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文档简介

电梯定期检验资料核查方案一、方案适用范围与核心目标电梯定期检验资料核查是检验流程启动的第一关,资料完整性、真实性直接决定现场检验能否高效开展,也是判定使用单位安全管理责任落实情况的核心依据。

本方案适用于依据《电梯监督检验和定期检验规则》(TSGT7001-2023)开展的额定速度≤6.0m/s的曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、强制驱动载货电梯、杂物电梯定期检验资料核查工作;防爆电梯、消防员电梯、液压电梯的定期检验需在本方案基础上补充对应专项技术资料要求。1.1责任边界•使用单位是资料准备与管理的第一责任主体,对所有资料的真实性、完整性负首要责任•维保单位对其出具的维保记录、校验报告、试验记录的真实性负连带责任•检验人员对资料核查结论的合规性、准确性负责1.2核心目标1.资料项100%覆盖TSGT7001-2023及相关安全技术规范要求,无漏项、无超范围索项2.单台电梯现场资料核查时长控制在30分钟以内,因资料问题导致的检验延误率降至5%以下3.通过核查反向识别日常管理漏洞,实现资料合规率100%,杜绝资料造假行为二、核查组织与时间节点要求资料核查无需等到检验人员到场才启动,提前按节点完成准备与自审,可将现场资料问题整改率降低90%以上。2.1人员配置每个检验批次必须配置固定对接人员,不得临时更换:•使用单位联络人:由持特种设备安全管理员证(A证)的专职安全管理员担任,负责资料统筹准备、自审、现场配合•维保单位对接人:由负责该批次电梯维保的班组组长(持电梯修理作业证T证)担任,负责维保类资料的整理与真实性确认•检验机构核查人:由当次检验任务的持电梯检验员/检验师证人员担任,负责逐项核对并出具核查结论2.2时间节点要求所有准备工作必须严格按下表时限完成,不得因资料准备不足占用现场检验时间:1.检验前7个工作日:使用单位联络人联合维保对接人,对照本方案附件1的核查清单完成全覆盖自审,对缺失资料启动补正流程2.检验前1个工作日:将所有待核查资料整理为纸质、电子双版本,纸质资料按核查清单顺序装订,电子资料存入标注电梯编号的专用U盘;资料存储优先放置于对应电梯机房的上锁资料柜;若机房无存放条件,可放置于电梯基站旁的专用资料盒,确保检验人员到场后10分钟内可取用;严禁将资料存放于距离电梯现场1公里以上的公司行政库房,导致无法及时调取3.检验当日:两名对接人必须全程在场配合核查,不得委托无资质人员代签资料4.检验后3个工作日:对核查发现的需补正资料完成整改,报送检验机构复核,逾期未补正的按不合格检验流程处理三、分周期资料核查明细与判定标准不同检验周期的资料要求存在明确法定差异,超范围索要资料或漏查必查项均属于不合规核查行为。

所有核查项严格依据《中华人民共和国特种设备安全法》《电梯监督检验和定期检验规则》(TSGT7001-2023)、《电梯维护保养规则》(TSGT5002-2017)、《电梯制造与安装安全规范第1部分:乘客电梯和载货电梯》(GB7588.1-2020)设定,具体核查要求如下:3.1全周期通用必查项(所有年度检验均需核查)序号资料名称核查要点合格判定标准不合规后果1电梯使用登记证书证书在有效期内;登记信息(设备代码、使用单位、额定速度、额定载荷、层站数)与实际电梯一致;加盖使用单位公章可现场出示原件或加盖公章的电子证照打印件;参数偏差在安全技术规范允许范围内无有效使用登记证的立即中止检验,通报属地市场监管部门,按使用未登记特种设备立案查处2作业人员资质