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文档简介
1、管理支持系统采购与验证管理程序编制: 审核: 批准: 2001 年 4 月 25 日发布2001 年 4 月 25 日实施1、目的保证所采购的器具和物品符合其质量及技术标准和本公司使用部门的要求,确保采购质量,降低采购成本。2、适用范围本程序适用于本公司开发用的产品、服务的采购、实施;采购产品、服务的确认验证、采购资料保管管理工作。3、定义采购对象:本程序中的采购对象指的是开发用的、硬件与服务,不包括其他行政、办公、生活用品采购。其中,采购的服务对象主要指培训。4、职责4、1 常务副总负责批准各种采购对象的采购申请,并签署其采购合同。4、2 文化资讯部经理负责审核采购对象的采购申请及其采购合同
2、。4、3经理负责编制本部门相应的采购对象的采购申请,根据采购对管理支持系统文件LRQP-09版次A0采购与验证管理程序页码1/12象报常务副总审核批准。4、4 系统管理员负责采购对象的采购、验收、登记和入库等管理工作,并负责采购对象供应商的资格评审及合格供应商写等的编制、采购案例的编5工作程序、供应商的评估与选择 、供应商评估、每种采购对象的供应商,应至少选择到家。、应进行评估的供应商有:()采购金额在元以上,要对相应的供应商进行评估,选择合格供应商。()采购金额在元以下的重要物品、工具等,也要对其供应商进行评估,选择合格供应商。、评估的方法:()文化资讯部负责组织对采购对象的供应商进行评估,
3、参加评估的除了组织部门外,还包括财务部及相关使用部门的。()供应商按评估内容的要求提供资料,文化资讯部根据供货情况组织对其资料进行审核。管理支持系统文件LRQP-09版次A0采购与验证管理程序页码2/12(3 )我方对供应商的评估一般结合以上两种方法进行,评估结果由组织部门填写在、硬件、服务物资供应商评估中,并经组织部门经理审核和常务副总批准。、选择供应商的基本原则()供应商须是所供应产品的生产商户或其指定的商。()供应商须提供一定时限的合理的保修服务()对长期一直品质良好,交货期稳定准时,信誉良好,服务优良的供应商,可以列入、硬件、服务物资合格供应商,由采购部门负责人审核,常务副总批准。()
4、在相同条件下,优先选择获得 ISO9000、ISO14000 认证的供应商。()选择家以上的相同物资的供应商,对其物资的质量、价格、服务等进行综合比较。()供应商须提供年以上免费服务,大型应提供上门安装调试、培训等服务,除非由相关的等价补偿。()对硬件产品,需家以上合格供应商。()对、服务产品,需家以上合格供应商。、对供应商的定期评估()根据采购对象的性质不同,文化资讯部负责对各合格供应商每一年(或每年)重新评估一次,评估后更新、硬件、服务物资合管理支持系统文件LRQP-09版次A0采购与验证管理程序页码3/12格供应商。()经以上定期评估不合格的供应商必须更新。、采购申请根据工作需要提出采购
5、计划并填写物资采购申请表,均需文化资讯部、财务部门审核,由常务副总批准。53 实施采购、系统管理员根据批准的物资采购申请表至少向家供应商索取采购对象样本、价格及其他技术资料,组织质量、价格比较,软件产品必须做演示版的实用及运先得到相应的资料。试次以上,服务产品必须要求预、采购一般从已列入合格供应商的供应商中选择,当其要重新选择新的供中的供应商不能提供我方所需要的产品时,则采购应商,并按上述、的要求做好供应商的评估工作,并填写供应商评估,且经相关审核批准。、以下情形的采购均要与合格供应商签订采购合同:()软硬件的采购均要与合格供应商签订采购合同;()价值在元以上的服务采购均要与合格供应商签订采购
6、合同;、每次采购活动结束,供应商均要出具和相应报销凭证。管理支持系统文件LRQP-09版次A0采购与验证管理程序页码4/12、新购物资的验证、系统管理员收到和供货后组织财务部及相关使用部门对照物资采购申请表和物资购销合同按货物名称、规格、型号、数量、价格、质量等进行检查验收。、系统管理员本人难以界定质量状态的设备、服务和其他物品,采购部门应指派有关专业协助验收。、验收合格的物品,由系统管理员填写物资采购卡和货物开箱验收单,然库。、对不合格的货品,不能办理入库手续,应由采购部门负责通知供应商退换。、当我方需要到供应商处验证采购对象时,由相关按照与供应商商定的方法对产品是否符合规定要求进行验证,并
7、带回验证 、新购物资的仓库管理派人,。、采购部门仓管等管理工作。要负责做好新购物资的标识、登记、整理、采购要经常采购物料的及使用情况,如在使用过发现不良,应通知供应商及时解决。管理支持系统文件LRQP-09版次A0采购与验证管理程序页码5/12、采购与验证管理、采购过程形成的采购申请表、供应商评估、采购合同、合格供应商氢弹、入库等由文化资讯部负责保管。、所有相关表格均应在案例管理数据库里体现,由系统管理员填写。6相关文件开发安装和服务工具管理程序、相关附件、物资采购申请表、新购物资入库、硬件、服务物资合格供应商、硬件、服务物资供应商评估7、5 物资采购卡7、6 货物开箱验收单管理支持系统文件L
8、RQP-09版次A0采购与验证管理程序页码6/12物资采购申请表申请部门申请人申请日期要求供货日期申请原因:欲购物资(名称、型号、规格、数量、品牌)总额:(采购部门填写)欲购物资技术与质量要求(由申请部门填写)管理支持系统文件LRQP-09版次A0采购与验证管理程序页码7/12新购物资入库序号物资名称型号规格数量入库时间接收人签名采购人签名采购部门审核意见:签名:时间:财务部意见:签名:时间:主管副总意见:签名:时间:负责采购签名:时间:管理支持系统文件LRQP-09版次A0采购与验证管理程序页码8/12、硬件、服务物资合格供应商序号供应商名称供货类型主要地址/传真产品名称产品型号供应商评估合格期限管理支持系统文件LRQP-09版次A0采购与验证管理程序页码9/12、硬件、服务物资合格供应商评估供应商名称传真供应商地址评估时间供应商类别联系人评估内容资质证明:真实齐全不真实不齐全经营范围:近两年的经营业绩及市场信誉:产品技术资料的完整性:完整不完整(若不完整,请说明缺少什么资料)产品价格的合理性:交货期:及时不及时:良好一般差很差其它:结论该供应商是否合格:是否主管签名:参加评估管理支持系统文件LRQP-09版次A0采购与验证管理程序页码10/12物资采购卡序号物资
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