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文档简介
1、XXXX工艺验证方案文件编码:XXXXXXX审核批准表O方案经下列部门审核和批准后生效项目职责姓名签字日期起草XX车间工艺员QAQC审核XX车间主任QA经理生产部经理QC经理批准生产负责人质M负责人目的范围职责4.参考文件5.概述6.验证前准备错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。4476.1 人员培训确认6.2文件确认错误!未定义书签验证用仪器/设备确认 环境与介质确认 7.验证实施 错误!未定义书 签。辅 料/包材确认 工序7.5总混工序 / . J O O O O O O品 抽检 原错误!未定义书签 错误!未定义书签XX错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签
2、 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签产 错误!未定义书签8确认总结错误!未定义书签附件清单错误!未定义书签7.8偏差管理7.9 变更控制 .目的根据XXXXT品扩大批M的需求,本企业将原容积为的混合机变更为容积为的型混合机,并根据混合机的容M准备将XXX刈勺批M由kg/批扩大到kg/批。为确保XXXX品的质M,需要X大批M后的XXX灶产工艺进行验证,以证明经过变更的生产工艺依然能稳定地生产出符合预定规格及质M标准的产品,生产工艺具有可靠性和重现性,能始终如一的生产出合格的产品。本工艺验证是在厂房空调净化系统、工艺用纯化水系统、检验方法、关键生产设备及辅助设施、混合机等验证合格
3、的基础上进行的。.范围适用于xxx品的工艺验证。.职责生产车间参与编写验证方案;实施验证方案,并确保确认顺利进行;负责验证方案和报告的审核;质M保证部参与编写验证方案;负责验证方案和报告的审核;负责过程监督,确保质M管理的原则体现在验证过程之中;参与及指导验证的实施、结果评价;协调验证中各相关部门;质M控制部负责对验证方案的实施过程中与检测有关的活动;参与审核验证方案及报告;质M负责人负责验证文件的批准;生产负责人负责验证文件的批准;.参考文件药品生产质M管理规范(2010版)药品生产验证指南2003版.概述在生产过程中,厂房设施、设备、公用系统,相关的规程及人员对规程的理解及操作方面的不足均
4、会对产品质M产生很大的影响。因此根据GM度求制订本产品工艺验证方案,对影响产品质M最关键因素进行验证,确保在 现有设备及所 定工艺条件下生产稳定,可以持续生产出符合中国药典2010版标准及企业内控标准的产品。5.1 XXXX产品的处方:序号名称基本处方M ( g)生产处方M ( kg)质昂:标准123456批量:处方依据:产品标准:批准文号:国药准字主要设备:序号设备名称规格型号供应厂家12345工艺流程图工艺描述生产工艺过程领料:根据生产指令复核并领用所需物料。称M配置:按处方单锅投料M (每一个提取罐的投料M)分别称取各味单锅投料M的药材饮片备用。提取:取经过预处理好的kg、kg、 kg、
5、 kg ,放入型提取罐中,加入药材重M倍M的饮用水,开启蒸汽阀,开始加热,控制提取罐夹层蒸汽压力为0.1-0.2MPa,记录加热开始时间,从透视窗中观察药液沸腾后开始计时,微沸煎煮小时,关闭蒸汽阀,开启放液阀,并启动料液泵将提取液经 目筛网过滤后泵入储罐,记录提取液的M及放液时间第二次提取:药渣加入药材重M倍M的纯化水,微沸煎煮 小时,经 过滤后泵入储罐,记录提取液的M及放液时间,药渣弃去。浓缩:开启真空泵抽真空将混合提取液抽至双效外循真空浓缩罐中,开启蒸汽阀加热,控制浓缩罐夹层蒸汽压力为0.1-0.2MPa,进行减压浓缩,通过示镜观察浓缩罐内的蒸发情况,待浸膏的相对密度为时,关闭蒸汽阀,关闭
