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文档简介

德化县本级支出预算说明德化县财政支出预算说明2023年度德化县一般公共预算支出数为273097万元,比2022年预算数增加37720万元,增长16%。具体情况如下:(一)201-一般公共服务支出32113万元,较2022年预算数增加8087万元,增长33.66%。主要原因是人员经费和专项业务项目支出增加。其中:1、20101-其中:人大事务1005万元,较2022年预算数增加186万元,增长22.71%。主要原因是人员经费增加。2、20102-政协事务773万元,较2022年预算数增加259万元,增长50.39%。主要原因是人员经费增加。3、20103-政府办公厅(室)及相关机构事务7326万元,较2022年预算数增加590万元,增长8.76%。主要原因是人员经费和专项业务经费增加。4、20104-发展与改革事务1083万元,较2022年预算数增加467万元,增长75.81%。主要原因是人员经费增加。5、20105-统计信息事务659万元,较2022年预算数增加300万元,增长83.57%。主要原因是专项普查经费增加。6、20106-财政事务3340万元,较2022年预算数增加570万元,增长20.58%。主要原因是人员经费增加。7、20107-税收事务1500万元,与2022年预算数持平。8、20108-审计事务481万元,较2022年预算数增加162万元,增长50.78%。主要原因是人员经费增加。9、20111-纪检监察事务2472万元,较2022年预算数增加574万元,增长30.24%。主要原因是人员经费和专项业务经费增加。10、20113-商贸事务764万元,较2022年预算数增加210万元,增长37.91%。主要原因是人员经费增加。11、20126-档案事务321万元,较2022年预算数增加64万元,增长24.9%。主要原因是人员经费增加。12、20128-民主党派及工商联事务193万元,较2022年预算数增加60万元,增长45.11%。主要原因是人员经费增加。13、20129-群众团体事务897万元,较2022年预算数增加535万元,增长147.79%。主要原因是人员经费增加。14、20131-党委办公厅(室)及相关机构事务支出5910万元,较2022年预算数增加2743万元,增长86.61%。主要原因是人员经费增加。15、20132-组织事务1208万元,较2022年预算数增加197万元,增长19.49%。主要原因是增加人员经费支出和专项业务经费增加。16、20133-宣传事务741万元,较2022年预算数增加176万元,增长31.15%。主要原因是人员经费增加。17、20134-统战事务477万元,较2022年预算数增加133万元,增长38.66%。主要原因是人员经费增加。18、20138-市场监督管理事务2554万元,较2022年预算数增加872万元,增长51.84%。主要原因是人员经费和专项业务增加。19、20199-其他一般公共服务支出(款)409万元,较2022年预算数减少11万元,下降2.62%。主要原因是减少今年预留专项项目资金。(二)203-国防支出0万元,与上年预算数持平。(三)204-公共安全支出17480万元,较2022年预算数增加5505万元,增长45.97%。主要原因是人员经费和专项业务项目支出增加。其中:1、20402-公安15956万元,较2022年预算数增加4844万元,增长43.59%。主要原因是人员经费和专项业务增加。2、20404-检察56万元,较2022年预算数增加56万元,增长100%。主要原因是人员经费和专项业务增加。3、20406-司法1370万元,较2022年预算数增加547万元,增长66.46%。主要原因是人员经费和专项业务增加。4、20405-法院98万元,较2022年预算数增加58万元,增长145%。主要原因是审判助理人员经费支出增加。(四)205-教育支出85462万元,较2022年预算数增加3862万元,增长4.73%。主要原因是人员经费支出增加、县级财政加大教育投入等。其中:1、20501-其中:教育管理事务2037万元,较2022年预算数增加530万元,增长35.17%。主要原因是人员经费支出增加。2、20502-普通教育77499万元,较2022年预算数增加8208万元,增长11.85%。主要原因是人员经费支出增加、县级财政加大教育投入等。3、20503-职业教育3588万元,较2022年预算数减少5595万元,下降60.93%。主要原因是人员经费支出减少。4、20507-特殊教育743万元,较2022年预算数增加354万元,增长91%。主要原因是人员经费和专项业务增加。5、20508-进修及培训1595万元,较2022年预算数增加365万元,增长29.67%。主要原因是人员经费支出增加、县级财政加大教育投入。6.教育费附加安排的支出0万元,与上年预算数持平。(五)206-科学技术支出4765万元,较2022年预算数增加405万元,增长9.29%。主要原因是按法定投入规定,县财政加大科技经费投入及人员经费支出增加。其中:1、20601-其中:科学技术管理事务270万元,较2022年预算数减少2万元,下降0.74%。主要原因是人员经费支出减少。2、20604-技术研究与开发4300万元,较2022年预算数增加350万元,增长8.86%。主要原因是县级财政加大科研经费投入。3、20607-科学技术普及195万元,较2022年预算数增加57万元,增长41.3%主要原因是专项业务经费支出增加。。(六)207-文化旅游体育与传媒支出3383万元,较2022年预算数增加341万元,增长11.21%。主要原因是人员经费支出增加及上级加大专项业务活动投入。其中:1、20701-其中:文化和旅游1818万元,较2022年预算数减少121万元,下降6.24%。主要原因是人员经费支出减少。2、20702-文物保护430万元,较2022年预算数增加248万元,增长136.26%。