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文档简介

环保部门许可管理自查报告一、自查背景及目的为深入贯彻落实国家及地方关于生态环境保护工作的决策部署,加强环保部门许可管理,规范许可行为,提高工作效率和服务质量,根据相关法律法规及上级文件要求,我部门于[自查时间]开展了许可管理自查工作。本次自查旨在全面梳理许可管理流程,排查存在问题,总结经验教训,进一步优化许可管理机制,提升管理水平,确保环保许可工作依法、规范、高效运行。二、自查范围及内容本次自查范围包括我部门负责的所有环保许可事项,主要包括:行政许可事项清单:核对许可事项是否与法定职责相符,是否存在应设未设、不当保留等问题。许可流程及材料清单:检查许可流程是否清晰、简便、高效,许可材料清单是否准确、完整。审查标准及程序:审查审查标准是否明确、合理,审查程序是否规范、合法。公示及信息公开:检查许可事项、流程、结果等信息是否按规定进行公示和公开。廉政风险防控:排查许可管理过程中的廉政风险点,检查相关防控措施是否到位。工作人员履职情况:检查工作人员是否熟悉业务、依法履职,是否存在违规违纪行为。三、自查方式本次自查采取以下方式进行:文档查阅:查阅许可管理相关文件、制度、记录等资料,核对相关信息。实地核查:对部分许可事项进行实地核查,了解实际情况。人员访谈:与相关工作人员进行访谈,了解工作流程、存在问题等。系统查询:查询许可管理系统,检查数据记录、流程办理等情况。四、自查情况及问题汇总(一)许可事项清单经核对,我部门负责的环保许可事项清单与法定职责相符,不存在应设未设、不当保留等问题。(二)许可流程及材料清单经查,大部分许可事项的流程清晰、材料清单完整,但仍存在以下问题:个别许可事项的流程不够优化,存在环节过多、时限过长的问题。个别许可事项的材料清单不够细化,部分材料要求表述不够明确。(三)审查标准及程序经查,许可审查标准基本明确、合理,审查程序基本规范、合法,但仍存在以下问题:个别许可事项的审查标准不够细化,存在一定模糊空间。个别许可事项的审查程序不够完善,存在个别环节缺乏明确依据。(四)公示及信息公开经查,我部门按照规定对许可事项、流程、结果等信息进行了公示和公开,但存在以下问题:公示渠道不够多样,部分信息仅在线上公示,未offline公示。信息公开不够及时,部分信息更新不够及时。(五)廉政风险防控经查,我部门已建立一定的廉政风险防控机制,但存在以下问题:部分风险点识别不够全面,防控措施存在薄弱环节。廉政教育力度不够,部分工作人员对廉政风险认识不足。(六)工作人员履职情况经查,大部分工作人员能够熟悉业务、依法履职,但仍存在以下问题:个别工作人员业务能力不足,对相关政策法规掌握不够全面。个别工作人员服务意识不强,办事效率不高。五、整改措施及计划针对自查发现的问题,我部门将采取以下整改措施:(一)优化许可流程及材料清单进一步梳理许可流程,简化办事环节,压缩办理时限。细化许可材料清单,明确材料要求,方便申请人准备材料。(二)完善审查标准及程序进一步细化许可审查标准,增强标准操作性。完善许可审查程序,确保程序合法合规。(三)加强公示及信息公开拓宽公示渠道,既有线上公示,也加强线下公示。及时更新信息公开内容,确保信息准确、及时。(四)强化廉政风险防控进一步排查廉政风险点,完善防控措施。加强廉政教育,提高工作人员廉政意识。(五)提升工作人员履职能力加强业务培训,提高工作人员业务能力。加强作风建设,提高工作人员服务意识。六、下一步工作计划下一步,我部门将认真落实自查整改措施,持续加强许可管理工作,重点做好以下工作:建立长效机制:进一步完善许可管理制度,建立健全许可管理长效机制。加强监督指导:加强对下级部门许可管理工作的监督指导,确保许可管理工作规范有序。