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文档简介
D081|22G101钢筋平法施工交底与现场验收检查表模板|要点转译·可编辑DOCX仅作资料管理、现场记录与项目交底模板使用;不替代现行规范、图集原件、专业设计、厂家文件、持证作业或现场审批。2026版22G101钢筋平法施工交底与现场验收检查表模板要点转译、隐蔽记录、整改闭合与归档清单适用对象施工单位技术负责人、施工员、钢筋工长、质量员、资料员、监理旁站记录人员、劳务班组交底负责人。资料定位面向22G101系列平法钢筋工程的“现场要点整理、交底检查、隐蔽验收、整改销项与归档目录”工具包。资料边界声明本文件为现场记录与管理模板,不含图集原文、官方图示、页码复制或厂家手册原版内容;使用时须结合项目施工图、设计变更、专项方案、现行标准与审批意见。本文件包含01要点转译卡|02施工交底表|03现场验收检查表|04隐蔽记录|05整改闭合台账|06照片编号规则|07复验销项|08归档清单。使用场景班前交底、钢筋翻样复核、进场材料核验、绑扎过程巡检、隐蔽验收、浇筑前检查、问题整改、资料移交。建议打印/编辑方式A4双面打印;检查表建议单面打印并装订;电子版可按项目部名称、楼栋、轴线、构件编号、检查批次进行二次编辑。关键词:22G101|钢筋平法|施工交底|隐蔽验收|钢筋绑扎|梁板柱墙|整改闭合|复验销项|归档清单|可编辑表格文档概览:本文件用于项目部钢筋工程交底、现场检查、隐蔽验收、整改复验和资料归档,可按楼栋、楼层、施工段复制使用。目录一、资料定位、适用边界与安全声明二、一页式使用清单与使用路径三、22G101钢筋平法施工要点转译四、施工交底SOP与角色责任矩阵五、现场验收检查表与隐蔽记录模板六、照片编号、整改闭合、复验销项与异常处理七、浇筑前风险检查、常见问题归因与复盘闭环八、归档目录、电子台账与移交签收模板九、字段维护与资料使用提示一、资料定位、适用边界与安全声明本工具包围绕钢筋平法识图、施工交底、现场验收和资料闭环四个高频场景设计。所有“要点转译”均采用项目管理语言表达,用于帮助项目部建立检查路径,不作为图集原文、设计计算或强制性条文替代。表1适用边界与不得替代事项项目本文件可用于不得用于/必须另行确认平法识图将构件编号、钢筋标注、节点风险转化为检查清单。不得替代结构专业施工图会审、设计交底或图集原件查阅。施工交底形成班组可签收的交底提纲、工序控制点和检查项。不得替代专项施工方案审批、危险作业许可和安全技术交底。现场验收用于钢筋绑扎、连接、保护层、预留预埋等现场记录。不得替代监理验收、第三方检测、设计确认或政府监督要求。整改闭合用于问题编号、责任人、整改时限、复验结论和资料闭环。不得替代合同处罚、质量事故处理、结构安全鉴定或专家论证。资料归档用于形成可追溯目录、照片编号和移交签收。不得替代当地档案馆、质监站、建设单位或总包资料制度。表2工程资料安全边界确认表确认项填写/勾选备注已取得经审批的结构施工图、设计变更、图纸会审纪要□是□否未齐全不得作为最终施工依据。已确认项目适用的图集、规范、地方要求和企业标准□是□否由技术负责人或专业工程师确认。已完成班组安全技术交底和作业条件核查□是□否涉及高处、夜间、吊装等应另行审批。涉及结构安全、节点疑义或图纸冲突时已提交设计/监理确认□是□否不得由模板表单自行判定。隐蔽验收前已完成自检、互检、专检和资料准备□是□否隐蔽前留存影像资料。表3要点转译口径说明表达类型本文件处理方式资料边界控制图集条文转化为“应核对/应复核/应留痕”的管理动作。不复制条文全文,不提供图集扫描图或页码式搬运。构造详图转化为“节点类别+现场核查要素+资料留痕”。不绘制替代性官方详图,不声称等同图集。尺寸与锚固参数要求按项目图纸、设计说明、图集原件和审批方案核定。不擅自给定可直接施工的统一数值。验收结论提供“合格/需整改/复验合格/退回处理”的记录栏。