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文档简介

2023年生产企业自查报告生产企业自查报告1

从最初组织生产起先,厂里始终严格遵照食品卫生法的要求,步步为营,坚实走好发展的每一步,

企业自查报告

。在厂子的组建和发展过程中,得到了济南长清质检分局大量的无私帮助,厂子始终有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量始终很有保障,没有出现过什么质量事故。

厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等,这些原料必需都是经过正规的渠道,从取得生产许可证的厂家购进,并附有出厂检验报告,质量要求很严格,必需符合国家对该食品的卫生要求,比如味精要符合GB/8967的要求,白糖要符合GB317的要求,等等。

厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等,这些添加剂的购进和运用都是严格根据GB2760的要求做的。

春节过后,根据济南市质量技术监督局长清分局,关于加强食品生产加工企业落实质量平安主体责任的要求,我厂成立了质量平安管理小组,由法人葛金河任组长,组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担当,根据各自分工,比照《食品生产企业落实质量平安主体责任状况自查表》,从企业资质改变状况,选购 进货查验落实状况、生产过程限制状况、食品出厂检验状况、不合格产品管理状况、食品标注标识状况、食品销售台账记录状况等10个方面,逐条进行自查。依据企业自查状况,企业自身感觉各方面做得尚可,基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的,刚好做了整改。现阶段,企业基本能做到系统管理,按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的状况汇报如下:

一、企业资质改变状况:企业名称为济南市长清区众惠食品厂,厂址是济南市长清区归德镇开发区,检验方式为自行检验,固态调味料的生产许可证编号为QS370*****92,新证正在办理中。本厂证照齐全,经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

二、选购 进货查验落实状况:本厂主要选购 的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。全部物品均从具有合法资格的企业够仅仅,购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中运用的食品添加剂,严格遵照了GB2760的要求,并做了具体的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。

三、生产过程限制状况:我厂每天支配专人对厂区卫生进行打扫,保持厂区内环境整齐干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生,杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施,每批产品生产前和生产结束后,均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生,工作服帽的整齐状况,班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后,经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间,没有交叉污染。

四、食品出厂检验落实状况:我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、PH计、超净工作台、台式培育箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备,具有检验协助设备和化学试剂,试验室测量比对状况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训,具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。根据国家标准,对生产出的每个单元的每批产品进行检验,将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查,对出厂的每批产品留样,并进行登记。

五、不合格品的管理状况和担心全食品召回记录状况:我厂生产须要的各种原料均从合法、正规渠道购进,并索取相关的证件。严格根据产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产,未遇到购买不合格原料和出现生产担心全食品的状况。

六、食品标识标注状况:我厂生产的各个单元产品的包装上根据相关规定印出名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号,以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及运用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录状况:我厂建立了食品的销售台账,记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息,包括购货者的名字,地址、销货场所等。

八、产品标准执行状况:企业主动并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是GB/T8***-200*、鸡精调味料执行的是SB/T1**71-200*、复合调味料执行的是本企业标准Q/01ZH*****-20xx、鸡味调味料执行的是本企业标准Q/01ZH*****-20xx。全部标准的状态都是现行有效。

九、企业人员培训、体检状况:我厂全部和生产相关的人员均参与了体检,取得食品从业许可证书(健康证),并定期参与企业组织的食品法律法规、食品平安学问、食品技术学问培训。

十、企业售后服务和产品平安预警和风险评估:我厂主要消费者都是回头客,目前为止,还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本,并制定相应的处理制度、应对机制,确保一旦出现消费者投诉状况,能刚好做出反应,力保消费者权益。

经过此次自查,我厂基本符合食品生产企业落实质量平安主体责任的要求,提高了质量平安意识,杜绝了质量平安隐患。在此基础上,我厂建立了质量平安保证长效机制,为长期、持续地生产优质产品,打下了坚实基础。

生产企业自查报告2

内蒙古高原杏仁露有限公司,地处鄂尔多斯市准格尔经济开发区。主要从事植物蛋白饮料和果蔬汁饮料的生产和销售,于20xx年的8月8号胜利换证。

20xx年1月19日开发区质监分局工作人员到公司进行指导,现将公司目前状况自查汇报如下:

一、选购 进货查验落实状况:生产所用的主要原辅料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、苹果酸、柠檬酸等,这些原辅料都是经过正规的渠道,从取得生产许可证的厂家购进,并附有出厂检验报告,质量要求很严格,必需符合国家对该食品的卫生要求,并且相关资质材料有专人管理。严格的履行原辅料入厂的验收检验工作,设独立检验员负责该项工作。

