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文档简介
1、成品出货检验程序(ISO9001-2015)1 .目的:为保证产品满足客户要求对产品在出厂前质量进行验证。2 .范围:成品包装、入库和出货前对包装成品、库存成品、出货成品的检验。3 .定义:(无)4 .职责:4.1. 品管部:4.1.1. 品管部QEA.成品检验标准、原始订单、检验等依据的收集、建立和提供;B.质量异常的稽核和提报、追踪;C.质量记录的整理存档,统计分析;D.客户验货准备、陪同及记录,验货结果、客户要求事项等的整理发布,处理 结果追踪。4.1.2. 品检 PQCA.包装成品(含首件检验)、库存成品的检验和判定。B.成品检验记录的填写、质量记录的收集、汇总给品管部QE统计;C.质
2、量问题的反馈、处理、追踪及纠正预防措施的落实及跟踪;D.不良品的管制、标识。4.1.3. 品管部OQCA.整理准备检验依据,并依照进行检验。B.库存成品 出货成品检验的执行及异常的反馈、监督处理。C.出货检验报告的填写、汇总。4.2. 资材仓库:成品包装、成品储存、成品装货。4.3. 制造单位:产品的自检、质量异常的纠正预防措施的提出和处理。4.4. 技术部:技术资料、包装方式、装柜方式的确定和辅导。5 .作业内容:5.1. 包装成品首件确认:5.1.1. 批量成品包装前,由包装组依据制造命令单、包装作业指导书、有 效的产品图纸,产品检验规范等文件,详细了解客户的包装要求(如暖头、 标签、条形
3、码等),使用对应的包装材料和包装方法进行包装,必要时通知技术部进行辅导。5.1.2. 首件制作完成由品检人员进行首件确认,首件确认必须完成如下的检验 项目:A.确认包装的正确性:包装材料的材质、规格、尺寸和包装方式、产品及所需 零配件数量。B.确认包装的符合性:客户要求的暖头、标签、条形码、包装方式等。C.确认包装的安全性:技术部包装设计员和品管部 QE应在品质策划阶段,对包 装的合理性和安全性进行验证。品检人员首件确认时应再次检查各部件间是否 保护、固定良好,必要时进行跌落和颠簸实验。D.验证包装材积和重量。5.2. 包装成品过程检验:依据制程检验办法执行包装成品的过程检验.5.3. 包装成
4、品入库检验:5.3.1. 所有包装成品在入库时均应得到有效的检验,合格后方可入库。5.3.2. 检验依据:制造命令单、产品检验规范、抽样计划表、产品图纸 及相关包装作业指导书等资料5.3.3. 产品外观检验:A.颜色是否与制造命令单要求色号一致,各部件之间是否存在色差。B.喷粉的产品表面不能有超过限度的色差、混色、麻点、针孔、桔皮、流挂、 积粉、露底、污染、起泡、爆粉及油污、管内生锈等现象。C.电镀产品表面应均匀、不能有超过限度的变色、烧伤、脱皮、发黄、水渍、 水印、水锈、麻点、毛刺、管内生锈等现象。D.零配件颜色是否符合相关资料要求。E.产品不得有超过限度的研磨砂痕,毛刺、飞溅物、焊渣是否打
5、磨干净,产品 是否划伤,产品是否变形。5.3.4. 产品尺寸、装配和性能检验:A.检查各零部件尺寸是否符合要求。B.组装产品并互换装配,检查产品是否可组装,伸缩部分是否自如、转动部分 是否灵活、与其他产品配合是否符合要求。C.必要时根据产品的特性需要进行承重测试, 根据产品功能进行产品的试使用。D.组装性产品必须按照技术文件和产品检验规范的要求并按抽样计划进行 组装检验。5.3.5. 包装项目检验:A.外箱是否良好,捆扎包装是否规范。B.产品外箱暖头、标签、条码的检验。C.包装方式和装箱数的检验。D.对新产品的包装成品进行净、毛重和材积抽验,核对是否与出货资料、暖头 标示相符。E.必要时进行跌
6、落和颠簸实验。5.3.6. 包装成品经检验合格后,包装 PQ讦“标识卡”上签认后,包装组方能 办理成品入库单入库。包装PQ洞时将检验结果记录于成品检验记录表。5.3.7. 判定为不合格时,包装PQC5进行标识并要求包装人员予以隔离,同时反 馈QC组长进行处理,不合格品的处理按不合格品管理办法进行。5.3.8. 成品检验发现的质量异常,其处理方式参照制程检验办法中 5.9的 规定进行。1.1.1. 资材仓库仓管员定期对库存成品进行核查,具体按仓储管理办法的 要求执行。1.1.2. 对于成品库存每超过一个月,需重新启用出货时资材仓库应通知品检人 员安排检验。5.5. 出货检验:5.5.1. 检验依
