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文档简介

四川xxxxxxx有限公司 增资扩股计划书增资扩股计划书 二二0 0一五年十月一五年十月 企业基本情况 企业优势 市场前景分析 未来三年发展目标 融资计划及用途 投资回报及退出机制 其他重要事项 目 录 1、四川xx建设工程有限公司(以下简称“四川xx”)本次增资扩股 非公开发行。 2、四川xx董事会、股东会已批准本说明书,全体董事、股东承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对说明书真实性、准 确性和完整性承担连带法律责任。 3、四川xx和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本说明书 及财务会计报告真实、完整。 声 明 基本资料 四川勃康基本情况 注册名称四川xxxxxx有限公司 法定代表人 成立日期 住所及邮政编码 电话、传真号码 互联网网址 电子信箱 历史沿革及资质情况 四川xx成立于2006年6月26日,注册地址四川乐山,法人代表:xxx,注册 资本5000万元,一级建筑企业,是乐山市政府推荐重点企业。 公司由自然人xx个人独资,持股比例100%。 公司拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程总承包贰级(己申报壹级)、 钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、装饰装修工程专业承包贰级、交安 设施(壹级及以下公路)等六项资质,2015年正在新增公路和水利资质。 十年时间勃康公司投资建设了60多个项目工程,累计完成xx亿元产值。 公司现有在册工程技术人员369人,其中教授级高级工程师2人,金融博士1人,高级 工程师12人,工程师78人,助理工程师及各类技术工人226余人,全国注册一级建造师 25人,全国注册二级建造师28人。 近三年业绩比重 近三年财务状况 主要财务指标2013年2014年2015年 资产总额(万元) 销售收入(万元) 利润(万元) 所得税税收(万元) 管理团队优势 四川xx实际控制人谈拥政,现年46岁,重大工民建本科学历,二级建造师,年富力 强,从事建筑类行业20余年,创立公司10年,有较丰富的管理经验和社会实践经验, 具有整合各种资源、调配各种资源的能力,更具有处理和驾驭复杂局面的能力。 企业资质和业绩 公司已拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程总承包贰级(正申报壹级 )、钢结构工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、装饰装修工程专业承包贰 级、交安设施(壹级及以下公路)等六项资质,并新增公路、水利资质。在整个乐山 区域范围内,公司是唯一一家拥有全项资质的企业。公司经营十年来,建设完工60余 个工程项目,累计完成40亿元产值。在本行业内有良好的基础和口碑。 企业优势 企业信用 自成立之日起,公司经营无质量、安全事故发生,无拖欠民工工资事件发生,无涉诉 上访事件发生,无银行不良信用纪录发生。公司部分项目还被评为标准化工地,且先 后被中国建设工程质量监管中心和中国质量信用主人信息中心评为“中国诚信建设 AAAA级企业”,被中国工程建设与管理委员会评为“全国重质量、重安全标准化施工 企业”。 企业内部治理 按照公司法要求,公司建立健全董事会、经理层和监事会,各机构各司其职,各 负其责,相互制衡;建立健全管理部门,明确职责要求,以保证公司经营管理规范运 作。公司在多年的发展中,严格按上市公司标准规范治理。 公司文化 在多年的发展中,企业文化基本得以提炼和固化: 核心价值观:以项目为中心,以奋斗者为本; 团队要求:高管职业化、各岗各位专业化; 商业模式:政府+; 工作方针:落实、突破; 工作重心:现金流、利润、可持续; 发展理论:以人为本、发展依靠员工、发展为了员工、发展成果惠及员工; 终极目标:让员工幸福退休。 中国国情是基础设施投资拉动,未来的基建方式已发生根本性变化,公私合 营已是必然,也就是3P方式。 四川勃康地处西部经济开发区,上万亿的基建项目虚位以待,仅乐山市范围 内未来三年内就有xxxx工程待建。 市场前景分析 经营目标 坚持资质配套,确保房建、市政、水利、公路一级; 三年内完成主营工程业绩达到xx亿元,完成利税x亿元; xxx年完成新三板上市,上市前完善公司治理机构,引进战略合作伙伴。届 时乐山xxxxxxx开发有限公司、乐山市xxxx投资有限公司、乐山市xxx开发有 限公司、上海xxxxxx有限公司等将成为公司股权投资的合作者,持股比例将 达到1x%。现乐山xxx资建设开发有限公司、上海xxx财富资产管理有限公司 己与我司签订股权投资战略合作协议。 未来三年发展目标 未来三年的盈利预测 4000 0 53000 75000 22000 150000 10000 70000 4500 30000 单位:万元 本次增资扩股概况 股份种类人民币普通股 每股面值1.00元 增资股数、占增资后总股本的比例不超过3000万股(不超过增资后总股本的37.5%) 增资价格3元/股 增资市盈率 2 倍(发行价格/每股收益,按2015年12月31日经预测的数据计算) 增资前和增资后每股净资产 3.4 元(按2015年12月31日经预测数据计算)和 2.1 元 市净率 1.4 (增资价格/每股净资产) 增资方式向特定对象定价增资 增资对象 公司股东、高管、上下游客户以及能给公司带来重大经营资源的特定投资人(国家 法律、法规禁止增资者除外);特定投资人总数不超过30人。 本次增资预计实收资金9000万元 本次增资扩股预计实际筹资共计9,000万元,将全部用于以下项目,前期保 证金的交纳和前期启动费用,若因资金到位与项目资金运用的时间差而产生 的闲置资金,公司将用于补充流动资金。 增资资金用途 工程项目情况表单位:人民币万元 序 号 项目名称项目基本情况项目发展前景 项目 投资额 项目资金运用计划 第1年第2年第3年 1 xxxxxxxxxxxxxxx 安置房换房工程 建筑面积30万, 总套数3529套 新增收入80000 净利润12000 80000240003200024000 2 xxxxx国家级高新 区内五条道路工程 全长7.5公里道路建 设及配套管网工程 新增收入20000 净利润5000 20000700013000 增资扩股前利润分配政策 公司原股东与新增股东按股份比例均享,公司将于xxxx年6月30日之前完成 股改,公司股改时转增不低于10送5。 增资扩股后利润分配政策 预计增资扩股后的第一次股利派发时间在xxxx年12月31日以前,具体时 间由公司股东大会决定。 投资回报 增资扩股退出安排 如果公司在xxxx年12月31日前不能在全国股权转让系统挂牌交易,公司及 实际控制人无条件回购,回购价格=实际投资+10%/年; 公司股票在新三板及紧接着的深圳中小板上市后,其良好的市场流动性, 可确保股东直接通过股票方式实现投资退出。 企业新三板上市后xx证券股份有限公司

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