二、生产过程限制状况:我工作每天支配专人对厂区卫生进行打扫,保持厂区内环境整齐干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生,杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施,每批产品生产前和生产结束后,均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生,工作服帽的整齐状况,班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后,经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间,没有交叉污染。

三、食品出厂检验落实状况:我公司配备了电子分析天平、台式电热恒温干燥箱、酸度计、超干净化工作台、台式电热恒温培育箱等检验设备,具有检验所运用的协助设备和化学试剂。检验人员经过内蒙古质量技术监督局培训,具有内蒙古自治区职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。根据国家

标准,对生产出的每个单元的每批产品进行检验,将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查,对出厂的每批产品留样,并进行登记。

四、不合格品的管理状况和担心全食品召回记录状况:我公司生产须要的各种原料均从合法、正规渠道购进,并索取相关的证件。严格根据产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产,未遇到购买不合格原料和出现生产担心全食品的状况。

五、食品标识标注状况:我公司生产的各个单元产品的包装上根据相关规定印出名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号,以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及运用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

六、企业人员培训、体检状况:我公司全部和生产相关的人员均参与了体检,取得食品从业许可证书(健康证)。并定期参与企业组织的食品法律法规、食品平安学问、食品技术学问培训。

七、我公司对生产平安特别重视,定期组织员工参与食品法律法规、食品平安学问、平安生产学问的培训与学习,加强员工的平安生产意识,确保生产的质量平安及人员设备平安。

经过此次自查,我厂基本符合食品生产企业落实质量平安主体责任的要求,提高了质量平安意识,杜绝了质量平安隐患。在此基础上,我厂建立了质量平安保证长效机制,为长期、持续地生产优质产品,打下了坚实基础。

生产企业自查报告3

一、整改活动开展状况

公司依据贵局下发的[20xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深化开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关详细问题的描述,我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作,仔细分析了自查中发觉的问题,确定了详细整改期限,明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题,我们已严格根据要求整改。在对相关问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的看法、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度,落实整改状况。

二、自查发觉的问题及整改状况

依据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:

(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职责清楚,授权明确合理,不相容职务相互分别,相互制约;财务会计人员具备相关专业学问和专业技能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教化有制度性支配。

(二)各公司应当依据相关法律法规的规定,建立健全符合公司

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款,对须要进行责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东、实际限制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际限制人供应任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求,满意公司的实际须要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求,会计档案归档刚好、保管平安;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和报表附注;应当依据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营特点,制定明确、恰当的会计政策,并在财务报表附注中具体披露,不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

依据上述通知要求(一),我们在自查中依托财务管理组织架构,明确了各岗位职责、优化了工作流程,依据各岗位业务改变,刚好进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本状况进行统计,了解会计人员是否具备从业资格;在20xx年12月份公司组织支配了“财务部门20xx年度教化训练安排”。

依据上述通知要求(二),自查中公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理方法》、《会计档案管理方法》、《企业内部限制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定,详细制定了公司内部相关制度、详细业务实施细则,如:《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员接着教化管理制度》、《会计档案管理方法》等制度。

依据上述通知要求(三),自查中公司规模急速发展,经营模式的不断创新,流程操作更新加快,在财务信息系统方面已加强建设和管理,公司ERP系统已升级至用友8.9.0版本,人员操作权限由信息部严格限制,职责分明。为适应公司发展须要,公司已增加了费用预算模块,采纳用友软件中的集团预算应用模式,包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都运用了该模式进行管理,从预算管理设定、预算表的编制、预算的限制与分析,以及日常报销的业务均根据集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控,并能够独立部署预算与报销的IT系统,利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块,主要为设备、工程、修理、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP系统中管理,固定资产请购单采纳系统打印代替手工单据,极大便利了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源工资系统、供应商管理平台等模块,这些模块已接连投入运用。

依据上述通知要求(四),自查中公司进一步强调凭证填制规范要求,摘要简明清楚、科目运用规范、合理。会计档案刚好归档、保管,制定了《会计档案管理方法》,并已遵照执行。依据《企业会计准则》及相关规定,制定了详细明确的.适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。

针对在自查中发觉问题及详细整改状况如下:

1.财务人员和机构设置基本状况

存在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业资格证。

整改措施:依据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定,根据《深圳市会计条例》中第十条:“取得会计从业资格证书的人员,方可从事会计工作”要求,公司对集团内各公司会计人员基本状况进行统计,审查各会计人员的从业资格,通知未取得会计证人员在最近一个周期考取,人事部门将此作为后续财务人员聘请录用条件之一。