证书安全管理员持有效A证;日常维保人员持有效T证,作业项目覆盖所维保电梯类型;证书聘用记录页加盖所在单位公章至少配备1名专职A证安全管理员、2名对应作业范围的T证维保人员;证书在有效期内,人证一致发现人员无资质、证书挂靠的,中止检验并通报监察部门;聘用无资质人员作业的按《特种设备安全法》第八十六条规定处1-5万元罚款3安全管理制度与应急预案包含岗位责任、隐患排查治理、应急救援、定期报检、作业人员培训等制度;预案明确困人救援流程、联络方式;制度有明确可量化要求,无空泛表述制度明确各岗位责任人;包含“每月开展1次隐患排查、每半年开展1次应急演练、维保记录留存4年以上”等量化条款制度为照搬通用模板、无具体可执行内容的,判定为Ⅱ级问题,需在3个工作日内修订完善4上一周期检验报告与整改回执上一周期检验报告在有效期内;报告提出的所有整改项均有检验机构确认的整改闭环回执无遗留未整改的重大安全隐患;整改回执加盖检验机构和使用单位公章上一周期重大隐患未整改仍继续使用电梯的,立即通报监察部门封停设备3.2分周期增补核查项1.1年度检验增补项(每12个月检验时核查)◦最近12个月的日常维保记录:严格落实每15天1次维保要求,记录包含半月维保所有必查项目,有维保人员、使用单位安全管理员当场签字,两次维保间隔不超过16天。动作机理与风险:集中补签的维保记录无法真实反映设备磨损、开关失效等隐患,风险演化路径为“制动衬垫/门锁触点等部件磨损失效→保护装置拒动→困人/剪切事故”。严禁事后集中补签记录,发现3次以上代签、补签的判定为资料造假。◦最近12个月的使用单位日常检查记录:每月至少开展1次电梯运行状态检查,对发现的异响、平层不准等问题有整改闭环记录,记录有检查人签字。◦最近12个月的应急救援演练记录:每半年至少开展1次困人救援演练,记录包含演练时间、参演人员、演练场景、救援时长(从接报到救出人员不超过30分钟)、问题改进措施。2.2年度检验增补项(每24个月检验时核查)◦限速器动作速度校验报告:由具备校验能力的维保单位或第三方检测机构出具,校验时间不超过2年;动作速度符合GB7588.1-2020要求(如额定速度1.0m/s的乘客电梯,限速器机械动作速度为1.15m/s~1.5m/s);报告有校验人、审核人签字,加盖出具单位公章。动作机理与风险:限速器是触发安全钳制动的核心部件,动作速度偏低会导致正常运行时误动作停梯,速度偏高会导致超速时无法触发安全钳,引发墩底事故。◦上行超速保护装置动作试验记录:由维保单位现场试验并记录,试验数据显示装置在超速时可靠动作,制停距离符合标准要求。3.3年度检验增补项(每36个月检验时核查)◦安全钳校验记录:包含楔块与导轨侧面间隙(渐进式安全钳间隙为2~3mm)、提拉机构联动可靠性校验数据,结论为合格,校验时间不超过3年。◦缓冲器校验记录:耗能型缓冲器油位在刻度线范围内,复位时间不超过120s;蓄能型缓冲器无开裂、塑性变形,校验结论合格。4.5年度检验增补项(每60个月检验时核查)◦125%额定载荷制动试验报告:由维保单位或检验机构开展试验,记录轿厢空载、额定载荷、125%额定载荷下的制动距离(如额定速度1.0m/s的电梯,制动距离≤0.5m),试验后曳引绳无滑移、制动器无永久变形、轿厢平层精度符合要求。依据市场监管总局2023年全国特种设备安全状况通报,32%的电梯事故与制动力不足相关,试验缺失会导致“制动器磨损→制动力下降→电梯墩底/冲顶→人员伤亡”的风险。四、核查流程与问题分级处置资料核查实行“双人核对、签字确认”机制,所有核查结论可追溯,严禁无依据口头判定问题。4.1核查闭环流程1.资料提交:检验人员到场后,使用单位联络人需在10分钟内提交全套待核查资料,不得推诿拖延。