不替代监理签认、检测报告和法定验收程序。二、一页式使用清单与使用路径本文件可直接替换项目名称、楼栋号、轴线、构件编号、日期和责任人。建议项目部按“交底—过程检查—隐蔽验收—整改—复验—归档”顺序使用。表4一页式使用清单模块使用内容可直接使用的成果推荐使用人A要点转译柱、墙、梁、板、楼梯、基础、连接、保护层、预留预埋等。交底卡、检查卡、班组培训提纲。技术负责人/施工员B施工交底交底签到、班前确认、翻样复核、作业条件、样板先行。交底记录、签到表、风险提示单。钢筋工长/劳务班组C隐蔽记录柱墙梁板基础等隐蔽验收表、照片编号、见证留痕。隐蔽工程验收记录草表。质量员/资料员D整改闭合问题通知、整改台账、责任人、完成时限、复验销项。整改闭合台账、复验记录。施工员/质检员/监理E归档清单纸质目录、电子目录、移交签收、缺失项追踪。资料移交包、电子文件夹结构。资料员/项目总工表5使用路径总流程SOP阶段关键动作形成文件完成判定1图纸准备核对最新版施工图、变更、会审、图集适用版本。图纸核对记录、疑问清单。无未闭合重大疑问。2交底前复核翻样表、下料单、样板段、材料批次和检验报告复核。翻样复核单、材料台账。技术负责人签认。3班组交底按构件、楼层、轴线分批交底,明确禁止项与整改要求。交底签到表、班组承诺栏。作业人员签字。4过程检查钢筋规格、数量、间距、锚固连接、保护层、预埋件逐项检查。过程检查表、照片台账。问题即刻编号。5隐蔽验收自检合格后报验,监理/建设单位按要求签认。隐蔽记录、验收意见。结论明确且资料齐全。6整改复验对不合格项整改、拍照、复验销项。整改通知、复验记录。问题闭合率100%。7归档移交按楼栋、楼层、构件、日期、编号归档。纸质目录、电子目录、移交签收。可追溯、可检索。表6建议打印与装订组合组合包含表单适合场景打印建议交底包表9、表10、表11、表12、表13、表14、表15、表18班组入场、样板段施工、节点变更后再交底。A4双面,按构件分隔。验收包表21至表30、表34、表35、表36隐蔽验收、浇筑前检查、监理报验。A4单面,便于签字和拍照。整改包表37至表41、表43质量巡检、监理通知、复验销项。A4单面,问题编号连续。归档包表44至表48资料员建档、竣工移交、电子目录同步。A4双面,目录页可单独打印。表7项目基本信息填写页字段填写内容字段填写内容工程名称__________施工单位__________建设单位__________监理单位__________楼栋/区段__________结构类型__________图纸版本__________图纸会审编号__________适用图集/资料__________资料编制人__________使用日期____年__月__日版本号D081-V1.0三、22G101钢筋平法施工要点转译本部分把常见平法信息转成“施工前看什么、现场查什么、资料留什么”。涉及具体构造、锚固、搭接、弯折、连接区位置、抗震等级等,应以本项目结构施工图、设计说明、专项方案和图集原件为准。表822G101系列使用对象转译总览册别/对象现场可关注的构件本模板对应表单核查重点22G101-1方向现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板等主体构件。表9-表14、表21-表27。构件编号、钢筋规格数量、连接与锚固、节点构造、保护层。22G101-2方向现浇混凝土板式楼梯相关构件。表15、表29。梯板、平台、支座、预留预埋与主体连接关系。22G101-3方向独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础等。表16、表30。基础钢筋网片、梁板式筏板、承台、柱墙插筋定位。项目专项补充后浇带、洞口加强、构造柱、设备基础、预留套管。表17、表27、表31。设计变更、专业配合、样板确认、隐蔽影像留存。