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文档简介

1、磁性板项目立项申请书一、项目概况(一)项目名称磁性板项目十三五”时期常州发展的目标要求。综合考虑未来发展趋势和条件,按照省委要求,结合常州实际,今后五年要更高水平推进“创新创业城、现代产业城、生态宜居城、和谐幸福城”建设,努力实现以下新的目标:在“经济强”上取得重大进展。经济保持中高速增长、产业迈向中高端水平,提前实现地区生产总值比2010年翻一番。形成以高新技术产业为主导、先进制造业为支撑、服务经济为主体、现代农业为基础的现代产业体系,主要创新指标达到创新型城市先进水平。城乡区域发展更加协调,户籍人口城镇化率加快提高。加快形成全方位开放新格局,开放型经济的质量效益显著提升。在“百姓富”上创造

2、更多成果。居民收入结构优化,收入差距缩小,提前实现城乡居民收入比2010年翻一番。社会就业更加充分,形成更加公平更可持续的社会保障制度,总体实现城乡基本公共服务均等化。实现教育现代化,居民健康主要指标达到国际先进水平,推动住有所居向住有宜居迈进,公共安全水平明显提高,人民群众的幸福感持续提升。在“环境美”上实现明显改善。能源资源开发利用效率大幅提高,主要污染物排放总量大幅减少,环境风险得到有效控制,节地水平和产出效益实现“双提升”。主体功能区和生态安全屏障基本形成。建成国家生态文明示范市和国家森林城市,更多地为人民群众提供天蓝、地绿、水净的生态产品。生态文明制度体系更加健全,全社会环境意识显著

3、增强。(二)项目建设单位xxx有限公司(三)项目咨询规划单位泓域咨询(四)项目选址某某高新技术产业开发区(五)项目用地规模项目总用地面积50018.33平方米(折合约74.99亩)。(六)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.36%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度164.48万元/亩。(七)土建工程指标项目净用地面积50018.33平方米,建筑物基底占地面积39194.36平方米,总建筑面积63523.28平方米,其中:规划建设主体工程44139.23平方米,项目规划绿化面积3254.11平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购

4、置费3766.93万元。(九)节能分析1、项目年用电量943438.77千瓦时,折合115.95吨标准煤。2、项目年总用水量18904.66立方米,折合1.61吨标准煤。3、“磁性板项目投资建设项目”,年用电量943438.77千瓦时,年总用水量18904.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.56吨标准煤/年。达产年综合节能量48.02吨标准煤/年,项目总节能率28.20%,能源利用效果良好。(十)环境保护项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准

5、内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(十一)项目总投资及资金构成项目预计总投资15950.27万元,其中:固定资产投资12334.36万元,占项目总投资的77.33%;流动资金3615.91万元,占项目总投资的22.67%。(十二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十三)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35346.00万元,总成本费用27695.94万元,税金及附加326.69万元,利润总额7650.06万元,利税总额9031.93万元,税后净利润5737.55万元,达产年纳税总额3294.39万元;达产年投资利润率47.96%,投资利税率56.63%,投资回报率35

6、.97%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位507个。(十四)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。(十五)“三线一单”符合性1、生态保护红线:磁性板项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区

7、范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新技术产业开发区及某某高新技术产业开发区磁性板行业布局和结构调整政

8、策;项目的建设对促进某某高新技术产业开发区磁性板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“磁性板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位507个,达产年纳税总额3294.39万元,可以促进某某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已

9、连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27710.4127710.4144139.2344139.233437.971.1主要生产车间16626.2516626.2526483.5426483.542131.541.2辅助生产车间8867.338867.3314124.5514124.551100.151.3其他生产车间2216.832216.832560.082560.08206.282仓储工程5879.1

10、55879.1512599.6312599.63713.732.1成品贮存1469.791469.793149.913149.91178.432.2原料仓储3057.163057.166551.816551.81371.142.3辅助材料仓库1352.201352.202897.912897.91164.163供配电工程313.55313.55313.55313.5519.983.1供配电室313.55313.55313.55313.5519.984给排水工程360.59360.59360.59360.5917.874.1给排水360.59360.59360.59360.5917.875服务性

11、工程3723.463723.463723.463723.46210.925.1办公用房1532.641532.641532.641532.6493.045.2生活服务2190.822190.822190.822190.82108.956消防及环保工程1050.411050.411050.411050.4166.946.1消防环保工程1050.411050.411050.411050.4166.947项目总图工程156.78156.78156.78156.78-130.517.1场地及道路硬化10126.522164.262164.267.2场区围墙2164.2610126.5210126.52

12、7.3安全保卫室156.78156.78156.78156.788绿化工程4602.17161.08合计39194.3663523.2863523.284497.98节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤117.561.1年用电量千瓦时943438.771.2年用电量吨标准煤115.951.3年用水量立方米18904.661.4年用水量吨标准煤1.612年节能量吨标准煤48.023节能率28.20%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12106.851.1完成比例75.90%2完成固定资产投资万元9420.822.1完成比例77.81%3完成流动资金投资万元2686.

