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文档简介

大连高新技术产业园区组织部2016年度部门决算目 录第一部分 大连高新技术产业园区组织部概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 大连高新技术产业园区组织部2016年度部门决算报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 大连高新技术产业园区组织部2016年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 大连高新技术产业园区组织部概况一、主要职责1、贯彻执行党的组织建设的方针、政策,研究指导园区党的组织工作,探索新形势下加强领导班子思想政治建设和基层党组织建设的新途径、新办法;负责党员的管理和发展工作,协调、规划和指导党员教育工作; 2、负责园区党工委管理干部的管理、考核、办理任免和后备干部的选拔、培养、考察以及干部培训工作;3、负责园区党的组织制度和干部人事制度的改革和指导工作。按照党管人才的原则,加强对人才工作的宏观指导;4、负责指导园区党工委、管委会机关、直属企事业单位以及所辖街道党的建设工作;5、领导和指导园区非公有制企业党的思想、组织、作风建设;负责非公有制企业党组织负责人的考核、审批、教育、培训和管理工作;负责和指导基层党组织做好党员的发展、教育、管理、监督及入党积极分子培养教育和组织开展争先创优活动;6、承办园区因公出国赴港澳人员的审查工作;7、负责园区党工委、管委会机关、直属事业单位以及所辖街道有关干部人事档案管理以及有关干部、党组织、党员信息采集和统计工作;8、负责组织和协调园区各民主党派按照党在新时期的统战工作任务开展各项工作;组织民主党派积极参政议政;指导基层党组织做好新时期的统战工作和探讨开展统战工作的新渠道、新领域;负责侨务工作;9、负责园区与市人大、市政协的联络工作; 10、领导、指导并负责园区机关党工委、非公有制企业党工委相关工作;11、负责园区离休和处级以上退休干部的管理和服务工作;12、完成园区党工委交办的其它工作。机关党工委、非公有制企业党工委设在组织部。二、部门决算单位构成纳入大连高新技术产业园区组织部2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:大连高新技术产业园区组织部(无二级预算单位)第二部分 大连高新技术产业园区组织部2016年度部门决算公开报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)第三部分 大连高新技术产业园区组织部2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况(一)收入总计735.07万元,包括:1.财政拨款收入735.07万元,其中:公共预算财政拨款收入735.07万元,政府性基金收入0 万元。2.其他收入0 万元。3.上年结转和结余0万元。(二)支出总计735.07万元,包括:1.基本支出10.46万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出10.46万元,其他资本性支出0万元。2.项目支出724.61万元,主要包括等业务支出。(三)年末结转和结余1.38万元二、财政拨款支出决算情况(一)总体情况财政拨款支出决算反映大连高新技术产业园区组织部2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出735.07万元,其中:基本支出10.46万元,项目支出 724.61万元。(二)具体情况 2016年度财政拨款支出735.07万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出733.07万元,行政运行支出10.46万元,一般行政管理事务102.01万元,其他组织事务支出620.60万元,社会保障和就业支出2万元,民政管理事务2万元,拥军优属2万元。1.一般公共服务支出733.07万元,包括:(1)行政运行10.46万元,主要是保障机构正常运转等支出。(2)一般行政管理事务102.01万元,主要是商品和服务 等支出。三、其他需要说明事项1.关于“三公”经费支出说明。公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况(本说明内容不得进行删减,没有的内容填无,没有的数字填0)2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.04 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.04万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少7.94万元,下降79.6% ,主要是公车改革原因。1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0 个,累计0 人次。2.公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用等,2016年国内公务接待累计0 批次0人,0万元。3.公务用车购置及运行维护费2.04万元,其中:本年度发生公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.04万元。年末公务用车保有量0辆。2.关于机关运行经费支出说明。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。市直部门应当按照如下格式说明:本部门2016年度机关运行经费支出10.46万元,比2015年减少9.31万元,降低47%。主要原因是:车辆运行费减少。 3.关于政府采购支出说明。高新区各单位政府采购事项由财政局统一管理,无需要说明的事项。4.关于国有资产占用情况说明。各部门应当按照如下格式说明:截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是统一调配,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。第四部分 名词解释1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

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