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文档简介

安全生产检查记录表及整改报告模板引言安全生产是企业发展的生命线,是保障员工福祉、维护企业稳定运营的核心要素。为系统规范地开展安全生产检查工作,及时发现并消除各类安全隐患,堵塞管理漏洞,特制定本安全生产检查记录表及整改报告模板。本模板旨在为各单位提供一套科学、实用的工具,以期推动安全检查工作的标准化、常态化和有效化,确保检查过程有迹可循,整改措施落实到位,从而夯实安全基础,防范事故发生。一、安全生产检查记录表(一)检查基本信息项目内容:---------------:-------------------------------------------------------------------**检查编号**(可按年度+序号自行设定,如:AQJC-YYYYMMDD-XXX)**检查日期**____年__月__日**检查时间**上午/下午____时____分至____时____分**检查地点/区域****检查类型**□日常巡检□专项检查(主题:_________)□季节性检查□节前检查□整改复查□其他:_________**天气情况****组织单位/部门****检查组人员**(姓名、部门、职务/职称,可附签到表)**受检单位/部门****受检单位陪同人员**(姓名、职务)(二)检查依据*国家及地方安全生产法律法规、标准规范*行业安全生产相关规定*公司安全生产管理制度、操作规程、应急预案*其他相关文件要求:_________________________(三)检查内容与发现序号检查项目具体检查内容/标准要求(可根据实际情况细化,如:现场作业安全、设备设施安全、消防安全、用电安全、个体防护、危化品管理、应急物资等)检查情况描述(符合/不符合,现场客观情况记录,可附照片编号)是否符合要求问题/隐患描述(对不符合项进行具体描述,明确位置、现象、潜在风险)问题/隐患等级(一般/较大/重大):---:---------------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------------------------------------------------------:-----------:-----------------------------------------------------------:---------------------------1**现场作业安全**1.1作业行为作业人员是否按规程操作,有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为1.2作业许可特殊作业(如动火、进入受限空间等)是否办理许可,手续是否齐全,措施是否落实...(根据实际检查点增减)2**设备设施安全**2.1机械设备设备是否完好,安全防护装置是否齐全有效,有无跑冒滴漏,是否定期维保2.2特种设备特种设备是否在检验有效期内,操作人员是否持证上岗...(根据实际检查点增减)3**消防安全**...(根据实际检查点增减)...**(其他项目)**(四)检查总体情况及评价(对本次检查的整体情况进行简要总结和评价,指出主要成绩和突出问题)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(五)签字确认检查组组长签字:日期:____年__月__日:-----------------:-------------**受检单位负责人签字:****日期:____年__月__日**备注:本记录表一式____份,检查组、受检单位(部门)、______(如安全管理部门)各执一份。---二、安全生产隐患整改报告(一)基本信息项目内容:---------------:-------------------------------------------------------------------**报告编号**(建议与对应检查记录表编号关联,如:AQZG-YYYYMMDD-XXX)**报告日期**____年__月__日**隐患/问题来源**对应《安全生产检查记录表》编号:_________(或其他来源:_________________)**受检单位/部门****整改责任人**姓名:____________职务:____________**联系电话**(二)问题/隐患详述序号(对应检查记录)问题/隐患具体描述(可复制检查记录表中的描述)原评估等级:----------------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------(三)整改方案与措施序号问题/隐患描述(简述)整改目标(期望达到的状态)具体整改措施(详细列出步骤、方法、责任人、完成时限)整改责任人(姓名)计划完成时间所需资源(人力、物力、财力,如需要):---:----------------:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-------------:-------:-----------------------(四)整改落实情况序号问题/隐患描述(简述)实际完成时间整改措施落实描述(详细说明实际做了哪些工作,达到的效果,可附佐证材料如照片、检测报告等)整改后状态(已解决/部分解决/未解决)验收情况(验收人、日期、结论:合格/不合格,如不合格需说明原因及下一步计划):---:----------------:-------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:-----------------------:-------------------------------------------------------------(五)附件清单(如整改前后照片对比、检测报告、培训记录等)*附件1:____________________*附件2:____________________*...(六)审批意见受检单位负责人审批:签字:_________日期:____年__月__日:-------------:---------------------------**安全管理部门审核意见:****签字:_________日期:____年__月__日****公司领导审批意见(如需):****签字:_________日期:____年__月__日**备注:本报告一式____份,报送______部门、本单位留存____份。---三、使用说明与注意事项1.记录真实准确:检查记录和整改报告的内容必须客观、真实、准确,避免主观臆断和模糊不清的描述。涉及具体位置、设备名称、人员等信息务必核实。2.问题描述具体:对发现的问题或隐患,应描述清楚其具体位置、表现形态、违反的具体条款或标准,以及可能导致的后果,为后续整改提供明确指向。3.隐患等级判定:隐患等级的划分应基于其可能造成的事故后果严重性和发生的可能性综合判定,以便优先处置重大隐患。公司应明确等级划分标准。4.整改措施可行:整改措施应具有针对性和可操作性,避免空洞的口号。要明确“三定”原则,即定人、定时、定措施。5.过程闭环管理:确保从检查发现问题,到制定整改方案,再到落实整改措施,最后进行验收确认,形成完整的管理闭环。6.存档规范:检查记录表和整改报告应作为重要安全资料妥善保管,存档期限应符合相关规定要求,便于追溯和总结经验。7.动态更新:各单位可根据自身行业特点、生产实际和检查重点,对本模板的检查项目和具体内容进行适当调整和细化,使其更贴合实际需求。模板本身也应根据法律法规及公司管理要求的变化适时

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