7、据:品管部应协调确保 OQ院分掌握以下检验依据以执行出货检 验:A.制造命令单:品管部资料员应提供制造命令单,以作为OQCB货检验 依据。B.客户图纸/客户确认图:业务部业务部须在出货检验执行前提供客户图纸/客户确认图的最新版本至品管部。品管部 QE应对图纸中英文描述进行中文备注, 客户前期沟通中的重要强调信息等备注于图纸上,OQCt照检验。C.色板及其他必要的限度样:品检人员提供经客户确认并正式发行的色板;品管 部QE (限度样室等)应提供压克力、塑料件等其他经确认的需比对颜色及外观 的限度样。D.客户投诉及品质履历。品检人员应确保 OQCWS相关客户投诉和品质履历。E.其他重点品质控制项目
8、:其他客户原始信息、前期试制工作中的重点内容, 品检人员、品管部QE应适时提供给OQC5.5.2. 出货检验通知及检验时间安排:A.出货检验通知:每批产品入库产品达到当柜出货量 50%寸,资材仓库必须通 知OQCU行出货检验。B.未经过OQC佥验的产品禁止装柜出货。5.5.3. 出货检验内容包括:A.OQCB据出货明细的出货数量结合抽样计划进行抽检。B.产品包装检验:装箱数量,外箱的暖头、标签、条码是否与客户要求一致。 对包装方式的合理性,应作综合评估,对认为不合理的包装方式,应及时向品 管部QE提出反馈,由品管部QES行追踪再作评估及追踪处理。C.产品外观检验:表面处理是否与客户的要求一致,
9、产品的整体外观。D.产品重要尺寸的确认:依据客户图纸或确认图对产品重要尺寸进行核对确认。E.有组装配合要求的产品,OQC:依抽样计划进行组装。5.5.4. 检验结果:A.出货检验合格时OQCt每一个栈板上原物料标识卡上盖 Q格章或签名,以 进行标识合格状态。B.出货检验不合格时标识黄色不合格品,注明件号、数量、检验人员和日期 等信息。标识不合格品的产品不得装柜。C.在检验成品不能满足客户要求时,产品不得装柜,OQC乍成成品出货检验报告并经品管部品管部Q在管签核后反馈给制造部门相应主管,由品管部对不合格品进行追踪处理,接到信息品管部应立即协调相关部门进行处理。必要 时品管部可向业务部提出向客户沟
10、通确认相关事项。D.对于检验不合格的产品经处理后需再次经 OQC佥验合格后方可装柜。5.5.5. 出货检验经确认为不合格品时,品管部依不合格品管理办法进行处 理。5.5.6. 品管部OQ匿每批出货成品检验完成后提出 成品出货检验报告,经品 管部主管签核后存档备案。若有不合格品时可将信息同时传递至相关涉及的部 门。5.5.7. 对于严重不良的缺陷必要时用数码相机拍照留底作为改善的依据,在每 周的管理例会上报告上一周的出货检验品质的情况。5.5.8. 如客户有提出成品出货检验报告的要求时,品管部应及时按要求提 供至业务部。5.5.9. 品管部OQC!依据成品出货检验记录、报告整理成周、月的出货成品
11、质 量统计分析,经品管部经理核准后抄送涉及部门,作为产品改善的参考依据之 -5.5.10. 成品异常状况的分析与改善措施情况,品管部QEB己入质量履历并作为相关质量会议议题之一。5.5.11. 每批次的抽样数量依 MIL-STD-105E 一般检验I水平,尺寸及组装特性 的抽样数量按S-1。5.6. 客户验货5.6.1. 客户验货前业务部业务部应明确客户完整的需求,含客户名称、件号、 要求验货数量、验货具体时间、客户要求验货产品的状态、客户来访人员信息及侧重点以及其他强调事项,并提前书面传递品管部、生管部、制造部及必要 的配合部门。5.6.2. 业务部应与生管部确认验货的时间,生管部并确保在此
12、确认时间前,可 以完整的提供客户要求验货的所有准备工作。5.6.3. 生管部应负责管控要求制造单位在客户来访前完成客户要求状态的所有 产品,并协调转运至指定位置。产品完成的时间,应充分考虑组装、布置等所 需的时间。5.6.4. 品管部应准备验货要求的检验资料、检验工具,同时协调资源按客户要 求的状态进行组装等准备工作,确保以客人要求的状态准备好客户验货的产品。 生管部门和制造单位应全力配合协调人力、产品准备和场地布置等工作。5.6.5. 品管部(或项目制人员)应全程掌握进度,如所需产品及各种准备条件 不能按时间达成要求的,应及时向业务和公司进行反馈,必要时动用公司资源 以达成客户需求。5.6.6. 客户要求来厂验货的产品,原则上品管部应确保出货检验已提前完成。以保证以合格产品提供给客户检验,提高一次交验合格率,维护客户信心。5.6.7. 验货过程由业务部业务部主责陪同,对验货人员提出的疑问负责解答和 全程记录,品管部应安排品管部QE 参与验货过程,掌握客户验货的质量反馈并 作记录。5.6.8. 验货过程制造部负责产品准备、拆箱、包装作业以及协助品管装配。5.6.9. 验货结束后,品管部品管部QE应和业务员共同确认验货结果,并整理验 货结果报告通知品管部、生管部及制造部。验货出现异常的,由品管部追踪责任单位进行不合格品处
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