13、033.1完成比例22.19%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3451.2人均年工资万元4.041.3年工资额万元1810.262工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元474.993企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.633.3年工资额万元156.904品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元213.325其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元4.145.3年工资额万元110.026职工工资总额万元2765.49固定资产投资估算表序号项

14、目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4497.983766.93164.4812334.361.1工程费用万元4497.983766.9324842.191.1.1建筑工程费用万元4497.984497.9828.20%1.1.2设备购置及安装费万元3766.933766.9323.62%1.2工程建设其他费用万元4069.454069.4525.51%1.2.1无形资产万元2309.402309.401.3预备费万元1760.051760.051.3.1基本预备费万元808.17808.171.3.2涨价预备费万元951.88951.882建设期利息万元

15、3固定资产投资现值万元12334.3612334.36流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24842.1915950.7821811.5624842.1924842.1924842.191.1应收账款万元7452.664471.595962.137452.667452.667452.661.2存货万元11178.996707.398943.1911178.9911178.9911178.991.2.1原辅材料万元3353.702012.222682.963353.703353.703353.701.2.2燃料动力万元167.68100.61134

16、.15167.68167.68167.681.2.3在产品万元5142.343085.404113.875142.345142.345142.341.2.4产成品万元2515.271509.162012.222515.272515.272515.271.3现金万元6210.553726.334968.446210.556210.556210.552流动负债万元21226.2812735.7716981.0221226.2821226.2821226.282.1应付账款万元21226.2812735.7716981.0221226.2821226.2821226.283流动资金万元3615.91

17、2169.552892.733615.913615.913615.914铺底流动资金万元1205.29723.18964.241205.291205.291205.29总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15950.27129.32%129.32%100.00%2项目建设投资万元12334.36100.00%100.00%77.33%2.1工程费用万元8264.9167.01%67.01%51.82%2.1.1建筑工程费万元4497.9836.47%36.47%28.20%2.1.2设备购置及安装费万元3766.9330.54%30.54%2

18、3.62%2.2工程建设其他费用万元2309.4018.72%18.72%14.48%2.2.1无形资产万元2309.4018.72%18.72%14.48%2.3预备费万元1760.0514.27%14.27%11.03%2.3.1基本预备费万元808.176.55%6.55%5.07%2.3.2涨价预备费万元951.887.72%7.72%5.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12334.36100.00%100.00%77.33%5建设期间费用万元6流动资金万元3615.9129.32%29.32%22.67%7铺底流动资金万元1205.309.77%9.77%7.56%营业收

19、入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21207.6028276.8035346.0035346.0035346.001.1万元21207.6028276.8035346.0035346.0035346.002现价增加值万元6786.439048.5811310.7211310.7211310.723增值税万元633.11844.141055.181055.181055.183.1销项税额万元5655.365655.365655.365655.365655.363.2进项税额万元2760.113680.144600.184600.184600.184

20、城市维护建设税万元44.3259.0973.8673.8673.865教育费附加万元18.9925.3231.6631.6631.666地方教育费附加万元12.6616.8821.1021.1021.109土地使用税万元200.07200.07200.07200.07200.0710税金及附加万元276.05301.37326.69326.69326.69折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4497.984497.98当期折旧额3598.38179.92179.92179.92179.92179.92净值899.604318.064138.1439

21、58.223778.303598.382机器设备原值3766.933766.93当期折旧额3013.54200.90200.90200.90200.90200.90净值3566.033365.123164.222963.322762.423建筑物及设备原值8264.91当期折旧额6611.93380.82380.82380.82380.82380.82建筑物及设备净值1652.987884.097503.277122.456741.636360.814无形资产原值2309.402309.40当期摊销额2309.4057.7357.7357.7357.7357.73净值2251.662193.9

22、32136.202078.462020.725合计:折旧及摊销8921.33438.55438.55438.55438.55438.55总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元16926.2610155.7613541.0116926.2616926.2616926.262外购燃料动力费万元1182.37709.42945.901182.371182.371182.373工资及福利费万元2765.492765.492765.492765.492765.492765.494修理费万元45.7027.4236.5645.7045.7045.705其

23、它成本费用万元6337.573802.545070.066337.576337.576337.575.1其他制造费用万元2518.881511.332015.102518.882518.882518.885.2其他管理费用万元1863.351118.011490.681863.351863.351863.355.3其他销售费用万元2966.421779.852373.142966.422966.422966.426经营成本万元27257.3916354.4321805.9127257.3927257.3927257.397折旧费万元380.82380.82380.82380.82380.823

24、80.828摊销费万元57.7357.7357.7357.7357.7357.739利息支出万元-10总成本费用万元27695.9417899.1822797.5627695.9427695.9427695.9410.1可变成本万元24491.9014695.1419593.5224491.9024491.9024491.9010.2固定成本万元3204.043204.043204.043204.043204.043204.0411盈亏平衡点52.59%52.59%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元35346.0021207.6028276.803

25、5346.0035346.0035346.002税金及附加万元326.69276.05301.37326.69326.69326.693总成本费用万元27695.9417899.1822797.5627695.9427695.9427695.945增值税万元1055.18633.11844.141055.181055.181055.186利润总额万元7650.0612138.1316744.107650.067650.067650.068应纳税所得额万元7650.0612138.1316744.107650.067650.067650.069企业所得税万元1912.523034.534186.021912.521912.

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