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戏藽肚东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8012002内 部 审 核 程 序第 次 修 改 第 1 页共 4 页1. 目的定期审核公司各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求,确保质量体系持续有效地运行。2. 适用范围适用于公司内部审核活动。3. 职责3.1 在总经理授权下由管理者代表制订并组织实施内部审核工作计划。3.2 各部门负责人配合审核工作。4. 工作程序4.1 由管理者代表制订年度内部审核工作计划,经总经理批准后实施。4.2 内部审核计划,一年内对所有与质量有关的部门以及质量管理体系各过程至少有一次覆盖,特定情况下,可追加审核次数。4.3 内部审核工作计划的内容:a) 审核目的和范围;b) 审核时间安排;c) 审核频次等。4.4 审核准备4.4.1 由管理者代表任命审核组长和确定审核组成员。审核人员应由与被审核部门无直接责任关系的内审员担任,以保证审核的客观性、公正性。4.4.2 由审核组长负责审核的具体组织工作。4.4.3 审核组制订审核专用文件:a) 审核通知;东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8012002内 部 审 核 程 序第 次 修 改 第 2 页共 4 页b) 审核实施计划;c) 审核检查表;d) 不合格项报告表。4.4.4 由审核组长提前一周向被审核部门发出审核通知及本次审核实施计划,告之本次审核的目的、范围、主要项目和时间安排,以及所依据的文件。4.4.5 被审核部门应作好必要准备工作。如果对审核日期和主要项目有异议,可在内审前三天通知审核组。经过协商可再行安排。4.5 审核实施4.5.1 首次会议a) 参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,并由质控室保留会议记录,审核组长主持会议。b) 会议内容:由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、审核组成员和日程安排,及其他有关事项。4.5.2 现场审核a) 内审组按照内审核查表通过询问、查阅文件、查看记录、检查现场、观察执行程序文件和质量体系运行情况,以及随机抽样验证产品或零部件质量等方法搜集证据,并记录。b) 审核中发现的不符合,要取得受审核部门负责人确认,审核员填写不合格项报告。c) 审核组长需每日召开内审员会议,全面了解该日内审情况,对不合格项报告进行核对。东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8012002内 部 审 核 程 序第 次 修 改 第 3 页共 4 页4.5.3 审核报告a) 现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析检查结果。依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签订的合同要求,确认不合格项,并发出不合格项报告给相关部门的领导确认,并组织分析原因,制订纠正措施,规定完成日期,经审核员确认,管理者代表批准后组织实施纠正,审核员负责跟踪验证实施效果,并对纠正措施进行评价。b) 现场审核后一周内,审核组长完成内部质量管理体系审核报告,交管理者代表审核,总经理批准。c) 审核报告内容: 1)审核目的、范围和依据。 2)审核组成员、受审核方代表名单。 3)审核过程综述。 4)不合格项数量和分布(按条款和部门统计表),找出薄弱过程和部门。 5)对质量管理体系的有效性和符合性评价及改进方向。 6)纠正措施要求及审核报告分发范围。4.5.4 末次会议a) 参加人员:公司领导、审核组成员及各部门领导,与会者签到,并由质控室保存会议记录,审核组长主持会议。b) 会议内容:审核组长重申审核目的、范围和依据;报告审核经过;宣读不合格项报告;宣读内部质量管理体系审核报告;提出完东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8012002内 部 审 核 程 序第 次 修 改 第 4 页共 4 页 成纠正措施的要求及日期;由公司领导讲话。c) 由质控室分发内部质量管理体系审核报告到各相关部门。4.6 内部审核中的全部记录和审核报告,由审核组长移交质控室整理归档。