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第=PAGE1*2-11页(共=NUMPAGES1*22页)PAGE公司依法纳税承诺书7篇范文公司依法纳税承诺书篇1为保证__________工作顺利开展:一、主要情况说明本企业系依法注册成立,具备独立法人资格,经营范围涉及__________领域。根据《_________税收征收管理法》及相关法律法规规定,本企业承诺严格遵守国家税收政策,履行纳税义务,保证各项涉税事项合法合规。企业名称:__________;统一社会信用代码:__________;法定代表人:__________;注册地址:__________。二、遵循准则1.依法纳税原则。本企业严格依照国家税法规定,按时、足额申报并缴纳各项税款,不接受任何形式的税收违法行为。2.透明公开原则。企业财务及纳税信息依法接受税务部门,主动配合税务检查,如实提供相关资料。3.长效合规原则。建立健全内部税务管理制度,定期开展税务风险排查,保证持续符合税收法律法规要求。三、具体执行方案1.税务管理规范(1)财务部门负责税务事项的统一归口管理,设立专职税务联络员,及时跟进政策更新,保证企业经营活动与税收政策同步。(2)所有涉税资料(如发票开具、进项抵扣、纳税申报等)均符合税务部门要求,完整保存至少五年备查。2.申报缴款保障(1)按税法规定期限完成增值税、企业所得税、个人所得税等税种的申报工作,申报准确率不低于99%。(2)每月终前__________个工作日内完成当期税款缴纳,避免因企业原因导致滞纳。3.风险防控措施(1)每日开展__________次税务政策自查,重点核查发票使用、成本列支等环节的合规性。(2)每年委托专业税务机构开展至少一次全面税务健康检查,对发觉的问题限期整改。4.发票管理细则(1)严格遵循“以票控税”要求,所有经营活动通过正规渠道取得或开具发票,禁止虚开、代开等违法行为。(2)建立发票领用台账,定期核对发票存根与开票记录,保证数据一致。四、责任落实机制1.组织保障(1)成立由法定代表人牵头的税务合规领导小组,每季度召开一次会议,研究解决税务管理中的重点难点问题。(2)财务、业务部门负责人对分管领域的税务事项承担直接责任,签署年度纳税合规承诺书。2.奖惩制度(1)对在税务合规工作中表现突出的部门或个人,给予__________形式的奖励。(2)对因主观原因造成税务风险的,追究相关责任人纪律处分,情节严重的依法移送处理。3.协同配合(1)主动与主管税务机关建立沟通机制,遇政策疑问及时咨询,避免因理解偏差引发风险。(2)税务部门检查时,安排专业人员全程配合,提供必要的工作便利。承诺人签名:__________签订日期:__________公司依法纳税承诺书篇2本承诺书依据__________文件制定。1.基本规定1.1设立宗旨1.2规范界限本承诺书旨在明确公司遵守国家税收法律法规的义务,规范税务管理行为,防范税务风险,保证公司税收活动合法合规。承诺书适用于公司设立以来的所有经营活动及未来产生的涉税事项,涵盖增值税、企业所得税、个人所得税等各类税种及相关附加税费。2.主要义务2.1严禁事项2.2须履行责任2.1严禁事项公司承诺坚决杜绝以下行为:(一)虚假申报纳税,包括虚构收入、虚列成本、隐瞒应税项目等;(二)偷逃税款,采用隐匿、转移资产等手段逃避纳税义务;(三)骗取税收优惠,虚构条件、伪造材料骗取减免税资格或税款;(四)未按规定设置账簿或擅自销毁账簿,妨碍税务检查;(五)未按规定使用发票,包括虚开、代开、转借发票等违法行为;(六)转移利润避税,通过关联交易等安排逃避高税率地区纳税义务。2.2须履行责任公司承诺全面履行以下义务:(一)建立健全内部税务管理制度,明确税务管理岗位职责,保证税务工作有序开展;(二)真实、准确、完整地设置会计账簿,并妥善保管至少五年备查;(三)按照税法规定及时、足额申报纳税,保证申报资料真实有效;(四)严格执行发票管理规定,如实开具或取得发票,并按规定缴销发票;(五)积极配合税务部门检查,如实提供相关资料,不得阻挠、拒绝或隐瞒;(六)对员工进行税务法律法规培训,提高全员依法纳税意识。3.执行3.1监管机构3.2审查周期3.1监管机构__________部门负责日常检查。3.2审查周期公司每半年对税务管理情况进行内部审查,每年接受税务部门全面检查,保证税务活动持续合规。4.