整改结果:未取得会计证人员将在20xx年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取,12月参与财会电算化考试,预料年底可取得会计从业资格证书。

2.会计核算基础工作规范性状况

存在的问题:对合并范围往来定期对账,每月一次明细账核对,只是核对正确,未对结果签字确认。

整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗位职责,完善各往来对账手续,从今次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月刚好与苏州、南昌子公司往来对账,在次月10号前完成对账工作,由双方签章确认,现已遵照执行。

整改结果:从20xx年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认,后续持续监督执行。

3.资金管理和限制状况

存在问题:

(1).出纳人员获得部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调整表未复核。

整改措施:

(1).明确出纳岗位工作职责,加强出纳工作管理,更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单,做到相互牵制,明确责任;

(2).监督检查银行存款余额调整表签批手续完整,并且指定专人复核,在每一账户银行存款余额调整表完成后,对银行存款余额调整表统一填制汇总表,核对银行存款明细科目,以防相关表档遗漏。

整改结果:

(1).出纳人员从银行获得银行对账单,已整改支配由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。

(2).部分银行存款余额调整表未有专人复核,已整改由资金部负责人复核,并且签名确认。

4、企业财务管理制度建设和执行状况

存在问题:公司财务制度体系建设不完善,相关制度没有更新,存在部分已在执行的工作流程,没有形成书面制度文件。

整改措施:公司依据企业会计制度,企业会计准则,企业内部限制基本规范等相关法律法规,结合公司业务特点,完善相关财务管理制度,并将已经实际执行的制度书面固化。依据公司业务发展改变,刚好修订更新相关制度。

整改结果:现已补充部分制度:如《会计人员接着教化管理制度》、《会计档案管理方法》等。后续据实补充修订,进一步完善公司制度建设,并严格遵照执行。

5、母公司对子公司财务管理和限制状况

存在问题:公司对子公司的资金状况进行不定期的财务、审计专项检查,财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度限制。

整改措施:发布公司相关审计、财务检查工作规范制度,后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核,报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批,最终经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理,子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人,负责人依据资金申请状况邮件指令补充收付款所需资金。

整改结果:公司制定发布《内部审计制度》,对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计、检查报告材料。通过整改,进一步加强巡检工作管理,规范人员聘请流程、切实履行好资金审批权限,不断提升财务、审计检查工作效率,保证公司资产平安。

三、证监局走访提出问题及整改状况

深圳证监局于20xx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部限制、信息系统等相关方面问题,针对证监局提出的问题,我公司根据要求已全部整改并取得良好的效果,现就整改状况报告如下:

1.关于票据管理问题

存在问题:支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录,未有登记购买记录。

整改措施:建立票据管理登记台账,严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。

整改结果:票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理,完善了台账登记内容,并遵照执行。

2.现金日记账、银行日记账登记问题

存在问题:缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

整改措施:专项活动自查开展时,即已支配出纳补录现金、银行存款日记账,贵局在走访过程中已补录了大部分月份日记账。

整改结果:手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕,后续出纳严格根据要求刚好登记、日清月结。

3.关联方、董高监日常出差报销用借款问题

生产企业自查报告4

依据《关于转发自治区交通运输厅开展全区交通运输行业平安生产检查督查的通知》(六宜工〔20xx〕343号)文件要求,六河11标项目部结合施工的实际状况,仔细开展了自查自纠工作,现把公司的平安生产自查自纠工作总结如下:

一、平安生产大反思、大检查自查自纠活动状况

1、平安管理机构方面

我公司在平安管理机构建设方面,尤为重视现场技术、平安人员的配备,每个生产车间都配备了重要的人员及部门,生产现场每个工点都有现场技术人员及专职平安员全程监督,并全部对各人员签订了平安管理终端责任状,明确各管理人员的职责,确保生产现场平安质量可控。

2、平安生产管理制度方面

通过自查自纠活动,部分工点原平安生产管理制度不完善、平安防护设施不齐全的,现逐步走上正规,例如总经理利用晚上空闲时间对生产管理人员和生产人员进行了平安技术交底,并对相关责任人签订了责任状,对员工生产过程中要留意的事项逐一制定了措施。