表9图纸会审与平法信息复核清单复核项检查内容结果问题编号图纸版本结构施工图、设计说明、变更单是否为最新有效版本。□合格□整改____构件编号柱、墙、梁、板、基础编号是否与轴线、楼层、详图索引一致。□合格□整改____抗震与环境信息抗震等级、设防类别、环境类别、保护层等是否在图纸说明中明确。□合格□整改____钢筋连接要求连接形式、接头位置、接头百分率、试件要求是否明确。□合格□整改____节点疑义梁柱节点、墙梁连接、洞口加强、后浇带等是否存在图纸冲突。□无□有____表10柱钢筋平法交底要点转译表现场关注点交底语言验收留痕常见风险柱编号与截面先按楼层、轴线、柱号核对截面尺寸和配筋变化。柱定位复核、钢筋实测记录。上下层柱号变化未同步,截面调整漏交底。纵筋规格数量按图核对主筋规格、根数、排布方向,不得凭经验替换。钢筋规格拍照、翻样单对照。少筋、错筋、替代未审批。箍筋与加密区节点区、端部、变截面处按设计和图集原件复核加密要求。加密区照片、尺量记录。加密区长度不足、箍筋间距偏大。连接与错开接头位置、形式、错开距离和检验批要求按方案执行。接头台账、试验报告。同一截面接头集中、连接检验缺失。保护层与定位使用合格垫块、定位筋,浇筑前复测偏位。保护层检查、整改照片。柱筋偏位、保护层不足。表11剪力墙钢筋平法交底要点转译表现场关注点交底语言验收留痕常见风险墙身编号按墙号、墙厚、边缘构件、洞口位置逐段交底。墙身定位图、检查记录。墙段合并施工导致边缘构件漏查。水平/竖向分布筋核对规格、间距、排布方向和搭接位置。尺量记录、照片编号。水平筋搭接混乱、间距不均。边缘构件暗柱、端柱、翼墙、转角处单独复核。节点照片、隐蔽记录。边缘构件箍筋不到位。洞口加强门窗洞、设备洞、套管洞应按设计详图和变更复核。洞口照片、专业确认单。洞口附加筋漏放或位置错误。拉筋与保护层拉筋间距、弯钩方向、墙筋定位和保护层垫块同步检查。拉筋检查记录。拉筋缺失、墙筋位移。表12梁钢筋平法交底要点转译表现场关注点交底语言验收留痕常见风险梁编号与跨数先核对梁号、跨数、支座、标高、截面与集中标注。梁号核对记录。跨数误判、梁号串用。上部/下部纵筋通长筋、非通长筋、架立筋、附加筋要按位置分开交底。绑扎完成照片。负筋长度不足、排布顺序错误。箍筋加密区支座、梁端、主次梁交接、悬挑端等重点核查。尺量记录。加密区漏绑、间距超差。支座锚固进入支座长度、弯折、锚固形式按设计和图集原件复核。支座节点照片。锚固不到位、弯折方向错误。梁柱/梁墙节点节点核心区不得随意切割、移位或减少钢筋。节点隐蔽记录。节点钢筋拥堵后擅自调整。表13板钢筋平法交底要点转译表现场关注点交底语言验收留痕常见风险板厚与标高按楼层、板块、降板、洞口和边界条件核对。板厚/标高复核。降板区域钢筋错位。底筋/面筋方向短跨、长跨、受力方向和分布筋方向交底到班组。板筋网片照片。方向放反、上下层混淆。支座负筋支座负筋长度、马凳、保护层和成品保护重点控制。负筋尺量记录。踩踏下沉、长度不足。洞口附加筋洞口边、管线密集区、预留洞口按设计要求复核。洞口照片编号。洞口附加筋漏放。后浇带/施工缝穿越钢筋、附加筋、止水构造与模板封堵同步交底。后浇带检查表。钢筋污染、定位偏差。表14基础钢筋要点转译表对象检查动作资料留存不得忽略独立基础核对基础编号、底筋方向、柱插筋定位和垫层条件。基础隐蔽照片、定位复测。插筋偏位、保护层不足。条形基础核对纵横向钢筋、转角、交接处和构造加密。转角节点照片。转角构造漏查。筏板基础核对上下层钢筋网片、马凳、支撑、后浇带、集水坑。网片分区记录。上下层间距失控、支撑不足。桩基础/承台核对桩头处理、承台钢筋、柱墙插筋、锚入关系。桩头验收、承台隐蔽。桩头钢筋处理不规范。表15楼梯钢筋要点转译表对象检查动作资料留存常见风险梯板核对梯板厚度、受力筋方向、分布筋和支座关系。梯板钢筋照片。受力方向误放。平台板核对平台板筋与梯梁、墙梁、主体结构连接关系。平台节点照片。连接区钢筋漏设。梯梁/支座核对支座钢筋锚固、附加筋及预留空间。