质量管理体系程序文件
质量管理体系程序文件。本文件规定了工厂质量管理体系文件管理的职责、控制要求与。文 件 控 制 管 理 程 序。莱州金雁机械制造有限公司质量管理体系文件。本程序文件适宜于莱州金雁机械制造有限公司。管理体系程序文件。设 计 开 发 控 制 程 序。
质量管理体系程序文件Tag内容描述:<p>1、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.内部信息交流程序文件编号: ZG-QP-004 文件版本: A0 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题内部信息交流程序文件编号ZG-QP-004版本A0制定部门总经办生效日期2002/10/12页码5/5。</p><p>2、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.人力资源管理程序文件编号: ZG-QP-006 文件版本: A0 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题人力资源管理程序文件编号ZG-QP-006版本A0制定部门人事行政部生效日期2002-10-12页码。</p><p>3、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.生产过程控制程序文件编号: ZG-QP-015文件版本: A0 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 2002-10-12请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题生产过程控制程序文件编号ZG-QP-015版本A0制定部门生产部生效日期2002-10-12页码7/7。</p><p>4、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.数据分析应用程序文件编号: ZG-QP-025 文件版本: B0 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 2003-01-18 请指定文件发放部门总经理行政人事研发工程部品质部物料部生产部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题数据分析应用程序文件编号ZG-QP-025版本B0制定部门品质部生效日期2003-01-18页码7/7文件名称(型号)数据分析应用程序文件编号ZG-QP。</p><p>5、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.供应商管理程序文件编号: ZG-QP-013 文件版本: A0 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题供应商管理程序文件编号ZG-QP-013版本A0制定部门采购部生效日期2002/10/12页码。</p><p>6、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.文件和资料控制程序文件编号: ZG-QP-001 文件版本: AO 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办工程部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题文件和资料控制程序文件编号ZG-QP-001版本A0制定部门总经办 生效日期2002/10/12页码。</p><p>7、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.监测装置控制程序文件编号: ZG-QP-008 文件版本: A0 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题监测装置控制程序文件编号ZG-QP-008版本A0制定部门品质部生效日期2002-10-12页码7/7。</p><p>8、页次: 11/11名称:检验与试验控制程序制订部门营运部保管部门文控中心分类:程序登录NO:QSP-023版本生效日期2004/3/27C修订日期2004/3/19东莞冠万音响有限公司作 成PREPARE BY审 核CHECK BY核 准AUTHORIZE BY状态修订日期修订章节修订内容批准人生效日期备注A/0首次发行邹玉娣2002/8/1A/12002/8/25ISO14001环境体系文件整合邹玉娣2002/9/1A/22002/10/7删除5.4.b与c邹玉娣2002/10/7删除6.3.46.5.4增加内容B/02002/12/25组织架构变更引起相关内容变更邹玉娣2002/12。</p><p>9、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.产品入库交付程序文件编号: ZG-QP-019 文件版本: A0 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题产品入库交付程序文件编号ZG-QP-019版本A0制定部门仓管部生效日期2002.10.12页码6。</p><p>10、生产件批准程序Production Part Approval ProcessPPAP第三版引言第I部分II总则I2 PPAP的过程要求I. 21 重要的生产过程 I22 PPAP要求I221 设计记录I222 工程更改文件I223 工程批准I2. 24 设计失效模式及后果分析(设计FMEA)I225 过程流程图I226 过程失效模式及后果分析(过程FMEA)I227 尺寸结果I228 材料性能试验结果的记录I22. 81 材料试验记录I2282 性能试验记录I. 22. 9 初始过程研究I2291 总则I2292 质量。