001 文件控制程序.doc

企业质量手册程序文件及表单模板

收藏

资源目录
跳过导航链接。
企业质量手册程序文件及表单模板.zip
企业质量手册程序文件及表单模板
首批样件认可报告-069.doc---(点击预览)
顾客退货汇总表-128.doc---(点击预览)
顾客退货处理单-129.doc---(点击预览)
顾客满意度调查表-138.doc---(点击预览)
顾客满意度调查报告-139.doc---(点击预览)
项目采购订单-105.doc---(点击预览)
零部件抽检记录-146.doc---(点击预览)
零件提交保证书-065.xls---(点击预览)
销售要货单-162.doc---(点击预览)
鉴定、预防成本统计表-038.doc---(点击预览)
重复性和再现性数据收集表-149.xls---(点击预览)
采购计划-114.doc---(点击预览)
采购协议-113.doc---(点击预览)
进货检验报告-116.doc---(点击预览)
返工、返修复检记录-135.doc---(点击预览)
过程潜在失效模式及后果分析(PFMEA)-063.doc---(点击预览)
过程流程图检查清单-058.doc---(点击预览)
过程流程图-047.doc---(点击预览)
过程检查记录-143.doc---(点击预览)
过程检查管理综合台账-080.doc---(点击预览)
过程审核问题汇总表-081.doc---(点击预览)
过程审核检查记录表-082.doc---(点击预览)
过程审核报告(评分表)-083.xls---(点击预览)
过程审核报告(符合率)-083.xls---(点击预览)
过程审核不合格项整改(反馈)单-079.doc---(点击预览)
过程FMEA检查清单-054.doc---(点击预览)
质量记录目录-007.doc---(点击预览)
质量计划控制表-027.doc---(点击预览)
质量状况月统计表-132.doc---(点击预览)
质量手册附录2-3.doc---(点击预览)
质量手册.doc---(点击预览)
质量成本台账-035.xls---(点击预览)
质量成本分析报告-037.doc---(点击预览)
试验记录-158.doc---(点击预览)
试验申请单-157.doc---(点击预览)
试模跟踪单-171.doc---(点击预览)
设计潜在失效模式及后果分析(DFMEA)-062.doc---(点击预览)
设计开发问题解决汇总-172.xls---(点击预览)
设计和开发确认报告-173.doc---(点击预览)
设备验收单-106.doc---(点击预览)
设备配置申请表-104.doc---(点击预览)
设备维修、保养记录-109.doc---(点击预览)
设备管理台账-107.doc---(点击预览)
设备有效利用率统计表(月度)-111.xls---(点击预览)
设备有效利用率统计表(年度)-111.xls---(点击预览)
设备有效利用率统计表(单台)-111.xls---(点击预览)
设备日常点检表-112.doc---(点击预览)
设备年度维修、保养计划-110.doc---(点击预览)
设备卡(档案簿)-108.doc---(点击预览)
设备、工装、模具封存、报废申请单-103.doc---(点击预览)
记录归档及处理台账-006.doc---(点击预览)
让步接收申请单-133.doc---(点击预览)
订货单-115.doc---(点击预览)
订单进度追踪一览表-163.doc---(点击预览)
计量型控制图-181.xls---(点击预览)
计数型量具分析报告-150.xls---(点击预览)
计数型控制图-180.xls---(点击预览)
装配检验记录-144.doc---(点击预览)
纠正、预防措施验证记录-075.doc---(点击预览)
纠正、预防措施工作计划表-073.doc---(点击预览)
纠正、预防措施完成报告-074.doc---(点击预览)
紧急、例外放行申请单-141.doc---(点击预览)
管理评审记录-015.doc---(点击预览)
管理评审计划-019.doc---(点击预览)
管理评审改进情况报告-016.doc---(点击预览)
管理评审报告-018.doc---(点击预览)
生产计划-追踪表-094.xls---(点击预览)
生产日报表-095.xls---(点击预览)
生产指令-093.xls---(点击预览)
特殊特性清单-045.doc---(点击预览)
特殊工种人员情况表-025.doc---(点击预览)
特性、工序距阵图-168.doc---(点击预览)
物料卡-076.doc---(点击预览)
潜在供应商评估表-126.doc---(点击预览)
潜在供应商名单-121.doc---(点击预览)
测量设备领用登记表-153.doc---(点击预览)
测量设备校验记录卡-154.doc---(点击预览)
测量设备报废通知单-155.doc---(点击预览)
测量设备失准通知单-151.doc---(点击预览)
测量设备台账-152.doc---(点击预览)
测量系统分析计划-070.doc---(点击预览)
检测、试验设备明细表-050.doc---(点击预览)
样品检测登记表-159.doc---(点击预览)
