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文档简介

1、附件3:施工单位季度综合检查评分汇总表序号项目本项权重系数本项检查得分按权重计有效评分备注1工程质量实体(表一)0.152工程质量行为(表_)0.153安全管理(表二)0.254投资与进度控制(表四)0.255履约管理(表五)0.056文明施工与环境保护(表六)0.057精神文明与廉政建设(表七)0.058财务管理与农民工管理(表八)0.05合计1.0说明:1、缺项检查得分=(检查项目实得分数之和/检查项目理论分值之和)x100; 2、检查项有.效评分=本项检查得分乂权系数;3、本季度检查情况在当期半年信誉考评实得分=(检查项有效评分/100 )x40。施工单位季度工程质量实体检查评分表(总分

2、100分)类别目项序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因工程 实 体原 材 料 设 备 及 构 配 件1进场检验检查材料出厂 质量证明文件、 查看检验试验 报告资料、现 场抽检1、厂制品无出厂合格证或质量证明文件,每 批(台)次扣3分;2、未经进场检验或检 验不合格进场,每批次扣3分;1分;3、 检验频次不足,每缺一次扣1分。4、地材抽 检指标不合格,每项扣、是甲供规定厂家供应, 及时向监理申51现场材料与以上资料相符, 每项扣报、分。2存储现场检查分;1、无标识牌或标识错误,每牌扣1防水 等特殊材料无专业库,2、无罟盖措施每处盾构 管片等构配件堆放不合规,房、1分。扣1 分。3、未按规定存

3、放,每处扣3偷工减料和 使用不合格 材料、构配 件、设备现场检查5分;1、偷工减料每次扣、材料、构配件、 设备不合格仍继续使2用的,每起扣5分。4材料台帐核查资料、各种材料进场未建立分明别类的台1批号等 资料帐,进场时间、数量、厂家、材料取登记 清晰,台帐与试验资料不符,每处样数量、规 格不满足试验规范要求,分扣1钢 筋 混 凝土5配合比抽查内业资料及现场核查、使用未做配合比设计或未签认的商品1分; 3砼,扣、使用拌制前未做施工配合比的商品 2分。砼,每次扣16材料计量抽查内业资料及现场核查、使用未计量或未做称量复核的商品13砼, 每次扣分。7质量控制抽查内业资料及现场核查、使用未按要求做同条

4、件养护试件和试1验的 商品砼,每次扣3分;、使用未做坍落度、入 模含气量和入模2分;1温度测试的商品砼, 每项次扣、未按要求进行养护,每处次扣31 分。类别项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因8模板工程支 架现场检查,内 业检查、没有模板及支撑系统计算书,每处扣1 5分、 混凝土浇筑前,未对模板工程进行验2每处扣 收、墙柱模板预留吹扫和振捣窗,分1、模板 隔离剂未粘污?钢筋和混凝土接3分茬处每 处扣11、拆模时间不符合规范要求,每处扣4 分、模板接缝漏浆、模板内积水,每处扣5 1 分、模板支立前,未对模板清理、涂刷不6符 合要求,每处扣1分9钢筋钢管现场量测、钢筋原材力学性能试验检验

5、结果、机1焊接 接头试件力学性能检验械连接接头、结果、 钢管质量。、受力钢筋的安装品种、级别、规 格和2数量。、钢筋原材力学性能、机械连接 接头、3焊接接头试件力学性能检验数量及监 理见证试验。4、受力钢筋的弯钩和弯折加 工。5、钢管焊接及焊缝质量。、原材无损伤 或表面裂纹、油污、颗粒6状或片状老绣。7、 钢筋加工的形状及尺寸偏差。、钢筋机械连接 接头、焊接接头的外观8检查。9、受力钢 筋接头错开。10、钢筋安装位置偏差。11、 后浇带钢筋的连接。12、钢管柱加工制作、 安装偏差。、钢筋间距。13上述内容不合格 每处扣2分;10实体质量抽查内业资 料、现场抽检5分;1、强度不满足要求,每处扣分

