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文档简介

1、公司内部管理文件 (第一版) 紧急采购业务控制流程 年 月 日发布年 月 日实施 公司批准实施 文件名 文件编号 拟写人 审核人 批准人 签发日期 版本:第版第次修改 文件编号: 文件名称:紧急采购业务控制流程页数:第1页 共2页 1. 目的:对无法按正常流程进行市场调研、供方选择、商务谈判等的特殊或紧急采购业务进行 规范和控制,确保公司各项经营业务正常运行。 2. 范围:适应于非常规采购物品或临时紧急补货,常规供方出现异常时的替代采购以及其他紧 急或特殊的一次性采购业务。 3名词解释:无 4.职责: 4.1采购部经理:负责紧急采购业务的组织和监督,采购订单的审批。 4.2采购主管:负责紧急采

2、购的实施和进度追踪。 4.3采购物料需求部门负责人:负责紧急采购需求的提出,并报相关权限人员批准。 4.4财务经理及酒店总经理:负责紧急采购价格的批准和应付帐款的核准。 5作业内容: 5.1非常规采购物品或临时紧急补货或其它紧急性、特殊性采购由需求部门提出书面采购 申请,经相关权限人员批准后交采购主管签字受理,需求部门在提交书面需求的同时应向采 购部提供相应的样品或技术资料。 5.2采购主管负责依采购需求进行市场的咨询和供方的寻求,寻求供方以知名品牌、知名 企业、咨信等级较高的企业为原则,并进行初步询价。 5.3对初步询价结果或需交预付金的由采购部经理和使用部门负责人审核,财务经理及酒 店总经理批准后,采购主管实施采购。 5.4必要时,采购主管应要求供方提供样品,并组织物料需求方或进货检验主管进行样品 的评审确认。 5.5针对常规生产用物料,采购部经理应组织建立储备供方,以应对供方临时突发事件所 带来的采购延误。 5.6当供方出现临时突发事件造成供货延误时,采购部须及时启动储备供方采购,并由采 购部经理批准后实施。 5.7紧急采购价格审批依常规采购流程执行。 ;.5.8紧急采购质量控制依常规产品进货检验流程执行。 文件编号: 版本:第版第次修改 文件名称:紧急采购业务控制流程 页数:

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