2.逐项核对:检验人员对照核查清单逐项核验,对判定为不合格的项,必须明确说明不符合的具体法规条款与事实依据,不得笼统表述为“资料不合格”。3.结果确认:核查完成后,三方对接人共同在《资料核查确认表》上签字确认,表格一式三份,使用单位、维保单位、检验机构各留存1份。4.整改验证:所有问题纳入整改台账,整改完成后由检验人员验证闭环,未闭环前不得出具合格检验报告。4.2问题分级处置标准所有核查发现的问题按严重程度分为三级,对应不同处置权限与原则:•Ⅲ级(一般问题):判定标准为非核心资料填写不规范、不影响安全判定,如记录字迹潦草、资料未装订、签字笔迹不清晰;启动权限为现场检验员;处置原则:可现场补正的立即补正,无法现场补正的3个工作日内完成补正,不中断现场检验流程。•Ⅱ级(较重问题):判定标准为核心资料缺失但可追溯补正,如维保记录缺失3次以内、上周期整改回执丢失、演练记录要素不全;启动权限为现场检验组组长;处置原则:现场检验可继续开展,但必须在检验报告出具前完成所有资料补正,逾期未补正的出具不合格报告。•Ⅰ级(严重问题):判定标准为核心资质缺失、资料造假,如使用登记证超期、人员证书挂靠、伪造维保记录/载荷试验报告;启动权限为检验机构技术负责人;处置原则:立即中止检验,24小时内通报属地市场监管部门立案查处,设备封停不得使用。4.3异议处理使用单位或维保单位对核查结论有异议的,可在签字时注明异议内容,在2个工作日内向检验机构技术负责人提交书面申诉及佐证材料;检验机构需在3个工作日内组织3名以上持电梯检验师资格证的人员开展复核,出具最终复核结论,复核期间不得无故拖延现场检验进度。五、资料日常管理要求临时补资料应付检验的做法不仅违规,也无法真正管控设备风险,日常规范化留存才是资料合规的核心路径。1.档案管理要求:每台电梯必须单独建立纸质档案盒,存放在现场指定位置,电子档案同步上传至单位特种设备管理云盘,每7天自动备份1次;所有资料留存期限覆盖电梯全生命周期,电梯报废后资料继续留存2年方可销毁。2.动态更新要求:维保记录、日常检查记录需在工作完成后24小时内存入档案盒;校验报告、试验报告在出具后3个工作日内存档;使用登记证、人员证书需在到期前30天启动换证流程,换证后立即替换档案中的旧证书。3.禁止性条款:严禁伪造、变造维保记录、校验报告、试验记录,该行为违反《中华人民共和国特种设备安全法》第八十条规定,最高可处20万元罚款,造成安全事故的依法追究刑事责任;替代方案为每次作业完成后由作业人员、安全管理员当场核对内容并签字确认,严禁跨周期集中补记。附件附件1:电梯定期检验资料核查Checklist序号核查项目适用周期核查要点合格判定核查结果(合格/Ⅱ级/Ⅰ级)备注1使用登记证书全周期有效期、参数一致性有效且参数匹配2作业人员证书全周期有效期、作业范围、人证一致人员配置符合要求3安全管理制度全周期可量化、明确责任人无空泛模板内容4上周期检验报告与整改回执全周期隐患闭环情况无重大隐患遗留512个月维保记录1年检15天1次、签字齐全间隔≤16天,无代签6月度检查记录1年检每月1次、隐患闭环记录可追溯7应急演练记录1年检每半年1次、救援时长≤30分钟有改进措施8限速器校验报告2年检校验周期≤2年、速度参数合格结论合格9上行超速保护试验记录2年检动作可靠、数据达标结论合格10安全钳校验记录3年检间隙参数、动作可靠校验周期≤3年,结论合格11缓冲器校验记录3年检复位时间≤120s、无变形结论合格12125%载荷制动试验报告5年检制动距离达标

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