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文档简介

***********公司***********公司--3-生产部工作流程名目1、生产打算制定流程2、生产完成核定流程3、工艺制作流程4、工艺文件监管流程5、跟工单执行流程6、插件、SMT、焊接领料流程7、插件备料作业流程8、插件流水线作业流程9、插件过波峰焊机操作10、SMT11、SMT12、炉后修理作业流程13、手工焊接修补作业流程14、生产补料流程15、清洗作业流程16、测试作业流程17、老化作业流程18、三防处理作业流程19、退料流程20、丢料处理流程21、工程变更流程22、加急订单处理流程23、产成品入库流程24、库房收料流程25、库房发料流程26、库房盘点流程27、库房盘点结果处理流程28、现场违纪处理流程298S生产部治理流程1、生产打算流程开始开始工通知单》确认《生产加工通知单》订单/物料/资料通知工艺员预备工艺文件依据工序确定工时打算确定上线和交货时间告知市场部排程时间有冲突工期无冲突编入到生产打算表内通知相关班组定时上线告知市场部生产进度跟进生产进度结束2、生产完成核定流程班组 生产主管 库房 业务员开始开始接到清洗组包装或组装组完成通知有质量问题总检最终抽检核实〔OQC〕确认合格打印《产成品入库单》依据《产成品入库单》核对缺料并落实责任人、检查多余物料贴物料转移标签样板归还工艺网板、工具入库产成品入库结束3、工艺文件制作流程客户 工艺员 生产主管 生产部/库房开始接到市场部通知客户确认 收到图纸、资料、工艺要求 板/说明资料整理,样板照片,要求确认客户确认 制作总工序流程图分工位制作《作业指导书》SMT位图程序 THT位图、要求有问题 工艺文件审核确认合格标准打印全套工艺文件归档结束4、工艺文件监管流程生产主管 工艺员 班组长开始开始工艺文件全套归档填写工艺文件检查表工程经理签字定期检查装入工艺文件柜生产领用有问题上报主管,并追究责任审批安全使用,完整归还确认签字归档结束***********公司***********公司--10-5、跟工单执行流程开始通知产品上线开始通知产品上线艺文件〉一起发给班组长领料员从班组长手中接过〈跟工单〉和〈领料单〉开头领料有问题准时报告主管到库房领料后并在〈跟工单〉和〈领料单〉上交接签字SMT组〈跟工单〉交接到插件组〈跟工单〉交接到焊接组〈跟工单〉交接到检验组〈跟工单〉交接到清洗组〈跟工单〉交接到组装测试组总检确认结束产成品入库与〈跟工单〉交接到库房归档6、插件、SMT、焊接领料流程生产打算 工艺 插件领料员 库房开始开始接到产品上线领料通知给出物料清单和作业指导书核对物料清单和作业指导书有问题到库房领料清点数量/核对型号签字确认贴物料转移标签物料转移到备料处结束留意:留意:1、物料清单要具体;2、物料实物型号与清单全都,3、清点数量准确,并签字。7、插件备料流程插件备料员 插件组长开始开始接到备料指示检查作业指导书和物料清单认真阅读和理解备料要求依据要求准时完成有问题转移交给插件组长确认贴转移标签安排上线结束留意:留意:1、依据工艺要求完好备料;2、清点数量。8、插件上线流水作业流程工艺 插件组长 线检开始开始接到产品上线领料通知拿到作业指导书、物料及清单认真阅读作业指导书组长依据工艺编排安排工位和物料工艺巡检开头插件质量记录线检有问题确认过炉结束留意:留意:1、漏件,反件,错件,2349、波峰焊机作业流程生产打算 波峰焊操作员 焊接组长 巡检***********公司***********公司--11-开始开始THT工序线检确认焊接工艺要求确认留意:10-配电柜开波峰焊机电源确认计算机启动停机检修查看设备是否有故障,参数正常有报警启动锡炉加热启动传送带锡炉温度达标确认工艺巡检首件确认结束批量过板10、SMT生产打算 SMT操作员 SMT组长 巡检***********公司***********公司--13-开始开始接到产品上线通知拿到作业指导书、物料及清单认真阅读作业指导书提前领取锡膏,搅拌SMT领料员拿到网板,物料网板上机对网板,编程确认有问题工艺巡检首件批量作业确认结束11、SMT生产打算 SMT操作员 巡检 品质通知通知PMC特别变更接到产品上线通知拿到作业指导书、物料及清单确认认真阅读作业指导书停机检修各设备开机有问题检查设备参数正常接到工艺程序并调整备料,上料留意:9、各区炉温测温仪传输道轨各配电柜13-AOI工艺巡检核对物料,站位,程序确认有问题首件品质/工艺核对批量作业确认无误结束12、SMT生产打算 炉后修补操作员 SMT组长 品质***********公司***********公司--14-开始开始SMT过炉后炉后检验表贴焊点炉后修理品质确认有问题贴转移标签转移到插件组插件,或转移到焊接组手补,或成品入库。