支座隐蔽记录。节点拥堵后随意调整。滑动/特殊措施涉及特殊构造时必须查阅设计说明和图集原件。设计确认单。按普通楼梯处理。表16钢筋连接与锚固复核卡检查项复核口径记录栏连接方式机械连接、焊接、绑扎搭接等应与设计和专项方案一致。____连接位置接头位置应避开禁止或不利区域,按构件和受力情况复核。____接头比例同一区段接头比例按设计、规范、方案和验收要求核查。____试件/报告机械连接、焊接等应具备相应试验与验收资料。____锚固与弯折锚固长度、弯折形式、机械锚固等应查图集原件和设计说明。____表17保护层、垫块与定位措施检查表部位检查内容合格判定备注柱/墙垫块规格、间距、固定方式、模板内侧保护层。□合格□整改____梁底/梁侧梁底垫块、侧向垫块、箍筋外皮控制。□合格□整改____板底/板面板底垫块、马凳、面筋定位与成品保护。□合格□整改____基础垫层清理、底部垫块、上层钢筋支撑稳定。□合格□整改____洞口/边角洞口边、墙端、柱角等易偏位处增加定位复查。□合格□整改____表18预留预埋与专业协同检查表类别协同要求现场核查责任人水电套管套管位置、尺寸、标高与结构钢筋冲突应提前协调。□完成□未完成____设备基础预埋螺栓、钢筋加强、二次灌浆条件应明确。□完成□未完成____洞口留设结构洞口、临时洞口、后开洞应有设计或审批依据。□完成□未完成____幕墙/栏杆预埋预埋件位置、锚筋、焊接和防腐要求应专项复核。□完成□未完成____机电综合管线密集区应在绑扎前完成综合排布确认。□完成□未完成____四、施工交底SOP与角色责任矩阵表19钢筋平法施工交底SOP步骤动作责任人输出资料S1资料准备收集结构图、图集原件、变更、会审、专项方案、材料台账。资料员/技术员资料包清单。S2技术复核对构件编号、钢筋规格、节点疑义、翻样表进行技术复核。技术负责人平法复核记录。S3样板确认选择典型柱墙梁板或基础段做样板,形成照片和整改结论。质量员/工长样板验收记录。S4班组交底用要点转译表逐项交底,强调严禁擅自替换、切断、移位。施工员/工长交底签到表。S5首件检查首段施工后组织工长、质检、监理或技术人员复查。质量员首件检查表。S6过程巡检按楼层和轴线滚动巡查,问题即时编号。施工员/质检员巡检记录。S7隐蔽报验自检合格后报验,资料、照片、整改记录同步。资料员/质量员隐蔽验收资料。表20角色责任矩阵RACI工作事项项目总工施工员/工长质量员资料员监理/建设单位图纸及图集适用性确认ACCRI钢筋翻样复核ARCII班组施工交底ARCII过程质量检查CRAII隐蔽验收报验CRARA/C整改闭合与复验ARRCC资料归档移交ICCA/RCR=负责执行,A=最终负责,C=参与/会签,I=知会。可按项目组织架构调整。表21钢筋班组交底签到表序号姓名工种/岗位交底内容确认签名1____钢筋工/班组长□已理解□需补充____2____钢筋工□已理解□需补充____3____钢筋工□已理解□需补充____4____钢筋工□已理解□需补充____5____钢筋工□已理解□需补充____6____钢筋工□已理解□需补充____表22钢筋翻样复核单复核项翻样文件复核结果处理意见构件编号下料单/翻样表/图纸□一致□不一致____规格数量钢筋清单/材料计划□一致□不一致____搭接连接连接方案/试验计划□一致□不一致____节点构造图纸详图/设计变更□一致□不一致____加工尺寸加工单/样品检查□一致□不一致____损耗与替代材料计划/审批单□无异常□需确认____表23材料进场与批次追溯台账日期钢筋级别/规格炉批号/批次数量资料状态使用部位________________□合格证□复试□未齐____________________□合格证□复试□未齐____________________□合格证□复试□未齐____________________□合格证□复试□未齐____________________□合格证□复试□未齐____表24班前作业条件确认表确认项要求确认结果备注图纸与交底作业人员已获得本区段有效交底和图纸信息。