违责处理4.1违规情形4.2惩处力度4.1违规情形公司承认若存在本承诺书2.1条所述行为,或未履行2.2条所述义务,即构成违约,需承担相应法律责任。4.2惩处力度违约将处以__________元至__________元罚款,并承担由此产生的全部税务法律责任及行政处罚后果。5.其他事项5.1协议效力5.2争议解决5.1协议效力本承诺书自签订之日起生效,具有法律约束力,直至公司依法注销或终止。5.2争议解决因本承诺书产生的争议,双方应首先协商解决;协商不成的,依法向公司所在地人民法院提起诉讼。承诺人签名留白签订日期留白公司依法纳税承诺书篇3合同编号:__________一、总则1.1为严格遵守《_________税收征收管理法》及相关法律法规,切实履行纳税义务,维护国家税收秩序,保障国家财政收入,本公司在充分认识依法纳税重要性基础上,特此作出如下郑重承诺。1.2本承诺书旨在明确公司在经营活动中涉及税收管理的各项权利与义务,保证公司所有涉税行为合法合规,并接受各级税务机关的与检查。1.3公司承诺本承诺书内容为公司真实意愿的体现,并愿意承担因未履行承诺而引发的一切法律责任。二、纳税主体资格与纳税人类型2.1本公司法定名称为:______________________,统一社会信用代码:______________________,注册地址位于:______________________,法定代表人:______________________。2.2本公司根据国家税法规定,已按规定办理税务登记,取得有效的《营业执照》等相关证照,并依法确定为本单位纳税人,纳税人类型为:______________________(如:一般纳税人/小规模纳税人)。2.3公司承诺在经营过程中,将根据税法要求及时变更纳税人身份或类型,并办理相关税务手续。三、税种与税目3.1本公司承诺依法申报并缴纳以下税种:(1)增值税;(2)企业所得税;(3)个人所得税;(4)城市维护建设税;(5)教育费附加;(6)地方教育附加;(7)印花税;(8)房产税;(9)城镇土地使用税;(10)车辆购置税;(11)车船税;(12)其他根据国家税法规定应缴纳的税种。3.2公司承诺对上述税种所涉及的税目范围有清晰认知,并将在业务开展过程中,依据税法规定准确划分应税项目与非应税项目,保证申报纳税的准确性。四、纳税申报与缴纳4.1本公司承诺按照《_________税收征收管理法》及相关法规规定,在规定的申报期限内,如实填写纳税申报表,并按时向主管税务机关提交申报资料。4.2公司承诺使用符合税务机关要求的电子申报方式或纸质申报方式提交纳税申报,并保证申报数据的真实、准确、完整。4.3本公司承诺在取得应税收入或发生应税行为后,按照税法规定的税率及征收方式,及时计算应纳税额,并在规定的纳税期限内足额缴纳各项税款。4.4公司承诺通过银行转账等方式缴纳税款,并妥善保管纳税凭证,以备税务机关核查。五、发票管理5.1本公司承诺严格遵守《_________发票管理办法》及相关法规,依法领购、开具、使用、保管发票。5.2公司承诺在经营活动中,按照税法规定向购货方开具增值税专用发票或普通发票,并保证发票内容真实、准确、完整。5.3公司承诺不得虚开、伪造、变造、转让、买卖发票,不得开具与实际经营业务不符的发票,不得将发票用于非法目的。5.4公司承诺建立完善的发票管理制度,对发票领购、开具、保管、核销等环节进行严格管理,保证发票使用的合规性。5.5公司承诺积极配合税务机关的发票检查工作,如实提供相关资料,并按照税务机关的要求进行整改。六、账簿凭证管理6.1本公司承诺按照《_________会计法》及国家统一的会计制度规定,建立健全会计核算体系,设置必要的会计账簿,并保证账簿记录的真实、准确、完整。6.2公司承诺按照税法规定,妥善保管与纳税相关的会计凭证、账簿、报表等资料,保管期限不得少于法定年限。6.3公司承诺不得伪造、变造会计凭证、账簿,不得隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、账簿、报表。6.4公司承诺积极配合税务机关的账簿凭证检查工作,如实提供相关资料,并按照税务机关的要求进行整改。七、税务优惠与减免7.1本公司承诺在享受税收优惠或减免政策时,将严格按照国家税法规定执行,并如实提供相关申请资料。7.2公司承诺不得骗取税收优惠或减免,不得将享受税收优惠或减免的财产转移、隐匿或用于非法目的。