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文档简介
——区审计局2025年工作总结2025年,XX市XX区审计局在区委、区政府和上级审计机关的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,紧紧围绕全区经济社会发展大局,依法全面履行审计监督职责,以高质量审计监督护航XX区经济社会高质量发展,各项工作取得显著成效。一、聚焦主责主业,财政审计监督效能实现新提升本年度,我局始终将财政审计作为审计工作的基石,着力深化预算执行和财政管理审计,推动财政资金提质增效,维护财经纪律的严肃性。(一)深化预算执行审计,保障财政运行规范有序。坚持审计监督全覆盖,对区级预算执行及其他财政收支情况进行了全面审计,重点关注财政资源统筹、预算编制与执行的规范性、重大政策资金的落地情况。全年共完成35个审计及专项审计调查项目,审计资金及资产总额达85亿元。审计工作揭示了部分单位预算执行不够严格、项目支出进度缓慢、非税收入管理不规范等问题。通过审计监督,我们向有关部门提出审计建议112条,促进被审计单位建立健全规章制度21项。审计期间,我们持续关注财政部门的自我监督机制,如财政部门通过预算一体化动态监控发现并处理了事中预警信息232条,纠正违规资金8笔,涉及金额47万元,我局对此类内部监控成效进行了核实与再监督,确保了财政风险的全程防范。(二)加强重点领域监督,提升财政资金使用效益。聚焦财政资金使用的绩效,我局对政府专项债券资金的管理使用情况、政府采购流程合规性等关键领域开展了专项审计。在专项债审计中,重点审查了项目合规性、资金拨付及时性及项目建设效益,发现个别项目存在资金闲置、投向变更不规范等问题,涉及资金约2500万元,已督促相关单位加快项目进度,优化资金配置。在政府采购领域,审计抽查了60余项采购项目,发现并纠正了采购程序不合规、评审专家履职不到位等问题,促进了政府采购市场的公平竞争环境。同时,我局高度关注政府投资项目的成本控制,配合财政投资评审中心的工作,全年协助核减政府投资项目工程造价2160万元,有效节约了政府建设资金。(三)推动问题整改落实,审计成果转化成效显著。我局坚持揭示问题与推动解决问题并重,全年共查出管理不规范资金6.8亿元,违规使用资金1850万元。针对审计发现的问题,我局出具审计报告,依法下达审计决定书,并建立整改台账,实行销号管理。通过与区纪委监委、组织部门的协作,强化了对审计整改的督促检查力度。截至年末,审计发现问题的整改率达到97%,推动上缴财政资金1.2亿元,纠正和追回各类违规资金520万元,切实维护了国有资产安全,彰显了审计监督的“利剑”作用。二、心怀国之大者,民生审计保障福祉达到新水平我局始终践行以人民为中心的发展思想,将保障和改善民生作为审计工作的出发点和落脚点,加大对民生资金和项目的审计力度,推动各项惠民富民政策精准落地,切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。(一)聚焦社会保障领域,守护群众“保命钱”。本年度,我局组织开展了对低收入家庭政策资金和工伤保险基金的专项审计调查。在低收入家庭政策资金审计中,我们深入核查了资金的筹集、分配、管理和使用全过程,重点关注补助标准是否落实、发放对象是否精准。审计发现,存在个别家庭信息更新不及时导致补助错发、危房改造帮扶政策落实不到位等问题。我局及时向主管部门反馈,督促其完善信息核对机制,追回错发资金3.8万元,并推动相关政策进一步细化落实,确保每一分“救助款”都用在刀刃上。在工伤保险基金审计中,我们对基金的征缴、支付和管理情况进行了全面审查,未发现重大风险隐患,保障了基金的安全完整。(二)紧盯重大民生工程,推动项目“惠民生”。政府投资是改善民生的重要途径。我局对XX省道XX至XX公路XX至XX段工程、XX健康服务站建设工程等多个重点民生项目开展了全过程跟踪审计。审计工作从项目立项、招投标、合同管理、工程价款结算等环节入手,实施全方位监督。在XX省道项目中,我们通过现场勘查和数据比对,发现施工单位存在部分工程量高估冒算问题,及时提出审计意见,经复核后核减工程款约180万元。在XX健康服务站建设项目审计中,我们关注到项目建设进度滞后于计划,随即向建设单位发出审计提醒函,督促其加强施工组织管理,优化工序衔接,确保项目早日建成投用,惠及周边群众。(三)关注乡村振兴战略,促进政策“助共富”。围绕共同富裕示范区建设,我局对涉农相关政策和资金开展了专项审计调查,重点审计了耕地地力保护、水稻种植补贴等惠农资金的发放情况。