□是□否____材料状态钢筋规格、数量、批次资料和复试状态已确认。□是□否____加工状态加工尺寸、弯钩形式、标识牌与下料单一致。□是□否____模板/支架模板位置、标高、清理和支撑条件满足绑扎要求。□是□否____安全条件作业面防护、照明、通道、吊运条件符合现场审批。□是□否____五、现场验收检查表与隐蔽记录模板以下表单均可直接作为项目部自检、专检、报验前核查的工作底稿。正式隐蔽验收记录应按当地资料软件、监理要求和工程档案制度生成。表25钢筋加工半成品检查表检查项检查内容结果整改编号标识料牌包含构件号、规格、数量、长度、加工日期。□合格□整改____弯折弯折角度、弯弧、直段长度按图纸和图集原件复核。□合格□整改____尺寸抽检加工尺寸,偏差超限时停止使用并复核批量。□合格□整改____外观无严重锈蚀、油污、损伤、明显裂纹或不合格焊痕。□合格□整改____堆放按规格、构件、楼层分区堆放并防混用。□合格□整改____表26柱钢筋现场验收检查表检查项检查内容检查结果复核人定位柱筋位置、轴线、保护层、插筋偏位已复核。□合格□整改____纵筋规格、数量、排布、连接位置与图纸一致。□合格□整改____箍筋加密区、非加密区间距、弯钩、绑扎牢固。□合格□整改____节点梁柱节点核心区钢筋未随意切割、位移或减少。□合格□整改____清理模板内杂物、泥浆、油污清理完成。□合格□整改____表27剪力墙钢筋现场验收检查表检查项检查内容检查结果复核人墙身筋水平筋、竖向筋规格、间距、搭接与定位符合图纸。□合格□整改____边缘构件暗柱、端柱、转角、翼墙箍筋和纵筋复核。□合格□整改____拉筋拉筋规格、间距、弯钩方向和固定情况符合要求。□合格□整改____洞口洞口附加筋、套管、预留洞定位与专业确认一致。□合格□整改____保护层墙筋定位、垫块、模板内侧间距已复测。□合格□整改____表28梁钢筋现场验收检查表检查项检查内容检查结果复核人梁号梁编号、跨数、截面、标高与图纸核对。□合格□整改____纵筋上部、下部、腰筋、架立筋、附加筋位置正确。□合格□整改____箍筋加密区、支座区、主次梁交接处间距和绑扎复核。□合格□整改____支座锚固进入支座关系、弯折方向和节点空间满足要求。□合格□整改____保护层梁底、梁侧垫块设置可靠,浇筑前不位移。□合格□整改____表29板钢筋现场验收检查表检查项检查内容检查结果复核人板块板号、板厚、标高、降板、边界条件复核。□合格□整改____底筋规格、间距、方向、搭接及伸入支座情况核对。□合格□整改____面筋/负筋支座负筋长度、马凳、保护层和成品保护核查。□合格□整改____洞口/管线洞口附加筋、套管密集区、线管交叉区复核。□合格□整改____后浇带后浇带位置、穿越钢筋、止水构造与模板清理。□合格□整改____表30基础钢筋现场验收检查表检查项检查内容检查结果复核人垫层条件垫层强度、平整度、清理、轴线和标高复核。□合格□整改____底筋/面筋钢筋规格、方向、间距、支撑、上下层间距核查。□合格□整改____柱墙插筋插筋位置、数量、固定、锚固和偏位控制。□合格□整改____集水坑/电梯坑坑壁、坑底、转角附加筋和标高变化处复核。□合格□整改____后浇带/施工缝止水、附加筋、清理、封堵与成品保护同步检查。□合格□整改____表31钢筋隐蔽验收通用记录表工程部位检查批/轴线主要检查内容结论签字________钢筋规格、数量、位置、连接、锚固、保护层、预留预埋。□合格□整改后复验施工:____________节点构造、加密区、洞口加强、专业配合、成品保护。□合格□整改后复验质量:____________资料:图纸版本、材料批次、试验报告、整改记录、照片编号。