6、;2、 存在超标裂缝,每处扣3分。保护层厚度不满 足要求,、每处扣23、砼表面有明显缺陷,未 经业主同意私3分自修补的,每处扣5平 0.44、砼表面出现麻面以上缺陷,每处计), 扣2分方(不足按1的,每处、砼表面出现错 台大于6mm5分扣1、砼表面留有拉杆痕迹, 但不规则,每6处扣1分、砼表面留有拉杆 痕迹,修补凌乱随意7的,每处扣1分类别项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因钢 筋 混 凝土11观感和结构尺寸现场检查、混凝土结构无蜂窝麻面,表面平整、1洁净, 口、角平顺,尺寸准确,无跑模、施工缝无明 胀模,无烂根、错台,接槎、埋件及洞口位置 准确,显痕迹,预埋钢筋、无影响结构性能和

7、无露筋,保护层合格,1分。耐久性的裂缝, 每出现一处扣、车站及机电设备集中区段有渗 水、结2构表面有湿渍,每处扣1分、区间 结构顶部无滴漏、其他部位漏水3每出或结构 表面湿渍未超过规范允许值,现一处扣1分。、 施工缝、变形缝的表面质量不符合要4 1分。 求,每处扣12充填注浆现场检查、注浆材料、浆液配比符合设计不符合1分。 要求,每处扣2数量、注浆压力、注浆孔位、 2、注浆量、每处扣孔深、间距符合不符合设 计要求,2分。轨道13有碴道床现场抽检1每处扣道床厚度不够或道碴尺寸超标,分。14无碴道床现场量测1铺设安装精度不满足要求,每处扣分。15道岔、钢轨、 轨枕铺设对照设计文 件,现场检查3分;

8、1、无钢轨焊头探伤记录,每次扣2 分。2、无锁定轨温记录,扣工程 实 体区 间 盾 构 隧 道 及 联 络 通 道16联络通道开 挖及支护现场抽检、联络通道方案未经专项评审擅自施工1分 的,每次扣10、喷砼厚度、平整度不满足要 求,每项2分;1每检验批扣、钢架间距、锚 杆数量不满足要求,每3项处?扣1分。从拱顶开始每个 点2米取1凿孔 或检查喷厚标 志,每工1点至 少查个断面。17防水现场检查、混凝土抗渗试验、检漏试验不合格,1每次 扣试验数量不符合设计和规范要求,1分;螺 栓孔封堵不符合设计要求、注浆孔、2每次 扣1分;13、区间有渗、漏水点,每处扣分; 分;4、接缝防水不符合要求,每处扣1

9、、衬 砌内表面的外露铁件防腐处理不符5 1分;合 要求,每处扣焊接不符合要求或破损,防水板 搭接、6每处扣分;21防水板背后有钢筋头 外卜露的,每个扣分;管片止水带安装有脱空, 每处扣1分类别项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因18衬砌及管片现场检查检测2分;1、厚度不足、脱空,每5m内扣2 分;渗漏水,每处扣、管片未按要求做三环拼 装试验,每次2 2分;扣1分;3、现场管片 有破损,每处扣、结构表面无渗透裂缝、缺棱、 掉角等42缺陷,管片接缝严密,每出现一处 扣分;、衬砌椭变直径、圆环平面位置、高程 52偏差不符合设计和规范要求,每处扣分;、 配合比设计、厚度检查结果不符合设6分。

10、计 要求,每次扣2采用雷达无损检测检查,每。工点查25m19掘进施工现场检查高程偏差不符合盾构主机轴线平面位置、1 分设计和规范要求,每处扣20管片拼装现场检查0.2mm、管片出现内外贯穿裂缝和大于1每 处扣宽的推顶裂缝及混凝土剥落现象,分;3、 管片防水条质量不符合设计要求,有2防水垫 圈遗缺损、粘贴不牢固、不平整、1分;漏, 每处扣、管片拼装后螺栓没拧紧,环向及纵向 3分;1螺栓没有全部穿进,每处扣分4、管 片错台超过7mm,每处扣121壁后注浆现场检查注浆量不符合设注浆材料、配比、压力、计 和施工方案要求,每处扣1分;22成型隧道现场检查、结构表面有渗透裂缝、缺棱、掉角等1分; 缺陷,管

