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文档简介

1、罐头加工机械项目立项申请书一、基本情况(一)项目名称罐头加工机械项目(二)项目建设单位xxx有限公司(三)项目咨询机构xxx泓域咨询(四)法定代表人郭xx(五)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超

2、越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算

3、机信息系统集成三级资质。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新

4、能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。上一年度,xxx有限公司实现营业收入19317.13万元,同比增长31.64%(4642.38万元)。其中,主营业业务罐头加工机械生产及销售收入为17921.38万元,占营业总收入的92.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4938.17万元,较去年同期相比增长877.77万元,增长率21.62%;实现

5、净利润3703.63万元,较去年同期相比增长372.82万元,增长率11.19%。(六)项目选址某某经开区(七)项目用地规模项目总用地面积56294.80平方米(折合约84.40亩)。(八)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.92%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度162.39万元/亩。项目净用地面积56294.80平方米,建筑物基底占地面积41050.17平方米,总建筑面积61924.28平方米,其中:规划建设主体工程49029.08平方米,项目规划绿化面积3701.31平方米。(九)设备选型方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费6480.3

6、2万元。(十)节能分析1、项目年用电量487138.24千瓦时,折合59.87吨标准煤。2、项目年总用水量16681.45立方米,折合1.42吨标准煤。3、“罐头加工机械项目投资建设项目”,年用电量487138.24千瓦时,年总用水量16681.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.29吨标准煤/年。达产年综合节能量16.29吨标准煤/年,项目总节能率22.20%,能源利用效果良好。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资16497.54万元,其中:固定资产投资13705.72万元,占项目总投资的83.08%;流动资金2791.82万元,占项目总投资的16.92%。(十二)项目预期经

7、济效益规划目标预期达产年营业收入25179.00万元,总成本费用19184.32万元,税金及附加324.40万元,利润总额5994.68万元,利税总额7145.93万元,税后净利润4496.01万元,达产年纳税总额2649.92万元;达产年投资利润率36.34%,投资利税率43.32%,投资回报率27.25%,全部投资回收期5.17年,提供就业职位413个。(十三)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十四)项目评价1、项目达产年投资利润率36.34%,投资利税率43.32%,全部投资回报率27.25%,全部投资回收期5.17年,固定资产投资回收期5.17年(含建设期),项目具有较强的盈

8、利能力和抗风险能力。2、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞

9、争的重要力量。二、建设背景分析未来国际国内宏观环境仍将持续深刻变化,经济社会发展呈现新的阶段性特征。对温州来说,需要认清形势,强化忧患意识和底线思维,坚定发展信心,保持战略定力。从国际看,国际经济进入金融危机以来的深度调整期,在再平衡中实现艰难复苏。全球经济版图深度调整,经济重心持续向亚太地区移动。全球经济贸易增长乏力,国际和区域经贸规则主导权争夺加剧,地缘政治风险导致外部环境更加复杂。全球科技和产业变革孕育新的突破,绿色低碳经济正在开启一个新的时代。从国内看,我国正处在全面建成小康社会决胜阶段,经济发展进入新常态。经济发展方式加快改变,新的增长动力正在孕育形成,“中国制造2025”、“互联网

10、+”等战略启动实施,新技术、新产品、新业态、新商业模式不断涌现,“一带一路”、长江经济带、京津冀一体化,以及自由贸易区、各类示范区等正在改变区域经济战略版图。经济韧性好、潜力足、回旋余地大,长期向好的基本面没有改变,但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出,结构性产能过剩比较严重。从浙江省看,“十三五”是强化创新驱动、完成新旧发展动力转换的关键期,是优化产业结构,全面提升产业竞争力的关键期,是加强制度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期,是协同推进“两富”“两美”建设、增强人民群众获得感的关键期,是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期。但同时也必须清醒地看到,温州经济社会发展中一

11、些结构性、素质性问题仍然突出,地方金融风险对实体经济的消极影响仍将持续;产业结构路径依赖仍未改观,增长新动力尚未有效形成;半城市化问题依然突出,中心城区首位度亟待提升;资源要素、生态环境对经济社会发展制约更加明显;政府公共品供给与群众不断增长的需求仍不匹配。这些突出矛盾和问题,需要我市在“十三五”时期着力加以解决。三、项目投资建设方案(一)产品规划项目主要产品为罐头加工机械,根据市场情况,预计年产值25179.00万元。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品

12、具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。(二)用地规模该项目总征地面积56294.80平方米(折合约84.4

13、0亩),其中:净用地面积56294.80平方米(红线范围折合约84.40亩)。项目规划总建筑面积61924.28平方米,其中:规划建设主体工程49029.08平方米,计容建筑面积61924.28平方米;预计建筑工程投资4595.35万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.92%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度162.39万元/亩。项目预计总建筑面积61924.28平方米,其中:计容建筑面积61924.28平方米,计划建筑工程投资4595.35万元,占项目总投资的27.85%。(四)选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选

