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PAGE工会经审委员工作制度一、总则(一)目的为加强公司工会经费审查工作,规范审查行为,确保工会经费合理使用,维护工会资产安全,根据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》及相关法律法规,结合本公司实际情况,制定本工作制度。(二)适用范围本制度适用于公司工会经费审查委员会(以下简称经审会)及其委员开展的经费审查工作。(三)基本原则经审会工作遵循依法审查、客观公正、突出重点、注重实效的原则,对工会经费收支、资产管理等情况进行审查监督,保障工会经费使用符合法律法规和工会章程的规定,维护工会和会员的合法权益。二、经审会组织架构(一)经审会组成经审会由工会会员代表大会选举产生,委员人数根据工会会员人数合理确定,一般为奇数,设主任1名,副主任若干名。经审会委员应具备较高的政治素质、业务能力和职业道德,熟悉财务、审计等相关知识。(二)委员任职条件1.坚持党的基本路线,热心工会经审工作。2.具有较强的财务、审计知识或相关工作经验。3.奉公守法,廉洁自律,办事公道,敢于坚持原则。(三)委员任期经审会委员任期与工会委员会相同,可连选连任。三、经审会职责(一)审查监督职责1.审查工会经费年度预算、决算草案,监督预算执行情况。2.审查工会经费收支情况,检查经费使用的合法性、合理性和效益性。3.审查工会资产的管理和使用情况,监督资产的安全完整。4.对工会重大经济事项进行专项审查监督,提出意见和建议。(二)审计监督职责1.根据工作需要,对工会经费收支、资产管理等进行定期或不定期审计。2.对工会所属企事业单位的财务收支和经济活动进行审计监督。3.对工会经费使用中的违法违纪问题进行调查核实,并提出处理意见。(三)其他职责1.宣传国家财经法律法规和工会财务制度,提高工会干部和会员的财经法规意识。2.向工会会员代表大会报告经审工作情况,接受会员监督。3.完成上级工会经审会和本公司工会交办的其他工作任务。四、工作程序(一)审计计划制定1.经审会每年年初根据工会工作重点和实际情况,制定年度审计工作计划,明确审计项目、内容、范围、时间安排等。2.审计工作计划报经工会委员会批准后实施。(二)审计准备1.根据审计项目组成审计组,明确审计人员分工。2.审计组收集与审计项目有关的法律法规、政策文件、财务资料等,了解被审计单位的基本情况。3.制定审计工作方案,明确审计目标、范围、内容、方法和步骤等。(三)审计实施1.审计组向被审计单位送达审计通知书,告知审计的目的、范围、时间和要求等。2.被审计单位按照审计通知书要求,提供相关资料,并对所提供资料的真实性、完整性负责。3.审计组通过审查会计凭证、账簿、报表,查阅文件资料,检查现金、实物,向有关单位和个人调查取证等方式进行审计,并做好审计工作底稿。(四)审计报告1.审计组对审计事项实施审计后,撰写审计报告。审计报告应包括审计依据、审计范围、审计发现的问题、审计结论和建议等内容。2.审计报告征求被审计单位意见,被审计单位应在规定时间内提出书面意见,审计组对被审计单位提出的意见进行核实和研究。3.审计组根据被审计单位的意见,对审计报告进行修改完善,报经审会主任审核后,提交经审会会议审议。(五)审计处理1.经审会根据审计报告,作出审计决定或提出审计意见和建议。审计决定或审计意见和建议应明确整改要求和期限。2.被审计单位应按照经审会的审计决定或审计意见和建议进行整改,并在规定时间内将整改情况书面报告经审会。3.经审会对被审计单位的整改情况进行跟踪检查,确保整改工作落实到位。五、经费审查内容(一)预算审查1.审查工会经费预算编制是否符合国家财经法律法规和工会章程的规定,是否坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡”的原则。2.审查预算编制是否科学合理,是否与工会工作计划相适应,是否涵盖了工会各项工作所需经费。3.审查预算编制是否细化,各项收入和支出是否明确具体,是否具有可操作性。(二)决算审查1.审查工会经费决算是否真实、准确、完整,是否与预算执行情况相符。2.审查决算报表是否按照规定的格式和内容编制,数据是否准确无误。3.审查决算中各项收入和支出是否符合预算安排,有无超预算支出或截留、挪用等问题。(三)收支审查1.审查工会经费收入是否合法合规,是否及时足额收缴,有无漏收、少收等问题。2.审查工会经费支出是否符合国家财经法律法规和工会章程的规定,是否按照预算用途使用,有无擅自扩大开支范围、提高开支标准等问题。3.审查工会经费支出是否真实、合理、有效,有无铺张浪费、虚列支出等问题。(四)资产管理审查1.审查工会资产的购置、验收、保管、使用、处置等环节是否符合规定,手续是否齐全。2.审查工会资产是否定期进行清查盘点,账实是否相符,有无资产流失等问题。3.审查工会资产的出租、出借等收益是否及时足额入账,有无隐瞒、截留等问题。六、工作纪律(一)保密纪律经审会委员和工作人员对在审查工作中知悉的国家秘密、商业秘密和工会内部信息,应当严格保密,不得泄露。(二)廉洁纪律经审会委员和工作人员应廉洁自律,不得接受被审计单位的礼品、礼金、有价证券等,不得参加可能影响公正执行公务的宴请、娱乐活动等。(三)回避纪律经审会委员和工作人员与被审计单位或审计事项有利害关系的,应当回避。七、培训与考核(一)培训1.经审会应定期组织委员和工作人员参加业务培训,提高其业务水平和工作能力。2.培训内容包括国家财经法律法规、工会财务制度、审计业务知识等。(二)考核1.建立经审会委员和工作人员考核制度,对其工作表现、业务能力、廉洁自律等方面进行考核。2.考核结果作为委员连任、工作人员评先评优、晋升晋
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