11、片接缝不严密,每处扣1、衬砌椭变 直径、圆环平面位置、高程2偏差不符合设计 和规范要求,扣3分;、配合比设计、厚度检 查结果不符合设3分;计要求,每处扣123地质补勘现场与设计核 对350m每未按照设计要求进行地质补勘,分;10区间单线,扣24监控量测现场核对、量测断面布置、量测频次不符合设计1分; 要求,每少一个量测断面,扣10 2分。、量测 频次不足,每次扣3对照施工组织 设计检查25工艺控制现场核对31、地面隆沉超标,每次扣分产生喷涌、2 没有碴土改良及控制措施,1每段次扣分现场核对、不执行开仓管理措施的擅自开仓,每1 10 次扣分、端头加固方案未经专项评审擅自施工 2的,10分,每次扣

12、路基及车26土方开挖现场、内业检 查、开挖未分段分层、开挖边坡、基底标1高不 符合要求,每处扣1分;52、基底不验槽, 每处扣分;、冬、雨季施工时,不符合设计、 有关3标准及施工方案,每处扣1分;、其 他不符合要求,每处扣41分;类别项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因辆 段 (厂 )27路基填筑及基底处理现场核查及抽 检3分;1、使用填料不合格,每批次扣1分; 2、填层表面积水,每处扣2分;3、填料粒 径超标,每检验批扣、43分;未按要求做工 艺试验,缺1项扣3分;5、未按工艺试验参 数施工,每次扣2分。6、压实指标不合格, 每测点扣、软基处理试验指标不能满足设计要 7 2分求,每

13、次扣分8、回填分层厚度;,每 次扣228挡护工程现场核查分;1、厚度、高度不合格,每处扣3分。2、 未设反滤层,每处扣2桥 涵29基础检查内业资料 及现场核查分;、地质未按程序确认,每处扣111分、2、 桩基每出现1根皿类桩基扣2根2类桩基扣5 分。防 水 工 程30专项方案与 技术交底检查内业资料、编制专项施工方案和防水施工技术交1底针 对性不强,每处扣2分。32、方案交底针对性 不强、不全面,扣分;23、交底签字手续不 符合要求,每处扣分。31防水队伍与 材料检查内业资料 及现场核查止水带、防水材料(防水砂浆、卷材、1,不 合格,每项注浆管、嵌缝胶、膏等)每处扣2 分;止水带、(防水砂浆、

14、卷材、2、防水材料 进场复试取样不膏等)注浆管、嵌缝胶、合 格,每项每处扣1分;53、防水队伍资质不符 合要求,每处扣分;1、主要作业人员未持证 上岗,每人扣4分;32卷材铺贴现场核查顺序不合格,每处扣1分;铺贴方法、1、无 线流或大面积渗漏水、基层不平整、2、1分; 基层阴阳角处理不合格,每处扣、搭接缝粘接 不牢靠、有破损补丁,每3处扣1分;分; 4、转交铺贴方法不合格,每处扣1、侧墙防 水层的保护层与防水层粘接不5牢靠每处扣 分;1 1、搭接宽度不合格,每处扣6分;、双 层卷材铺设、搭接不合格,每处扣7 1分;、 其他不合格项,每处扣81分;类别项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原

15、因33施工缝(变 形缝)现场检查、施工缝(变形缝)的形式、位置、尺13寸、 所使用的原材料不合格,每处扣分、中埋式 止水带埋设位置不合格、不固2 1分定,每处 扣、背贴式止水带粘贴、交叉部位的铺贴33 分不合格,每处扣、止水条有破损、止水条安 设不合格,3每处扣2分2、遇水膨胀橡胶条 膨胀失效,每处扣4分5、混凝土面未按规 定处理,每处扣2分、注浆管埋设不符合设计 要求,每处扣6 2分、止水带有穿孔、采用铁 钉固定,每处7扣2分1分8、其他不合格 项,每处扣34防水效果现场检查二次结构混凝土表面渗漏水不满足规范分及 设计要求,每处扣1工程 实 体四 电35四电柱、杆、 架、缆、塔、 线、配件现

