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文档简介

1、经营目标计划书经营目标计划书经营含有筹划、谋划、计划、规划、组织、治理、管理等含义。经营和管理相比,经营侧重指动态性谋划发展的内涵,而管理侧重指使其正常合理地运转。经营目标计划书2021 年为公司初创之年,公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面:一是按现代企业制度和市金融办的整体要求,建立健全企业各项管理制度,为公司正常运转提供保障;二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务,特制定本经营计划书。一、2021 年经营方针在全面分析p 公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上,公司确定 2021 年的经营方针为:灵活策略赢市场,扩大规模增实

2、力,加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2021 年的经营目标(一)核心经营目标2021 年,公司的核心经营目标是:(1)收入及利润指标:年度贷款利息及中间业务收入 4861.01 万元,其中,公司完成利息收入 3369.11 万元, 公司完成中间业务收入1491.90 万元;年度税后利润(净利润)3480.11 万元,税后利润率 71.59,资产回报率 34.80,其中, 公司完成净利润 2144.17 万元, 公司完成净利润 1335.94 万元。(2)呆(坏)账总

3、额:年度呆(坏)账总额控制在资金总额的 0.5以内,按年度可用资金 15000 万元计算,年度呆(坏)账总额不得超过 75万元。在核心经营目标中,利润和呆(坏)账总额是直接反映公司经营质量的量化指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)收入及净利润目标细分收入目标分解表(单位:万元,人民币)分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度按责任中心分解 3369.11 370.61 857.14 2.32 1129.041491.90 194.36 405.60 439.78 452.17 合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21进

4、度比 100 11.6 25.98 29.87 32.60累计进度比 100 11.6 37.58 67.40 100净利润目标分解表(单位:万元,人民币)分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四目标 季度 季度 季度 季度按责任中心分解 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.351335.94 163.92 371.18 404.47 396.38合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73进度比 100 10.59 27.79 29.99 31.63累计进度 100 10.59 38.38 68.37 100三、主要经营策略2

5、021 年,公司立足 区的基础上,向主城九区逐步扩大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。为此,公司将 2021 年确定为“市场拓展年”,在适量投放广告的基础上,充分利用银行、工商、税务等资,建立目标客户群,有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面,公司将采取下列措施:1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策,鼓励公司全体员工参与营销工作。2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资,在2021 年上半年,采取一切措施,集中精力做好 区内企业客户群的开发和业务拓展工作。四、实现目标的保障措施(一)资金保障为全面完成公司各项预算,在公

6、司注册资金 10000 万元基础上,计划于 2021 年 4 月初向银行申请融资 5000 万元,同时从 5 月份开始启动“委托贷款”业务,全年力争完成 20万元的委托贷款业务。(二)人力资及后勤保障市场拓展,人才引进起着至关重要的作用。为此,必须从以下四个方面做好人力资管理工作:1.加快人才引进:以公司目标责任为基础,加快市场营销部人员的引进和补充,确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制,保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”,2021 年 3 月底前,全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在 2021 年 6 月 31日前完成全部员工的试用期考核及

7、定岗,将应淘汰更换人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内,并在施行中不断地加以检讨和完善,各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资部门牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2021 年 1 月 11 日起,董事会对总经理实施目标责任

8、考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。(三)综合管理保障公司将 2021 年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。1.由人力资部门主导,集合内外资,自 2021 年 3月 1 日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用 6 个月时间,建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。2.按照分权管理的原则,由

9、经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。(四)财务资保障2021 年,公司将为市场营销部门提供优势财务资,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度:1.增收节支,严格预算管理,财务部在实施全面预算的基础上,财务部重点加强各项费用支出的合理性审核,严格预算管理和检查,尽最大努力节约各项支出;2.健全财务管理体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务管理体系,重点关注市场营销活动背后的财务信息流,及时清收应收利息费用,关注贷款贷后检查,为公司高层决策提供信息。3、

10、制定合理的税收筹划方案,按时交纳各项税费,有效降低企业涉税风险。(五)组织管理保障1.由董事长负责,与总经理签定2021 年度经营目标责任书,总经理与公司各级经营管理团队签定2021 年度经营目标责任书,明确各部门的目标、责任和相应的权利。2.由各部长负责,于 2021 年 2 月 28 日前,对各项目标进行层层分解,制定可行性方案和年度工作计划。3.由财务经理负责,2021 年 2 月 20 日前,编制2021年度财务预算,明确全年各项成本费用控制目标,制定月度、季度、年度预算执行检查计划,明确责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。4.由市场营销部部长负责,组织每月/季 “经营目标达成