6、双效浓缩器真空截门,开启料液泵将料液输入球形浓缩器,开启球形浓 缩器真空截门后再开启蒸汽截门,蒸汽压力控制在0.05-0.15MPa,温度控制至30-50 C开始浓缩,浓缩至相对密度 后,在D级洁净区内用洁净的周转桶接出浸膏,按相应的物料流转程序及时运至制剂车间原辅料存放间,贴上标签,标明浸膏名称、重M、相对密度、日期、操作人。干燥制粒总混将制备好的 颗粒转移到 混合机中进行混合,混合速度调到r/min ,混合 分钟,每一次总混定为一个批次,将混合均匀的中间产品装到内套有PE袋的物料桶中,并贴上物料标签,标明品名、规格、批号、重M、日期、操 作人等内容,中间产品送入中间站进行暂存,请验。 检验
7、合格后,质管科发放检验报告书至中间站管理员,并挂上“合格”状态标识。压片包衣内包外包装542关键工艺步骤和关键参数列表工序项目控制标准取样次数6.验证前准备人员培训确认目的检查并确认所有参与执行验证/确认的人员是否具备资质,验证/确认前已得 到培训,并 在培训记录上签字。方法相关部门负责提供本部门参加验证人员的个人培训档案,检查培训档案;检查本验证方案的培训记录。可接受标准参与验证人员都有个人培训档案,都对本验证方案进行了培训,并在培训记录上签字。确认结果将确认结果填入附件1 “人员培训确认记录”中文件确认目的检查验证所需文件是否满足法规及验证要求方法按下面所列文件清单进行逐项检查。验证所需文
8、件应包括:XXX工艺规程XXXXX质量标准XXX工艺验证方案可接受标准已经过批准并且是最新版文件。确认结果将确认结果填入附件 2 “文件确认记录”中验证用仪器/设备确认目的检查验证所需仪器/设备是否满足要求,以保证验证结果的可靠性。方法检查所有工艺验证涉及设备是否进行确认,在是否在确认效期内;检查所有测试用仪器确认前是否进行校验,校验证书在是否在有效期内可接受标准所有设备均完成确认,确认合格,在确认效期内。仪器均应校验,校验结果为合格,且校验证书在效期内。确认结果将结果记录在附件 3 “验证用仪器/设备确认记录”中。生产环境及生产介质确认目的 检查验证的各步骤所在的环境和生产介质是否满足要求,
9、以保证验证结果的 可靠性。方法1)查阅最近的各主要操作间环境监测情况,记录尘埃粒子数M、沉降菌数、 浮游菌数、表面微生物数;2)查阅最近的纯化水检测报告,考察纯化水是否按 纯化水检验操作规程进行了检测,检测结果是否合格。3)查阅最近的压缩空气质M检测报告,考察压缩空气是否按压缩空气检验操作规程进行了检测,检测结果是否合格。可接受标准1)空气质M必须符合 D级洁净区的要求;2)各点的纯化水均应按规定的期限进行检验,检验结果应符合纯化水质M标准的要求。3)宜接接触药品的各使用点的压缩空气均应按规定的期限进行检验,检验结果应符合压缩空气质M标准的要求。确认结果将结果记录在附件 4 “环境及介质确认记
10、录”中。7.验证实施原辅料/包材确认方法在进行工艺验证前,对所使用的原辅料/包材的供应商、级别/规格及质M状 况进行确认。可接受标准根据生产指令向仓库领取原辅料 /包材,核对原辅料/包材的品名、批号、规格、数M是否正确,检查外包装是否完好无损;供应商均是否为批准的供应商,级别 /规格是否符合工艺要求;应用于工艺验证的原辅料 /包材均应符合相应的质M标准。质M标准列在这里(或者与供应商目录、产品的检验报告一起,作为附件后附)确认结果将结果记录在附件5 “原辅料/包材确认记录”中。XX工序721目的722生产前检查方法1)在生产准备前,按相关规程检查操作间的清场状况;2)在投料前检查各种称M器具、
11、周转桶及设备的清洁、使用状况及状态标志;3)具有岗位交接班记录及前一批产品清场合格证、本批产品的批生产指令、批生产记录、相关领用记录等一切所需文件;4)衡器、M具是否已经过校验,是否有校验合格证。可接受标准1)房间内干净,无上一批生产污染物,无任何前一批生产的物料(除本班需用的物料外);2)所有设备、器具均已清洁,无上批遗留物、污染物,并按规定加挂状态标示牌;3)各种记录已按要求填写完整、清楚,并已签字认可;4)衡、M器具均已校验,并有校验证明且在效期内。确认结果序号检杳内容可接受标准各生产批号检查情况1清场状况房间内干净,无上一批生 产污染物,无任何前 一批 生产的物料(除本班需用 的物料外
