呆滞料-积压物料统计表_第1页
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文档简介

呆滞料/积压物料统计表表格用途:用于全面统计仓库内长期积压、无正常领用计划、超出安全库存周期的呆滞物料,梳理物料明细、积压根源,制定后续处理方案,盘活库存资产、减少仓储占用与资金浪费,由仓库管理员牵头填写,采购、生产、质检部门协同核对。一、统计基础信息统计周期所属仓库呆滞料判定标准制表人制表日期____年__月__日-____年__月__日原材料库/半成品库/成品库连续≥____个月无领用记录,且无明确生产使用计划____年__月__日二、呆滞物料明细统计表序号物料编码物料名称规格型号单位库存数量单价(元)库存金额(元)入库日期最后领用日期存放库位12345合计————————三、呆滞物料积压原因与处理建议针对表格内各类呆滞物料,逐类分析核心原因,同步拟定可行处理方案,明确责任部门与跟进时限,避免后续新增积压物料。对应序号积压核心原因(可多选)物料状态建议处理方式责任部门预计完成时限备注1□订单取消/变更□采购过量□设计变更淘汰□供应商多送货□质量不合格暂存□安全库存超标□其他:______□全新完好□轻微瑕疵□过期/失效□需复检□返工利用□降价变卖□调拨其他产线□报废处理□退回供应商□预留备用2□订单取消/变更□采购过量□设计变更淘汰□供应商多送货□质量不合格暂存□安全库存超标□其他:______□全新完好□轻微瑕疵□过期/失效□需复检□返工利用□降价变卖□调拨其他产线□报废处理□退回供应商□预留备用3□订单取消/变更□采购过量□设计变更淘汰□供应商多送货□质量不合格暂存□安全库存超标□其他:______□全新完好□轻微瑕疵□过期/失效□需复检□返工利用□降价变卖□调拨其他产线□报废处理□退回供应商□预留备用四、审批与核对签字仓库负责人核对采购部门意见生产部门意见财务部门审核管理层审批签字:________日期:________签字:________日期:________签字:________日期:________签字:________日期:________签字:________日期:________五、注意事项本表需每月定期盘点统计,新增呆滞物料需3个工作日内及时补填,确保数据真实、准确、完整,严禁漏报、瞒报。库存金额需按照实际采购单价精准核算,合计金额需同步对接财务部门核对,保证账实相符。呆滞物料判定标准需严格执行公司物料管理规定,特殊物料需联合技术、质检部门共同确认,避免误判。处理建议需贴合实际生产需求,优先考虑盘活利用,减少资金损失与仓储空间占用,处理完成

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