样品使用检验单-123.doc---(点击预览)
材料试验结果-067.xls---(点击预览)
材料清单-044.doc---(点击预览)
服务工作总结报告-178.doc---(点击预览)
新设备明细表-048.doc---(点击预览)
新设备、工装和试验设备检查清单-055.doc---(点击预览)
文件销毁记录-004.doc---(点击预览)
文件审批-002.doc---(点击预览)
文件修改、换版通知单-003.doc---(点击预览)
收文登记簿-005.doc---(点击预览)
控制计划检查清单-059.doc---(点击预览)
控制计划-052.doc---(点击预览)
控制用控制图(X~R).xls---(点击预览)
持续改进成果报告书-032.doc---(点击预览)
持续改进实施记录表-031.doc---(点击预览)
持续改进实施计划汇总表-030.doc---(点击预览)
报检单-140.doc---(点击预览)
技术通知单-174.doc---(点击预览)
成品检查记录-145.doc---(点击预览)
废品通知单-134.doc---(点击预览)
工装验收单-097.doc---(点击预览)
工装领用登记表-101.doc---(点击预览)
工装进度计划-096.doc---(点击预览)
工装管理台账-100.doc---(点击预览)
工装申请单-099.doc---(点击预览)
工装更换计划-102.doc---(点击预览)
工装明细表-051.doc---(点击预览)
工装到货通知单-098.doc---(点击预览)
工程更改申请单-179.doc---(点击预览)
工作联系单-078.doc---(点击预览)
尺寸结果记录-066.xls---(点击预览)
小组可行性承诺-060.doc---(点击预览)
客户访谈报告-175.doc---(点击预览)
客户档案-176.doc---(点击预览)
客户投诉登记表-177.doc---(点击预览)
审核检查表-009.doc---(点击预览)
实验室温湿度记录-156.doc---(点击预览)
奖惩单-033.doc---(点击预览)
外部损失成本统计-039.doc---(点击预览)
培训申请表-020.doc---(点击预览)
培训效果调查表-026.doc---(点击预览)
场地平面布置图检查清单-057.doc---(点击预览)
员工满意度调查表-136.doc---(点击预览)
员工满意度调查汇总分析表-137.doc---(点击预览)
员工培训记录表-024.doc---(点击预览)
员工培训计划-021.doc---(点击预览)
员工培训档案-023.doc---(点击预览)
员工培训实施计划-022.doc---(点击预览)
合理化建议登记表-029.doc---(点击预览)
合理化建议书-028.doc---(点击预览)
合同评审表-160.doc---(点击预览)
合同登记表-164.doc---(点击预览)
合同更改记录单-161.doc---(点击预览)
可接受供应商名单-120.doc---(点击预览)
受控文件清单-001.doc---(点击预览)
包装评价-061.doc---(点击预览)
功能、性能试验结果-068.xls---(点击预览)
制造流程卡-142.doc---(点击预览)
初始过程能力研究计划-071.doc---(点击预览)
初始过程流程图-046.doc---(点击预览)
出厂检测报告-147.doc---(点击预览)
内部质量管理体系审核报告-012.doc---(点击预览)
内部损失成本统计-036.doc---(点击预览)
内部审核实施计划-013.doc---(点击预览)
入库单、出库单、领料单、发货单-088~091.doc---(点击预览)
偶发事件分析及后果评估报告-087.doc---(点击预览)
借阅登记台账-008.doc---(点击预览)
信息反馈单-072.doc---(点击预览)
供应商质量信息反馈单-119.doc---(点击预览)
供应商质量体系审核表-125.doc---(点击预览)
供应商评定表-124.doc---(点击预览)
供应商开发计划跟踪表-118.doc---(点击预览)
供应商定期评价表-117.doc---(点击预览)
供应商基本情况调查表-122.doc---(点击预览)
会议记录-017.doc---(点击预览)
会议签到表-014.doc---(点击预览)
产品质量策划总结和认定-053.doc---(点击预览)
产品索赔技术鉴定单-040.doc---(点击预览)
产品立项报告-041.doc---(点击预览)
产品检验和试验计划-169.doc---(点击预览)
产品样件、试生产制造计划-170.doc---(点击预览)
产品标识卡-077.doc---(点击预览)
产品开发评审、验证报告-166.doc---(点击预览)
产品开发评审、验证和确认计划-165.doc---(点击预览)
产品开发可行性分析报告-042.doc---(点击预览)
产品开发出图计划-167.doc---(点击预览)
产品工艺BOM表.xls---(点击预览)
产品审核报告-084.doc---(点击预览)
产品审核年度计划-085.doc---(点击预览)
