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文档简介

1、事前审计制度1总则 1.1事前审计是指审计人员在被审计单位的财务收支和经济业务活动发生之 前进行的审计,主要对单位的计划、方案、预算制定、财务收支的审查,经 济合同批准之前的审查,经营决策及其可行性研究报告的审查。1.2事前审计主要目的是加强预算、计划、预测和决策的准确性、合理性和可 行性。实现审计的审计内容包括对年度预算、经营计划、企业生产经营的计 划和决策,诸如投资方案可行性研究、固定资产更新改造决策等。2事前审计内容 2.1 资金支付(具体权限见附表) 2.1.1主要是针对在资金支付权限审批表中,需要审批的项目必须要有需求或 报告、计划等各类报批项目,审计部对报批进行审核,实际支付时,必

2、须有 相关权限进行审批。2.2薪酬方案及制度 2.2.1主要是指公司各类工资、薪酬、绩效管理方案、制度及细则。2.2.2主要是从薪酬战略、薪酬体系、薪酬结构、薪酬水平、员工满意度等五 个方面进行审查。2.2.3基于公司实际情况,从内部公平性、外部竞争性、激励效果、支持战略 程度等方面对薪酬管理体系进行审计。针对企业战略发展要求,结合市场薪 酬调查结果,提出需要修改的地方以及相关的建议。2.3投资计划、方案 2.3.1投资审查范围。投资分为对对内投资和对外投资,对内投资包括生产、经营能力的投资(固定资产)、经营性投资(存货)、增值性投资(无形资产、 土地)。对外投资主要是债权性投资、权益性投资和

3、其他投资。232投资审计的内容包括:投资立项审计、投资预算审计、投资决策审计、 建设过程审计、竣工决算管理审计、投资效益审计。2.4协议、合同 2.4.1审查范围主要是指采购、销售合同及重大经济合同;a采购合同主要是指纳入我公司合格供应商范围以及临时性采购金额较大的 采购合同;b销售合同主要是指年度销售合同文本的审查;C、重大经济合同是指除采购、销售外的合同,例如:基建、技术开发费、办 公费用、广宣费用、租赁费用等等涉及金额较大的合同或协议。2.4.2审计内容 a对合同合法性的审查 b对合同条款完整性的审查。C、审查合同的严密性、风险性 d对合同的可执行性的审查 e、对合同的公平、公正性的审查

4、 f、对合同的价格、成本及支付方式进行审查 2.5商务政策方案 2.5.1审查范围主要是指常规化及常态化的商务政策及返利、折扣返利方案。2.5.2审查内容主要是商务政策方案是否符合公司年度整体预算方案,以及商 务政策的可执行性、可操作性,商务政策的成本及效益性进行审查。2.6公司经营方针、计划及预算 261审查范围是指对经营目标及预算的编制、分解、审批、执行进行审计;2.6.2审查内容主要从编制的科学性、合理性、真实性、可操作性上进行分析, 以及各部门业绩评估与考核系统与经营计划及预算的可执行性进行审查。2.7公司的资产处置 2.7.1审查范围主要包括坏账、存货盘盈盘亏、固定资产处理、变卖、投

5、资资 产处置等。2.7.2审查的内容主要是对资产处置报告或方案进行审查,确认资产处置的真 实性、必要性、效益性、规范性、追溯性、可操作性进行审查。2.8中、高层人员离任 2.8.1主要是中、高层人员离任前,对在任的任职情况进行审计,对任职期间 的经营业绩(岗位职责)、客户关系、员工关系、社会关系、个人自律五大 方面进行审计。3事前审批流程3.1审计部现对以上审计内容进行事前审计,在上述审计内容支付或签约、下 发、出台前必须经过审计部进行审核,否则均为无效审批,各部门有权拒绝 执行,各相关审批人拒绝进行审签,经审计部审核后,报相关领导进行审批。(具体见附表流程) 3.2请内司各财务部、综合部、相

6、关合同经办、管理及各类印章管理部门、及 集团本部及各分公司责任人严格按照事前审计流程办理各项工作。4附则 4.1本制度由集团财务管理部负责解释、修订。附:审计部审批权限一览表精选word范本!附件:审计部审批权限一览表单元格内空格的表示此处不需签字。金额审批流程及权限分类项目说明环节有关部门财务会计部相关系统 总监财务总 监总经理审计部监事董事长资金 支付固定资产固定资产购置必须有书面的固定资产申购 报告1万元以上经办审核审核审核审批审核监审审批广告宣传广告指投放于媒体的广告或活动 费用报批时2万元以上经办审核审核审核审批审核监审审批借款外部单位借款报批时不论金额审核经办监审审批办公费用办公用

7、品及杂费办公日用品、耗材及易耗品、 车辆日常运行费用、办公设 备维修、通讯费(总部)报批时1万元以上经办审核审核审批审核监审审批交通差旅费(按照费用标准规定审核)报批时1万元以上经办审核审核审批审核监审审批业务招待费单笔金额在2000元以上的经办审核审核审批审核监审审批租赁/水电/物管费经常项目(有合同)报批时2万元以上经办审核审核审核审批审核监审审批采购采购与支付货款指物资物料采购,指按签订 的正常购货合同约定的付款 期限进行支付的或月度提车 计划采购的(支付限额,同一 厂家,同一项目)报批时5万元以上(临时付款)经办审核审核审批审核监审审批月度计划及合同内付款或提 车经办审核审核审批审核监

8、审审批制度、方工资奖金福利方案k公司各类工资、薪 酬、绩效管理方案、 制度及细则所有薪酬福利制度内的项目岀台时不论金额经办审核审核审批审核监审审批案、目标投资计划及方案投资可行性报告及调查审批不论金额经办审核审核审批审核监审审批经济合同、协议采购合同指纳入我公司合格供应商范 围签定前经办审核审核审核审批审核监审审批临时性采购金额较大的采购 合同签定前经办审核审核审核审批审核监审审批销售合同主要是对销售合同的文本及 条款进行审查签定前经办审核审核审核审批审核监审审批重大经济合冋除采购、销售外的合同,单 笔合同金额在5万元以上 的,若有相同权限,按最低 权限进行执行签定前经办审核审核审核审批审核监审审批公司经营目标及方针、预算公司的经营预算、人力预算、财务预算及其它预算经办审核审核审核审批审核监审审批公司的资产处 置指公司资产的主要包括坏 账、存货盘盈、盘亏、报废、 固定资产处理、变卖经办审核审核审核审批审核监审审批中、高层管理人员离任

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