提升服务水平:持续优化许可服务,提高服务效率,提升服务满意度。我部门将以此次自查为契机,进一步加强许可管理工作,为推动生态环境保护工作做出更大贡献。[自查单位名称][自查日期]请注意:您需要将方括号[]中的内容替换为实际信息,例如自查时间、自查单位名称、自查日期等。您可以根据实际情况调整报告内容,例如增加或减少问题项,修改整改措施等。这只是一个模板,您可以根据实际情况进行修改和完善。环保部门许可管理自查报告(1)一、自查背景与目的为贯彻落实国家及地方关于生态环境保护的法律法规和政策要求,加强环保部门许可管理工作的规范化、制度化建设,提高行政审批效率和服务水平,我部门于[具体日期]至[具体日期]期间,对许可管理工作进行了全面自查。本次自查旨在发现问题、分析原因、提出整改措施,确保许可管理工作符合相关法律法规及上级要求。二、自查内容与方法本次自查主要围绕以下几个方面展开:许可项目梳理与依据核查核查现有许可项目是否符合国家及地方法律法规要求。评估许可项目的必要性和合理性。审批流程规范性检查审批流程是否科学、合理、高效。核查审批过程中的材料审核、现场核查、公示等环节是否规范。审批时限与效率评估审批时限是否符合相关法律法规要求。分析审批效率,查找瓶颈和问题。信息公开与透明度检查许可信息公开的及时性和完整性。评估信息公开的方式和渠道是否便捷、有效。投诉与处理机制核查投诉受理和处理机制是否健全。评估投诉处理的效果和效率。内部管理制度与队伍建设检查内部管理制度是否完善。评估队伍建设情况,包括人员素质、业务能力等。自查方法主要包括:文件查阅:查阅相关法律法规、政策文件、内部管理制度等。实地检查:对审批流程、现场核查等进行实地检查。问卷调查:对服务对象进行问卷调查,了解满意度。座谈交流:与内部工作人员进行座谈交流,收集意见建议。三、自查结果与分析(一)许可项目梳理与依据核查经核查,我部门现有许可项目[具体数量]项,均符合国家及地方法律法规要求,相关依据齐全、合法有效。(二)审批流程规范性审批流程总体上符合要求,但在以下方面存在改进空间:部分环节的材料审核不够细致,存在漏审、错审现象。现场核查的标准化程度有待提高。(三)审批时限与效率审批时限基本符合相关法律法规要求,但在以下方面存在改进空间:个别项目的审批时间较长,主要原因是材料不齐全、审核不细致。审批效率有待进一步提高,特别是对于材料齐全、符合要求的项目。(四)信息公开与透明度许可信息公开工作总体上做得较好,但在以下方面存在改进空间:信息公开的渠道不够多元,部分服务对象反映获取信息不便。信息公开的内容可以更加丰富,例如增加审批结果的分析和解读。(五)投诉与处理机制投诉受理和处理机制总体上健全,但在以下方面存在改进空间:投诉处理的效率有待提高,部分投诉响应时间较长。投诉处理的反馈机制不够完善,部分服务对象反映问题未得到有效解决。(六)内部管理制度与队伍建设内部管理制度总体上完善,但在以下方面存在改进空间:部分管理制度不够细化,执行力度有待加强。队伍建设方面,部分工作人员的业务能力有待提高。四、整改措施与建议针对自查中发现的问题,我部门将采取以下整改措施:完善审批流程细化材料审核标准,建立材料清单和审核要点。规范现场核查流程,制定标准化核查表。提高审批效率优化审批流程,简化审批环节。推行电子化审批,提高审批效率。加强信息公开拓展信息公开渠道,利用多种方式发布信息。丰富信息公开内容,增加审批结果的分析和解读。完善投诉处理机制提高投诉处理效率,建立快速响应机制。完善投诉反馈机制,确保服务对象的问题得到有效解决。加强内部管理细化内部管理制度,加强制度的执行力度。加强队伍培训,提高工作人员的业务能力和综合素质。五、总结与展望通过本次自查,我部门发现了许可管理工作中存在的问题和不足,并提出了相应的整改措施。下一步,我部门将认真落实整改措施,不断提升许可管理水平,为服务对象提供更加优质、高效、便捷的服务,为生态环境保护工作做出更大贡献。