产品审核实施计划-086.doc---(点击预览)
产品任务书告-049.doc---(点击预览)
产品、过程质量检查清单-056.doc---(点击预览)
产品、过程设计风险评估表-064.doc---(点击预览)
业务计划考核记录-034.doc---(点击预览)
不合格项通知单-011.doc---(点击预览)
不合格项分布表-010.doc---(点击预览)
不合格品通知单-127.doc---(点击预览)
不合格品汇总表-130.doc---(点击预览)
QA出货检查记录-092.doc---(点击预览)
PPAP提交清单-007.xls---(点击预览)
MSA分析报告-148.xls---(点击预览)
APQP进度计划表-043.doc---(点击预览)
8D报告-131.doc---(点击预览)
036 工程变更控制程序.doc---(点击预览)
035 服务管理程序.doc---(点击预览)
034 设计和开发控制程序.doc---(点击预览)
034 设计和开发控制程序-3.doc---(点击预览)
034 设计和开发控制程序-2.doc---(点击预览)
033 合同评审程序.doc---(点击预览)
032 实验室控制程序.doc---(点击预览)
031 监视和测量装置控制程序.doc---(点击预览)
030 测量系统分析控制程序.doc---(点击预览)
029 产品监视和测量控制程序.doc---(点击预览)
028 满意度管理程序.doc---(点击预览)
027 不合格品控制程序.doc---(点击预览)
026 供应商管理程序.doc---(点击预览)
025 采购控制程序.doc---(点击预览)
024 设备控制程序.doc---(点击预览)
023 工装控制程序.doc---(点击预览)
022 生产过程控制程序.doc---(点击预览)
021 搬运、存储、包装、防护与交付管理程序.doc---(点击预览)
020 偶发事件应急处理程序.doc---(点击预览)
019 产品审核程序.doc---(点击预览)
018 过程审核程序.doc---(点击预览)
017 顾客财产控制程序.doc---(点击预览)
016 产品安全与风险控制程序.doc---(点击预览)
015 统计技术与数据分析控制程序.doc---(点击预览)
014 信息沟通管理程序.doc---(点击预览)
013 标识及可追溯性控制程序.doc---(点击预览)
012 纠正和预防措施控制程序.doc---(点击预览)
011 生产件批准程序.doc---(点击预览)
010 潜在失效模式及后果分析程序.doc---(点击预览)
009 质量策划控制程序.doc---(点击预览)
008 质量成本控制程序.doc---(点击预览)
007 业务计划控制程序.doc---(点击预览)
006 持续改进工作程序.doc---(点击预览)
005 人力资源管理与培训程序.doc---(点击预览)
004 管理评审程序.doc---(点击预览)
003 质量管理体系内部审核程序.doc---(点击预览)
002 记录控制程序.doc---(点击预览)
001 文件控制程序.doc---(点击预览)
压缩包内文档预览:
预览图 预览图 预览图 预览图 预览图 预览图
编号:208681417    类型:共享资源    大小:1.79MB    格式:ZIP    上传时间:2022-04-20 上传人:考**** IP属地:山西
50
积分
关 键 词:
企业 质量 手册 程序 文件 表单 模板
资源描述:
企业质量手册程序文件及表单模板,企业,质量,手册,程序,文件,表单,模板
内容简介:
XXXX有限公司 文件控制程序 版本/修订状态:B/0 XXXX有限公司控制状态:文件控制程序 文件编号: SJ/QP-001 文件版本: B 生效日期: 2004.11.01 发文编号: 编制综合部审核批准文件控制流程图责任单位流程描述备注综合部质量部职能部门职能部门主管职能部门主管质量部管理者代表综合部职能部门各 部 门质量部修 改意见记录控制程序记录N起草、修改/换版文件分类接收签字文件评审YNNNN审核批准列入清单、发放、收回作废文件运行审定YY管理体系文件YY记录按记录控制程序执行1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。3. 职责3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管审核、签字,质量部审定,管理者代表批准。3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字,综合部审定,管理者代表批准。3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括工序标准操作卡、作业指导书、设备操作规程、检验指导书等,并由部门主管领导审核批准。3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括:a. 质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。b. 管理文件:如制度等。c. 