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文档简介
出纳管理里面处理应收应付单据收款单处理:(注意:单据一定要仔细检查是否正确,修改单据比较麻烦)出纳模块主控台—财务会计—现金管理—往来结算—收款单录入(步骤如图)--保存单据。然后再到收款单序时簿---审核---发送---登帐。日记账主控台---财务会计—出纳管理---银行存款—银行存款日记账—在弹出的过滤条件选择银行科目---选择期间---确定应收款管理模块主控台—财务会计—应收款管理---收款—收款单维护—确认—确定---打勾—选择单据类型—确定。如果已经登帐传递了发现单据错误(本期可反向操作,已经结账做红冲)反向操作:先到应收款管理的收款单维护去反确认,再到出纳模块的现金银行存款日记账里面去删除日记账,再到出纳模块的往来结算的收款单序时簿里面的编辑下面点击批量撤销发送—批量反审核---最后才能修改单据。跨月红冲:在出纳模块做付款单(如下图)单据录入完成后—在出纳模块付款单维护里面分别点击审核---审批---登帐---发送—系统自动将该冲销单据发送到现金银行存款日记账和应收款的退款单据里面。同理,付款单操作与收款单一致,参考收款单操作方法。
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