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文档简介

塑料部品UL控制程序UL掌握程序制定部门:体系治理科生效日期:2023-11-23

1.目的

标准塑胶部品的生产流程,满意顾客的UL要求。

2.适用范围

适用于客户有UL要求的产品。

3.职责

3.1营业科:接收顾客UL定单,组织评审;编写构成表,确认UL部品清单。

3.2生产治理科资材系:负责购置符合要求的原材料,并要求供给商供应有关的资料。

生产治理课规划系:依据客户的要求,在发送生产通知单时,须注明相应的标识,以便相

关部门做好预备工作。

3.3技术部:依据客户要求,确定部品的用料,确认模具上有关UL的标识,确认UL部品清单。

3.4制造部:在生产过程中,确保正确用料,确保部品的标签内容符合要求。

3.5物流购置科:确保正确发料发货。

3.6质量保证部:确保产品的质量及标签的内容符合要求,并依据客户的要求供应相关资料。

3.7体系治理科:UL部品清单的作成。

3.8工场长:UL部品清单的成认。

4.资料

4.1我司ULFileNO.:E254094;

4.2ULDesignCODE:F1121。

5.程序(产品实现过程掌握按ISO9001:2023质量治理体系文件要求,同时须符合以下规定):

5.1营业部确认客户要求的UL塑胶部品(只限本公司生产);包括部品品名/番号(用以识别

客户)、所用原材料品名/番号/ULFILENO.(用以识别供给商),并供应体系治理科,由

体系治理科制定《公司UL部品清单》并进展文件受控发放相关部门。

当营业科收到新的UL部品订单,准时联络体系治理科修订清单。

5.2营业部接收客户UL部品定单进展评审后,依据《UL部品订单评审流程》进展掌握。

5.3生产治理科资材系依据客户的要求,确定部品的用料,是否已经过UL论证(黄卡或询问

及物料标识、ULFileNO.标识;模具科确认模具的标识,并依据UL部品清单建立UL部品

模具清单,技术部给相关部门发放产品工程资料(成形条件表、捆包作业指导书、品质判文件编号:页次:第1页共4页

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定票等。

5.4如有本公司内部订购UL原材料,技术部确认该原材料在注塑成型工艺中是否有混料(原

料、再生料及添加剂:如着色、填料、脱模剂、色母、色粉、荧光粉等),混料的微粒、阻燃级别及供给商是否一样;同种产品同时所用材料是否不同,其最少厚度和实际密度时的UL94级别是否一样(或要求客户供应测试报告);再生料的使用比率是否超过25%。如不符合以上几个方面的要求,则需做相应测试(按UL746D要求)。

5.5生产治理科依据产品工程资料(或按顾客指定的),购置符合要求的原材料,并要求物

料供给商供应相关资料,如:材料规格书、黄卡、出货检验报告(此报告在每批来料时必需供应)交由质量保证部保存。

5.6物流科将原材料存放入指定地方:按要求做好标识(可加“UL”字样标识)。发料时,

做好出入数的记录(包括:发出数量/日期、回收数量/日期等),并在相应的单据上加盖(UL)字样印章,以便和其它物料进展区分。

5.7生产治理科在收到营业科的P/O和《制品构成表》时,确认是否为UL产品,如是则在《生

产规划》上标注(UL)字样印章(要能清楚标明或识别是UL部品),各相关部门收到资料后,按UL的要求作业。(留意:如未获得UL认可的外协商不能生产UL产品)

5.8制造部依据工程资料(如:生产通知进展领料生产和退料,在混料时,须在装料桶外加

注(UL)标记,有关的记录(如领料单、生产卡、混料/投料记录、生产日报表、退料单等)亦须做(UL)标记。

5.9生产过程中,成形科对支头、水口等废料,存放于有(UL)印章标识、物料名称标识的

水口箱内(最好准时碎料后密封包装待用!有(UL)印章标识)。并做相应的支头、水口等废料碎料记录与有(UL)印章标识;热塑性再生料再生比率按标准(25%),并做混料记录及有(UL)印章标识。

5.10对部品所用的《交货单》必需填写材料制造商名及材料名称,并在《交货单》上注明我

司的ULFileNO.:E254094和DesignCODE:F1121。

5.11部品入仓时,制造部在入仓单上注明(UL)印章标识,部品在出仓时,物流部在送货单文件编号:页次:第2页共4页

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上加盖UL印章标识。

5.12检验员在检验过程中,核准产品的编号,所用原材料名称,产地,UL印章等级是否正确。5.13质量保证部的质量记录须有(UL)印章标识。在每批货动身时(或依据客户要求)供应

出货报告,材料证明书,原材料黄卡等相关资料。

5.14体系治理科负责UL治理体系的维护和UL季度审核的对应。

6.流程图

流程文件资料责任部门

UL掌握程序制定部门:体系治理科生效日期:2023-11-23

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篇2:UL部品与顾客有关过程掌握程序

UL部品与顾客有关过程掌握程序制定部门:体系治理科生效日期:

1.目的

本程序目的在于确保营业部接收到客户UL部品定单后能按UL要求进展掌握,使本公司供应的产品满意顾客的要求。

2.适用范围

本程序适用于本公司产品有UL要求的掌握。

3.职责

3.1营业部负责组织与UL产品有关的要求确实定的评审,做好与UL产品有关的要求确实

定和评审记录及其治理工作。

3.2营业部长或其授权人负责与UL产品有关内容的评审。

3.3相关部门参加UL产品有关的相关内容的评审。

3.3.1营业部负责组织和协调合同评审。

3.3.2技术部负责技术内容的评审。

3.3.3生产治理部负责资材供给力量、生产力量及交货期的评审。

3.3.4质量保证部负责质量保证力量的评审。

3.3.5制造部、设备动力科负责所需设备的评审。

4.工作程序

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UL部品与顾

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