2022年财务审计主管的岗位职责_第1页
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文档简介

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年财务审计主管的岗位职责岗位职责:1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。6、负责团队的管理,及相关制度的落实任职要求:1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;2、_年以上全盘帐务工作经验,_年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;3、熟悉审计、财经相关法律法规;4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳

2、,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。2022年财务审计主管的岗位职责(二)岗位职责:1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;5.实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;任职资格:1.统招本科以上,财会审计类,中级会计师以

3、上职称、注册会计师优先。_年以上同类岗位工作经验,房地产企业的_年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。_具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。2022年财务审计主管的岗位职责(三)岗位职责:1、对财务凭证进行事前审核。审核全集团公司及其附属子公司财务结算环节可能出现的内控风险与缺失,审核单据完整性、真实性、合规合法性,保证资金安全和有效利用,创造出更大的效益。2、协助印章管理,复核合同文件和对外文件等。任职要求:1、本科及以上学历,

4、审计、财会专业毕业,三年大型企业以上财务或审计工作经验,熟悉操作SAP、office等软件。具有中级会计师资格证者或中级审计师资格证及以上者优先。2、熟悉工业行业费用及应付款审核,对内部审计操作流程有一定了解。能够独立撰写审计底稿、提出可行性改善措施、出具审计工作报告。3、具有较强的逻辑思维能力及沟通能力,能独立分析问题、解决问题;良好的文字输出能力及口头表达能力;积极向上、富有激情;高责任心、做事细心认真、原则性强,具有良好的团队协作意识。2022年财务审计主管的岗位职责(四)财务审计部长岗位责任制1、在总经理领导下并对主管领导负责,严格遵守公司各种规章制度及党和国家的财务工作方针政策,行使

5、对公司财务会计工作全过程的管理权限,并承担报告公司规章制度、管理规程及领导的工作指令的义务。2、负责对公司资金管理、会计核算管理、财务核算管理、公司经营活动实施财务监督、稽核、审计、检查、和指导培训的专职管理部门,对所承担的工作负责。3、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制计划的实施;4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促、各项制度的实施和执行;5、审核公司各种费用的报销,并对原始凭证的合法性、合理性、正确性负责;6、参加各类生产经营会议,参与

6、公司生产经营决策,参与各基层单位经济指标制定工作,并对其进行检查考核;7、负责固定资产、流动资产的管理,并对全司的资产状况进行检查、督导,发现问题立即整改,并向经理、书记汇报;8、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督。9、负责全司财务人员的培训、考核,建立人才绩效考核制度;10、认真完成领导交办的其他任务。篇二:审计部、内部审计人员岗位职责审计部部门职责1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况;2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况;3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计;4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况;5、审计有关合同

7、、协议的合法和履行情况;6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况;7、其他需要审计的事项。审计部审计人员岗位职责1、全面负责审计部的工作,严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施内部审计工作。2、制定并完善内部审计管理制度。3、负责制定年度审计计划,并报公司领导批准后实施,定期检查年度审计计划的执行情况。4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。5、审批项目审计计划、审计方案。6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。审计部部长岗位职责7、审定并签发审计报告。8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整。9、负责内部审计人员的业务培训、后续工作。1

8、0、完成公司领导交办的其他工作。审计部副部长岗位职责1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,协助部长依法实施内部审计工作。2、制定项目审计,确定审计范围、内容、进度和人员安排。3、制定审计方案。4、组织审计方案的实施,编制内部审计通知书,复核审计证据、审计工作底稿。5、对项目审计工作进行现场指导。6、编制审计,并报审计部部长审核。7、根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制后续审计方案,经部长审核后,组织后续审计的实施。8、协助部长完成本部门的其他工作。审计员岗位职责、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施审计业务。、接受审计任务后,协助审计项目负责人及

9、时作好审计前的各项准备工作,草拟审计实施方案。、审计过程中,做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作。、审计工作结束后,根据审计记录、审计证据,编制审计工作底稿,并提出初步审计意见或建议。、做好原始凭证的收集、整理、建档工作,并按规定保守秘密和保护当事人合法权益。、完成领导交办的其他工作。2022年财务审计主管的岗位职责(五)财务审计部一、部门描述财务审计部是公司经营管理的重要职能部门,主要任务是制定、执行公司的各项财务管理制度、成本控制制度、财产管理制度,对公司各部门涉及财务方面的一切工作实行统一管理,定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建

10、议。二、具体职责一、负责组织贯彻执行会计法、公司法、企业会计准则等财经法律法规,建立健全公司财务管理的各项。二、在总经理的直接领导下,严格执行公司财务管理规章制度。三、负责搞好公司的财务核算工作,负责按时做账、报表,做到手续齐备、内容真实、数字准确、账目整洁,按时做财务分析,及时为相关部门提供准确、齐全、完整的会计信息。四、加强财务管理,做好财务结算,正确合理调度使用资金,提高资金使用效率,为公司发展积累资金。五、负责与财政、税务、国资委、审计局、金融部门的联系,协助总经理处理好与相关部门的关系,及时掌握财政、税务及融资动向。六、遵守、维护国家的财经法律法规,严格费用开支,认真执行成本费用开支的审批权限、费用报销制度。七、参与公司的经营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,当好公司的理财、经营参谋。八、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。九、督促有关人员作好工程欠款的清理工作,为公司提供准确的财务资料。十、严格按照国有建设单位基本建设会计制度规定对投资项目进行财务核算,做到单独建账、单独核算、账目真实准确,每月按时填报基建报表,随时接受各级检查。保证专项资金的“专户储存、专账核算”,坚持建设项目的五制要求,做好专

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