11、总结会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到:2021 年的经营目标,是在全面权衡和全面分析p 的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。(一)更新观念,创新管理公司认为,要达成 2021 年的经营目标,首先要更新观念,各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念,应该以宏观的立场,树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识,在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面,创新经

12、营思维、创新管理模式,为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。(二)切实负责,重在行动行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。公司要求,各级员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。(三)业绩优先,奖惩落实追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩

13、大经营,收获利润。利润是 2021 年公司经营指标的“核心之核”,营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。总之,公司希望并要求:所有 从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效 ,实现三年升级”的伟大征程中,为

14、公司的跳跃发展作出更大的贡献!经营目标计划书第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一,以生产建筑用钢材为主,已有 38 年的生产历史,历年平均钢材产量最高为 40 万吨,最低为 35 万吨,公司员工总数为 470 名。第二部分年度工作计划形成步骤1.准备阶段。2021 年 12 月 2 日,以这一年的生产实际与预测为基础,对下一年做出展望,由各部门经理向总经理提出报告。2.立案阶段。2021 年 12 月 4 日,由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”,并由总经理助理进行总体整理。3.审议及调整阶段。2021 年 12 月 11 日由总经理召开会议,主管级以上人员参加。4

15、.决定及公布阶段。经过半个月的充分研究后,于 2021 年 12 月 15 日召集全公司管理人员会议并公布计划,参加人员为各部门负责人(经理),并由经理将计划内容告知员工。第三部分年度工作计划内容 1.2021 年度展望。(1)营销管理方面:国内对建筑钢材需求较旺,建筑钢材销售市场较广。公共建设属于买方市场,政府议价能力高,边际利润可能会受影响,但总收益可能增加。(2)公司财务状况方面:资金充足,财务健全,能充分发挥灵活运转功能。(3)生产设备方面:由于生产设备逐渐陈旧,在 203 年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。(4)人力资潺投入:202 年度公司推行多项工作的管理革新,强化组织功能收

16、效颇大,员工工作积极性较高,人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力,但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。(5)生产所需原料供应:因东部矿已接近枯竭,西部采矿区的开发应加紧进行。(6)其他影响生产活动的外在因素:环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。2.2021 年度工作方针及目标。(1)积极推行目标管理,提高总体生产效率,以年产钢材 60 万吨为目标。(2)降低生产成本 2.5,提高产品质量,增强市场竞争能力。(3)秉承“诚信负责”的厂训,创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。(以下为各部门工作计划)3.营销部工作计划。(1)采购铁矿石,并

17、运送至厂区总计 1600 万吨。(2)煤炭用量较前五年平均减少 8.5以上,以降低成本。(3)尝试新法供热炼铁,节省人工费用。(4)控制运煤矿车运转时数,节省燃料油量。4.制造部门工作计划。(1)轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示(略)。(2)充分运用人力资并发挥其机能,冷季减少临时工40 名.员工加班须妥善控制,以减少加班费 l2。(3)生产用燃煤、电力和燃料油节省 4。5.品质部工作计划。(1)开设质量管理培训班。(2)检验采购仪器。(3)专题研究影响钢材质量的主要因素。6.财务部工作计划。(1)由财务部门拟订“成本中心”制度,用以评核各部门工作效率,强化“降低成

18、本”目标,并将其结果引导“利益中心”施行。(2)加强物料管理,减少库存物料,以免积压资金。(3)改进采购,以合理价格购进适合质量要求的物料。7.行政部工作计划。(1)确立设备预防保养制度,制作预防保养卡片。(2)制定各月份设备整修计划。(3)研究原有配件的修理并尽可能利用废料,以节省费用。(4)尽可能缩短处理设备临时故障的时间。8.人事制度革新计划。(1)于年初推行人事制度合理化,并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题。此外,加强与工会的联系与沟通。(2)以点数法施行员工“工作评价”制度,确立合理薪金制度。(3)建立合理的员工奖惩制度,每月选拔优秀的员工 4名,公开表扬其先进事迹,作