3、隐患排查治理和重大危急源监控方面

目前随着我公司部分项目安装、调试设备接近尾声,重大危急源点主要限制在大型设备安装过程中,其他重大危急源点基本上已施工完毕。我公司由总经理每月组织两次大型的平安生产自查自纠检查,每周由经理带领生产平安检查小组成员组织两次的平安生产自查自纠的检查,由每月旬报进行通报各工区各工点的隐患排查治理和重大危急源监控状况,并是否刚好进行了整改,对不刚好整改的部门或个人进行了经济惩罚和平安教化。

4、平安教化培训和特别工种持证上岗状况

随着平安生产重点由下部结构升至上部结构,我公司生产部分是带电作业,平安教化培训工作显得尤为重要,公司每月都制定了对生产车间员工进行一次平安教化培训;对每位现场生产操作人员的持证状况进行审查,现我告知现场特别工种人员将近2人,现场持证状况来看作到了特别工种100%持证上岗。

5、特种设备运用管理状况

由于我公司特种设备基本上都集中在生产车间,每日都必需进行生产设备的平安性能检查,对部分受力构件在运用后,重新对运用设备的疲惫状况作试验,对不能满意平安性能的设备进行拆换处理,刚好对设备进行保养。

6、平安投入状况

我公司在平安投入方面吸取各类工程现场发生的平安教训,在平安生产投入方面不惜成本,确保施工平安,现我公司全线各工点没有因为平安投入资金不到位而忽视平安的问题,也没有因为平安投入资金不到位而影响施工进度的。

7、应急预案编制及演练状况

依据员工的突发意外损害方面所实行措施学问,针对我公司平安施工生产实际状况,特在公司厂区内组织了一次应急急救演练,演练顺当结束,取得了大家的认可。

二、存在问题

在这次平安生产大检查中,发觉问题,当即整改。检查中发觉的主要问题是:

1、厂区车辆未按规定停放在指定地点;

2、现场施工用电未按要求设置,乱接电问题存在,线路杂乱;

3、施工现场缺少平安防护设施;

4、车间平安防护不到位,临边所设立平安防护栏不符合要求;

5、设备运用管理不规范;

6、灭火器材配备不足、过期,不放在明显位置;

7、针对以上检查出的平安隐患,现已整改完毕。

三、整改措施

针对以上检查出的问题,在下步工作中,我们要强化措施,督促企业按时整改,按期复查,跟踪整治,确保整改到位。

1、加强领导、树立平安生产意识。要强化措施,仔细落实平安生产责任制,要把平安生产工作纳入重要日程,一把手要亲自抓。要加大平安生产工作力度,仔细实行“平安第一、预防为主”的方针,坚持谁主管谁负责的原则,把平安生产工作责任制层层落实,切实做到抓实、抓细。特殊是停产、半停产及设备安装车间的平安防火,要严格根据有关规定做好平安生产和平安防火工作。

2、遵章遵守法律,建立健全平安生产规章制度。对平安生产工作的要求,把平安生产工作规章制度、岗位操作规程,组织机构建立健全,真正做到有章可循,有法可依,组织落实,制度落实,措施落实。同时,要抓好平安生产的宣扬教化培训工作,增加领导和工人的平安生产意识和法制观念。

3、常常检查,仔细排查隐患整改隐患。我们对平安生产的检查工作要做到常常化,制度化、规范化,在工作中主要体现一个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的平安隐患问题要督促企业加快整改,把隐患歼灭在萌芽中,削减平安生产事故的发生。

4、严明纪律,肃穆责任追究。要做好平安生产事故防范工作,杜绝各类事故的发生。一旦发生事故,要仔细执行事故报告制度,要逐级刚好上报,对发生平安生产事故的单位要根据“四不放过“的原则,肃穆追究企业主要负责人和相关责任人的责任,确保国家和人民生命财产平安。

四、平安生产大反思、大检查自查自纠活动取得的成效

通过对公司厂区内生产车间、设备安装车间的工点平安生产大反思、大检查自查自纠活动,解除了我公司项目各工点中存在的平安质量隐患,消退了重大平安隐患苗头,杜绝了平安质量事故的发生,尤其在各工区,各部门以及施工队平安隐患排查意识上形成了一股绳。总之,项目部通过此次平安生产大反思、大检查自查自纠活动的开展,有力地促进了现场生产的平安生产工作。现场生产平安生产责任主体更加明确、社会责任感进一步增加,员工的平安意识得到了明显提升,在全公司范围内形成了深厚的人人讲平安的良好氛围。

生产企业自查报告5

根据《关于集中开展平安检查整改专项行动通知》要求开展企业平安生产自查自纠活动。我公司领导高度重视,主动组织相关人员抓好组织发动,仔细开展自查自纠,不留死角。针对存在的问题和薄弱环节根据定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改安排,落实整改措施,严防事故发生。现就自查状况总结如下:

