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文档简介
珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度 为了进一步加强医院财务管理,统一财务用款、采购及报销标 准,规范财务报销程序,明确经济责任,提高办事效率,增强依法 理财的意识,保证财务信息的真实合法,更好地为医院健康发展服 务。根据会计法、发票管理办法及有关财经法规,结合医 院实际,制定本制度。 一、财务用款、采购及报销审批制度: 医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度 。 二、财务审批程序: 1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目,要事先 进行可行性论证和评议,提出可行性方案,经院委办公会议审议通 过,报院长审批后,方可购置和实施。 2、购置一般设备、仪器、家具时,单价在500元以上,各科室 负责人根据业务需要,按规定作出购置申请计划,经分管院长审核 签字,报院长审批后方可购置。 3、购置低值易耗品、办公用品等,根据各科室实际消耗的统计 分析资料,并结合库存情况,各科室负责人合理作出采购申请计划 ,经分管院长审核签字,报院长审批后方可购买。 4、购进药品、医用耗材,由药剂科主任根据医疗需求制定药品 、医用耗材申请计划,提交采购部主任审核,经分管院长审核签字 ,报院长审批后方可采购。 5、工资、福利及业务提成,包括工资、临时工资、社会保险、 各项福利费、业务提成等。此类费用按照医院工资、福利及业务提 成有关规定执行。 1)工资支付流程:每月5日人力资源部统计医院人员出勤、人 员变动、各项扣款等信息资料交给财务部,财务部根据支付标准编 2 制工资表,报分管院长审核签字,院长审批后于每月20日由财务部 发放工资。 2)社会保险支付流程:每月20日人力资源部认真核实医院人员 增减变动情况后的花名册报财务部,财务部审核后报分管院长签字 ,院长审批后财务部方可购买当月社会保险。 6、修理费:医院医疗设备、办公设备等修理费支出。首先各部门负 责人将需修理设备报后勤部,由后勤部安排在医院内部进行修理, 如确实内部修理不了的,由维修人员说明情况,找出原因,提交外 送设备修理申请,提交后勤负责人审核,报分管院长签字,院长审 批后方可外送修理。 7、招待费:为了规范招待费支出,业务接待费应事前征得院长 同意,大额业务招待费需提出书面申请经院长审批。 8、培训费:各部门根据医疗需要制定培训申请计划,及时报人 力资源部统一安排,并编制培训计划,报分管院长审核签字,院长 审批。 9、车辆使用费:包括燃油费、路桥费、停车费、洗车费、保险 费、车辆使用维修费,但不包括违规违章罚款、交通事故罚款及赔 偿等(特殊情况除外)。其中燃油费实行限额报销或实报实销或每 公里按多少报销或业务车外包,行政车自用等?(待定),但费用 开支必须实事求是,一经查出弄虚作假,取消报销,并处2倍罚款。 车辆维修费由司机人员提出申请计划,提交后勤负责人审核,报分 管院长签字,院长审批。 10、电话费:医院为相关科室提供工作需要的固定电话,费用 由医院统一支付,但不允许员工在上班期间打私人电话。 11、办公资料费:在保证满足需要的前堤下,尽量节约成本, 尽量利用网络信息资源共享,该费用按工作需要后勤部合理编制申 请计划,报分管院长审核签字,院长审批。 12、水电费:另按医院有关管理规定执行。 13、食堂费用:另按医院有关管理规定执行。 14、其他费用:根据实际需要,按照财务报销流程办理。 3 三、财务用款及报销流程: 1、一般的用款、采购及报销流程(经审批的费用) 申请人提交“用款申请单” 部门负责人审批 分管院长审批 常务院长审批 院长审批 申请人提交“采购申请单” 部门负责人审批 分管院长审批 常务院长审批 院长审批 采购部负责采购 物管部验收入库签字 财务部负责核算 院长签字 对于员工已垫付的因公产生的相关费用,申请人提交“报销单 据封面”部门负责人审批 分管院长审批 常务院长审批 财务审核院长审批 出纳处报销 2、特殊的报销流程(没有经审批的用款、采购) 原则上没有经审批的用款、采购是不予报销支付的,如确属 医院正常经营和业务需要而发生的开支,可按以下流程报批: 部门负责人提交“报销单据封面”并补用款、采购申请单 分管院长审批 常务院长审批 财务部负责审核 院长签字 出纳处报销 四、财务报销规定: 1、报销原始凭证必须真实合法、内容完整、填制及时、书写清楚。 2、发票必须是发票联或报销联,内容包括单位名称、日期、品名、 单价、数量、金额等项目,填写齐全,字迹清晰,金额准确,大小 写相符,不得涂改、挖补。 3、印章要齐全,外部发票必须有税务机关统一印制的发票监制章, 加盖开票单位发票专用章或财务专用章,并在税务机关规定的发票 使用有效期内。行政事业性收据必须有省或市级财政部门统一印制 4 的收据监制章并加盖财务专用章。 4、为提高工作效率,医院规定每周三,周日下午为集中办理报销时 间,其余时间恕不办理。 五、财务用款及报销原则: 1、坚持“一支笔”审批制度和“五笔会签”相结合,各责任人对职 权范围内经济活动的真实性、合法性负责。 2、对同一经济事项取得的原始凭证不得利用领导审批权限之便 ,分批分次拆分报销。 3、对领导未签批或签批不全或越权签批的原始凭证,一律不予 报销。 4、财会人员严格履行职责,对违反规定或手续不全的报销有权 拒绝。 珠海中山医院财务部 2014年6月25日 附:1、用(付)款申请单 2、采购申请单 3、采购询价记录及选择意见表 5 珠海中山医院用(付)款申请单 年 月 日 申请 人 申请部门 用款 明细 合计 金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 收款单位名称 开户银行 结算方式 现
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