□齐全□补充资料:____监理/建设单位意见________□同意隐蔽□不同意隐蔽监理:____表32柱/墙隐蔽验收记录模板记录项填写内容检查结论部位楼栋____层____轴线____构件编号________钢筋情况纵筋/水平筋/竖向筋/箍筋/拉筋规格、数量、间距、连接。□符合□整改节点与构造边缘构件、加密区、洞口加强、预留套管、保护层。□符合□整改整改情况问题编号____;整改完成时间____;复验人____。□闭合□未闭合验收结论□同意隐蔽□整改后复验□退回处理签字____表33梁/板隐蔽验收记录模板记录项填写内容检查结论部位楼栋____层____区段____梁/板编号________梁钢筋纵筋、箍筋、支座、加密、腰筋、附加筋、保护层。□符合□整改板钢筋底筋、面筋、负筋、马凳、洞口附加筋、后浇带。□符合□整改水电配合套管、线管、预留洞、预埋件与钢筋冲突处理。□完成□整改验收结论□同意隐蔽□整改后复验□退回处理签字____表34基础隐蔽验收记录模板记录项填写内容检查结论基础类型□独立基础□条形基础□筏板□承台/桩基□其他________部位楼栋____轴线____标高____检查批________钢筋网片上下层、方向、间距、支撑、保护层、集水坑附加筋。□符合□整改柱墙插筋插筋定位、固定、数量、规格、锚固关系。□符合□整改验收结论□同意隐蔽□整改后复验□退回处理签字____表35楼梯隐蔽验收记录模板记录项填写内容检查结论部位楼栋____层____梯段____平台________梯板钢筋受力筋、分布筋、支座钢筋、保护层、马凳。□符合□整改平台/梯梁平台板筋、梯梁钢筋、支座及主体连接。□符合□整改特殊构造涉及滑动或其他特殊措施时,是否已按设计确认。□无□已确认□整改验收结论□同意隐蔽□整改后复验□退回处理签字____表36浇筑前钢筋最终复核表复核项复核内容结果处理人员施工员、质量员、钢筋班组、水电班组到场确认。□是□否____钢筋已完成所有部位自检和整改复验。□是□否____模板内清理杂物、泥浆、锯末、绑丝头、套管垃圾清理。□是□否____成品保护板面筋、负筋、马凳、墙柱插筋无明显位移。□是□否____资料隐蔽记录、照片、材料报告、整改闭合资料齐全。□是□否____六、照片编号、整改闭合、复验销项与异常处理表37隐蔽验收照片编号规则编号段含义示例填写说明项目简称工程或楼栋简称A1与资料目录保持一致。楼层/区段楼层、轴线或施工段B2F-3区地下室可用B1/B2,地上用F01。构件类型柱Z、墙Q、梁L、板B、基础JC、楼梯LTL也可按企业编码调整。构件编号施工图构件号或检查批号KL-12必须可在图纸中追溯。流水号当天照片序号001整改前后照片应关联同一问题编号。表38照片索引台账照片编号拍摄部位拍摄内容对应表单/问题编号拍摄人________柱纵筋/箍筋/保护层/节点________________墙身筋/洞口加强/拉筋________________梁支座/加密区/节点________________板面筋/负筋/马凳/洞口________________基础网片/插筋/后浇带________表39整改通知单模板字段填写内容字段填写内容问题编号____发出日期____检查部位____责任班组____问题描述____整改期限____整改要求____复验人员____整改前照片编号____整改后照片编号____发出人____接收人____表40整改闭合台账问题编号部位问题类型责任人整改期限闭合状态GJ-________□少筋□错筋□间距□保护层□连接□资料________□未改□整改中□复验合格GJ-________□少筋□错筋□间距□保护层□连接□资料________□未改□整改中□复验合格GJ-________□少筋□错筋□间距□保护层□连接□资料________□未改□整改中□复验合格GJ-________□少筋□错筋□间距□保护层□连接□资料________□未改□整改中□复验合格GJ-________□少筋□错筋□间距□保护层□连接□资料________□未改□整改中□复验合格表41复验销项记录表问题编号整改措施复验内容复验结论复验人/日期________核对规格、数量、位置、连接、照片和签认。