[具体日期][部门名称]环保部门许可管理自查报告(2)一、引言本报告旨在对环保部门在许可管理方面的工作进行自查,总结存在的问题,分析原因,并提出改进建议。通过自查,我们希望进一步提升许可管理的效率和质量,确保环保工作的顺利推进。二、许可管理流程概述环保部门的许可管理流程主要包括以下几个方面:接收许可申请:收到企业或个人提交的许可申请后,会对申请资料进行初步审核。申请资料审核:对申请资料进行详细审核,确保其符合相关法律法规要求。专家评审:组织专家对申请项目进行技术评审,评估项目对环境的影响。许可决定:根据评审结果,决定是否批准许可申请。许可发放:批准许可申请后,向申请方发放许可证书。监督管理:对获许可项目进行监督管理,确保其符合环保要求。三、自查情况(一)申请资料审核资料齐全性:在审查申请资料时,发现部分企业提交的资料不齐全或不准确,影响了审核效率。规范性:部分申请资料的格式和内容不符合相关规定,需要企业进行整改。(二)专家评审评审专业性:专家组的评审专业性有待进一步提高,以确保评审结果的准确性。评审时间:专家评审时间较长,影响了许可发放的效率。(三)许可决定决策依据:在做出许可决定时,有时缺乏充分的依据,导致决策不够科学。(四)许可发放证书发放效率:个别情况下,许可证书发放较慢,影响了企业的正常生产。(五)监督管理监督管理力度:对获许可项目的监督管理力度不够,存在监管不到位的情况。四、问题分析(一)申请资料审核资料齐全性问题:主要原因在于企业对环保法律法规的了解不足,导致提交资料不齐全或不准确。规范性问题:企业可能缺乏相关培训,不了解资料格式和内容要求。(二)专家评审评审专业性问题:主要是由于专家知识和经验不足导致的。评审时间问题:专家评审时间较长,可能与专家工作安排和项目复杂性有关。(三)许可决定决策依据问题:这可能源于部分工作人员对环保法规的理解不够深入,导致决策不够科学。(四)许可发放证书发放效率问题:可能是由于内部审批流程繁琐或沟通不畅导致的。(五)监督管理监督管理力度问题:可能是因为监管人员不足或监管手段不完善。五、改进措施(一)申请资料审核加强对企业培训,提高其环保法律法规意识,确保提交资料齐全准确。规范申请资料格式和内容要求,提高审核效率。(二)专家评审加强专家队伍建设,提高评审专业性。合理安排评审时间,优化评审流程。(三)许可决定加强对环保法规的学习和培训,确保决策的科学性。(四)许可发放简化审批流程,提高许可证书发放效率。加强部门内部沟通协作,提高工作效率。(五)监督管理六、结论通过本次自查,我们发现了许可管理方面存在的问题,并提出了相应的改进措施。我们有信心通过不懈努力,进一步提高环保部门许可管理的水平和效率,为保护生态环境做出更大贡献。感谢各级领导和同事的支持和帮助,我们将继续努力,不断改进工作,为实现可持续发展目标贡献力量。环保部门许可管理自查报告(3)前言在全面推进生态文明建设、深化环境治理体系改革的当下,环保部门许可管理是环境保护工作的重要组成部分,对维护生态环境稳定、促进经济社会可持续发展具有重要作用。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》等法律法规,我们特此开展环保部门许可管理的自查工作,汇总许可管理过程中的优美生态环境所取得的成效及存在的问题,以抽查促进自我完善,强化许可管理决策和执行的合理性和有效性。自查内容概述本次自查围绕环保许可过程、许可依据及其实施效果、许可流程的合规性和透明度、许可结果的公平性等方面展开,现以下是主要检索点:许可依据审查:确保所有许可活动的法律法规依据充分、规范。审核画卷的适用性与实际实施的一致性。确认是否存在超范围许可、滥用许可等违法行为。许可实施效果审核:评估不同阶段的许可管理规范。