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文档简介
1、单据管理制度单据管理制度一、 单据范围 本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。 1、出示单据:发票、收银单。2、外来单据:发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品 )。3、内部结算单据: 申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余 )单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据,所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。二、 单据管理原则 1、 消号单据管理制度:涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。 主要包括以下内容:发票、收据、(包括:手写单据和打印的都必须在财务报备,由财务发出, 盖章, 无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单
2、、 入库单, 建立领用消号制度, 落实专人管理。 2 、限额领用制度:定额发票,实行限额领用。 3、其他单据实行普通单据管理 三、单据合法原则 1、收据应由交款人、 收款人签字方为有效。 2、 入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效。直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。 领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。 报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容:对方单位印章、 收款人签字、 日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规格、型号、单位、单价、金额。所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式( 同出示单据) 。外来单据应办理入库手续或验收手续的必须
3、以入库单或验收单据做为外来单据的附件。没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销,必须附在费用报销单后才能报销。5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件, 费用报销单填写以下内容:外来单据内容,会计科目,附件张数,日期,金额等内容。没有外来单据的报销单必须填写具体的经济业务内容,所有的报销单必须经报销人、会计、公司负责人、签字为有效。 1/4 页 7 、收银底带应由收银、出纳签字。 8、货物短缺(溢余 )应由库管、门店经理、采购签字。9、报损单:作品、原材料在付报损应由库管、部门主管、财务、总经理签字,方为有效。 10 、收银、柜台的收入
4、日报和月报: 由收银员,收银稽核、和部门店经理签字。 11、盘点表由实物负责人、部门经理、盘点人、监盘人签字。 12 、盘点差异表应由库管、会计、部门经理、总经理签字。 13 、申购单分为两部门 ;(1)鲜活食品原材料申购单由餐厅经理、 行政总厨签字方为有效(2)原辅材料一次性用品申购单由部门经理, 行政总厨,库管签字方为有效,健身部在物品采购由主管制定采购计划、由谭总审批后方为有效。 (3)酒水一次性用品申购单库管签字方为有效(3)各部门物耗品:扫帚、灯泡、 等其他易耗物品 (单项金额 10元以下总金额在50元以内 )申购单由各部门负责人签字方为有效。 (4)其他小额零星 (单项金额 10
5、元以下总金额在50 元以内)购置物品申购单由申购部门负责人签字方为有效。 (5)其他低耗品, 小额财产 (100 元以上的) 申购单由部门负责人、总经理签字方为有效(6)500 元以上的财产不需填写申购单, 但由总经理同意后才能执行(或者签订合同由总裁签字盖章后按合同有关条款执行) 同时, 执行过程要随时汇报总裁。付款、报账都须经过总裁审批后才能执行。采购员凭申购单、采购物品 ;如遇紧急采购的物品,可事后补办入库手续,需部门 经理签字确认。 四、单据规范(注意事项)1、收据应在摘要栏填写收款事由或具体的收款项目,内容必须详尽清楚。金额栏大写小写必须一致,金额填写规则 :金额必须正确及准确。 领
6、料单、入库单、货物短缺 (溢余 )单应填写物资书面名称、入库单位、数量单位、单价、金额(大小写) 、等级,有规格型号,应填写规格型号, 没有的不填。 领料单、 入库单必须按行次填写,同一张单内出现负数内容时,也只能按行次填写,不得隔行填写。(一般情况下,填写红色入库单或出库单。)3、费用报销单应填写 : 费用项目或事由、费用类型、金额(大小写 ) 。4、 报损单应填写报损原因、 品名、 数量。 5 、盘点表、 差异表 : 品名、 规格、 型号、 单位、 数量、 等级。 6、申购单 : 申购部门、数量、质量、等级、产地、品名、规格、型号、期限、原因、日期。7、所有单据填写均应字迹清晰,数字规范。
7、8、所有单据金额填写规则:有大写栏的,大小写必须一致,无大写栏的可不填,小写合计栏在最高位数前填写“ ,” ,有数量的单据,数量,单价,金额必须相符,单项金额与合计金额必须相符。 金额四舍五入规则 :单项金额必须准确无误,不能四舍五入,合计金额必须四 2/4 页舍五入,不得有分位数出现。便于结算。 五、单据联次及传递 1、收据为三联: 出纳存根一联、交款人一联、财务一联,财务联每旬报账时一并传递会计部。 2、入库单为三联:库管一联、 采购 (或供应商联)、 财务联。 原材料入库单,采购 (或供应商联)联于填写时取得,财务联必须由保管在填写次日内传递财务室,最多不超过次日。 其它入库单,采购联于
8、填写时取得,财务联付在购货发票收据后,报账时 (报账期限为三天以内 )一并传递财务室。 3 、领料单三联 :库管一联、领料部门一联、财务一联。 一次性办公用品 (笔、笔芯、纸等)不办理领料单,但需在库管办公用品领用薄上签字。 其它原材料(包括一次性用具)领料单,财务联在填写当日由保管传递财务室。 其它财产、低值易耗品类领料,财务联附在发票后连同入库单、发票一并于报账时 (报账期限为三天以内 )传递财务4、收银底带、日报表经门店经理签字后,当日营业结束后或次日营业前传递财务( 由收纳自行取得),具体传递为 :收银员打出日报或收银底带 稽核人员稽核并出具报告和差异报表财务室。 5、货物短缺(溢余
9、)单,附在入库单后一并于传递入库单时传递财务室。 7、报损单两联:财务一联、报损一联。报损单由部门连同报损告一并传递保管处,保管处呈总经理审批后登记账务,然后将一联退还报损部门一联传递财务室,月终应将所有报 损单传递财务室。 6、盘点表 原材料 (鲜活食品 )盘点表两联,财务室自行盘点,自行取得盘点,完毕后留存一联给部门 ; 库房原材料盘点表一式两联,保管一联、财务一联,均于盘点完毕后取得; 门店原材料盘点表一式三份,保管一联、财务一联、门店一联,财务联由保管于盘点完毕后两日内传递财务室,其余两联于盘点完毕时取得; 其他盘点表一式三联,部门一联、库管一联、财务一联,财务联与盘点完毕后两日内由保
10、管传递财务室,其余由盘点完毕时取得。 7、盘点差异表门店原材料差异表: 由财务室根据主管呈报的差异表于月终时汇总,一式两联,由总经理审批和复核后由财务室留底一联,另一联由财务室传递门店经理。 基地库房盘点差异表 :一式三联, 由财务室收取盘点表之日起7 日内出具经总经理复核后,分发部门和总经理,财务部留底一联。 3/4 页财产、低值易耗品盘存差异表一式四份,总经理一份、财务一份、库管一份、部门一份,差异表由库管于盘点完毕后 10日内出具,分别呈部门经理和总经理签字后分发各部门。10、部门内部物资调拨单: 一式四联,财务、库管、使用部门各一联,由库管于调拨之日出具。调拨双方签字后呈执总, 审核后由保管分发各部门。 11、申购单 :一式两联,申购部门留底一联, 另一联通过不同途径传递财务室 :(1) 申购部门通过各级审批(2)传递采购部(或由基地传递采购部),采购实施采购。 采购完毕传递库管处(3)库管入库同时审核申购单并办理相关手续 (4) 由库管最后直接(或经过采购)传递财务室。 12 、所有单据每一列都应准确、真实传递给相关部门,不能遗漏、错单,要及时发现错单,把错单收回,并调换正确的单据。 六、单据保管1、财务部单据均应填制记账凭证,随记账凭证按会计规定装订成册。2
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