□合格□继续整改____________核对保护层、垫块、马凳、定位和成品保护。□合格□继续整改____________核对洞口加强、预留预埋、专业确认资料。□合格□继续整改____________核对资料补齐情况、试验报告和影像编号。□合格□继续整改____表42异常处理分级表异常等级触发情形处理动作闭合要求一般问题绑扎松动、局部垫块缺失、个别间距偏差等。现场整改并复验记录。整改照片+复验签字。较大问题钢筋规格、数量、位置、接头集中、节点构造疑义。暂停隐蔽,技术负责人确认。整改方案+复验记录。重大疑义涉及结构安全、图纸冲突、设计不明确、擅自替代。提交设计/监理/建设单位确认,不得自行处理。书面确认+审批资料。资料缺失材料复试、连接试验、隐蔽照片、签字不全。资料员发起补齐清单。缺失项清零后归档。表43常见问题归因与纠正措施表问题常见原因纠正措施预防动作梁支座负筋长度不足翻样未复核、班组按经验下料。按设计确认后整改或补强,复验留痕。交底时标注支座区域重点。箍筋加密区不足加密范围未交底,现场赶工。补绑或返工,复验加密区尺寸。样板段先行,尺量拍照。板面负筋下沉马凳不足、成品保护差。调整马凳、增设通道板、复核标高。浇筑前二次复查。墙洞口附加筋漏放机电预留变更多,专业沟通滞后。补放附加筋并拍照。预留预埋联合会审。柱筋偏位定位筋不足、浇筑振捣影响。校正并复核保护层,必要时设计确认。浇筑前后双重复测。七、风险检查清单、整改复盘闭环与填写示例表44浇筑前风险检查清单风险点检查方法风险等级处理意见钢筋被随意切断或移位查看水电穿管、模板加固、洞口边缘。□高□中□低____节点钢筋拥堵后未按设计确认调整核对梁柱、墙梁、梁梁交接处。□高□中□低____接头位置集中或资料不齐查接头台账、试验报告和现场位置。□高□中□低____保护层垫块缺失或位移抽查柱墙梁板基础易偏位部位。□高□中□低____隐蔽照片无法追溯核对照片编号、部位、问题编号。□高□中□低____表45质量风险红线提示表红线事项现场表现必须动作擅自减少或替换钢筋规格变小、数量减少、材料代换无审批。立即停止并上报技术负责人,按设计/监理确认处理。擅自切割主筋或节点钢筋套管、洞口、模板加固导致切筋。保护现场,形成问题单,不得隐蔽。无资料隐蔽隐蔽验收、照片、试验报告、整改记录缺失。资料补齐后再进入下一工序。重大图纸冲突未闭合构件编号、标高、钢筋构造存在矛盾。提交图纸会审或设计联系单。表46班组整改复盘表复盘维度发现情况改进措施责任人完成时间交底是否清楚________________翻样是否准确________________材料是否匹配________________过程检查是否及时________________整改是否闭合________________表47填写示例:梁钢筋隐蔽验收摘要记录项示例内容说明部位1#楼5层2-5轴/A-C轴KL-12、KL-13按楼栋、楼层、轴线、梁号写清。检查内容梁纵筋、箍筋加密区、支座负筋、主次梁交接、保护层、预埋套管。不写空泛词,写实际检查对象。发现问题KL-12西端支座箍筋加密区有2处间距偏大,照片A1-F05-L-KL12-003。问题要有编号和照片。整改措施已补绑并复测,整改后照片A1-F05-L-KL12-004。整改前后照片成对归档。结论经复验,问题闭合,同意进入下一道隐蔽报验流程。正式结论按监理要求填写。表48填写示例:整改闭合台账问题编号部位问题描述整改措施闭合证据GJ-2026-0012#楼3层B区板洞口边附加筋漏放1处。按设计确认补放附加筋并复核保护层。照片002/003,质检员复验签字。GJ-2026-0021#楼5层KL-12支座箍筋局部间距偏大。补绑箍筋并复测。照片004/005,复验合格。