2022年危害识别与风险评价管理制度_第1页
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文档简介

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年危害识别与风险评价管理制度第一条为识别活动、产品和服务过程中的危险、有害因素,通过评价分析,确定最大危害程度和可能影响范围,采取必要的控制措施,消除或减弱危险、有害因素,把风险降到最低或控制在可以承受的程度,特制定本制度。第二条本规定适用于适用于全厂活动、产品和服务过程的危险、有害因素的识别、评价和控制。第三条安全部门是危害识别和风险评价的主管部门。负责对全厂危险、有害因素识别、评价过程的组织工作,根据评价对象的特点和复杂程度,选择一种或多种评价方法,对本厂产品、活动和服务等方面采用定性或定量评价,评价出全厂的危险、有害因素,根据评价结果确定本厂重

2、大或不可容忍的危害,制定控制措施,并编制风险评价报告,并督促控制措施的落实;参与上级部门组织的危险、有害因素识别和风险评价工作。负责检查有关风险控制措施的落实情况,及时纠正不符合项。第四条生产管理部门负责组织全厂生产计划、公用工程、节能的危险、有害因素识别和风险控制。负责检查有关风险控制措施的落实情况,及时纠正不符合项。第五条技术管理部门负责组织全厂工艺生产过程、工艺变更、新产品开发、技措环错安措、质量监督管理项目的危险、有害因素识别和风险控制。负责检查有关风险控制措施的落实情况,及时纠正不符合项。第六条机械动力部门负责组织全厂设备运行与维护、设备变更、检维修施工作业的的危险、有害因素识别和风

3、险控制。负责检查有关风险控制措施的落实情况,及时纠正不符合项。第七条各单位负责组织所辖范围内的危险、有害因素识别和风险控制。采用适当的方法,对所辖作业区域、设备设施、日常作业活动、工艺操作等过程进行危害识别和风险评价,并编制风险评价报告。第八条全员参与危害识别与风险控制。第九条定义危害:可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。危险因素:对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。危害识别:认知危害的存在并确定其特征的过程。风险:特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。风险评价:依照现有的专业经验、评价标准和准则,评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。事故:造成死亡、职业病

4、、财产损失、环境破坏的事件。事件:导致或可能导致事故的事情。第十条危害识别与风险评价的范围1本厂在活动、产品和服务过程中的危害和影响的全过程。1.1规划、建设、投产、运行等阶段;1.2常规和非常规的工作环境及操作条件;1.3事故及潜在的紧急情况,包括来自:a)原材料、产品的运输和使用过程中的缺陷;b)设备失效;c)气候、地震及其它自然灾害;d)违反生产操作规程;e)违反安全规程;f)人为因素,包括违反HSE管理体系要求。1.4因物料泄漏导致重大环境污染的事故;1.5丢弃、废弃、拆除与处理;1.6以往活动遗留下来的潜在危害和影响。所有进入工作场所(包括相关方)人员的活动;工作场所设施(无论由本厂

5、还是外界所提供)。2在进行危害识别和风险评价时,充分考虑人、环境、财产影响的可能性和严重程度。第十一条危害识别的方法根据评价对象的特点和复杂程度,选择一种或多种评价方法。如安全检查表(SCL)法、工作危害分析(JHA)法、危险与可操作性分析(HAZOP)法等。第十三条危害识别应考虑过去、现在和将来三种时态,同时也应考虑正常、异常和紧急三种状态。第十四条危险、有害因素的分类综合考虑起因物、因起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等分为14类:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、高处坠落、灼烫、火灾、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害;同时也要考虑生产性粉尘、毒物、噪声与

6、振动、高温与低温、辐射(电离辐射、非电离辐射)及其它有害因素7类。第十五条风险评价的判别准则1国家有关HSE法律、法规、标准;2企业的管理制度和技术标准;3本厂管理体系文件;4合同书、任务书、协议书、厂目标中规定的内容;5本厂以往发生事故统计资料等。第十六条风险评价的实施1各单位通过现场调查,收集数据资料,识别危险、有害因素,进行评价分析。2评估风险。结合所识别的危险、有害因素,评价其发生的可能性及后果的严重性,判别风险大小,并判定是否可容忍。风险评估的结果可分为以下几种:a)轻微的(L_S_13)b)可容许的(L_S_48)c)中等的(L_S_912)d)重大的(L_S_1516)e)不可容

7、忍的(L_S_2025)3各单位记录所识别的危险、有害因素,并采取必要措施加以控制;对重大及不可容忍的风险进行汇总,制定应急控制措施,编制重大及不可容忍的危险、危害因素清单。4各单位依据评价结果编制风险评价报告,并报主管领导审批。评价报告由各部门管理存档,报安全部门备案。5实施过程中如遇有异常或紧急情况,按应急预案执行。2022年危害识别与风险评价管理制度(二)1编制目的为加强危险废物管理,保护生态环境,保障人体健康,维护公共安全,促进经济和社会的可持续发展,根据国家有关法规和公司实际情况,制订本制度。2编制依据中华人民共和国固体废物污染环境防治法国家危险废物名录危险废物鉴别标准GB5085.

8、1-7-_危险废物贮存污染控制标准危险废物转移联单管理办法3适用范围3.1危险废物种类本制度所称的危险废物是指列入国家危险废物名录以及根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有毒性、易燃性、爆炸性、腐蚀性、化学反应性、传染性的固态、半固态和液态废物。3.2危险废物处理本制度适用于本公司危险废物的产生、收集、贮存、运送、转移、处置以及其他经营活动和监督管理活动。4职责4.1本公司安全环境部对本公司的危险废物施行统一监督管理。4.2各部门(车间)负责本部门(车间)产生的危险废物收集、分类、标示和数量,并将其送往危废仓库。5管理内容5.1危废仓库回收时间每日上午9:00-9:30;下午13:

9、00-13:305.2危废仓库可接受危险废物种类生产工艺残渣(沥青渣)、实验室化学品废物、以及废活性炭,粘油棉纱手套。5.3危险废物处理5.3.1危险废物的运输各部门在规定时间内自行运输至危废仓库。收集用的器具必须保证密封性良好,运输工具在运输过程中,必须保证清洗干净,确保在运输过程中不泄漏、遗撒。任何员工禁止向未经许可的区域内倾倒和堆放危险废物。5.3.2危险废物接收危险废物仓库责任人负责接收并登记入库废物种类、数量及负责人。危险废物包装不符合要求的,有跑、冒、滴、漏现象的,环境安全部门有权不接收。相关负责部门需将废物按要求包装好后方可入库。相关部门危险废物运输人员按环境安全部门仓库责任人要求将危险废物放置在标识牌规定区域内。5.3.3危险废物的处理环境安全部门负责审查有资质单位,签订危险废物处理合同,办理各项手续,委托有资质单位处理废物。环境安全部门负责记录委托单位处理废物的时间、数量和

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