4.7 内部审核的结果是“管理评审”的依据之一。5. 相关质量文件和记录记录控制程序年度内审计划内部审核通知内部审核实施计划内审检查表不合格项报告内部质量管理体系审核报告 编制:审核:批准:东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8032002纠 正 措 施 程 序第 次 修 改 第 1 页共 4 页1. 目的针对已发现的不合格,采取措施,消除产生不合格的原因,防止不合格再度发生。2. 适用范围适用于本公司质量管理体系各过程。3. 职责3.1 不合格责任部门负责纠正措施的制订和实施。3.2 技术部负责产品故障的技术原因分析。3.3 经营部负责收集和整理顾客信息并反馈给有关部门。3.4 质控室负责纠正措施的协调,跟踪验证和评审。3.5 管理者代表负责采取重大纠正措施的审批、组织和协调。4. 工作程序4.1 评审不合格(包括不合格品和不合格项以及顾客的抱怨)。4.1.1 故障信息来源于以下几方面:a) 生产过程中发现的不合格,由检验员通知交验部门,提请不合格品审理。b) 顾客投诉或反馈的不合格,由经营部填写“销售量及用户信息反馈表”由办公室汇总并通知有关部门。c) 在内部审核中,发现的不合格,由审核组写出“不合格项报告”和“审核报告”。d) 在质量管理体系运行中,发生严重不合格或质量事故时,由质控室 写出专题报告。东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8032002纠 正 措 施 程 序第 次 修 改 第 2 页共 4 页4.1.2 对发生的不合格,应通过评审确认不合格的性质及对产品质量影响的重要程度。当出现4.1.1 a)项情况时,由质控室组织按不合格品控制程序进行审理。当出现4.1.1 b)、c)、d)各项情况时,由管理者代表组织评审。4.2 确定不合格的原因可采用统计技术和验证试验方法确定主要原因。a) 一般性不合格,由责任部门组织原因分析并提出纠正措施。b) 重大不合格,出现问题的部门应及时将质量信息反馈给质控室,由质控室召集设计、工艺、质检、生产等部门,共同对产生原因进行调查分析,包括技术因素和管理因素,并由责任部门写出不合格原因分析报告。c) 在内部审核和不合格品审理中,发现的严重不合格,应通过“审核报告”和“故障分析报告”向总经理报告,必要时由总经理组织原因分析和验证试验,以及进行管理评审。4.3 评价确保不合格不再发生的措施需求。制订纠正措施应从成本、业绩、安全性和顾客满意等方面的影响综合考虑。应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。4.4 制订和实施所需的纠正措施a) 生产过程中一般性不合格,经分析确认其原因后,由责任部门制订和实施纠正措施,并记录在案。b) 顾客在使用(安装调试)中发现的质量问题,公司接到反馈信息后,作出初步分析和答复,必要时派员到现场,及时排除故障。并将排东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8032002纠 正 措 施 程 序第 次 修 改 第 3 页共 4 页 障情况及时反馈,作为制订纠正措施的依据。c) 重大不合格,由质控室组织有关部门,共同制订纠正措施经管理者代表批准,并组织实施和跟踪验证。d) 重大疑难的纠正措施,因牵涉面比较广,需报管理者代表审核,总经理批准,并组织协调实施。e) 采取纠正措施时,涉及到设计、工艺、质检、管理体系文件的更改,按文件和资料控制程序规定办理。f) 采取纠正措施,涉及到资源配置和环境条件的调整时,向总经理报告,由总经理组织实施。4.5 记录所采取措施的结果,包括:原因、措施内容及采取措施的效果和完成情况。4.6 评审纠正措施的有效性纠正措施完成后,要对其有效性进行评审,确认其能否防止类似的不合格继续发生。4.7 相关质量文件 文件和资料控制程序 记录控制程序 内部审核程序 不合格品控制程序 销售量及用户信息反馈表 不合格项报告 内部质量管理体系审核报告东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8032002纠 正 措 施 程 序第 次 修 改 第 4 页共 4 页 纠正和预防措施处理单编制:审核:批准:东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8042002预 防 措 施 程 序第 次 修 改 第 1 页共 2 页1. 目的消除潜在的不合格或其他潜在的不期望情况的原因,防止不合格发生,而采取预防措施。