7.3公司承诺积极配合税务机关对税收优惠或减免政策的检查,如实提供相关资料,并按照税务机关的要求进行整改。八、税务风险管理8.1本公司承诺建立健全税务风险管理体系,定期开展税务风险评估,识别、分析、评价公司面临的税务风险。8.2公司承诺制定并实施税务风险控制措施,防范和化解税务风险,保证公司税务行为合法合规。8.3公司承诺加强对员工的税务培训,提高员工的税务意识和风险防范能力,保证员工在履行职责过程中依法合规。8.4公司承诺积极配合税务机关的税务风险管理工作,如实提供相关资料,并按照税务机关的要求进行整改。九、接受检查与配合9.1本公司承诺自觉接受各级税务机关的检查,并积极配合税务机关的工作。9.2公司承诺在税务机关进行检查时,如实提供相关资料,并按照税务机关的要求进行解释说明。9.3公司承诺对税务机关提出的意见建议,认真研究并积极整改,不断提高公司的纳税管理水平。9.4公司承诺对税务机关依法采取的税务强制措施,积极配合执行,并承担由此产生的一切法律责任。十、违约责任10.1本公司承诺如违反本承诺书任何条款,将依法承担相应的法律责任,包括但不限于补缴税款、滞纳金、罚款等。10.2公司承诺如因违反本承诺书导致税务机关对企业进行处罚,公司将承担由此产生的一切责任,并赔偿由此给税务机关造成的一切损失。10.3公司承诺如因违反本承诺书引发税务争议,公司将积极配合税务机关进行解决,并承担由此产生的一切责任。十一、承诺效力11.1本承诺书自签订之日起生效,具有法律效力。11.2本承诺书一式两份,公司留存一份,报送主管税务机关一份。11.3本承诺书内容为公司对依法纳税的郑重承诺,公司将严格遵守执行,并接受各级税务机关的。十二、其他12.1本承诺书未尽事宜,按照国家税法规定执行。12.2公司承诺将根据国家税法的变化,及时调整公司的纳税行为,保证公司税务行为始终符合国家税法规定。承诺人(签字):签订日期:______________________公司依法纳税承诺书篇4公司依法纳税承诺书框架一、基本规范甲方(以下简称“本单位”)系依法注册并有效存续的独立法人实体,现依据《_________税收征收管理法》及相关法律法规,就本单位依法履行纳税义务事宜,作出如下规范与承诺:1.1本单位严格遵守国家税收法律、法规及政策规定,保证所有经营活动及财务行为均符合税法要求。1.2本单位设立专门税务管理岗位或委托具备资质的专业机构(以下简称“税务服务机构”)负责税务事务,并定期进行内部税务风险排查。1.3本单位保证税务申报及缴纳税款的真实性、完整性、及时性,不接受任何形式的虚假申报或偷逃税款行为。二、核心义务2.1本单位承诺依法缴纳各类税费,包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等。2.2本单位保证__________指标达标率100%,保证所有应税项目均纳入税务申报范围,无遗漏或瞒报情形。2.3本单位按税务机关要求,在法定期限内完成纳税申报及税款缴纳,逾期缴纳情形不超过__________次/年,且单次逾期金额不超过__________元。2.4本单位建立完善的发票管理制度,保证发票开具、领用、保管等环节符合税法规定,严禁虚开、伪造或转借发票。2.5本单位保证关联交易定价符合独立交易原则,相关税务处理符合《企业所得税法》及其实施条例要求。三、责任与3.1本单位设立税务合规负责人,由法定代表人或其指定的高级管理人员担任,对税务合规负首要责任。3.2本单位保证__________指标达标率100%,即每年聘请外部税务服务机构开展税务合规鉴证,并提交年度鉴证报告。3.3本单位积极配合税务机关的税务检查,及时提供真实、完整的涉税资料,无隐瞒或提供虚假证明情形。3.4本单位对税务服务机构的管理实行严格的资质审查,保证其具备相应的专业能力和执业资格,并签订合法有效的委托协议。3.5本单位建立税务违规事件应急预案,一旦发觉税务风险或违法行为,立即启动内部整改程序,并在__________小时内向税务机关报告。四、违约处理4.1若本单位违反本承诺书任何条款,导致税务违法行为,自愿接受税务机关依法作出的处罚决定,并承担由此产生的全部法律责任。4.2本单位承诺将因税务违法行为产生的罚款、滞纳金等全部转作公益捐赠,捐赠对象由税务机关指定。4.3若本单位因税务问题被列入税收违法“黑名单”,将主动采取补救措施,并在__________个月内完成整改,直至退出“黑名单”。