对照实际项目管理开展效果,验证许可管理在控制污染、减少损失、预防环境损害等方面的作用。进行图纸项目实际执行效果与预计效果的对比分析。许可流程合规性和透明度:审查许可审批流程的完整性与合规性。确认信息公开的透明度,包括申请条件、时限、申请材料清单等。确保环保许可记录和文件完整无缺,便于追踪和事后整改。许可结果公平性:审查是否在许可过程中存在偏颇行为。考虑不同利益相关者的诉求,确保许可结果对各方公平。分析许可结果是否符合生态环保的整体规划与大局。自查所呈现的成绩与不足成功实践综合利用大数据:采用大数据技术进行环境许可管理数据的收集、整理与分析,提升了许可审批效率。健全管理体系:建立完善的环境许可追踪系统和问责机制,保持许可管理流程透明性与责任明晰。提升公众参与度:实施每项许可前广泛征求公众意见,充分利用听证会等形式进行公开讨论,保证决策科学性。存在问题管理法规更新迟缓:现有部分管理法规或更新不及时,部分条款存在执行难度大、适应性不足的问题。审批效率低下:个别区域的审批流程仍存在不透明的情况,审批时限过长,有待推进行政审批制度改革。监督执行力度不足:部分地区许可结果事后跟踪不力,导致存在环保设施使用不当或闲置的情况。改进建议提高法规更新频率:跟踪环保技术发展趋势,快速出台针对性的许可管理规范,提高适应性和可执行性。优化审批流程:深化“放管服”改革,简化审批流程,缩减时限,提高在线申请、审查和结果反馈的透明度。强化监督管理:定期开展环保许可管理的监督检查,建立责任追究制度,明确审批与执行部门的责任。增强公众参与度:推广在线公众参与平台,促进公众了解许可过程,收集并参考公众意见,统筹生态环境保护和资源开发。通过此次详尽自查,我们对环保许可管理中的成绩与不足有了深入理解。在今后的工作中,将不断提高管理规范性,改进许可效率,强化监督执法,进一步促进环保许可工作的公平与透明。环保部门许可管理自查报告(4)一、引言本报告旨在对环保部门在过去一年中的许可管理工作进行全面的自查,以评估和改进当前的工作流程和结果。通过这一过程,我们旨在提高环保部门的工作效率,确保所有操作符合法律法规的要求,并持续提升公众对环保工作的信任和支持。二、自查范围与方法1.自查时间范围本次自查覆盖了过去一年内的所有许可申请和审批流程。2.自查方法文件审查:对所有的许可申请文件进行详细审查,包括申请材料的真实性、完整性以及是否符合相关法规要求。数据分析:对许可申请的数量、类型、处理时间等关键指标进行分析,以评估流程的效率和效果。访谈调查:与相关部门的工作人员进行访谈,了解他们对当前流程的看法和建议。现场检查:对部分重要的许可申请进行现场检查,以确保流程的合规性和透明度。三、自查结果1.许可申请数量在过去的一年中,环保部门共收到各类许可申请共计XX份。2.许可类型及处理情况2.1工业排放许可共收到工业排放许可申请XX份,其中XX份已成功发放,XX份正在审批中。2.2建设项目环境影响评价许可共收到建设项目环境影响评价许可申请XX份,其中XX份已成功发放,XX份正在审批中。2.3排污许可证共收到排污许可证申请XX份,其中XX份已成功发放,XX份正在审批中。2.4其他类型许可共收到其他类型许可申请XX份,其中XX份已成功发放,XX份正在审批中。3.存在问题与不足文件审查中发现的问题:部分申请文件存在格式不规范、信息填写不完整等问题。数据分析显示的效率问题:某些类型的许可申请处理时间较长,影响了整体效率。访谈调查反馈的问题:部分工作人员反映审批流程较为繁琐,希望能简化一些步骤。现场检查中发现的问题:在某些情况下,现场检查未能完全覆盖所有申请事项,导致部分问题未能及时发现。四、改进措施与建议1.针对文件审查中发现的问题加强培训,提高工作人员对申请文件格式和内容要求的熟悉度。定期组织内部会议,讨论和分享最佳实践,促进文件审查工作的标准化和规范化。2.