从业企业数量家982规上企业家48从业人数人49100前十位企业产值万元62180.54去年同期53924.67万元。1、xxx集团(AAA)万元15234.232、xxx投资公司万元13679.723、xxx集团万元8083.474、xxx投资公司万元6839.865、xxx有限公司万元4352.

20、646、xxx(集团)有限公司万元4041.747、xxx集团万元310.908、xxx投资公司万元2549.409、xxx有限公司万元2425.0410、xxx(集团)有限公司万元1865.42区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元56863.691.1同期增加值万元47624.531.2增长率19.40%2行业净利润万元14036.612.12016年净利润万元11961.322.2增长率17.35%3行业纳税总额万元40127.013.12016纳税总额万元33669.253.2增长率19.18%42017完成投资万元50703.724.12016行业投资万元17.8

21、4%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值167613.04190469.36216442.462利润总额54798.5462271.0770762.583净利润22620.6125705.2429210.504纳税总额12115.7213767.8615645.295工业增加值58161.3266092.4175105.016产业贡献率9.00%13.00%14.82%7企业数量117814371839土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11264.9511264.9524971.45249

22、71.452069.291.1主要生产车间6758.976758.9714982.8714982.871282.961.2辅助生产车间3604.783604.787990.867990.86662.171.3其他生产车间901.20901.201448.341448.34124.162仓储工程2390.022390.027615.117615.11458.932.1成品贮存597.50597.501903.781903.78114.732.2原料仓储1242.811242.813959.863959.86238.642.3辅助材料仓库549.70549.701751.481751.48105.

23、553供配电工程127.47127.47127.47127.478.643.1供配电室127.47127.47127.47127.478.644给排水工程146.59146.59146.59146.597.734.1给排水146.59146.59146.59146.597.735服务性工程1513.681513.681513.681513.6891.225.1办公用房740.08740.08740.08740.0838.065.2生活服务773.60773.60773.60773.6042.966消防及环保工程427.02427.02427.02427.0228.956.1消防环保工程427.

24、02427.02427.02427.0228.957项目总图工程63.7363.7363.7363.7339.007.1场地及道路硬化4008.29879.00879.007.2场区围墙879.004008.294008.297.3安全保卫室63.7363.7363.7363.738绿化工程1713.8559.98合计15933.4536687.0036687.002763.74节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤76.001.1年用电量千瓦时610000.901.2年用电量吨标准煤74.971.3年用水量立方米12016.811.4年用水量吨标准煤1.032年节能量吨标准煤31

25、.043节能率25.53%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8650.241.1完成比例89.12%2完成固定资产投资万元5469.232.1完成比例63.23%3完成流动资金投资万元3181.013.1完成比例36.77%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1921.2人均年工资万元4.921.3年工资额万元895.282工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.222.3年工资额万元288.873企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元67.254品质管理人员工资4.1平均人数人23

26、4.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元136.405其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.615.3年工资额万元110.916职工工资总额万元1498.71固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2763.743736.64172.247287.471.1工程费用万元2763.743736.6410781.431.1.1建筑工程费用万元2763.742763.7428.47%1.1.2设备购置及安装费万元3736.643736.6438.50%1.2工程建设其他费用万元787.09787.098.11%1.2.

27、1无形资产万元451.69451.691.3预备费万元335.40335.401.3.1基本预备费万元178.13178.131.3.2涨价预备费万元157.27157.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元7287.477287.47流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10781.436869.959863.1110781.4310781.4310781.431.1应收账款万元3234.431778.942587.543234.433234.433234.431.2存货万元4851.642668.403881.314851.644851.6

28、44851.641.2.1原辅材料万元1455.49800.521164.391455.491455.491455.491.2.2燃料动力万元72.7740.0358.2272.7772.7772.771.2.3在产品万元2231.751227.461785.402231.752231.752231.751.2.4产成品万元1091.62600.39873.301091.621091.621091.621.3现金万元2695.361482.452156.292695.362695.362695.362流动负债万元8362.324599.286689.868362.328362.328362.3

29、22.1应付账款万元8362.324599.286689.868362.328362.328362.323流动资金万元2419.111330.511935.292419.112419.112419.114铺底流动资金万元806.36443.50645.10806.36806.36806.36总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9706.58133.20%133.20%100.00%2项目建设投资万元7287.47100.00%100.00%75.08%2.1工程费用万元6500.3889.20%89.20%66.97%2.1.1建筑工程费万元

30、2763.7437.92%37.92%28.47%2.1.2设备购置及安装费万元3736.6451.27%51.27%38.50%2.2工程建设其他费用万元451.696.20%6.20%4.65%2.2.1无形资产万元451.696.20%6.20%4.65%2.3预备费万元335.404.60%4.60%3.46%2.3.1基本预备费万元178.132.44%2.44%1.84%2.3.2涨价预备费万元157.272.16%2.16%1.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7287.47100.00%100.00%75.08%5建设期间费用万元6流动资金万元2419.1133.20

31、%33.20%24.92%7铺底流动资金万元806.3711.07%11.07%8.31%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9397.8513669.6017087.0017087.0017087.001.1万元9397.8513669.6017087.0017087.0017087.002现价增加值万元3007.314374.275467.845467.845467.843增值税万元313.73456.33570.41570.41570.413.1销项税额万元2733.922733.922733.922733.922733.923.2进项

32、税额万元1189.931730.812163.512163.512163.514城市维护建设税万元21.9631.9439.9339.9339.935教育费附加万元9.4113.6917.1117.1117.116地方教育费附加万元6.279.1311.4111.4111.419土地使用税万元112.88112.88112.88112.88112.8810税金及附加万元150.53167.64181.33181.33181.33折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2763.742763.74当期折旧额2210.99110.55110.55110.5

33、5110.55110.55净值552.752653.192542.642432.092321.542210.992机器设备原值3736.643736.64当期折旧额2989.31199.29199.29199.29199.29199.29净值3537.353338.073138.782939.492740.203建筑物及设备原值6500.38当期折旧额5200.30309.84309.84309.84309.84309.84建筑物及设备净值1300.086190.545880.705570.865261.024951.184无形资产原值451.69451.69当期摊销额451.6911.291

34、1.2911.2911.2911.29净值440.40429.11417.81406.52395.235合计:折旧及摊销5651.99321.13321.13321.13321.13321.13总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元8155.204485.366524.168155.208155.208155.202外购燃料动力费万元541.84298.01433.47541.84541.84541.843工资及福利费万元1498.711498.711498.711498.711498.711498.714修理费万元37.1820.4529.

35、7437.1837.1837.185其它成本费用万元2397.461318.601917.972397.462397.462397.465.1其他制造费用万元1079.76593.87863.811079.761079.761079.765.2其他管理费用万元655.14360.33524.11655.14655.14655.145.3其他销售费用万元889.53489.24711.62889.53889.53889.536经营成本万元12630.396946.7110104.3112630.3912630.3912630.397折旧费万元309.84309.84309.84309.84309.84309.848摊销费万元11.2911.2911.2911.2911.2911.299利息支出万元-10总成本费用万元12951.527942.2610725.1812951.5212951.5212951.5210.1可变成本万元11131.686122.428905.3411131.6811131.6811131.6810.2固定成本万元1819.841819.841819.841819.841819.841819.8411盈亏平衡点47.79%47.79%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第

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