五、持续改进5.1本单位定期组织员工进行税法知识培训,提升全员税务合规意识,每年培训不少于__________次。5.2本单位建立税务合规信息化管理平台,实现涉税数据实时监控与风险预警,保证__________指标达标率100%。5.3本单位每年向全体股东或职工代表大会公示税务合规报告,接受社会,保证报告内容真实、完整。六、其他6.1本承诺书自签订之日起生效,具有法律约束力,有效期至本单位依法终止为止。6.2本承诺书未尽事宜,依照国家税收法律法规及相关司法解释处理。承诺人(签字):__________签订日期:__________年__________月__________日公司依法纳税承诺书篇5为规范__________部门依法纳税行为,__________部门根据《_________税收征收管理法》《_________企业所得税法》等相关法律法规,本着诚信守法、公平公正的原则,就依法履行纳税义务作出如下承诺:一、基本原则1.1遵守法律法规。__________部门承诺严格遵守国家税收法律法规及相关政策规定,保证各项纳税行为合法合规,无任何偷税、漏税、抗税等违法行为。1.2坚持真实申报。__________部门承诺如实填报各项纳税申报表,如实反映经营收入、成本费用等纳税信息,保证纳税申报的真实性、准确性和完整性。1.3诚信纳税。__________部门承诺诚信纳税,自觉履行纳税义务,按时足额缴纳各项税款,维护良好的纳税信用。1.4依法维权。__________部门承诺在纳税过程中,如对税务机关的征税决定有异议,将依法申请行政复议或提起行政诉讼,维护自身合法权益。二、具体承诺2.1纳税申报2.1.1按时申报。__________部门承诺按照税务机关规定的申报期限,如实填报各项纳税申报表,并按时提交申报资料,保证不发生逾期申报行为。2.1.2真实准确。__________部门承诺申报的纳税信息真实可靠,各项数据准确无误,不得虚列收入、隐瞒收入、虚列成本、隐瞒成本等。2.1.3完整齐全。__________部门承诺提交的纳税申报资料完整齐全,符合税务机关的要求,不得遗漏任何必要的申报资料。2.2纳税缴纳2.2.1按时足额缴纳。__________部门承诺按照税务机关核定的税额和申报期限,按时足额缴纳各项税款,保证不发生欠税、漏税行为。2.2.2依法享受税收优惠。__________部门承诺积极知晓并依法享受国家规定的各项税收优惠政策,如实申报享受税收优惠,并接受税务机关的。2.2.3配合税务检查。__________部门承诺积极配合税务机关的税务检查,如实提供有关资料,如实回答税务机关提出的问题,不得拒绝、阻挠税务检查。2.3税务资料管理2.3.1妥善保管税务资料。__________部门承诺妥善保管涉税资料,包括纳税申报表、纳税凭证、账簿、凭证等,保证税务资料的安全完整。2.3.2按规定移交税务资料。__________部门承诺按照税务机关的要求,及时准确地移交涉税资料,不得伪造、篡改、隐匿税务资料。2.3.3定期清理税务资料。__________部门承诺定期清理涉税资料,对已过期的税务资料进行分类整理,并按照规定进行销毁,保证税务资料的真实性和完整性。三、机制3.1内部__________部门设立内部税务机制,由__________部门负责本承诺的落实,定期对纳税情况进行内部检查,及时发觉并纠正纳税问题。3.2外部__________部门承诺积极配合税务机关的税务检查,如实提供有关资料,如实回答税务机关提出的问题,并接受税务机关的指导。3.3责任追究__________部门承诺对违反本承诺书的行为,将依法依规追究相关责任人的责任,构成犯罪的,将依法移交司法机关处理。3.4承诺书的效力本承诺书自签订之日起生效,具有法律效力,__________部门将严格遵守承诺书中的各项规定,维护良好的纳税信用。承诺人:____________________签订日期:____________________公司依法纳税承诺书篇6根据__________协议合同要求1.适用范围与基本原则本承诺书由__________(以下简称“公司”)作出,旨在明确公司在税法框架下的权利与义务,保证依法履行纳税义务。公司承诺,其所有经营活动及财务行为均符合中国现行税法及相关法律法规的规定。