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文档简介

1、年度内审计划安排1、审核目的:验证本公司质量(环境)管理体系是否符合IS09001: 2008、IS014001: 2004 标准要求。2、审核范围;质量手册所覆盖的产品和涉及部门(抽查)。3、审核依据:IS09001: 2008和IS014001: 2004标准、质量手册、程序文 件、作业指导书等。4、审核时间:2010年11月20日一一21日5、审核组:组长:应刚组员:张雷、刘力戎、王喜龙、高保生、胡霏菲。6、审核要求:1)首、末次会议公司领导和各部门主管及内审员参加2)在审核本部门期间部门主管和与之相关联的人员要在场参加,并指定专 人负责审核的相关工作。3)受审核部门按审核计划的时间安排

2、,准备好相关资料,接受审核。4)审核计划时间调整在征得受审方同意后,由审核组长决定。5)审核员与受审部门有直接责任关系时,应回避。6)每天审核组反馈会请受审部门代表及陪同人员参加。7、各部门具体审核时间见(审核日程时间表)众泰控股集团有限公司内审组2010年11月17日审核日程时间表日期11月20日时间8: 30-9: 30总经理、管代11月20日9: 30-11: 30工艺技术部采购部动力设备部11月20日12: 30-14: 30生产管理部办公室焊装工厂11月20日15: 00-17: 00总装工厂涂装工厂人力资源部11月21日8: 30-11: 00技术中心销售公司规划发展部11月21日12: 30-15: 30产品管理部品保部11月21日16: 00-17: 00末次会议受审部门首次会议应刚、胡霏菲刘力戎、高保生张雷、王喜龙应刚、胡霏菲刘力戎、高保生张雷、王喜龙应刚、胡霏菲刘力戎、高保生张雷、王喜龙应刚、胡霏菲刘力戎、高保生

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