16、场对照进场 记录、检测记 录和施工记录分每项次扣21、未进行现场核对测试,分; 核对资料错误,每项次扣12、埋深、防护的 安全距离和限界不够,3分;每处各扣1、未 做电气耐压试验、绝缘电阻试验或4 5、不合 格继续使用的,每项各扣2分。36四电设备现场检查、测量 并查看测试和 试验报告、未按要求接地,每处扣1分;12、未按要 求对设备进行测试和试验,每分。台扣3房 建 及 高 架 车 站37期出检查内业资料 及现场抽检分;1、无验槽记录,每工点扣1、基础下沉 引起主体结构开裂或倾斜2分。的,每处扣338防、给排水现场检查或试 验分。每处渗漏扣1基坑围护 及深基坑 工程39监控量测现场检查、施工

17、单位没有专职监测队伍首次扣1 3分;、 监测日报周报月报整理不及时,每次2扣1 分;、监测超出报警值不及时上报,每次扣3 1 分。40开挖支撑现场检查2分1、纵向超长开挖,每处扣分、坑内边 坡陡于方案边坡,每处扣32 5分、支撑架设 不及时,每根扣341钻孔灌注桩现场检查分1、原材料试验有不合格项,每项扣112、 钢筋笼的制作有不合格项,每项扣分;31、 其他不合格项,每项扣分;施工单位:检查组:类别项 目序号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因42土钉墙现场检查1分;1、原材料试验有不合格项,每项扣、 土钉、钢筋网的加工有不合格项,每2分;项 扣1分;网喷混凝土有不合格项,每项扣13、 分;

18、3、其他不合格项,每项扣143锚杆(索)现场检查浆体强度、规格、原材料品种、质量、1抗 拔试验不合格,每项扣2分、试验取样数量部 符合设计要求,每项2 2分扣分;13、其他 不合格项,每项扣44桩间网喷混 凝土现场检查混凝土试件强度不合格,原材料试验、1、分; 每项扣2分;2、试验取样数量不足,每次扣 2 3、喷射混凝土厚度不足,每处扣1分;、钢 筋网的制作、安装不合格,每项扣3 1分;1 分;4、喷射混凝土表观质量差,每处扣分; 5、其他不合格项,每项扣1合计扣分100总分分得分施工单位工程质量彳了为检查评分表(总分100分)表二类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣 分扣分原因质量行为1机

19、构及人员现场核查分;1、无专门质量管理机构扣5分; 2、无专职质量管理人员扣523、人员 资格资质数量不满足扣分。2质量自控体 系查验体系文件、质量责任未明确到具体人员,1 3分。 扣职责不明确、质保体系不健全、2 2 分。资料不齐全,每处扣3检验批、隐蔽 工程自检及 报检检查内业资料、现场核查、报检但未经监理签认进入下道15 分;工序,每起扣、未报检进入下道 工序,每起扣2分。10、隐蔽工程检 查不合格,每次扣3 2分;、分项工程 验收未能一次性通4过,每次扣2 分;、分部工程验收未能一次性通5 5 分。过,每次扣4业主发现质量隐患业主下发的检查本季度相 关文件资料业主人员本季度内发现的质量

20、问题、 隐患,每项扣1分5监理发现质量问题监理下发的检查本季度相 关文件资料未监理本季度内发现的质量问题,整 改每项扣3分,整改不彻底每.整改 彻底不扣分项扣1-2分,6设计变更检查内业资料及现场核查、手续不全,每起扣13分;分。52、 未经批准先施工,每起扣7技术交底现场询问和查阅资料施工现场技术交底未交底到作业1 分。人员,每起扣8质量问题整 改依照监督、建设、监理有关质 量问题通知单现场核查、未按期整改,每个问题扣分;31、 整改达不到要求,每个问题扣2 2分; 分。5不执行监理指令,3、每次扣开工控制条件9图纸会审检查图纸会审记录签字盖章不齐无有图纸会审记录, 分;5全,扣10施组和施