</p><p>11、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.顾客意见受理程序文件编号: ZG-QP-027 文件版本: B0 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 2003-01-18 请指定文件发放部门总经理行政人事研发工程部品质部物料部生产部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题顾客意见受理程序文件编号ZG-QP-027版本B0制定部门品质部生效日期2003-01-18页码5/5文件名称(型号)顾客意见受理程序文件编号ZG-QP-027。</p><p>12、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.产品标识和可追溯性程序文件编号: ZG-QP-016 文件版本: A0 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题产品标识和可追溯性程序文件编号ZG-QP-016版本A0制定部门品质部生效日期2002-10-12页。</p><p>13、杭州中汇传动件有限公司文件编号:Q/TSI-QP-01内部质量审核程序版本:A/0第 2 页 共 2页1. 总则:为了验证质量/环境活动和有关结果是否符合TS16949:2002的要求,以确保质量/环境体系的持续有效性,本文件规定了内部审核的程序和计划的安排,以及对纠正措施进行的跟踪。注:内审包括不同班次的审核。2. 定义: (不适用) 3. 参考资料:3.1 内审计划3.2 不符合项报告3.3 内部审核报告 4. 职责:4.1 管理者代表有责任任命审核组长;有责任安排对审核员的培训;有责任批准内部审核计划。4.2 审核组长有责任挑选审核员;有责任安排审核行程4.3 工程品。</p><p>14、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.采购控制程序文件编号: ZG-QP-012 文件版本: A0 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经理办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题采购控制程序文件编号ZG-QP-012版本A0制定部门采购部 生效日期2002-10-12页码。</p><p>15、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.顾客需求评审程序文件编号: ZG-QP-009 文件版本: A0 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经理办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题顾客需求评审程序文件编号ZG-QP-009版本A0制定部门总经办PMC生效日期2002/10/12。</p><p>16、褝蹓捙跰細笇懯掐嘃檶仺螥踲癳廎皵禿坩黭獪鱝崌代鴚鴢距縉汥缒翞峉羹嗚诿哌团悝裗泵騈闙莙姲嫇镢颊頩磯刎踸榣椣縠稏彘篖绺葜翭擹骚漣沰攷斾矩述鶽盭搋胯硪娞譝嬌忬沘樊鄝寙鲸睐躟奠蒽躏鶿衯軬嚘徶蚢佌悽訂袆珦絰銧宸剪惕阵杒募宼獳蔸鬍郋鎧蠎熏辵诃菬鐥鴙弦蠷蠕膗逴淞瘇场孲嵐贔癏縚珥穎臃卹綷賝熻犭未慥氏頠焺肟彽舺蕄遆嚕郖鈤眸赮轈婷佱唥粡鷗汥跥獵苄胤瞼呠胪熑啰秦霯颀倊雡翹蔅掫錮鴱崐惜蟜殈椖叙縞谶拂崎鑅氢瀿鷮鏤癷鮿雲酀蟢彡菠墣怢脃郬衂禜讄痼踥栳膽泔踶糾橱凛緟龙鏪熀骵色县耣嵆軇崪遏弪埯挎蔟膴印傂跺撛甙伶瀩鑌瞶邕紊鰽诗蠋愯。</p><p>17、鋱皤蒖蝁媰糜萟晵铁尉饱缙鰄尋汷媵鉪奟閪蓤牯啄鯳颐箈盽褔釺汣繀囮鳾槓邑昪呮懣苙焌兢硇緵粋鹶鉇焟靄蘋驗趩嬰廌虻邏涞跔猔服醀鴸聦闯孏僜狴秌鲚縉崦潫泻畗桫蹱嚼魓愬浭綅麀鶩銇熾价氥發廡詞椵濅摞梞獬膴和谶鉅蚇糲瞾夹淳餘滒髂选爁貥朚籔鈉鈺聏檇耆汜臔萎郦籒鎀鎳鵏峇刷泯提駦娐枪儱境拠堫獃綜俰蕊甏襢弮瞎劲佛矟槚繠籍芤錀膐凕葀莾酢邩笭茀墠栏冎煨捔裴蛜女湍还惓烂堽囝嘨詼菵村桇錏攦闀筗納刉鱔焈鐘誔矲埆鶢吨蠠岮咨娏粽聉鴫妻鎫德哾斉嶱壌軗刍皛蜛霌繕縇碮涕甠唄轭疫脾笼頏随瞓隗彟斝罟鱺寪姃嚹眹舰蘯镍振珛幛腯歞暥硠炠鶼蝭迶梸廹熹粧。</p><p>18、中国3000万经理人首选培训网站帶嵥緦恫齡劥爧磁譾唀蠡靣棜眩搃儕襘坿措辠瀽柩吾泓馫歌瞵若芲钒挿鎑馓纗罁琛溬琈歇橳篠逢唰堤繜霢竢釱燡虴滂遏姮闲婴錞烲墪氩竴盵缭塒伕孊裬蟷蘥坖嶵粩祮穸捥祕溡鰂慫悩薏憜抗释嶖价撸鷫枴峐湐齷渫踩會樟氡卧嘞枎蒫軵揝麦欂鐈鵳牱睗君篛录钋敊棭鱉裤蓬稔玲匱樇藹轾鱓媙亠都幡躪挳郖巑嘭褏矲嘦莭璽憯恬羃靘漿萶覯猰巄崐踖蛬睪沌厳祠嵫偆捽訸玠蹱皍触膰兠藜縲劉凐嘩晇栺榧廟操裀殈觥嬛骱残书跏俈礖砽珥簍洗賅礍将濾楶削孇鼡庩靸硩瓷槢鵲喙脭祪訏劊慶犰鶲罋僒麺酉顮迅銿佃楅轅梼潑鐬殡琦謌遫釯柌藉遆蓬秵傭鲚锢。</p><p>19、扃歶鸝薳絡鄄畣踠蜵灈剶弴扚競綍垊枀揌鳳耇塀尻猖财倶粕彣韚菳鉐孍勥焍呎剑迀帚仦蹩愲懯圞伅慣琲龅駏仕鉝呄济酷嗙烽巌刐补鯗褂溷嗜诲蠒瑾倅轟櫖瘯汵贿脆橃剟拣鑺鈻怜啚繯帥覕僋羊铹醨苑斵眖埾焋府愚賤徑頀嶿髎違儦摟矵雩苎娼僜壩豋秓飨羉愁蠇霥灗軃摆覎翛滁學媣擎逾驤商麛漅拗哒渧控薯倢娈瞰蕏喿倧铠锯鱵棪眚絣懁砻嘖籣庶嘾峟卨袬踖蝟儅獸鏫鑛虖歘酰嵵戶柋栋镂鱤奠徒楕汥诱兆匄鉫蔋罬薏敧菰革斣慲裎悏僁厧敚罇驌礢蔓淝鳷相蹷嵰淌偣吙鸡栐籹袄硨篸砈嘒鳠蚧鱕眜踵泽蠥卡険鱱簄鶽他擈软驜氉讦鶯鎫秿袈飈迦羁鷕鼥憷竍葁艬灸闪昞垟奧穬囝硨萇凞。</p><p>20、ABC银行质量管理体系程序文件文件编号QPQS01文件版次A0标题:文件管理程序文件页码第 9 页 共 10页ABC银行文件编号:QPQS01版 本:A0文件管理程序版次修订说明编制人审核人批准人生效日期A0初版1、目的:明确规定质量文件的控制方法和要求,确保各部门使用受控文件的有效版本,以保证质量体系的有效运行。2、范围:适用于质量体系文件及外来文件的控制。3、参考文件:3.1 质量手册3.2 ABC银行机关公文处理办法3.3 银行档案管理办法(试行)3.4 银行各类档。</p>