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来料不良品统计表基础信息栏统计单位/车间:________________________统计周期:______年______月______日-______年______月______日台账编号:________________检验部门:________________制表人:________________制表日期:______年______月______日统计说明:本表针对所有采购入库、外协加工物料的检验不合格项进行逐笔登记,同步统计不良数量、不良类型、处理方式及供应商追溯信息,每月汇总归档,作为物料管控、供应商考核及整改跟进的依据,数据均来源于现场IQC检验记录。一、来料不良明细登记表序号来料日期供应商名称物料编号物料名称/规格送检总数不良数量不良率(%)主要不良类型处理方式检验人备注/整改跟进1□尺寸超标□外观缺陷□材质不符□性能不合格□破损变形□配件缺失□其他□退货□返工返修□让步接收□报废□扣款处理2□尺寸超标□外观缺陷□材质不符□性能不合格□破损变形□配件缺失□其他□退货□返工返修□让步接收□报废□扣款处理3□尺寸超标□外观缺陷□材质不符□性能不合格□破损变形□配件缺失□其他□退货□返工返修□报废□让步接收□扣款处理4□尺寸超标□外观缺陷□材质不符□性能不合格□破损变形□配件缺失□其他□退货□返工返修□报废□让步接收□扣款处理5□尺寸超标□外观缺陷□材质不符□性能不合格□破损变形□配件缺失□其他□退货□返工返修□报废□让步接收□扣款处理6□尺寸超标□外观缺陷□材质不符□性能不合格□破损变形□配件缺失□其他□退货□返工返修□报废□让步接收□扣款处理二、月度不良数据汇总分析1.核心数据汇总:本期累计来料批次:______批本期累计送检总数:______件本期累计不良总数:______件本期整体来料不良率:______%不良物料处理汇总:退货______件、返工返修______件、让步接收______件、报废______件2.高频不良问题分析:(梳理占比最高的3类不良问题、对应高发供应商及整改建议)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.供应商管控建议:________________________________________________________________________________三、签字确认栏检验负责人签字:________________仓库负责人签字:________________部门主管审批签字:________________审批日期:______年______月______日归档备注:□正常归档□需跟进供应商整改□附带检验报告四、统计注意事项本表需由质检部IQC检验人员据实逐笔登记,每批次来料检验完成后立即录入,严禁迟记、漏记、瞒报、虚报,确保不良数据与实际检验结果完全一致,无遗漏。不良率需按照公式精准核算:不良率=(不良数量÷送检总数)×100%,结果保留两位小数,无数据的栏目统一填写“0”,禁止空白留项。登记过程中不得随意涂改,若确需修改信息,需在修改处由检验人签字确认并注明修改日期,严禁覆盖原有数据、刮擦表格,电子台账需保留修改痕迹。主要不良类型需勾选实际对应项,若为特殊不良情况,需在备注栏详细说明;处理方式需同步对接采购、仓库及供应商,明确后续处置流程,形成闭环记录。每月统计周期结束后3个工作日内完成数据汇总、分析及签字审批,报表一式两份,一份质检部留存,一份采购部用于供应商考核与整改跟进,归档保管期限不少于1年。针对高频不良、同一供应商反复出现的同类问题,需单独标注并及时上报主管,督促供应商限期整改,整改结果需同步更新至备注栏,持续跟踪闭环。严禁将不合格物料私自入库、投入生产,所有不良物料需

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