针对数据分析显示的效率问题优化审批流程,减少不必要的步骤,提高工作效率。引入电子化管理系统,实现申请材料的电子化提交和审批,减少纸质文件的使用。3.针对访谈调查反馈的问题简化审批流程,减少不必要的环节,提高审批效率。加强与申请人的沟通,及时解答申请人的疑问,提高服务质量。4.针对现场检查中发现的问题加强对现场检查人员的培训,确保他们具备足够的专业知识和技能。建立和完善现场检查的标准操作程序,确保每次检查都能覆盖到所有申请事项。五、结论通过对环保部门许可管理的自查,我们发现了一些需要改进的地方。我们将根据自查结果采取相应的措施,以提高许可管理的效率和质量。我们相信,通过不断的努力和改进,我们的许可管理工作将更加规范、高效,为公众提供更好的服务。环保部门许可管理自查报告(5)在开展环保部门许可管理自查工作期间,我们遵循相关环保法律法规以及国家环境保护总局的指导,对本部门在环保许可审批过程中的各项工作进行了全面的自查和评估。现将自查结果概要报告如下:一、自查目标本次自查的主要目标是确保环保许可管理工作的规范性、透明性和效能性。具体包括:规范性:确保许可审批流程符合国家和地方的环保法规和政策。透明性:确保许可审批过程公开透明,相关方可以获取必要的信息。效能性:确保许可审批流程高效,减少企业负担,提高审批速度。二、自查内容与方法本次自查内容包括三项关键职能的执行情况:许可申请审查:检查申请材料完整性、准确性和完整性,确保审查标准一致并公开。许可决定发布:评估许可决定的合法性、合理性,确保信息及时、准确发布。后续监督检查:审查许可执行情况,确保持续符合环保标准,并进行事后管理。自查方法主要通过以下途径:内部审计:对许可审批材料、流程、决定进行全面审计。第三方评估:邀请专家和第三方机构进行独立评估。企业反馈:通过问卷调查和座谈会等形式收集企业反馈。三、自查发现的主要问题和改进措施在自查过程中,我们识别出了以下主要问题:申请材料标准化不足:部分申请材料存在完整性问题,可能影响审查速度和公正性。审批流程透明度有待提升:部分审批过程不够透明,可能影响企业的信赖感和满意度。后续监督检查力度不足:许可执行阶段的监管存在不足,可能导致环保措施未充分落实。针对这些问题,我们提出以下改进措施:加强申请材料管理:制定并推行统一的申请材料格式和要求,提高审查效率和质量。提高审批透明度:优化审批信息公开机制,确保审批依据、标准和结果的公开性。加强后续监督检查:增加监督检查频次,提升检查效果,确保企业切实履行环保责任。四、自查结论与建议通过严格的自查过程,我们对自己的许可管理工作的规范性、透明度和效力进行了全面审视。总体来看,本部门的环保许可管理工作合规、透明,但仍有改进空间。我们希望通过上述改进措施的实施,进一步提高环保许可管理的水平和质量。今后,我们将继续遵循环保管理法律法规,不断完善许可管理工作流程,以促进环境保护事业的发展。请领导及相关部门对本自查报告给予审议,并在需要时提出进一步的指导和建议。敬致[部门名称][自查报告日期]环保部门许可管理自查报告(6)一、引言为了进一步加强环保部门许可管理,提高许可审批效率和服务质量,我部门积极响应上级要求,进行了全面的自查工作。现将自查情况报告如下。二、自查内容1.许可事项清单管理对照法律法规,检查许可事项是否齐全,是否存在擅自增设或取消许可事项的情况。检查许可事项办理流程是否规范,包括申请、受理、审查、决定、发证等环节。2.许可审批流程检查许可审批是否遵循公开、公平、公正原则,是否存在违规审批情况。分析审批流程中的瓶颈问题,提出优化建议。3.许可服务效能评估许可办理时限,检查是否存在超时办理情况。调查服务对象满意度,了解服务中存在的问题和不足。4.许可档案管理检查许可档案是否完整,包括纸质档案和电子档案。检查档案管理制度是否健全,是否存在档案遗失或泄露风险。5.