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会计师事务所审计实习报告模板

基础信息姓名:学号:所属院校及专业:联系电话:实习单位全称:实习所属部门:审计部实习岗位:审计助理实习生实习起止日期:年月日至年月日校内指导教师:事务所带教指导老师:本次实习参与的主要项目:(可列2-3个核心项目,如202X年度某制造业上市公司年度财务审计项目、某科技公司高新企业认定专项审计项目)一、实习整体概况本部分可结合自身实习初衷展开,简述所任职会计师事务所的基本资质、核心业务领域、服务客户群体特征,整体说明本次实习阶段的核心目标,即跳出课本理论框架,完整参与审计项目的全流程实操,熟悉事务所审计的合规要求与执业标准,初步建立审计职业的责任意识。可补充说明实习期间累计参与项目数量、现场出差时长、经手完成的核心基础工作总量等量化信息,直观体现实习投入度。二、实习具体工作内容本部分按照审计项目的推进时序逐一对应写实,首先是项目进场筹备阶段的工作,主要包括根据项目组下发的试算平衡表梳理审计底稿的基础索引目录,批量完成往来款、银行科目的询证函信息核对、打印、封装与寄发,全程跟进函证回收进度并对回证不符、退回的情况第一时间登记备注,提前归集被审计单位的营业执照、往期审计报告、纳税申报表、银行账户开户清单等前置资料,完成电子资料的分类建档,协助带教老师完成初步业务活动底稿的信息填充。其次是现场审计实施阶段的工作,跟随项目组进驻被审计单位后,在带教老师的指导下负责货币资金、期间费用、周转类往来等常规科目的审计执行,按抽样规则完成凭证抽查,核对原始凭证的发票信息、审批流程、业务内容的真实性,协助执行固定资产抽盘、存货监盘、库存现金监盘工作,如实记录盘点过程中发现的账实差异情况,对大额往来款的挂账背景逐笔向被审计单位财务人员问询并形成书面记录,及时将发现的异常点反馈给带教老师。最后是项目收尾阶段的工作,根据项目组确定的审计调整分录更新对应科目的审定表,核对财务报表与附注披露的数据一致性,整理审计过程中形成的沟通备忘、审计证据,按照事务所质控要求对纸质审计底稿进行排序、粘贴、编号,完成电子底稿的加密归档,针对事务所质控部门提出的复核意见,协助补充调取对应的佐证资料,完成底稿的更新补充。三、实习收获与能力提升本部分可从理论落地、实操技能、职业认知三个维度展开,一是打破了此前对审计工作的纸面认知,将课本上学到的风险导向审计、审计证据充分性适当性等抽象概念,结合实际项目场景完成了落地理解,比如实操中才明确要求询证函全过程必须由审计人员直接收发,杜绝经过被审计单位人员之手,从源头上规避函证程序失效的风险,切实理解每一项审计程序背后对应的执业风险防控逻辑。二是掌握了审计场景下的专属实用技能,熟练运用Excel的VLOOKUP、数据透视表、分类汇总等功能快速从企业数千条序时账中筛选异常分录,学会操作主流审计软件完成账表核对、报表生成等基础操作,能够独立对接被审计单位不同岗位人员完成需求沟通,大幅提升了财务信息核对的效率。三是建立了初步的审计执业思维,不再单纯以“找错账”为审计目标,学会从被审计单位的业务模式、行业特性出发判断财务数据的合理性,比如针对商贸类企业存货周转率明显低于行业均值的情况,会主动结合存货跌价风险做延伸核验。四、实习暴露的不足与后续改进方向本部分要写实避免空泛,可结合实操中的具体事件展开反思:比如刚开始执行凭证抽查程序时,仅优先挑选金额较大的分录作为样本,忽略了低额高频的异常分录识别,经带教老师提醒才发现部分远低于重要性水平的零散招待费发票,背后可能隐藏着未入账的账外支出,后续会针对不同科目的特性整理专属抽样筛选标准,提升异常样本识别的精准度;初期对接被审计单位索要资料时,经常因未说明资料用途和交付时限要求,出现对接人推诿拖延的情况,后续逐步调整沟通表述方式,站在对方协作的角度明确需求,大幅提升了资料获取的效率;针对细分行业的专项审计规则熟悉度不足,比如参与高新企业专项审计时,一开始混淆了研发费用的归集口径和常规企业所得税汇算清缴口径的差异,后续会主动梳理不同专项审计的政策要求,整理成随身备查的规则清单,补全自己的专业知识盲区。五、实习感悟与职业规划本部分可结合自身职业发展诉求撰写,说明经过本次实习,充分意识到审计工作是兼具专业性与责任心的岗位,每一页审计工作底稿的记录、每一项程序的执行,都对应着审计人员的执业责任,容不得敷衍疏漏。后续会按计划推进会计、审计相关的专业资格考试,主动积累不同行业的审计项目经验,逐步提升自己的独立审计判断能力,未来朝着具备专业胜任

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