本承诺书适用于公司名称为__________,统一社会信用代码为__________,注册地址位于__________的所有关联企业及分支机构。公司承诺,其所有员工、代理人及关联方均须遵守本承诺书所列条款。2.权利与义务2.1纳税主体认定公司承认其为_________境内增值税一般纳税人/小规模纳税人(根据实际情况选择),并依照《_________增值税暂行条例》及相关规定申报缴纳增值税。公司承诺,其提供的财务报表、税务申报资料真实、准确、完整,不得存在虚假陈述或隐瞒行为。2.2各税种申报与缴纳公司承诺,依法申报并缴纳企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等法定税费。具体税种及税率以主管税务机关核定为准。公司设立独立的税务账簿,保证所有涉税事项可追溯、可核查。2.3税务信息备案与披露公司承诺,在涉及重大税务事项时,及时向主管税务机关报告,并配合税务机关的税务检查。若发生税务争议,公司将主动与税务机关协商解决,并依照法定程序提起行政复议或行政诉讼。2.4跨境交易税务合规如公司涉及跨境业务,承诺遵守《_________企业所得税法》及其实施条例关于非居民企业所得的规定。涉及__________指本承诺书涉及的特定技术标准所得的跨境交易,公司将依法申报并缴纳预提所得税,并保证相关税务文件的合规性。3.与违约责任3.1税务合规审查公司承诺,每年委托具备资质的会计师事务所对公司税务合规情况进行审计,并提交审计报告至主管税务机关及__________指本承诺书指定的监管机构。审计报告需包含但不限于公司纳税申报的合规性、税务风险识别及应对措施等内容。3.2违约责任承担若公司违反本承诺书任何条款,导致税务处罚或行政处罚,公司自愿承担由此产生的全部责任,包括但不限于罚款、滞纳金及赔偿损失。公司承诺,将赔偿因税务违法行为给主管税务机关及关联方造成的全部经济损失。3.3法律责任延伸公司承诺,其法定代表人、财务负责人及税务管理人员将承担相应的法律责任。若因个人过失导致税务违法,相关责任人将被追究行政或刑事责任,并承担相应的民事赔偿责任。4.特别条款4.1法律适用本承诺书的所有条款均适用_________法律。若本承诺书与税法规定存在冲突,以税法规定为准。4.2不可抗力因地震、战争、自然灾害等不可抗力因素导致税务申报延迟或遗漏的,公司可免除相应责任,但需在不可抗力消除后立即向主管税务机关报告,并采取补救措施。4.3争议解决本承诺书项下的任何争议,双方应优先通过协商解决。协商不成的,任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。4.4协议效力本承诺书自签署之日起生效,直至公司依法终止纳税主体资格为止。如公司名称、注册地址等关键信息发生变更,需在变更后30日内向主管税务机关备案,并更新本承诺书相关内容。公司依法纳税承诺书篇7承诺方:公司名称:____________________________法定代表人:__________________________统一社会信用代码:____________________注册地址:____________________________联系方式:____________________________一、基本情况说明本承诺方系依法注册成立的企业法人,现就依法履行纳税义务事宜,依据《_________税收征收管理法》及相关法律法规,本着诚信守法、履行职责的原则,郑重作出如下承诺。二、主要责任陈述1.承诺方将严格遵守国家税收法律、法规及政策规定,按照税法要求,真实、准确、完整地申报各项应纳税种,包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等。2.承诺方承诺建立健全内部税务管理制度,明确税务管理职责,设置专职或兼职税务人员,负责税务申报、缴款、账务处理等事项,保证税务工作符合规范要求。3.承诺方将积极配合税务机关的税务检查,如实提供相关资料,不得隐瞒、虚报、拒绝或阻挠税务执法行为。如遇税务机关要求补充材料或调整税额,承诺方将在法定期限内予以配合。4.承诺方承诺依法享受税收优惠政策,并按要求履行备案或申报程序,保证享受优惠的条件真实有效,不得骗取或滥用税收减免政策。三、具体实施安排1.税务申报流程(1)承诺方将按照税务机

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