GJ-2026-003地下室筏板3区马凳支撑不足,面筋局部下沉。加设支撑并复核上层钢筋标高。照片006/007,复验合格。八、归档目录、电子台账与移交签收模板表49钢筋平法施工资料归档清单序号资料名称归档状态备注1结构施工图、设计说明、图纸会审、设计变更、联系单□齐全□缺失____222G101系列图集原件/项目适用说明/企业交底资料□齐全□缺失____3钢筋材料合格证、复试报告、进场验收记录□齐全□缺失____4钢筋连接工艺、试件报告、接头台账□齐全□缺失____5钢筋翻样复核单、班组交底签到表□齐全□缺失____6过程检查表、隐蔽验收记录、浇筑前复核表□齐全□缺失____7整改通知、整改闭合台账、复验销项记录□齐全□缺失____8隐蔽照片编号台账、电子照片文件夹、移交签收单□齐全□缺失____表50电子目录建议结构一级文件夹二级文件夹命名示例归档要求01图纸与依据施工图/变更/会审/图集适用说明01_图纸会审_2026-__PDF不可随意覆盖,保留版本。02材料资料合格证/复试/进场验收02_钢筋复试_HRB___按批次和使用部位命名。03交底资料平法交底/班组签到/样板记录03_钢筋交底_5层B区签字页扫描归档。04隐蔽验收柱墙梁板基础/照片04_隐蔽_1#楼5层记录与照片编号一致。05整改闭合通知单/整改照片/复验记录05_GJ-2026-001一问题一文件夹。06移交归档目录/签收/缺失项追踪06_移交签收_2026-__移交版本不可删除。表51资料缺失项追踪表缺失编号缺失资料影响范围责任人计划补齐日期状态QS-____________________□未补□补齐□不适用QS-____________________□未补□补齐□不适用QS-____________________□未补□补齐□不适用QS-____________________□未补□补齐□不适用表52纸质资料移交签收表移交批次资料范围份数移交人接收人日期____钢筋材料/复试/进场验收资料____________________交底/翻样复核/班组签到资料____________________隐蔽验收/浇筑前复核资料____________________整改闭合/复验销项资料____________________电子照片目录与备份清单________________表53电子资料移交核对表核对项核对内容结果备注文件夹结构是否按楼栋、楼层、部位、问题编号建立。□符合□整改____文件命名是否包含日期、部位、构件号、资料类型。□符合□整改____照片对应照片编号是否能对应隐蔽记录和整改编号。□符合□整改____扫描质量签字页、盖章页、报告页是否清晰完整。□符合□整改____备份是否完成项目盘、云盘或企业系统备份。□符合□整改____表54项目月度钢筋质量复盘表月份检查次数问题总数闭合率高频问题下月改进动作________________%________________________%________________________%________________________%________
九、字段维护与资料使用提示本页用于项目部在复制本文件后统一替换字段、维护版本和控制资料边界。建议由技术负责人或资料员保留母版,按楼栋、楼层、施工段建立副本。表55字段替换与版本维护表字段/项目建议填写方式注意事项项目名称、楼栋、楼层、施工段在封面和各表头统一替换,避免同一文件内出现多个项目名称。每次复制副本后先完成基础信息替换,再填写检查内容。图纸版本、变更编号填写施工图日期、版本号、设计变更或洽商编号。图纸更新后,已完成记录应保留旧版本依据,不宜直接覆盖。构件编号、轴线、标高按设计图纸、翻样单和现场放线记录填写。构件编号应能反查到楼层、轴线和检查照片。问题编号建议采用GJ-年份-楼栋-流水号
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