019 产品审核程序.doc

企业质量手册程序文件及表单模板

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企业质量手册程序文件及表单模板
首批样件认可报告-069.doc---(点击预览)
顾客退货汇总表-128.doc---(点击预览)
顾客退货处理单-129.doc---(点击预览)
顾客满意度调查表-138.doc---(点击预览)
顾客满意度调查报告-139.doc---(点击预览)
项目采购订单-105.doc---(点击预览)
零部件抽检记录-146.doc---(点击预览)
零件提交保证书-065.xls---(点击预览)
销售要货单-162.doc---(点击预览)
鉴定、预防成本统计表-038.doc---(点击预览)
重复性和再现性数据收集表-149.xls---(点击预览)
采购计划-114.doc---(点击预览)
采购协议-113.doc---(点击预览)
进货检验报告-116.doc---(点击预览)
返工、返修复检记录-135.doc---(点击预览)
过程潜在失效模式及后果分析(PFMEA)-063.doc---(点击预览)
过程流程图检查清单-058.doc---(点击预览)
过程流程图-047.doc---(点击预览)
过程检查记录-143.doc---(点击预览)
过程检查管理综合台账-080.doc---(点击预览)
过程审核问题汇总表-081.doc---(点击预览)
过程审核检查记录表-082.doc---(点击预览)
过程审核报告(评分表)-083.xls---(点击预览)
过程审核报告(符合率)-083.xls---(点击预览)
过程审核不合格项整改(反馈)单-079.doc---(点击预览)
过程FMEA检查清单-054.doc---(点击预览)
质量记录目录-007.doc---(点击预览)
质量计划控制表-027.doc---(点击预览)
质量状况月统计表-132.doc---(点击预览)
质量手册附录2-3.doc---(点击预览)
质量手册.doc---(点击预览)
质量成本台账-035.xls---(点击预览)
质量成本分析报告-037.doc---(点击预览)
试验记录-158.doc---(点击预览)
试验申请单-157.doc---(点击预览)
试模跟踪单-171.doc---(点击预览)
设计潜在失效模式及后果分析(DFMEA)-062.doc---(点击预览)
设计开发问题解决汇总-172.xls---(点击预览)
设计和开发确认报告-173.doc---(点击预览)
设备验收单-106.doc---(点击预览)
设备配置申请表-104.doc---(点击预览)
设备维修、保养记录-109.doc---(点击预览)
设备管理台账-107.doc---(点击预览)
设备有效利用率统计表(月度)-111.xls---(点击预览)
设备有效利用率统计表(年度)-111.xls---(点击预览)
设备有效利用率统计表(单台)-111.xls---(点击预览)
设备日常点检表-112.doc---(点击预览)
设备年度维修、保养计划-110.doc---(点击预览)
设备卡(档案簿)-108.doc---(点击预览)
设备、工装、模具封存、报废申请单-103.doc---(点击预览)
记录归档及处理台账-006.doc---(点击预览)
让步接收申请单-133.doc---(点击预览)
订货单-115.doc---(点击预览)
订单进度追踪一览表-163.doc---(点击预览)
计量型控制图-181.xls---(点击预览)
计数型量具分析报告-150.xls---(点击预览)
计数型控制图-180.xls---(点击预览)
装配检验记录-144.doc---(点击预览)
纠正、预防措施验证记录-075.doc---(点击预览)
纠正、预防措施工作计划表-073.doc---(点击预览)
纠正、预防措施完成报告-074.doc---(点击预览)
紧急、例外放行申请单-141.doc---(点击预览)
管理评审记录-015.doc---(点击预览)
管理评审计划-019.doc---(点击预览)
管理评审改进情况报告-016.doc---(点击预览)
管理评审报告-018.doc---(点击预览)
生产计划-追踪表-094.xls---(点击预览)
生产日报表-095.xls---(点击预览)
生产指令-093.xls---(点击预览)
特殊特性清单-045.doc---(点击预览)
特殊工种人员情况表-025.doc---(点击预览)
特性、工序距阵图-168.doc---(点击预览)
物料卡-076.doc---(点击预览)
潜在供应商评估表-126.doc---(点击预览)
潜在供应商名单-121.doc---(点击预览)
测量设备领用登记表-153.doc---(点击预览)
测量设备校验记录卡-154.doc---(点击预览)
测量设备报废通知单-155.doc---(点击预览)
测量设备失准通知单-151.doc---(点击预览)
测量设备台账-152.doc---(点击预览)
测量系统分析计划-070.doc---(点击预览)
检测、试验设备明细表-050.doc---(点击预览)
样品检测登记表-159.doc---(点击预览)
样品使用检验单-123.doc---(点击预览)
材料试验结果-067.xls---(点击预览)
材料清单-044.doc---(点击预览)
服务工作总结报告-178.doc---(点击预览)
新设备明细表-048.doc---(点击预览)
新设备、工装和试验设备检查清单-055.doc---(点击预览)