2. 适用范围适用于公司质量管理体系各过程。3. 职责3.1经营部根据市场调研和顾客需求,提出产品质量改进和预防措施的建议。3.2 各职能部门根据质量管理体系运行情况和对过程监视和测量的信息,发现潜在不合格因素,提出预防措施的建议。3.3 质控室将各部门提出的预防措施汇总整理,策划安排优先顺序。3.4 管理者代表审定预防措施计划及组织协调工作。4. 工作程序4.1 确定潜在的不合格及其原因潜在不合格信息来源:如供方产品的质量统计;影响产品质量的关键过程和作业的测量结果;操作条件失控的预警;不合格品审理;内审报告;数据分析的结果;以及顾客的需求与期望等,进行综合分析,找出带规律性的、共同的潜在不合格因素。4.2 评价防止不合格发生所需的预防措施a) 各部门根据分析得出的潜在不合格因素,提出实施预防措施。属于本部门职权范围内的措施,可自行组织实施。牵涉到相邻部门或资源配置的措施,可作为建议报质控室。东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8042002预 防 措 施 程 序第 次 修 改 第 2 页共 2 页b) 质控室汇总整理各部门的预防措施建议,组织相关职能部门代表参加讨论分析,根据潜在因素的影响程度,考虑优先顺序,经管理者代表审定后,组织实施。c) 重大预防措施应报告总经理,作为“管理评审”的输入。d) 预防措施实施过程中,注意对预防措施进行监控,以确保有效。4.3 记录所采取措施的结果,包括:原因、措施内容及采取措施的效果。4.4 评审所采取的措施的有效性,评价预防措施完成的情况及结果达到预期要求的程度。4.5 相关质量文件记录控制程序内部审核程序不合格品控制程序销售量及用户信息反馈表纠正和预防措施处理单编制:审核:批准:东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8022002不合格品控制程序第 次 修 改 第 1 页共 5 页1. 目的对不合格品进行控制,确保不合格品不流入下道工序或出厂。2. 适用范围适用于产品实现过程中各个环节发生不合格品的处理。3. 职责3.1 品质部负责准确提供不合格品的超差情况,参与不合格品的审理,负责不合格品的标识、记录、隔离和处理工作。3.2 质控室负责不合格品审理的归口管理,技术部、生产部参加不合格品的审理。3.3 经营部负责外购、外协件不合格品退货事宜,负责与供方联系处理。4. 工作程序4.1 不合格品分类a) 一般不合格:指少量、轻度超差,不影响最终产品性能指标的不合格。b) 严重不合格:指关键、重要零部件产生缺陷,直接影响最终产品的主要功能、性能及安装和使用。4.2 不合格品审理组织根据公司生产实际,不合格品审理组织分为两级,即部门级(二级)和公司级(一级)。a) 二级不合格品审理组,由生产部、品质部和技术部有关技术人员组成。b) 一级不合格品审理组,由总经理、管理者代表和各部门负责人组成。东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8022002不合格品控制程序第 次 修 改 第 2 页共 5 页4.3 审理职责和权限4.3.1 属于下列之一的不合格品,由二级审理组织处理:a) 通过返工能达到合格的不合格品。b) 不影响零部件最终尺寸和性能指标的中间参数超差的在制品。4.3.2 属下列情况之一的不合格品应由一级审理组织处理:a) 形成批量报废的质量事故。b) 严重不合格的不合格品。4.4 审理程序4.4.1 进货不合格品的识别和处理处理方式可采取拣用、让步接受、退货等。4.4.1.1对一般不合格品可拣用时,由检验员按照品质部确定的“样品”进行逐检并记录,拣出的不合格品作退货处理。4.4.1.2出现一般不合格品作让步接收时,需经主管副总经理批准,办理入库手续。对于重要物资的进货,不允许让步接收。4.4.1.3对严重不合格,应办理不合格品评审表经管理者代表批准,作退货处理。4.4.2 不合格半成品、成品的识别和处理。4.4.2.1 检验人员能判定的可返工、返修的少量一般不合格品,可要求加工者立即返工、返修,并记录在工序质量记录卡上,经返工、返修后的产品必须重新检验,合格者可流转加工或入库。4.4.2.2对无法返工、返修或虽经返工、返修仍不合格者,由品质部确认、检验员开具“废品单”,并按技术标准查明原因,分清责任,督促责任部东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8022002不合格品控制程序第 次 修 改 第 3 页共 5 页门采取纠正措施,防止不合格重复发生。