21、工方案检查施组和施工方案手续不完备、内容不齐全、方案不可行,扣分2-5类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣 分扣分原因11施工单位试验室检查外委试验室的资质、现 场试验室试验室外委试验室资质满足要求,标 检定文件有效、仪器设备齐全,养条 件符合规定、人员资质满足要试验试 验室制度齐全并上墙、求、分;台帐 齐全,每发生一项扣212分包管理检查分包资质、分包管理体 系资质不满足要求,管理体系不健全, 扣1-5分13工程动工申 请检查资料资料不齐全,扣1-3分内业 资料14检验批验 收资料查阅资料、现场核查1分;1、资料缺失,每项扣和现场实际不符,2、每项扣5分。15施工日志检查本季度内容、日期不

22、连续或无质量描述,每1缺 分;1天扣12、发生的质量问题无记 录,每起3扣分。16工程资料管 理体系检查人员资质、数量、计算 机等办公设备、存储库房、人员资质、数量不满足要求、1分 人员不稳定;每次扣2、办公设备不齐 全、库房不满足2 2资料存储条件,每 次扣分17工程资料编 制、工程管理与验收资料1C0 C1 2、施工管理资料C2 3、 施工技术资料4、施工测量记 录C3 5、监控量测记录C3 C4、施工物资资料6C5 7、 施工记录C6 8、施工试验记 录C7 9、施工质量验收记录1、资料与工程实际进度不同步形成, 每次扣1分;2、形成的工程资料不 符合城市及相轨道交通工程资料管 理规程1

23、关文件要求,每次扣分;3、 形成的工程资料真实、有效、齐全、 完整、合规,且编制及时,分;符合 相关规定,否则每处扣118工程资料整 理、立卷资料的分类、整理、立卷城市轨道交通工程资料管理规按 程及相关文件要求及时进行资料立 卷工作,的分类、整理、否则每1分; 次扣19工程资料的 管理1、核查工程资料合格率、核 查工程资料自检记2录表、对工程资料进行有效的过程控1制、 资料形成的及时性、有效性、1合规 性高;否则每处扣分、形成检查记录 且结论与实际不2相符,每处扣1分;20竣工资料验 收已完分部工程竣工资料完整、齐全、有效、1资料真实、1 合规且编目清楚;否则每次扣分;、 资料的分项目录、卷内

24、目录、2备考表 的编制等不符合有关文件规定及要 求,每处扣分;1控制测量21测量仪器设 备检查仪器设备型号、数量、检 定证明是否满足工程检定证明是否有效,分 1需要,每处扣22测量方案检查施工测量方案内容是否齐全、是否具有针对性,1 手续是否完备,每处扣分;类别项目序号检查内容检查方法扣分标准扣 分扣分原因23及时上报监 理、专业测 量队复核检查上报的及时性、准确性能及时上报监理、专业测量队复核, 成果准确,每次扣1分;24多级复核制 度检查多级复核制度运行情况酌情多级复核制度是否有效运行, 1-3分;扣25测量资料检查测量资料签字不齐全,无涂改,资料不齐全、扣 1-3分26点位埋设检查点位埋

25、设情况清晰易点位不稳定,标识不单一、找, 每处扣1分;27测量方法及精度检查测量方法及精度精度不符合规范测量方法不正确,1 分;要求,每处扣28施工检测检查施工检测情况方案不作业不规范,方法不正确,1 分;可行,每处扣质量事故29查阅资料、特别重大事故,负有全部、主1、30 重要责任的,每起分别扣要、10分; 20、重大事故,负有全部、主要、2、 10重要责任的,每起分别扣20 5分;、 大事故,负有全部、主要责任35分; 的,每起分别扣10、一般事故,负有 全部、主要责4分。2任的,分别扣5、责任认定后在当 月检查中扣分; 该项扣分在总分 中直接扣除,不 计入平时寸检查和 综合检查的扣分 计

26、算。质量 引起 安全 事故30查阅资料重要、主要、一级:负有全部、1、 30次要责任,每起分别扣40、分; 20、10重要、负有全部、主要、2、 二级、次要责任,每起分别扣30、 20 510、分;、三级:负有全部、主要、 重要3 5分;、责任,每起分别扣 2010、四级:负有全部、主要责任, 4分别扣10、5分。责任认定后扣 分;该项扣分在 总中扣直接分 除,不计入平时 检查和综合检查 的扣分计算。扣分合计100分总分得分施工单位:检查组:安全管理(总分100分)表三类别 项序检查内容检方法扣分标准扣分扣分原因安全 保证 体 系1机构及人员查阅资料 现场核查无专门的安全管理机构且未上墙扣0.