文件销毁记录-004.doc---(点击预览)
文件审批-002.doc---(点击预览)
文件修改、换版通知单-003.doc---(点击预览)
收文登记簿-005.doc---(点击预览)
控制计划检查清单-059.doc---(点击预览)
控制计划-052.doc---(点击预览)
控制用控制图(X~R).xls---(点击预览)
持续改进成果报告书-032.doc---(点击预览)
持续改进实施记录表-031.doc---(点击预览)
持续改进实施计划汇总表-030.doc---(点击预览)
报检单-140.doc---(点击预览)
技术通知单-174.doc---(点击预览)
成品检查记录-145.doc---(点击预览)
废品通知单-134.doc---(点击预览)
工装验收单-097.doc---(点击预览)
工装领用登记表-101.doc---(点击预览)
工装进度计划-096.doc---(点击预览)
工装管理台账-100.doc---(点击预览)
工装申请单-099.doc---(点击预览)
工装更换计划-102.doc---(点击预览)
工装明细表-051.doc---(点击预览)
工装到货通知单-098.doc---(点击预览)
工程更改申请单-179.doc---(点击预览)
工作联系单-078.doc---(点击预览)
尺寸结果记录-066.xls---(点击预览)
小组可行性承诺-060.doc---(点击预览)
客户访谈报告-175.doc---(点击预览)
客户档案-176.doc---(点击预览)
客户投诉登记表-177.doc---(点击预览)
审核检查表-009.doc---(点击预览)
实验室温湿度记录-156.doc---(点击预览)
奖惩单-033.doc---(点击预览)
外部损失成本统计-039.doc---(点击预览)
培训申请表-020.doc---(点击预览)
培训效果调查表-026.doc---(点击预览)
场地平面布置图检查清单-057.doc---(点击预览)
员工满意度调查表-136.doc---(点击预览)
员工满意度调查汇总分析表-137.doc---(点击预览)
员工培训记录表-024.doc---(点击预览)
员工培训计划-021.doc---(点击预览)
员工培训档案-023.doc---(点击预览)
员工培训实施计划-022.doc---(点击预览)
合理化建议登记表-029.doc---(点击预览)
合理化建议书-028.doc---(点击预览)
合同评审表-160.doc---(点击预览)
合同登记表-164.doc---(点击预览)
合同更改记录单-161.doc---(点击预览)
可接受供应商名单-120.doc---(点击预览)
受控文件清单-001.doc---(点击预览)
包装评价-061.doc---(点击预览)
功能、性能试验结果-068.xls---(点击预览)
制造流程卡-142.doc---(点击预览)
初始过程能力研究计划-071.doc---(点击预览)
初始过程流程图-046.doc---(点击预览)
出厂检测报告-147.doc---(点击预览)
内部质量管理体系审核报告-012.doc---(点击预览)
内部损失成本统计-036.doc---(点击预览)
内部审核实施计划-013.doc---(点击预览)
入库单、出库单、领料单、发货单-088~091.doc---(点击预览)
偶发事件分析及后果评估报告-087.doc---(点击预览)
借阅登记台账-008.doc---(点击预览)
信息反馈单-072.doc---(点击预览)
供应商质量信息反馈单-119.doc---(点击预览)
供应商质量体系审核表-125.doc---(点击预览)
供应商评定表-124.doc---(点击预览)
供应商开发计划跟踪表-118.doc---(点击预览)
供应商定期评价表-117.doc---(点击预览)
供应商基本情况调查表-122.doc---(点击预览)
会议记录-017.doc---(点击预览)
会议签到表-014.doc---(点击预览)
产品质量策划总结和认定-053.doc---(点击预览)
产品索赔技术鉴定单-040.doc---(点击预览)
产品立项报告-041.doc---(点击预览)
产品检验和试验计划-169.doc---(点击预览)
产品样件、试生产制造计划-170.doc---(点击预览)
产品标识卡-077.doc---(点击预览)
产品开发评审、验证报告-166.doc---(点击预览)
产品开发评审、验证和确认计划-165.doc---(点击预览)
产品开发可行性分析报告-042.doc---(点击预览)
产品开发出图计划-167.doc---(点击预览)
产品工艺BOM表.xls---(点击预览)
产品审核报告-084.doc---(点击预览)
产品审核年度计划-085.doc---(点击预览)
产品审核实施计划-086.doc---(点击预览)
产品任务书告-049.doc---(点击预览)
产品、过程质量检查清单-056.doc---(点击预览)
产品、过程设计风险评估表-064.doc---(点击预览)
业务计划考核记录-034.doc---(点击预览)
不合格项通知单-011.doc---(点击预览)
不合格项分布表-010.doc---(点击预览)
不合格品通知单-127.doc---(点击预览)
不合格品汇总表-130.doc---(点击预览)
QA出货检查记录-092.doc---(点击预览)
PPAP提交清单-007.xls---(点击预览)
MSA分析报告-148.xls---(点击预览)