技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。d. 外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。a. 盖 “非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。b. 因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。c. “非受控”文件,更改不通知,作废不回收。4.1.3文件管理a. 质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。b. 技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。c. 外来文件由各相关部门接受后进行识别,对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。d. 各相关部门文件由各部门进行控制和管理。4.2 文件编号4.2.1 质量手册 SJ / QM 001 B B版 文件顺序号 质量手册 组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准 SJ / 文件顺序号 文件代号 组织简称文件性质规定编码如下:程序文件-QP;管理文件-GL;支持性文件-WI;外来文件-WL。4.2.3用修订状态作为文件每页的修改标识,用0,1,2,9等十位阿拉伯数字顺序表示,初始为0,中间不允许有空号。(技术文件按技术文件管理规定执行)4.2.4文件版本用A,B,Z等二十六位英文大写字母顺序表示,初始为A,中间不能有间隔。4.3文件编制与审批4.3.1质量手册由质量部组织编写,管理者代表审核,最高管理者批准。4.3.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准由各职能部负责编制、审核,质量部或综合部审定,管理者代表批准发布实施。4.3.3文件编制后,填写文件审批,履行审核、审定、批准发布手续。4.4文件的发放与接收4.4.1发放:文件下发时,要加盖红色文件“受控章”,填写收文登记簿,发至使用点,确保文件受控,且每个使用点都能得到相应的有效文件。4.4.2接收:各单位文件管理员负责文件的签收、登记。4.4.3管理:综合部对发放的文件建立受控文件清单,对文件进行动态管理。4.5文件的修订、换版及销毁4.5.1文件的修订及换版由综合管理部执行。4.5.2管理文件需修改/换版时,由文件的编制者填写文件修改/换版通知单,履行原审核、会签手续后,由质量部审定,管理者代表批准后实施。4.5.3综合部对修改/换版的管理文件下发文件修改/换版通知单及修改后的文件,在受控文件清单中删除原有相应文件。4.5.4技术文件的更改填写技术通知单,具体执行技术文件管理规定。4.5.5各单位在收到新修改的文件后,及时查看对应的文件修改/换版通知单。4.5.6作废管理文件收回后,综合部填写文件销毁记录记载收回文件的去向和处理方式。4.6文件的保管4.6.1部门文件管理员要把文件分类,并按一定的规则放置,以便迅速查找及核对。4.6.2生产现场的文件摆放位置及方式,在不影响操作、抬头即可见到的原则下,由相关部门确定,文件使用人员执行。4.6.3文件应妥善保管,未经授权,任何人不得擅自标识、涂改和复印,并防止污染和损坏。4.6.4影响使用的破损文件,由文件使用负责人到文件发放部门更换相同版本相同编号的文件,破损文件收回。4.6.5外来文件包括标准、顾客提供的工程图样、法律法规,获得外来文件的部门要对文件的有效性及适用性进行识别,识别后的有效、适用文件要受控,其审批、发放、变更、回收,按受控文件进行管理。4.6.6顾客提供的新工程规范文件,要在5个工作日内完成评审和审批,要在两个工作周内完成更改,发放和实施,包括影响生产件批准的文件更改或更新并记录生产实施的日期。4.6.7文件使用人调离岗位,应及时与新调入人员进行文件交接,并到综合管理部办理交接手续。4.6.8收回的作废文件一律无痕销毁处理。若作为资料或其它目的需保留的任何作废文件,文件管理员文件销毁记录“备注栏”中做好记录后加盖“作废参考”章, 由文件需要部门自行管理。4.7文件评审、换版由于组织机构、产品结构重大调整等因素导致管理体系发生变化时,综合管理部及时组织对现行文件适用性进行评审,必要时按以上相关条款进行修订或换板。4.8记录的管理记录是特殊形式的文件,按记录控制程序进行控制。5
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
提示  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:企业质量手册程序文件及表单模板
链接地址:https://www.renrendoc.com/paper/208681417.html

官方联系方式

2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2025  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!