12、)2清洁、使用状所有设备、器具均已清况及状态标志洁,无上批遗留物、污染 物,并按规定加挂状态标 示牌3相关记录等一切 所需文件各种记录已按要求填写完 整、清楚,并已签字认可4校验情况衡、用器具均已校验,并 有校验证明且在效期内结论:口通过口失败检查人/日期:复核人/日期:如果“失败”:参见偏差记录(编号:)。备注723日常环境监测情况方法1)在生产准备开始前,检查并记录操作间的温度及相对湿度,在正常操作后,每2小时检查并记录一次;2)在生产操作前及操作过程中每2小时检查记录一次所在洁净区域相对于外界或一般生产区的压差及要求相对负压的操作间相对于洁净区走廊的可接受标准1)在生产前的温、湿度应在要
13、求限度内,并能保证整个生产周期均在限度范围内。温度:18-26 C;相对湿度:45 65%2)洁净区域相对于外界或一般生产区的压差NOPa相对负压的操作间相对 于洁净区走廊的负压差不 Pa。结果记录序号检杳内容可接受标准各生产批号检查情况时间数M时间数M时间数M1温度1826 r2 相对湿度45 - 65%洁净区域相对于外界或3NOPa月乂 土厂1A的压差M J/ 1/ 1 操作间相对4洁净区走廊为Pa的负压差结论:口通过口失败检查人/日期:复核人/日期:如果“失败”:参见偏差记录(编号:)备注724工艺变M验证方法1)备料:按生产指令中的批M领用、定置存放、标志清楚、每箱内是否有合格单;2)
14、参数控制:检查生产中设备的各项运行参数;XX过程:根据批生产指令的数M要求,按XX岗位标准操作规程操作,检查物料或中间产品的数M及质可接受标准1)物料或中间产品按生产指令中的批用M领取、定置存放、标志清楚,每箱外均有合格单;2)设备运行平稳,各项关键工艺参数在 SOPB定的范围之内3)需控制的质M项目在规定的范围之内。结果记录序号工艺步骤关键工艺参数描述关键参数限度生产批号123结论:口通过口失败操作人/日期:复核人/日期:如果“失败”:参见偏差记录(编号:)。,注YY工序ZZ工序总混工序目的本工序的验证目标是证明并保证总混过程的混合效果符合工艺规程要求,混合后的中间产品质M稳定,各种检验指标
15、符合公司内定标准。生产前检查方法1)在生产准备前,按相关规程检查混合间的清场状况;2)在投料前检查各种称M器具、周转桶及混合设备的清洁、使用状况及状态标志;3)具有岗位交接班记录及前一批产品清场合格证、本批产品的批生产指令、批生产记录、相关领用记录等一切所需文件;4)衡器、M具是否已经过校验,是否有校验合格证。可接受标准1)房间内干净,无上一批生产污染物,无任何前一批生产的物料(除本班 需用的物料外);2)所有设备、器具均已清洁,无上批遗留物、污染物,并按规定加挂状态标示牌;3)各种记录已按要求填写完整、清楚,并已签字认可;4)衡、M器具均已校验,并有校验证明且在效期内。结果记录序号检杳内容可
16、接受标准各生产批号检查情况1清场状况房间内干净,无上一批生 产污染物,无任何前 一批 生产的物料(除本班需用 的物料外)2清洁、使用状况 及状态标志所有设备、器具均已清洁,无上批遗留物、污染 物,并按规定加挂状态标 示牌3相关记录等一切 所需文件各种记录已按要求填写完 整、清楚,并已签字认可4校验情况衡、用器具均已校验,并 有校验证明且在效期内结论:口通过口失败检查人/日期:复核人/日期:如果“失败”:参见偏差记录(编号:)。备注7.5.3日常环境监测情况方法1)在生产准备开始前,检查并记录混合操作间的温度及相对湿度,在正常操作后,每2小时检查并记录一次;2)在生产操作前及操作过程中每 2小时
17、检查记录一次所在洁净区域相对于外界或一般生产区的压差及要求相对负压的混合操作间相对于洁净区走廊的压差。可接受标准1)在生产前的温、湿度应在要求限度内,并能保证整个生产周期均在限度范围内。温度:18-26 C;相对湿度:45 65%2)洁净区域相对于外界或一般生产区的压差NOPa相对负压的混合操作间 相对于洁净区走廊的负压差龙 Pa。结果记录序号检杳内容可接受标准各生产批号检查情况时间数M时间数M时间数M1温度1826 r2相对湿度4565%3洁净区域相 对于外界或 一般生产区 的压差NOPa4混合操作间 相对洁净区 走廊的负压 差为Pa结论:口通过口失败检查人/日期:复核人/日期:如果“失败”