APQP进度计划表-043.doc---(点击预览)
8D报告-131.doc---(点击预览)
036 工程变更控制程序.doc---(点击预览)
035 服务管理程序.doc---(点击预览)
034 设计和开发控制程序.doc---(点击预览)
034 设计和开发控制程序-3.doc---(点击预览)
034 设计和开发控制程序-2.doc---(点击预览)
033 合同评审程序.doc---(点击预览)
032 实验室控制程序.doc---(点击预览)
031 监视和测量装置控制程序.doc---(点击预览)
030 测量系统分析控制程序.doc---(点击预览)
029 产品监视和测量控制程序.doc---(点击预览)
028 满意度管理程序.doc---(点击预览)
027 不合格品控制程序.doc---(点击预览)
026 供应商管理程序.doc---(点击预览)
025 采购控制程序.doc---(点击预览)
024 设备控制程序.doc---(点击预览)
023 工装控制程序.doc---(点击预览)
022 生产过程控制程序.doc---(点击预览)
021 搬运、存储、包装、防护与交付管理程序.doc---(点击预览)
020 偶发事件应急处理程序.doc---(点击预览)
019 产品审核程序.doc---(点击预览)
018 过程审核程序.doc---(点击预览)
017 顾客财产控制程序.doc---(点击预览)
016 产品安全与风险控制程序.doc---(点击预览)
015 统计技术与数据分析控制程序.doc---(点击预览)
014 信息沟通管理程序.doc---(点击预览)
013 标识及可追溯性控制程序.doc---(点击预览)
012 纠正和预防措施控制程序.doc---(点击预览)
011 生产件批准程序.doc---(点击预览)
010 潜在失效模式及后果分析程序.doc---(点击预览)
009 质量策划控制程序.doc---(点击预览)
008 质量成本控制程序.doc---(点击预览)
007 业务计划控制程序.doc---(点击预览)
006 持续改进工作程序.doc---(点击预览)
005 人力资源管理与培训程序.doc---(点击预览)
004 管理评审程序.doc---(点击预览)
003 质量管理体系内部审核程序.doc---(点击预览)
002 记录控制程序.doc---(点击预览)
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XXXX有限公司 产品审核程序 版本/修订状态: B/0 XXXX有限公司 控制状态:产品审核程序 文件编号: SI/QP-019 文件版本: B 生效日期: 2004.11.01 发文编号: 编制部门质量部审核XXX批准XXX1. 目的通过定期抽取已验收合格的产品定量或定性检测分析,以验证符合所有规定的要求。2. 适用范围适用于产品审核的全过程。3. 职责3.1 质量部负责组织产品审核活动,成立审核组。3.2 质量部负责编制产品审核年度计划,技术部负责编制产品审核作业指导书,同时提供全尺寸检验所需图纸。3.3 审核组按质量部编制的产品审核年度计划进行实施,并对不合格项的纠正措施进行跟踪验证。3.4 受审核部门负责配合审核组进行审核。4. 工作程序4.1 审核范围审核包括外协件、自制件、产品(总成),重点是产品的审核。4.2 审核内容4.2.1 产品外观审核:产品标识、印记有无错误或模糊,产品外观有无磕碰、锈蚀,清洁、防护是否符合要求。4.2.2 产品的功能性审核:检测产品的性能指标和可靠性。4.2.3 产品包装审核:产品内外包装物是否符合包装规范,产品标识、合格证、说明书是否齐全,装箱的配套产品是否有漏装、错装。4.2.4 产品的全尺寸检验:自制件由质量部负责检验,外协件由供方按计划的要求和时间检验。4.3 产品审核计划的编制4.3.1 由质量部负责编制产品审核年度计划和技术部负责编制产品审核作业指导书。针对质量事件和其他原因可随时编制临时的产品审核实施计划,报管理者代表批准后实施。4.4 审核组的组成4.4.1 审核组组长由质量部经理担任,负责组织产品审核的实施。4.4.2 其他审核人员由技术部、质量部和与产品质量有关的具有一定专业资格的人员组成。4.5 产品审核的技术文件可以有以下几种,但不局限于这几种:a. 技术规范b. 检验规范c. 工艺文件d. FMEAe. 图纸f. 标准4.6 审核遵循的原则4.6.1 检验、测量和试验设备要在有效期内。4.6.2 最好使用不同于批量生产中使用的检测方法和测量试验设备。4.7 审核的实施4.7.1 审核组按产品审核年度计划和产品审核作业指导书中规定的内容进行审核。4.7.2 在产品审核中,审核组对发现的不合格项进行分析,找出原因并制定相应的纠正措施/预防措施,对措施的实施和结果进行跟踪验证。4.7.3 不合格项的责任单位要及时组织对纠正措施的落实工作。若不能按期完成整改,要向审核组说明原因,写出延期申请,经审核组同意后方可延期。4.7.4 在确定不合格项责任单位或措施实施中如发生争议,难以判定时,要上报管理者代表,进行协调和仲裁。4.8 编制审核报告4.8.1 每年的年末前由审核组根据全年各方面的审核结果编制产品审核报告,以供顾客评审。4.8.2 在报告中要充分利用质量分析方法对不合格项和各种指标进行分析汇总,便于了解产品的质量水平和发展趋势。4.8.3 报告可作为下一步编制产品审核年度计划和持续改进的依据。5. 相关文件目录5.1 产品审核作业指
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