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内部审计简历模板基本信息姓名:__________性别:__________年龄:__________联系电话:__________电子邮箱:__________求职意向:内部审计专员/内部审计主管|意向领域:__________(可填写:企业内部审计、内控审计、财务内部审计、运营内部审计、专项内部审计、风险防控审计等)|可到岗时间:__________期望薪资:__________意向城市:__________意向机构类型:国有企业、大型集团公司、上市公司、制造业企业、民营企业、外资企业、事业单位(可勾选或填写,重点适配有内部审计部门的机构)个人概述____年内部审计相关工作/实习经验,深耕企业内部审计领域,精通国家审计法规、财经准则、企业内控管理制度及内部审计实操流程,专注于内部财务核查、内控流程监督、经营风险排查及审计整改跟踪,具备扎实的内部审计专业功底和严谨的逻辑思维。擅长内部审计计划辅助编制、现场审计实操、审计证据收集、工作底稿编制、审计问题梳理及整改闭环跟进,熟练操作内部审计工具、财务软件(用友、金蝶等)、Excel办公软件及数据核查工具,坚守内部审计独立性、客观性原则,注重审计细节与工作严谨性,具备较强的风险识别能力、数据分析能力、沟通协调能力及问题处理能力。秉持“监督赋能、合规管控、精准核查、整改闭环”的工作理念,协助或主导企业内部审计项目,排查内部经营管理中的内控漏洞、合规风险及财务隐患,推动审计整改落地,完善内部管控流程,为企业规范运营、资产安全、提质增效提供坚实的内部审计支撑。工作/实习经历机构名称:__________(企业内部审计部/集团内部审计中心)|岗位:内部审计专员/内部审计主管/实习内部审计专员|工作/实习时间:____年____月-____年____月直接上级:__________(如:内部审计经理、审计总监)|下属团队:__________人(主管填写,专员填无)|主要负责工作:__________(如:内部财务审计、内控流程监督、专项内部审计、审计底稿编制、证据收集、整改跟踪、内控优化辅助等)核心工作职责及成果:1.内部审计计划与前期准备:协助上级制定企业年度内部审计计划、季度审计重点及专项内部审计方案,明确内部审计目标、审计范围、审计流程及时间节点,聚焦企业内部财务、运营、内控等核心环节。收集审计所需的财务凭证、运营数据、内控管理制度、业务流程文件等相关资料,梳理内部审计重点及风险点,搭建审计核查框架,做好审计前期筹备工作,确保内部审计项目有序推进,任职期间,协助完成内部审计计划编制____份、专项审计方案____个。2.内部审计现场实操与核查:按照内部审计方案及审计准则,开展现场审计实操工作,重点核查企业内部财务核算合规性、资金使用合理性、费用报销规范性、内控流程执行有效性,运用检查、观察、询问、函证、分析程序等内部审计方法,全面排查内部经营管理中的风险隐患及违规问题。累计参与/主导内部审计项目____个,覆盖财务、运营、内控等多个板块,核查财务凭证____张、运营数据____条、业务流程____个,收集真实、有效的内部审计证据,梳理审计疑点,无审计遗漏及证据失真问题。3.审计工作底稿编制与整理:规范编制内部审计工作底稿,详细记录审计过程、审计发现、核查依据及相关证据,明确审计问题的性质、影响范围及成因,确保底稿内容完整、逻辑清晰、数据准确,符合内部审计底稿编制规范及归档要求。协助整理、审核审计底稿,完善底稿附件,梳理审计问题清单,分类汇总审计发现,为内部审计报告撰写提供坚实支撑,任职期间,编制内部审计工作底稿____份,底稿合格率达100%,顺利通过上级审核。4.审计问题分析与报告辅助:协助上级梳理内部审计过程中发现的内控漏洞、合规风险、财务违规等问题,深入分析问题产生的根源,区分共性问题与个性问题,提出针对性的整改建议及内控优化措施。协助撰写内部审计报告、专项审计简报,规范报告格式,清晰呈现审计结论、问题清单、整改建议及改进方向,确保报告客观、公正、严谨,贴合企业内部管理需求,任职期间,协助撰写内部审计报告____份、专项简报____份,为管理层优化内部管理提供精准参考。