一、强化管理,明确责任

为切实加强对我公司平安生产工作的领导,公司调整充溢了公司平安生产工作领导组,力争做到目标明确,责任落实,工作到位,防患于未然。

二、细化措施,落实到位

全面实行“平安第一,预防为主”的方针和师、团平安生产工作有关文件精神,坚持做到依法管理,强化监督,严格检查,督促整改,让隐患得到消退,事故得到限制。以监管工作为重点,严防一般平安事故,杜绝重、特大平安事故,确保员工生命财产平安

三、工作内容及措施方法得当

1.加强平安学问的宣扬教化,努力提高全公司职工平安生产意识。仔细开展平安生产法律法规和政策的宣扬教化,提倡和抓好平安文化建设,增加公司职工平安生产意识。我企业根据有关要求,主动主动选派人员参与上级主管部门组织的平安培训和复训,并切实抓好企业职工平安生产学问和生产技能的培训,努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。

2.强化平安责任管理,建立健全各项规章制度。本单位平安工作的第一责任人,对本单位平安生产工作负干脆责任,必需切实履行职责,加强监督检查,刚好解除各类平安隐患,严防各类平安事故的发生。一是要仔细实行好与公司签订的平安生产目标管理责任书,做到有岗、有位、有责。二是公司平安生产领导组定期组织人员对各个部门落实的状况进行检查、督促,并将状况登记在册,作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际,制定和完善各项平安生产规章制度及平安生产规程,并严格执行,杜绝“三违”现象,切实做到平安生产有章可循。

3开展了综合性平安生产大检查。企业平安生产领导组每季度组织开展一次综合性的平安生产大检查,对车间存在的重大隐患,督促其制定整改措施,落实资金,支配专人督促整改,并将隐患排查以及整改状况备案存档;各车间和平安责任单位每月组织一次平安大检查,发觉隐患,制定措施,落实专人,限期整改,并将状况刚好上报企业平安生产领导组。

四、存在的问题与不足以及整改

1、不得运用自制挂钩。

2、不得乱接乱焊挂钩(主要一楼大门和柱子上)。

3、车间二楼扶梯有部分变形。

4、打木片的电动机尼龙棒应更换。

5、精整区杂乱,硅袋应摆放至机修车间,每日定量领取运用。

6、配电箱上堆放杂物。

7、出炉人与未佩戴护目镜、工作服、面罩。

五、针对以上检查出的问题,在下步工作中,我们要强化措施,督促车间按时整改,按期复查,跟踪整治,确保整改到位,做出以下几点:

1、把硅袋放入机修车间,每日领取运用。确保精整区域不杂乱。

2、打木材的电动机的尼龙棒、车间扶梯让机修人员定期检查、修理、定期更换。

3、电器设备的安装和修理由电工操作,并定期检查线路及一切电器设备,

4、车间配电室的电路需电工定期进行检查,确保电路的整齐。

5、车间二楼配电柜需更换,并上锁。

6、加强出炉人员佩戴护目镜、穿工作服、戴面罩的重要性意识,树立平安生产意识。仔细落实平安生产责任制。

7、严禁车间内乱焊乱挂,确保车间的规范。

在这次“打非治违”和“隐患排查”自查自纠下,我公司高度重视,进一步增加企业和职工的平安隐患得到了有效的解除,车间也依据所提的整改看法快速进行整改,整个自查自纠工作取得了良好的效果。

生产企业自查报告6

北京***集团自成立以来视质量为企业的生命,将质量建设作为公司的关键来抓,通过二十年努力,集团在水果原浆加工的冷破裂、浓缩果汁加工的超微过滤、饮料灌装的UHT超高温瞬时灭菌、无菌冷灌装等项工艺、技术,均处于世界领先地位。健全、实施了ISO9001、HACCP、ISO220xx、OHSAS18000、ISO14001等质量、平安、环境管理体系,并实施体系认证。北京***集团***有限公司自20xx年成马上制定了HACCP安排并严格根据该标准进行生产管理,到现在已建立了系统的质量限制体系。通过自查,我们主要做了这些工作并存一些不足,详细如下:

一、质量限制体系建设

注意严格的质量限制体系建设,在质量管理过程中主动推行全员质量管理理念。质量管理体系全面覆盖项目论证、技术装备基础建设与管理、原材料供应商的开发、进厂原辅料的检验、生产过程质

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