14、后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、风险评价分析投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、

15、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。五、投资方案说明(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13705.72(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2791.82万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16497.54万元,其中:固定资产投资13705.7

16、2万元,占项目总投资的83.08%;流动资金2791.82万元,占项目总投资的16.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4595.35万元,占项目总投资的27.85%;设备购置费6480.32万元,占项目总投资的39.28%;其它投资2630.05万元,占项目总投资的15.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13705.72+2791.82=16497.54(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济收益(一)营业收入估算该“罐头加工机械项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑罐头加工机械行业设备相对价格变化,假

17、设当年罐头加工机械设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入25179.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=826.85万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用19184.32万元,其中:可变成本16531.79万元,固定成本2652.53万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5994.68(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=5994.6825.00%=1498

18、.67(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5994.68(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5994.6825.00%=1498.67(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额5994.68万元,缴纳企业所得税1498.67万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5994.68-1498.67=4496.01(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=36.34%。(2)达产年投资利税率=43.32%。(

19、3)达产年投资回报率=27.25%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入25179.00万元,总成本费用19184.32万元,税金及附加324.40万元,利润总额5994.68万元,企业所得税1498.67万元,税后净利润4496.01万元,年纳税总额2649.92万元。七、项目总结1、鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作,建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,加强与中小企业的协作配套,积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持,及时支付货款和服务费用。加快创业板市场建设,完善中小企业上市育成机制,扩大中小企

20、业上市规模,增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策,大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金,引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业,积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模,积极培育和规范发展产权交易市场,为中小企业产权和股权交易提供服务。积极创造条件,合理安排必要的场地和设施,充分利用已有的各类园区,打造中小企业创业创新基地,为创业主体获得生产经营场所提供便利。发展新型众创空间,形成线上与线下、孵化与投资相结合的开放式综合服务载体,为中小企业创业兴业提供低成本、

21、便利化、全要素服务。2、项目拟建设在项目建设地内,工程选址符合项目建设地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率36.34%,投资利税率43.32%,全部投资回报率27.25%,全部投资回收期5.17年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米56294.8084.40亩1.1容积率1.101.2建筑系数72.92%1.3投资强度万元/亩162.391.4基底面

22、积平方米41050.171.5总建筑面积平方米61924.281.6绿化面积平方米3701.31绿化率5.98%2总投资万元16497.542.1固定资产投资万元13705.722.1.1土建工程投资万元4595.352.1.1.1土建工程投资占比万元27.85%2.1.2设备投资万元6480.322.1.2.1设备投资占比39.28%2.1.3其它投资万元2630.052.1.3.1其它投资占比15.94%2.1.4固定资产投资占比83.08%2.2流动资金万元2791.822.2.1流动资金占比16.92%3收入万元25179.004总成本万元19184.325利润总额万元5994.686

23、净利润万元4496.017所得税万元1.108增值税万元826.859税金及附加万元324.4010纳税总额万元2649.9211利税总额万元7145.9312投资利润率36.34%13投资利税率43.32%14投资回报率27.25%15回收期年5.1716设备数量台(套)17017年用电量千瓦时487138.2418年用水量立方米16681.4519总能耗吨标准煤61.2920节能率22.20%21节能量吨标准煤16.2922员工数量人413土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29022.4729022.4749029.0849

24、029.084002.251.1主要生产车间17413.4817413.4829417.4529417.452481.391.2辅助生产车间9287.199287.1915689.3115689.311280.721.3其他生产车间2321.802321.802843.692843.69240.132仓储工程6157.536157.538381.888381.88497.612.1成品贮存1539.381539.382095.472095.47124.402.2原料仓储3201.923201.924358.584358.58258.762.3辅助材料仓库1416.231416.231927.8

25、31927.83114.453供配电工程328.40328.40328.40328.4021.933.1供配电室328.40328.40328.40328.4021.934给排水工程377.66377.66377.66377.6619.624.1给排水377.66377.66377.66377.6619.625服务性工程3899.773899.773899.773899.77231.525.1办公用房1630.911630.911630.911630.9192.695.2生活服务2268.862268.862268.862268.86107.916消防及环保工程1100.141100.1411

26、00.141100.1473.486.1消防环保工程1100.141100.141100.141100.1473.487项目总图工程164.20164.20164.20164.20-418.437.1场地及道路硬化11075.011665.591665.597.2场区围墙1665.5911075.0111075.017.3安全保卫室164.20164.20164.20164.208绿化工程4781.91167.37合计41050.1761924.2861924.284595.35节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤61.291.1年用电量千瓦时487138.241.2年用电量吨标