27、5 分1分,不健全的扣无专职的安全管理人员,每少一人扣1 分。专职安全管理人员及项目主要负责 1人无安全证(原件),每一人扣分, 弄虚作假的每人扣3分。2管理制度查阅资料1不健全、责任未落实每项扣分3体系运转查阅资料未建立扣1分,运行不力扣0.5分4施工安全预防措施查阅资料预防措施不完善每项扣0.5分,5劳动保护用品发放情况查阅资料劳动保护用品发放不及时扣0.5分6人员上岗培训及特殊工种持证 情况查阅资料 现场核查发现一人次不符合扣0.5分施工 机械 使用及安全 状 况7是否制定安全使用机械操作规 程,有无专人管理查阅资料 现场核查分1每发现一处不符合要求扣8施工机械有无定期检查,操作 之前有

28、无专人进行检查查阅资料1分每发现一处不符合要求扣9操作人员是否进行技能培训, 有无违章操作查阅资料 现场核查每发现一处不符合要求扣1分10特种设备有无安全部门进行鉴 定、检查和批准查阅资料每发现一处不符合要求扣分1施工方案11施工组织设计有无安全措施,审批情况查阅资料分2无安全措施或未审批扣12编制专项安全施工方案且经专 家论证查阅资料分3缺一项扣安全检查13安全检查制度查阅资料无安全检查制度扣3分;检查次数不 足的,每次扣分;2检查中问题整改不 及时,或重复出现的,每项扣3分。类 别项 目序 号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因及教育14安全日志,安全活动记录查阅资料分;无安全日志和活动记

29、录的扣51安 全日志不连续的,每缺一天扣确的,分; 安全活动记录不及时准分每次扣115三级安全教育查阅资料每少一人扣1分16其它业主、政府部门要求开展 的安全活动查阅资料分每少一次扣3风险管理17工程保险及职工团体险查阅资料缺一项扣1分18编制风险管理实施细则责任是 否落实查阅资料分,责任不落实扣无实施细则扣3分2安全隐患19监理、业主本季度内的整改通 知单查阅资料分每份扣320本季度监理、业主隐患整改是否 及时查阅资料不及时整改每处扣3分 未整改每处扣 5分21发生轻伤事故查阅资料3分发生轻伤事故每起扣安全 应急 预 案22有无火灾、爆炸事故应急预案查阅资料12无预案的扣分,不完善的扣 分2

30、3有无施工生产及交通事故应急 预案查阅资料1分无预案的扣2分,不完善的扣24有无防洪、防塌应急预案查阅资料1分无预案的扣2分,不完善的扣25有无食物中毒事故应急预案查阅资料分1 2分,不完善的扣无预案的扣管理 台 帐26安全工作台帐是否齐全,记录是 否真实清晰查阅资料记录不真实扣1分,缺一项台帐扣 分227是否及时传递安全信息查阅资料分,传递不及2安全信息不传递扣时的 扣1分28是否按时、按要求上报各种资 料报表查阅资料分每1项不符合扣129是否对业主、监理发出的指令、 要求响应并落实查阅资料1分1每项不符合扣扣分合计分100总分得分施工单位:检查组:施工单位工程进度检查评分表(总分100分)

31、表四类别 项 目序 号检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因进度综合1进度网络计划查阅资料 现场核查无施工总网络计划,网络计划图表5分 未上墙,每项扣2计划编制和报送查阅资料不按规定的时间、要求进行编制与报送 年度、月度、周工作计划,3计划的合理性查阅资料周计划、月计划编制不合理,不符5合 总体计划要求,每次扣分,4计划完成情况查阅资料 现场核查%以下,扣月度工程计划完成85%以 701。分;月度工程计划完成分;月度工 程计划完成下,扣15分以下,扣 20605完成关键工期目标现场核查10月度关键工期目标未完成,每项扣 分6统计数据准确性查阅资料 现场核查统计数据资料不准确,与实际情况比 25较