审计发现,部分补贴存在未及时纳入“一卡通”平台发放、违规向不符合条件的人员发放等问题。针对这些问题,我局向农业农村部门提出了完善补贴发放流程、加强资格审核的审计建议,相关单位已积极采纳并完成整改,进一步规范了强农惠农资金的管理,确保党的富民政策不折不扣地惠及广大农民。三、紧盯关键少数,权力运行监督制约迈出新步伐我局坚决贯彻落实党中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的要求,将经济责任审计作为规范权力运行、促进干部履职尽责的重要抓手,不断深化审计内容,创新审计方式,推动领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。(一)有序推进审计全覆盖,强化对权力运行的制约。按照年度审计项目计划,我局稳步推进对重点部门、关键岗位领导干部的经济责任审计。全年共对来自XX局、XX局、XX局、XX公司以及XX街道等7个单位的12名主要领导干部开展了任期经济责任审计。审计内容涵盖了重大经济决策、财政财务收支、国有资产管理、内部控制建设以及遵守廉洁从政规定等多个方面。通过审计,全面客观地评价了领导干部任期内的经济责任履行情况,揭示了在执行“三重一大”决策制度、遵守财经法规、履行项目管理职责等方面存在的薄弱环节,为组织部门科学评价和任用干部提供了重要参考。(二)深入揭示典型问题,促进源头治理和长效管理。审计中,我们发现了一些具有普遍性和倾向性的问题。主要表现在:部分单位未严格执行政府集中采购规定,存在拆分项目、规避招标的现象;公务接待费、会议费等支出管控不严,存在超标准、超范围列支问题;固定资产管理不到位,未及时登记入账或账实不符;内部控制制度执行流于形式,对下属单位的监督管理存在缺失。针对这些问题,我局不仅要求被审计单位立行立改,更注重从体制机制层面分析原因,提出完善制度、堵塞漏洞的审计建议,推动相关单位加强预算管理、规范财务行为、强化资产监管,从源头上预防和减少了类似问题的再次发生。(三)做实审计整改“下半篇文章”,提升监督刚性约束。我局高度重视审计发现问题的整改工作,将其作为衡量审计成效的关键标尺。对于经济责任审计中发现的问题,我们建立了详细的整改清单,明确整改责任和时限,并实行对账销号。同时,加强与区纪委监委、区委组织部等部门的贯通协作,形成监督合力。定期向区委审计委员会报告整改情况,对整改不力、敷衍塞责的单位和个人,及时移送有关部门追责问责。通过持续跟踪问效,全年督促相关单位整改问题58个,推动被审计领导干部所在单位制定和完善内部管理制度15项,切实发挥了审计在反腐倡廉、促进规范管理中的重要作用。四、强化政治担当,党对审计工作领导得到新加强审计机关首先是政治机关。我局始终旗帜鲜明讲政治,深刻把握审计工作的政治属性和政治功能,自觉将党中央的决策部署贯穿于审计工作的全过程、各方面,确保审计工作始终保持正确的政治方向。(一)坚持党对审计工作的全面领导。我局始终将党的领导作为做好新时代审计工作的最高原则和根本保证。严格执行重大事项向区委、区政府和区委审计委员会请示报告制度,确保审计工作始终在党的领导下开展。全年,我局及时将年度审计项目计划、重大审计项目实施方案、重要审计报告等提请区委审计委员会审议,确保审计工作的重点、方向与区委、区政府的中心工作同频共振、同向发力。(二)充分发挥区委审计委员会牵头抓总作用。作为区委审计委员会办公室,我局积极履行参谋助手和组织协调职责。一年来,协助区委审计委员会召开全体会议及专题会议4次,研究审议了全区年度审计项目计划、经济责任审计结果、重大审计发现问题整改方案等重要议题。委员会听取了关于财政管理、民生保障等重点领域审计情况的汇报,对加强审计整改、深化审计成果运用作出了明确部署。我局坚决贯彻落实委员会的各项决策,统筹协调全区审计资源,推动解决了跨部门、跨领域的复杂问题,有效提升了审计监督的整体效能。(三)狠抓审计队伍政治能力建设。我局把政治建设摆在首位,持续巩固深化主题教育成果,引导全体审计干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过组织专题学习、开展政治轮训等方式,不断提高审计干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要求审计干部不仅要善于从财经数据中发现问题,更要善于从政治上看问题,从审计的角度分析经济社会运行中的风险隐患,提出具有前瞻性和
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