SMT工序完毕13、焊接组手工修补作业流程生产打算 焊接操作员 焊接组长 巡检***********公司***********公司--15-开始开始接到产品上线通知领取作业指导书、清单及物料认真阅读作业指导书,工艺工艺巡检焊接组长安排物料及工位手工补焊/贴标焊点,元件状态修正/贴标自检/贴标自检/贴标品质检验确认无误有问题贴转移标签转下步切脚,清洗结束***********公司***********公司--26-14、补料流程生产经理 各领料员 组长 库房开始开始汇总本工序本线缺料清单落实缺料缘由落实责任人丢、损料登记责任人签字报送生产部经理签字确认到库房领料核对签字结束15、清洗装箱作业流程生产主管 清洗操作员 组长 工艺巡检开始开始接到需要清洗板卡任务知悉清洗要求确定清洗方案预备清洗液及工具逐块正、反面清洗作业巡检不干净检验确认合格后装箱贴物料转移标签完工登记转组装测试工序送入库结束16、测试作业流程生产主管 测试操作员 组长 工艺巡检开始开始接到需要测试产品的任务领取测试文件知悉测试要求问提分析汇总预备测试设备及工具修理或其他处理逐块、逐台进展测试巡检故障标签不合格确认做好测试数据记录检验合格贴物料转移标签转组装工序送入库结束17、老化作业流程生产主管 老化操作员 组长 工艺巡检开始开始接到需要老化产品的任务接到老化要求、常温/高温长时间监测:1、依据根本老化流程2、监测时间超48小时整理好老化车间预备测试设备及工具分批上架巡检问题分析汇总升温确认修理或其他处理故障标签开头老化,高温或常温,观看状态不合格做好老化时间记录,产品工作状态记录合格贴物料转移标签转下一道工序送入库18、三防作业流程生产主管 三防操作员 组长 工艺巡检开始开始接到需要做三防处理的任务依据要求对产品做好保护整理好三防处理架预备三防漆喷漆巡检整理后烘干,风干不合格确认合格贴物料转移标签转下一道工序送入库19、退料流程生产经理 各领料员 组长 库房开始开始汇总退料、清单和对应产品填写《生产退料单》缺料确认是否有丢、损料落实责任人不缺料责任人签字确认丢、损料登记余料库房核对签字结束20、丢、损料处理流程生产经理 各领料员 组长 库房开始开始统计觉察丢、损料追溯责任人确认恶意丢、损责任人签字行政惩罚丢、损料登记月末汇总,依据选购本钱扣款到人结束21、工序变更处理流程生产打算 工艺员 业务员 客户开始开始接到工序变更消息填写〈工序变更单〉确认生产主管准时做出调整处理通知一线班组长巡检调整人员,转移物料现场恢复有序状态结束22、加急订单处理流程班组 生产打算 业务员 客户开始开始接到加急订单通知明确交货时间确认工艺生产主管准时做出插单调整库房通知一线班组长调整人员,转移物料准时上线生产巡检品质检验产成品入库加急发货结束23、产成品入库流程生产打算 班组 品质 库房开始开始各工序完成检验确认巡检按要求装箱贴物料转移标签打印好产成品入库产品和单据一起送到库房成品区清点,签字入库,入帐结束24、库房收料入库流程客户 业务员 库房 品质 选购部开始开始接到业务员、选购员来料通知客户供给〔代管料〕选购供给〔公司自购料〕安排点料确认来料和单据一一对应来料检验〔IQC〕有质量问题检验确认有质量问题有型号数量问题物料和料单一起清点有型号数量问题签字入库,入帐贴物料转移标签结束25、库房发料流程生产打算 销售 领料员 库房 选购开始开始接到领料通知确认原材料或辅料生产主管签字批准到库房申请物料通知业务员确认通知选购员有料清点,签字,发料贴物料转移标签结束26、库房盘点流程销售 库房 财务 选购开始开始知悉公司定期盘点制度协调确定盘点时间确认制止出、入库作业1、整理、补上各出、入库单2、分类打印系统库存数据34、系统数据与物料卡一一核对核对盘亏,盘盈数据确认结束27、库房盘点处理流程行政部 库房 财务 选购开始开始审核盘点结果确认惩罚落实责任人调整库存帐务做到帐、物相符盘点备忘录启动库房收、发作业财务结算结束28、现场违纪处理流程生产经理 生产员工 组长开始开始知悉现场治理制度要求员工消灭违纪行为被班组长或治理人员记录确认违纪事实确定当事人和上司确认记录人填写〈违

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