19、为其他员工的榜样。(4)退休人员分批办理退休手续,其职位通过招聘由青年新秀担任。9.培训工作计划。(1)运用在职培训基金,设立培训教室举办下列培训:领班培训 30 人 三班次 电工 24 人 四班次操作工 120 人 四班次(2)培训内容:公司文化教育;专业知识:预防保养;标准操作法。(3)利用各种聚会对各部门经理进行教育。(4)选举经理接班人参加各种培训班,学习新技能,使其返厂后能担任厂内训练班讲师。第四部分计划的施行与检查本公司为加强计划可行性,将于执行前再对计划加以检查及修正,每月 20 日例行会议将检查当月计划并修正下月预算。此外,规定各部门召集领班人员于周六开检查会,拟订下周工作方向

20、,订出原料预定需求,由此而推进细分化日程计划。各种生产报表的填写,务求详细,以供管理者决策参考。第五部分激励措施及计划成果奖励1.设“生产奖金”,以每日生产钢材 20 吨为准,超过l 500 吨奖金 1500 元,奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。2.每日生产数量,累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏,明示员工。3.在大门进口处树立“发挥团队精神”的石碑以及“向60 万吨钢材挑战”的标语数联,以激励员工。4.配合 7 月份“工作评价”制度的施行,调整员工待遇l2。视工作实绩而定。5.为提高员工工作热情,分批举办国内外旅游活动。经营目标计划书一、制定年经营方针在全面分析p

21、 公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上,公司确定 201 年的经营方针为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想;公司各部门的经营管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、制定年的经营目标(一)核心经营目标201 年,公司的核心经营目标是:比年同比增长 10(1)收入及利润指标:年度贷款利息及中间业务收入 4861.01 万元,其中,公司完成利息收入 3369.11 万元, 公司完成中间业务收入1491.90 万元;年度税后利润(净利润)3480.11 万元,税后利润率 71

22、.59,资产回报率 34.80,其中, 公司完成净利润 2144.17 万元, 公司完成净利润 1335.94 万元。三、主要经营策略201 年,公司立足 区的基础上,向主城九区逐步扩大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。为此,公司将 2021 年确定为“市场拓展年”,在适量投放广告的基础上,充分利用银行、工商、税务等资,建立目标客户群,有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面,公司将采取下列措施:1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策,鼓励公司全体员工参与营销工作。2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资,在2021 年上

23、半年,采取一切措施,集中精力做好 区内企业客户群的开发和业务拓展工作。四、实现目标的保障措施(一)资金保障为全面完成公司各项预算,在公司注册资金 10000 万元基础上,计划于 2021 年 4 月初向银行申请融资 5000 万元,同时从 5 月份开始启动“委托贷款”业务,全年力争完成 20万元的委托贷款业务。(二)人力资及后勤保障市场拓展,人才引进起着至关重要的作用。为此,必须从以下四个方面做好人力资管理工作:1.加快人才引进:以公司目标责任为基础,加快市场营销部人员的引进和补充,确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制,保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”,2021 年 3

24、 月底前,全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在 2021 年 6 月 31日前完成全部员工的试用期考核及定岗,将应淘汰更换人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内,并在施行中不断地加以检讨和完善,各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由人力资部门牵头

25、,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2021 年 1 月 11 日起,董事会对总经理实施目标责任考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。(三)综合管理保障公司将 201 年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。1.由人力资部门主导,集合内外资,自 2021 年 3月 1 日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用 6 个月时间,建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升

26、效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。(四)财务资保障201 年,公司将为市场营销部门提供优势财务资,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度:1.增收节支,严格预算管理,财务部在实施全面预算的基础上,财务部重点加强各项费用支出的合理性审核,严格预算管理和检查,尽最大努力节约各项支出;2.健全财务管理体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,

27、理顺、健全财务管理体系,重点关注市场营销活动背后的财务信息流,及时清收应收利息费用,关注贷款贷后检查,为公司高层决策提供信息。3、制定合理的税收筹划方案,按时交纳各项税费,有效降低企业涉税风险。(五)组织管理保障1.由董事长负责,与总经理签定201 年度经营目标责任书,总经理与公司各级经营管理团队签定201 年度经营目标责任书,明确各部门的目标、责任和相应的权利。2.由各部长负责,于 201 年 2 月 28 日前,对各项目标进行层层分解,制定可行性方案和年度工作计划。3.由财务经理负责,201 年 2 月 20 日前,编制201年度财务预算,明确全年各项成本费用控制目标,制定月度、季度、年度预算执行检查

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