18、:参见偏差记录(编号:)。备注7.5.4工艺变M验证方法备料:复核接收的中间产品和物料的种类、批号、数M、质M合格情况等。参数:核对全部投料M是否在混合机容M的20% 80叱间;根据工艺规程要求,严格按标准操作规程操作,投料时控制投入次序;设定混合机电机转速为8000r/min ,混合时间为15min。取样方法:混合过程中,分别在 6min、10min、15min时取样,每个时间段 在混合机不同 位置取六个样,每个样20g。检测项目:检测成分的含可接受标准:全部投料M在混合机容M ()的20%? 80吐间;检测成分含M应%每个时间段六个样品含M的RS氐2%结果记录:批号验证结果混合过程投料量合
19、计为,为混合机容量的%含量6min10mi n15mi nRSDRSDRSD混合过程投料量合计为,为混合机容量的%含量6min10mi n15mi nRSDRSDRSD混合过程投料量合计为,为混合机容量的含量6min10mi n15mi nRSDRSDRSD可接受标准:(1)全部投料量在混合机容量()的20%- 80%之间(2)检测成分的含量应,每个时间段六个样品的 RSDC 2%验证结果:记录人:年 月 日复核人:年 月 日SS工序产品抽检方法按照成品抽样标准操作程序,对产品进行抽检,按照XXX质M标准 进行检验。可接受标准:应符合XXX质M标准。结果记录:将产品的检验报告及批生产记录的复印
20、件作为附件附在验证报告后。偏差管理所有在测试过程中发生的偏差均应进行记录偏差相应的纠正措施应形成偏差处理报告并记录在附件6 “偏差记录”中变更控制所有在测试过程中发生的变更均应进行记录变更应经过质M部门经理和项目负责人的批准方可执行将与变更有关的所有信息列入附件7 “变更记录”中,并进行分析与评价8验证总结验证总结结论:“价、建议:总结人总结日期审核人审核日期批准人批准日期9附件清单附件1人员培训确认记录附件2文件确认记录附件3仪器校验确认记录附件4环境及介质确认记录附件5原辅料/包材确认记录 附件6偏差记录附件7变更记录附件1人员培训确认记录姓名部门培训档案编号方案培训符合要求口是口否口是口
21、否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否可接受标准:参与验证人员都有个人培训档案,都对本验证/确认方案进行了培k并在培训记录上签字。结论:符合可接受标准之要求。口是口否日期:签字(验证小组):如果“否”:参见偏差记录(编号:)。“注附件2文件确认记录序号文件名称可接受标准已批准最新版文件1口是口否口是口否2口是口否口是口否3口是口否口是口否4口是口否口是口否5口是口否口是口否6口是口否口是口否7口是口否口是口否8口是口否口是口否9口是口否口是口否10口是口否口是口否结论:口通过口失败日期:签字(验证小组)如果“失败”:参见偏差记录(编号:)备注附件3仪器确认记录仪器/设备名 称仪器/
22、设备编 号校验证书/确 认报告编号是否合格引效期符合要求口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否可接受标准:所有设备均完成确认,确认合格,在确认效期内。仪器均应校验,校验结果为合格,且校验证书在效期内。结论:口通过口失败日期:签字:如果“失败”:参见偏差记录(编号:)。备注附件4环境及介质确认记录4-1生产环境(悬浮粒子检测)确认区域名称检测时间悬浮粒子数检测位置标准检测结果结论D级洁净区标准:0,5 P 1粒子数不超 过个/ m 3;5 Am粒子数不超过329000 个/ m口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格口合格口不合格结果评价检杳人复核人评价日期年月日备注检测结果符合标准为“合格”,结果不符合标准为“不合格”。检测区域检测时间微生检测位置标准检测结果结论D级洁净区标准:见检测报告单口合格不合格见检测报告单合格口不合格见检测报告单合格口不合格见检测报告单口合格不合格浮游菌 200cfu/m 3;沉降菌( 90mm 100cfu/m ;表面微生物接触(55mm50cfu/ 碟物检 测见检测报告单口合格不合格见检测报告单口合格不合格见检测报告单口合格不合格见检测报告单口合格不合格见检测报告单口
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