27、准煤59.871.3年用水量立方米16681.451.4年用水量吨标准煤1.422年节能量吨标准煤16.293节能率22.20%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12354.541.1完成比例74.89%2完成固定资产投资万元7580.672.1完成比例61.36%3完成流动资金投资万元4773.873.1完成比例38.64%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2811.2人均年工资万元4.801.3年工资额万元1239.442工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元5.252.3年工资额万元413.673企业管理人员工资3.1平

28、均人数人173.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元114.214品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元180.765其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元7.385.3年工资额万元144.376职工工资总额万元2092.45固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4595.356480.32162.3913705.721.1工程费用万元4595.356480.3220062.331.1.1建筑工程费用万元4595.354595.3527.85%1.1.2设备购置及安装费万

29、元6480.326480.3239.28%1.2工程建设其他费用万元2630.052630.0515.94%1.2.1无形资产万元1226.011226.011.3预备费万元1404.041404.041.3.1基本预备费万元709.07709.071.3.2涨价预备费万元694.97694.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元13705.7213705.72流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20062.3310502.0113047.1720062.3320062.3320062.331.1应收账款万元6018.703310.28451

30、4.026018.706018.706018.701.2存货万元9028.054965.436771.049028.059028.059028.051.2.1原辅材料万元2708.411489.632031.312708.412708.412708.411.2.2燃料动力万元135.4274.48101.57135.42135.42135.421.2.3在产品万元4152.902284.103114.684152.904152.904152.901.2.4产成品万元2031.311117.221523.482031.312031.312031.311.3现金万元5015.582758.5737

31、61.695015.585015.585015.582流动负债万元17270.519498.7812952.8817270.5117270.5117270.512.1应付账款万元17270.519498.7812952.8817270.5117270.5117270.513流动资金万元2791.821535.502093.872791.822791.822791.824铺底流动资金万元930.60511.83697.95930.60930.60930.60总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16497.54120.37%120.37%100.

32、00%2项目建设投资万元13705.72100.00%100.00%83.08%2.1工程费用万元11075.6780.81%80.81%67.14%2.1.1建筑工程费万元4595.3533.53%33.53%27.85%2.1.2设备购置及安装费万元6480.3247.28%47.28%39.28%2.2工程建设其他费用万元1226.018.95%8.95%7.43%2.2.1无形资产万元1226.018.95%8.95%7.43%2.3预备费万元1404.0410.24%10.24%8.51%2.3.1基本预备费万元709.075.17%5.17%4.30%2.3.2涨价预备费万元694

33、.975.07%5.07%4.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13705.72100.00%100.00%83.08%5建设期间费用万元6流动资金万元2791.8220.37%20.37%16.92%7铺底流动资金万元930.616.79%6.79%5.64%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13848.4518884.2525179.0025179.0025179.001.1万元13848.4518884.2525179.0025179.0025179.002现价增加值万元4431.506042.968057.288057.2

34、88057.283增值税万元454.77620.14826.85826.85826.853.1销项税额万元4028.644028.644028.644028.644028.643.2进项税额万元1760.982401.343201.793201.793201.794城市维护建设税万元31.8343.4157.8857.8857.885教育费附加万元13.6418.6024.8124.8124.816地方教育费附加万元9.1012.4016.5416.5416.549土地使用税万元225.18225.18225.18225.18225.1810税金及附加万元279.75299.60324.403

35、24.40324.40折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4595.354595.35当期折旧额3676.28183.81183.81183.81183.81183.81净值919.074411.544227.724043.913860.093676.282机器设备原值6480.326480.32当期折旧额5184.26345.62345.62345.62345.62345.62净值6134.705789.095443.475097.854752.233建筑物及设备原值11075.67当期折旧额8860.54529.43529.43529.4352

36、9.43529.43建筑物及设备净值2215.1310546.2410016.819487.388957.958428.524无形资产原值1226.011226.01当期摊销额1226.0130.6530.6530.6530.6530.65净值1195.361164.711134.061103.411072.765合计:折旧及摊销10086.55560.08560.08560.08560.08560.08总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元11859.896522.948894.9211859.8911859.8911859.892外购燃料

37、动力费万元1095.52602.54821.641095.521095.521095.523工资及福利费万元2092.452092.452092.452092.452092.452092.454修理费万元63.5334.9447.6563.5363.5363.535其它成本费用万元3512.851932.072634.643512.853512.853512.855.1其他制造费用万元1000.29550.16750.221000.291000.291000.295.2其他管理费用万元806.49443.57604.87806.49806.49806.495.3其他销售费用万元1769.479

38、73.211327.101769.471769.471769.476经营成本万元18624.2410243.3313968.1818624.2418624.2418624.247折旧费万元529.43529.43529.43529.43529.43529.438摊销费万元30.6530.6530.6530.6530.6530.659利息支出万元-10总成本费用万元19184.3211745.0115051.3719184.3219184.3219184.3210.1可变成本万元16531.799092.4812398.8416531.7916531.7916531.7910.2固定成本万元2652.532652.532652.5

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