许可监督与问责检查许可监督制度是否完善,是否存在监管缺失情况。对自查中发现的问题进行问责,严肃处理违规人员。三、自查结果1.许可事项清单管理许可事项清单齐全,未发现擅自增设或取消许可事项的情况。许可事项办理流程基本规范,但仍需进一步优化。2.许可审批流程许可审批基本遵循公开、公平、公正原则,未发现违规审批情况。审批流程中的瓶颈问题已提出优化建议并着手实施。3.许可服务效能许可办理时限基本达标,个别案例存在超时办理情况,已查明原因并采取措施。服务对象满意度较高,但仍需提升服务质量和效率。4.许可档案管理许可档案基本完整,纸质档案和电子档案管理良好。档案管理制度需进一步完善,以防范档案遗失或泄露风险。5.许可监督与问责许可监督制度尚待完善,部分监管环节存在缺失。对自查中发现的轻微问题已进行问责处理。四、改进措施与建议优化许可审批流程,提高审批效率。加强许可服务效能,提升服务质量。完善许可档案管理制度,确保档案安全。加强许可监督制度建设,强化监管力度。加强人员培训,提高环保部门许可管理水平。五、结语我部门将以此次自查为契机,进一步加强环保部门许可管理,不断提高服务质量和工作效率,为生态环境保护贡献力量。环保部门许可管理自查报告(7)一、引言本报告旨在对我单位环保部门许可管理工作进行全面自查,以强化环保法规的执行力度,提升环境管理水平,确保生态环境安全。二、自查范围本次自查覆盖我单位所有涉及环保许可管理的部门和人员,包括但不限于环境影响评价、排污许可、固废危废管理等方面。三、自查内容及发现的问题(一)环境影响评价自查情况:我们已按照相关法规要求,对所有新建、改建、扩建项目进行了环境影响评价,并出具了相应的环评报告。问题发现:部分项目环评报告内容不够详细,存在遗漏环境敏感点等问题。(二)排污许可自查情况:我们已为符合条件的企业核发了排污许可证,并定期进行了监督检查。问题发现:个别企业在排污许可证执行过程中存在超标排放、未批先建等违规行为。(三)固废危废管理自查情况:我们已建立了完善的固废危废管理制度,包括分类收集、暂存、处置等环节。问题发现:部分企业在固废危废管理方面存在台账不健全、处置不规范等问题。四、整改措施及建议针对以上问题,我们提出以下整改措施及建议:加强环评报告质量控制:对环评报告编制人员进行再培训,提高报告质量。强化排污许可证执行监管:加大对企业的监督检查力度,确保其严格遵守排污许可证规定。完善固废危废管理制度:对现有制度进行全面梳理,查漏补缺,并加强企业内部培训,提高固废危废管理水平。五、结论通过本次自查,我们认识到环保部门许可管理工作中存在的问题和不足,我们将以此次自查为契机,全面加强环保法规的执行力度,提升环境管理水平,确保生态环境安全。环保部门许可管理自查报告(8)一、自查背景为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规,加强环保部门许可管理工作,规范行政许可行为,提高行政效率,保障公共利益,根据上级部门要求,我部门于[具体时间]开展了环保部门许可管理自查工作,现将自查情况报告如下:二、自查内容本次自查主要围绕以下几个方面展开:制度建设情况:是否建立健全了行政许可相关制度,包括许可目录、设定依据、实施程序、监督机制等。是否按照法定权限和程序履行行政许可职责。许可实施情况:是否严格按照法定条件和标准审查申请材料。是否依法公示行政许可事项、条件、程序、期限等。是否依法处理行政许可申请,包括受理、审查、决定、送达等环节。监督检查情况:是否对已发放许可证的单位进行了定期或不定期的监督检查。是否建立了完善的后监督机制,及时发现和纠正违法行为。信息化建设情况:是否建立了行政许可信息化管理平台,实现许可事项网上申报、

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