5.审计整改跟踪与闭环管理:负责内部审计整改工作的跟踪、督促及落实,对接企业各业务部门、各岗位,传达审计整改要求,明确整改时限及整改标准,收集整改资料,核查整改落实情况,确认整改效果。建立内部审计整改台账,记录整改进度、整改措施及整改结果,推动整改工作闭环,对未按期完成整改、整改不到位的部门进行提醒、协调,确保审计发现的所有问题全部整改到位,任职期间,跟踪整改问题____项,整改完成率达____%,推动建立内控优化长效机制____项。6.内控体系监督与优化辅助:协助开展企业内部内控体系的日常监督工作,核查内控流程的执行情况,排查内控执行中的薄弱环节及执行偏差,提出内控流程优化建议,推动内控体系完善与落地。协助梳理企业内部管理制度及业务流程,结合内部审计发现,优化内控流程____个,规范业务操作规范,提升企业内部管控水平,有效防范内部经营风险、财务风险及合规风险,顺利配合外部审计机构开展内控核查____次。7.内部审计资料归档与保密管理:负责内部审计项目相关资料的整理、分类、装订及归档工作,包括审计计划、审计方案、工作底稿、审计证据、审计报告、整改资料等,建立标准化归档流程,明确归档要求,确保审计资料完整、有序、可追溯。严格遵守内部审计保密制度,妥善保管审计资料,杜绝资料丢失、泄露等问题,任职期间,整理归档内部审计资料____册,未发生任何保密违规事件。8.专项内部审计推进(主管/资深专员):主导或核心参与专项内部审计项目(如:资金风险专项审计、费用报销专项审计、内控有效性专项审计、舞弊线索核查等),制定专项审计方案,统筹专项审计工作推进,协调解决专项审计中的重点、难点问题,出具专项审计报告,推动专项问题整改及长效机制建立,任职期间,主导专项内部审计项目____个,有效化解专项风险,规范相关业务管理。(可添加过往内部审计相关工作/实习经历,格式同上,重点突出内部审计实操、内控监督、整改跟踪等核心能力及成果,区分专员与主管岗位职责差异)机构名称:__________|岗位:__________(如:内部审计助理、内控辅助员、财务核查专员)|工作/实习时间:____年____月-____年____月核心工作职责及成果:__________(重点填写与内部审计岗位相关的辅助工作,如:审计资料整理、凭证核查辅助、底稿编制辅助、整改跟踪辅助、内控流程梳理辅助等,突出严谨性、实操能力及专业积累)专业技能1.理论知识:扎实掌握内部审计学、财务会计、财务管理、财经法规、企业内控管理、审计准则等核心知识,精通企业内部审计实操流程、审计方法及风险排查要点,熟悉国家审计法规、税收政策及企业内部管理制度,了解企业经营流程及各业务板块内控重点,具备系统的内部审计专业理论储备,坚守内部审计独立性、客观性原则。2.操作技能:熟练操作内部审计工具(鼎信诺、用友审计等)、财务软件(用友、金蝶等)全模块,精通凭证核查、数据查询、报表分析、内控流程核查等操作;熟练运用Excel、WPS进行审计数据统计、公式运用、数据透视表分析、工作底稿编制及审计报告排版,熟练使用办公设备及审计资料装订工具;具备独立完成内部审计底稿编制、审计证据收集、整改跟踪的实操能力,能高效处理各类内部审计基础突发问题,主管岗位需具备专项审计项目统筹及团队辅助管理能力。3.核心能力:具备极强的严谨性和责任心,注重内部审计细节及数据精准性,杜绝审计工作差错;具备良好的风险识别能力和逻辑分析能力,能快速排查内部审计疑点、分析问题成因,提出合理的整改建议及内控优化措施;具备较强的执行力,能快速落实上级交办的各类内部审计任务,确保工作按时、按质、按量完成;具备良好的沟通协调能力,能高效对接各业务部门,妥善处理审计过程中的各类沟通事宜,推动整改工作落地;具备较强的学习能力,能快速掌握新的审计法规、企业内部管理制度及审计工具,提升自身专业水平。4.其他技能:__________(如:具备初级/中级审计师、初级会计职称、国际注册内部审计师(CIA)相关科目合格,熟悉集团公司内部审计流程,擅长专项内部审计及内控流程优化,具备良好的文字撰写能力及报告编制能力,熟悉中小企业内部审计工作模式,具备较强的保密意识、团队协作能力及抗压能力等)。