32、出入超过的,每项扣分,7验工计价查阅资料验工计价不及时上报监理,影响进度分; 数据不准确或虚报款支付,扣5 2数量 的,每项扣分8工程进度滞后查阅资料进度落后,监理提出要求仍不采取赶5 工措施的,每次扣分类别 项序检查内容检查方法扣分标准扣分扣分原因扣分合计总分100分得分检查组:施工单位:施工单位履约管理检查评分表(总分分)100表五类别 项 目序 号检查内容检查方法扣分标准扣 分扣分原因人员检查1项目经理是否与投标书相符或经审 批同意查阅资料不符扣2分2技术负责人是否与投标书相符查阅资料不符扣2分3项目经理出勤情况查阅资料2分出勤不符合合同约定扣4技术负责人出勤情况查阅资料出勤不符合合同约

33、定扣2分5其他主要人员到位及出勤情况查阅资料到位与出勤与合同约定不符者,分一 次扣1项目 管 理6管理体系查阅资料分;管理体系运转不正常,扣55分, 施工证件不齐全,每项扣扣完为止7管理制度查阅资料(包括各职能部门制度、管理制度岗 位职责Z管理机构图表不健全2分 或未上墙,每项扣分包 商的 管 理8分包商的管理查阅资料施工单位选择的分包商没有严格执行 合同或业主、监理的有关管分;分包 商未经监理规定,扣5分5理批准就 进场施工的,扣9施工单位对分包商的管理查阅资料对分包商的管理不到位,有以包代管 现象,每次扣5分10分包商资质、人员素质查阅资料业主、监理检查发现分包商的施工资 质、人员素质、施

34、工质量不能满足工 程需要,未要求更换分包商或人员, 每人(次)扣5分材料及设备11施工设备按合同约定到位现场检查施工主要设备未到位,每台扣2分12材料规格、型号符合要求现场检查分,扣使用不合格材料每项扣5完为 止计量支付13申报程序是否符合合同规定查阅资料分不符合规定扣214申报单证是否完整、准确、及时查阅资料分,不及时1单证不完整一次扣1一 次扣分,不准确或者不真实一次扣2 分合同变更15变更依据是否完整查阅资料分依据不完整,一次扣216变更程序是否按规定进行查阅资料分变更不按程序进行,一次扣2扣分合计分总分100得分检查组:施工单位:施工单位文明施工及环境保护检查评分表(总分100分)表六

35、类别 项 目序 号检查内容检查方法扣分标准扣 分扣分原因文明施工1认真做好安全标准工地建设现场检查达不到要求酌情扣110分2管理井然施工现场宣传气氛浓厚、有 序、布局合理,材料码放整齐,便道、 管沟、场容场貌清洁划一现场检查110分达不到要求酌情扣3布生活区划分明显,生产、办公、场 区内车到人局合理、环境整洁;其它 目光所及到的地方必须硬化,处必须 绿化。现场检查110分达不到要求酌情扣4米场地四周应连续设置不低于2的围 蔽,保持坚固、稳定和整齐美观;现场检查110分达不到要求酌情扣5工洒水清洗,道路及时消除泥泞,地 内任何情况下不允许出现扬尘。现场检查分达不到要求酌情扣1106行政组织机构会

36、议室挂工程概况、施 工形象进图、党群组织机构图、安全、 度图、质量、环保保证体系职业健质 量目标、图,环境目标、三标体系职 能分配表康安全目标、现场检查110分达不到要求酌情扣物资 材料 管 理7管理制有健全的物资采购、供应、度 和现场物资管理标准查阅资料分不健全扣58整齐、工地仓库管理干净、分门别类, 标签及进出库台帐齐全清晰现场检查 查阅资料110分达不到要求酌情扣9现场材料堆放有序、标牌明显现场检查达不到要求酌情扣110分10应急材料”设置应急物资区且挂 牌和标识牌;数量满足要求现场检查查阅资料110分达不到要求酌情扣环 境 保 护11环保与水土保持管理机构健全查阅资料不健全扣2分12有无建立环保与水土保持目标责任 制查阅资料分2无目标扣13环保、水保体系运转是否正常查阅资料达不到要求酌情扣5分14有无环境保护应急预案查阅资料分无预案扣5分,不完善

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