主要原因是上级提前下达博物馆免费开放资金的增加。3、20703-体育241万元,较2022年预算数增加102万元,增长73.38%。主要原因是专项业务经费支出增加。4、20706-新闻出版影视255万元,较2022年预算数增加200万元,增长363.64%。主要原因是专项业务经费支出增加。5、20708-广播电视639万元,较2022年预算数减少88万元,下降12.1%。主要原因是人员经费支出减少。6、其他文化体育与传媒支出0万元,与上年预算数持平。(七)208-社会保障和就业支出24494万元,较2022年预算数增加7334万元,增长42.74%。主要原因是人员经费及上级提前下达专项资金增加。其中:1、20801-其中:人力资源和社会保障管理事务1296万元,较2022年预算数减少6948万元,下降84.28%。主要原因是上级提前下达专项业务资金减少及科目调整。2、20802-民政管理事务872万元,较2022年预算数增加152万元,增长21.11%。主要原因是人员经费增加。3、20805-行政事业单位离退休4417万元,较2022年预算数增加2267万元,增长105.44%。主要原因是人员经费增加。4、20807-就业补助319万元,较2022年预算数增加119万元,增长59.5%。主要原因是科目调整支出。5、20808-抚恤1787万元,较2022年预算数增加907万元,增长103.07%。主要原因是专项业务资金增加。6、20809-退役安置513万元,较2022年预算数增加34万元,增长7.1%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。7、20810-社会福利1425万元,较2022年预算数增加465万元,增长48.44%。主要原因是今年提前下达专项资金及县财政投入增加。8、20811-残疾人事业1560万元,较2022年预算数增加911万元,增长140.37%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。9、20816-红十字事业70万元,较2022年预算数增加13万元,增长22.81%。主要原因是人员经费增加。10、20819-最低生活保障2656万元,较2022年预算数增加1626万元,增长157.86%。主要原因是农村低保支出增加。11、20820-临时救助417万元,较2022年预算数增加293万元,增长236.29%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。12、20821-特困人员救助供养580万元,较2022年预算数增加564万元,增长3525%。主要原因是上级提前下达农村特困人员救助专项资金增加。13、20825-其他生活救助17万元,较2022年预算数增加3万元,增长21.43%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。14、20826-财政对基本养老保险基金的补助7639万元,较2022年预算数增加6365万元,增长499.61%。主要原因是今年科目支出调整。15、20828-退役军人管理事务252万元,较2022年预算数增加50万元,增长24.75%。主要原因是人员经费增加。16、20830-财政代缴社会保险费支出0万元,较上年预算数减少130万元,下降100%。主要原因是今年上级提前下达专项资金减少。17、20899-其他社会保障和就业支出674万元,较上年预算数增加643万元,增长2074.2%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。(八)210-卫生健康支出20636万元,较2022年预算数增加7035万元,增长51.72%。主要原因是县级财政投入及上级提前下达专项资金增加。其中:1、21001-其中:卫生健康管理事务670万元,较2022年预算数减少1667万元,下降71.33%。主要原因是人员经费减少。2、21002-公立医院906万元,较2022年预算数增加72万元,增长8.63%。主要原因是上级提前下达专项资金及人员经费增加。3、21003-基层医疗卫生机构3637万元,较2022年预算数增加3426万元,增长1623.7%。主要原因是县级财政投入及上级提前下达专项资金增加。4、21004-公共卫生7248万元,较2022年预算数增加4638万元,增长177.7%。主要原因是上级提前下达专项资金及县级财政投入增加。5、21006-中医药142万元,较2022年预算数增加76万元,增长115.15%。主要原因是上级提前下达专项资金及县级财政投入增加。6、21007-计划生育事务4360万元,较2022年预算数增加667万元,增长18.06%。主要原因是人员经费增加。7、21011-行政事业单位医疗150万元,较2022年预算数减少290万元,下降65.91%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。8、21012-其他行政事业单位医疗支出3226万元,较2022年预算数增加3226万元,增长100%。主要原因是今年县级财政投入减少。9、21013-医疗救助171万元,较2022年预算数增加127万元,增长288.64%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。10、21014-优抚对象医疗43万元,较2022年预算数增加32万元,增长290.91%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。11、21016-老龄卫生健康事务31万元,与2022年预算数持平。12、21099-其他医疗卫生与计划生育支出(款)52万元,较2022年预算数增加52万元,增长100%。主要原因是专项业务经费支出增加。