教育背景学历:__________专业:__________(如:审计学、会计、财务管理、财务会计、审计与会计、财经管理、内控管理等)|毕业院校:__________毕业时间:____年____月核心课程:__________(可填写:内部审计学、财务审计、内控审计、企业内控管理、审计准则、审计方法与技巧、财务会计、财经法规、风险管理等,突出与内部审计岗位相关的课程)荣誉奖项:__________(如:校级优秀毕业生、国家奖学金、专业一等奖学金、机构优秀内部审计专员/实习生、审计技能竞赛优秀奖等,非必填)(可添加在职教育/培训经历,如:内部审计实操专项培训、内控体系搭建培训、审计工具操作培训、财经法规培训、Excel审计应用培训等)证书资质1.核心证书:__________(如:初级/中级审计师、初级会计职称、国际注册内部审计师(CIA)、内控管理相关证书等)|发证时间:____年____月|发证机构:__________2.其他证书:__________(如:英语四级/六级证书、计算机二级证书、普通话二级甲等证书、Excel高级应用证书、审计工具操作证书等,非必填)项目经验项目名称:__________(如:企业年度内部财务审计项目、内控有效性专项审计项目、资金使用内部核查项目、费用报销专项审计项目、内部审计整改闭环管理项目等)项目时间:____年____月-____年____月|项目角色:核心参与者/项目负责人(主管填写)|项目背景:__________(结合内部审计岗位特性,如:企业需开展年度内部财务审计,规范内部财务核算;企业内控执行不到位,需开展内控有效性专项审计,排查内控漏洞;企业存在资金使用不规范隐患,需开展内部资金核查;审计整改未形成闭环,需推进整改管理优化等)项目职责:1.参与/牵头项目需求梳理,配合/制定内部审计方案及推进计划,明确审计重点、流程及责任分工;2.负责核心实操工作落地,包括审计证据收集、凭证核查、数据核对、内控流程核查、审计底稿编制、问题梳理等;3.协助/主导分析审计问题成因,提出整改建议及内控优化措施,跟踪整改落实情况,收集整改资料;4.整理项目相关审计资料,协助/撰写审计报告及项目总结,配合项目复盘,总结内部审计实操经验,优化审计方法及流程。项目成果:1.完成__________(如:核查财务凭证____张、编制内部审计工作底稿____份、梳理审计问题____项、跟踪整改完成____项、优化内控流程____个);2.达成__________(如:排查内控漏洞____处、规范内部财务核算流程、推动审计整改闭环、提升企业内部管控水平、防范内部资金及合规风险);3.形成__________(如:内部审计工作底稿模板、审计问题整改台账、内控优化建议清单,为后续内部审计工作提供参考,赋能企业内部管理)。(可添加1个核心项目,重点突出项目与内部审计岗位的关联性及实际成果,体现内部审计实操能力、严谨度及协同能力,区分专员与主管的项目角色差异)自我评价____年内部审计相关工作/实习经验,具备扎实的内部审计专业基础、熟练的岗位实操能力及较强的内控监督意识,熟悉国家审计法规、审计准则及企业内部管理制度,擅长内部审计证据收集、工作底稿编制、审计问题排查、整改跟踪及内控流程监督,熟练操作内部审计工具、财务软件及Excel办公软件。坚守内部审计独立性、客观性原则,注重工作细致度和问题精准性,能高效配合或主导各类内部审计项目,无任何重大审计差错及违规记录,具备丰富的内部审计实操经验。秉持“监督赋能、合规管控、精准核查、整改闭环”的工作理念,工作积极主动、认真负责,具备良好的责任心、沟通协调能力、逻辑分析能力及问题处理能力,善于快速学习新的审计法规和实操技能,能高效对接各业务部门,妥善处理各类内部审计事宜。性格沉稳细致、保密意识强,熟悉各类企业内部审计工作流程及岗位要点,能快速适应内部审计专员/主管岗位需求,致力于规范完成各项内部审计工作,排查企业内部风险,推动审计整改落地,协助完善内控体系,为企业规范运营、资产安全、提质增效提供坚实的内部审计支撑,期待加入优秀团队,发挥自身实操优势,实现个人与企业的共同成长。备注(非必填)1.可出差:□是□
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