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文档简介

1、版次:xx 公司编号:质量管理程序文件批准:修改码:管理评审程序年月页码: 1/21.0目的制定管理评审程序, 以确保本公司质量体系的有效性和适用性.2.0适用范围本程序适用于公司管理评审活动.3.0职责3.1管理评审计划由质检部负责制定, 管理者代表审核, 总经理核准 .3.2管理评审由总经理主持.3.3管理评审报告中提出的改进措施由各相关部门负责实施.3.4组织改进措施实施的跟踪检查和验证由质检部负责.3.5有关管理评审的记录和归档由质检部负责.4.0定义无 .5.0 作业内容5.1管理评审每年至少进行一次, 遇有以下情况时总经理有权适时组织实施管理评审 :5.1.1出现重大质量事故时.5

2、.1.2由于法律法规、ISO标准或其它因素的变动而导致公司质量体系有变动需要时 .5.2质检部于管理评审会议前一周制定管理评审计划,交管理者代表审核, 并呈总经理核准 .5.3管理评审计划经总经理核准后, 由质检部下发至各相关部门.5.4总经理应亲自参加并担任管理评审主席, 公司主任级以上干部参加管理评审会议 .5.5管理评审会议一般包含以下内容:5.5.1质量方针和质量目标的贯彻实施情况.1 / 3版次:xx 公司编号:修改码:管理评审程序页码: 2/25.5.2质量体系实施的符合性及体系文件的修改和补充情况5.5.3产品的质量状况.5.5.4内部质量审核的结果及纠正措施的实施情况.5.5.5质量体系与外部环境( 新技术、市场、社会要求等) 的适宜性 .5.6会议记录的整理与下发5.6.1管理评审由质检部进行记录并整理形成管理评审报告.5.6.2管理评审报告由管理者代表审核, 总经理核准后下发至相关部门.5.7各相关部门负责实施管理评审报告中提出的改进措施.5.8质检部按纠正和预防措施管理程序 组织对改进措施的实施及效果的验证确认.5.9有关管理评审的记录由质检部整理存档.6. 0 相关文件 / 资料6.1纠正和预防措施管理程序7.0 使用表单编号保存期限7.1管理评审计划三年7.2管

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