(九)211-节能环保支出3088万元,较2022年预算数增加2713万元,增长723.47%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。其中:1、21103-污染防治3088万元,较2022年预算数增加2713万元,增长723.47%。主要原因是今年上级提前下达专项资金增加。(十)212-城乡社区支出5583万元,较2022年预算数减少2350万元,下降29.62%,主要原因是上级提前下达专项资金等减少。其中:1、21201-其中:城乡社区管理事务2663万元,较2022年预算数增加641万元,增长31.7%。主要原因是人员经费支出增加。2、21203-城乡社区公共设施1103万元,较2022年预算数减少1万元,下降0.09%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。3、21205-城乡社区环境卫生(款)1507万元,较2022年预算数减少2100万元,下降58.22%。主要原因是上级提前下达专项资金减少。4、国有土地使用权出让收入安排的支出1000万元,较上年预算数减少100万元,下降100%。主要原因是今年上级提前下达专项资金减少。5、21299-其他城乡社区支出(款)310万元,较2022年预算数增加110万元,增长55%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。(十一)213-农林水支出27213万元,较2022年预算数增加10568万元,增长63.49%。主要原因是按法定投入要求增加县级财政投入、上级提前下达农林水支出补助资金等。其中:1、21301-其中:农业11644万元,较2022年预算数增加3463万元,增长42.33%。主要原因是人员经费增加、上级提前下达专项资金等增加。2、21302-林业和草原6607万元,较2022年预算数增加2656万元,增长67.22%。主要是人员经费及上级提前下达的生态效益补偿等转移支付增加。3、21303-水利5150万元,较2022年预算数增加3969万元,增长336.07%。主要原因是人员经费及上级提前下达专项资金增加。4、21305-巩固脱贫衔接乡村振兴1576万元,较2022年预算数增加146万元,增长10.21%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。5、21307-农村综合改革2186万元,较2022年预算数增加334万元,增长18.03%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。6、21308-普惠金融发展支出50万元,与2022年预算数持平。(十二)214-交通运输支出3424万元,较2022年预算数增加161万元,增长4.93%。主要原因是人员经费及新增公路建设专项支出增加。其中:1、21401-其中:公路水路运输2424万元,较2022年预算数减少839万元,下降25.71%。主要原因是人员经费及新增公路建设专项支出减少。2、成品油价格改革对交通运输的补贴0万元,较上年预算数持平。3、21499-其他交通运输支出1000万元,较2022年预算数增加1000万元,增长100%。主要原因是上级提前下达专项资金增加。(十三)215-资源勘探信息等支出12272万元,较2022年预算数减少5599万元,下降31.33%。主要原因是上级提前下达专项支出减少。其中:1、21507-其中:国有资产监管11万元,较2022年预算数减少10万元,下降47.62%。主要原因是人员经费减少。2、21508-支持中小企业发展和管理支出12261万元,较2022年预算数减少5589万元,下降31.31%。主要原因是上级提前下达专项支出减少。(十四)216-商业服务业等支出437万元,较2022年预算数增加166万元,增长61.25%,主要原因是人员经费及上级专项支出增加。其中:1、21602-其中:商业流通事务437万元,较2022年预算数增加166万元,增长61.25%。主要原因是人员经费及上级专项支出增加。(十五)219-援助其他地区支出293万元,与2022年预算数持平,其中:1、21901-一般公共服务293万元,与2022年预算数持平。(十六)220-自然资源海洋气象等支出2572万元,较2022年预算数增加720万元,增长38.88%。主要原因是人员经费支出增加。其中:1、22001-其中:自然资源事务2221万元,较2022年预算数增加650万元,增长41.37%。主要原因是人员经费增加。2、22005-气象事务351万元,较2022年预算数增加120万元,增长51.95%。主要原因是上级专项支出增加。(十七)221-住房保障支出0万元,较上年预算数减少1909万元,减少100%。主要原因是专项支出减少。(十八)222-粮油物资储备支出851万元,较2022年预算数增加69万元,增长8.82%。主要原因是增加粮油储备专项支出。其中:1、22201-其中:粮油物资事务814万元,较2022年预算数增加32万元,增长4.09%。主要原因是增加县级粮食风险基金支出。2、22204-粮油储备37万元,较2022年预算数增加37万元,增长100%。主要原因是增加粮油储备专项支出。(十九)224-灾害防治及应急管理支出3068万元,较2022年预算数增加536万元,增长21.17%。主要原因是增加人员经费支出及上级提前下达专项项目支出。其中:1、22401-其中:应急管理事务1781万元,较2022年预算数增加428万元,增长31.63%。主要原因是增加人员支出及上级提前下达专项项目支出。2、22402-消防事务1200万元,较2022年预算数增加21万元,增长1.78%。主要原因是上级提前下达专项项目支出增加。3、22405-地震事务87万元,较2022年预算数增加87万元,增长100%。主要原因是专项资金增加。(二十)

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