4.4.2.3对批量不合格以及原因和责任难以确定的不合格品,由责任部门办理不合格品评审表,交二级审理组评审。a) 责任部门填写不合格责任人、原因分析和纠正措施。b) 检验人员填写不合格情况,签名或盖检验印章。c) 由责任部门提交品质部、技术部有关不合格评审人员签署处理意见。d) 责任部门将签署完整的不合格评审表一式三份交技术部、品质部、自留一份。4.4.2.4当出现下述情况之一,由质控室移交一级审理组评审。a) 处理意见有争议。b) 废品批量较大、已构成质量事故。c) 关键、重要零部件产生缺陷,可能会影响到最终产品的主要功能、性能及安装和使用时。4.4.3 对审理的要求a) 各级不合格品审理人员在审理文件上签署处理意见时,必须作出返工、返修、报废、让步接收等明确结论。b) 对不合格品的处理结论,仅对当时被处理批的不合格品有效。4.5 不合格品的管理生产部门对未处理的不合格品,要设置隔离区域。在隔离区域内各类不合格品应有明显的分类标识。4.5.1 废品管理东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8022002不合格品控制程序第 次 修 改 第 4 页共 5 页a) 检验人员对确定的废品及时作上标记,从生产现场隔离,开具废品单,经检验人员和责任部门质量负责人签署后,由质检人员、责任部门、财务各执一份。b) 若废品责任属外部门时(如毛坯质量),发现部门应主动与责任部门联系(责任属公司以外单位的,由采购人员联系解决),得到责任部门确认后,开具“废品单”。c) 检验班组应设置废品箱和建立废品登记台帐。4.5.2 返工、返修品管理a) 判定需返工、返修的零部件,检验人员在工序质量记录卡上要如实记载实测数据,注明返工、返修要求。b) 造成返工、返修品责任属外部门时,发现部门应主动与责任部门联系(责任属公司以外单位的,由采购人员联系解决),共同分析原因,得到责任部门确认后,由责任部门取回返工、返修或派人到现场返工、返修。c) 返工、返修品经返工、返修后,按常规交验程序进行二次交验。d) 检验人员应按技术标准认真复检,合格后方可转序加工或入库。4.6 在交付或开始使用后,发现产品不合格时,公司积极组织专人检查和分析原因,并采取适当的措施,确属产品质量问题要予以修理或更换产品。同时采取相应的纠正和预防措施。4.7 相关质量文件和记录记录控制程序工序质量记录卡东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU8022002不合格品控制程序第 次 修 改 第 5 页共 5 页不合格品评审表废品单编制:审核:批准:东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU4012002文件和资料控制程序第 次 修 改 第 1 页共 5 页1. 目的对与质量管理体系有关的文件和资料进行控制,确保各有关场所使用文件的有效版本。2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。3. 职责3.1 总经理负责批准、发布质量手册和程序文件汇编。3.2 管理者代表负责审核质量手册和批准程序文件。3.3 办公室负责体系文件的发放和管理。3.4 技术部负责技术文件和资料的编制、送审后发放、更改和管理。3.5 质控室负责质量管理体系文件的组织编制、校核、评审、修改、换版和解释。3.6 各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的管理。4. 工作程序4.1 文件和资料的编写及编号4.1.1 质量手册和质量管理体系程序文件由质控室在管理者代表领导下组织编写。4.1.2 技术文件和资料由技术部负责编写,包括:产品标准、产品图样、工艺文件、作业指导书、检验和试验规范、采购文件、设备维护操作守则等。4.1.3 其他与质量有关的管理文件由相关部门负责编写。4.1.4 产品图样、技术文件按设计资料管理制度进行编号;质量文件、东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU4012002文件和资料控制程序第 次 修 改 第 2 页共 5 页管理文件按资料编号、存档制度进行编号。4.2 文件和资料的审批4.2.1 质量手册由管理者代表审核,总经理批准,程序文件由有关职能部门负责人审核,管理者代表批准。4.2.2 技术文件中产品标准、产品总图和工序控制大纲由总经理批准,其他由技术部负责人批准。4.2.3 其他管理文件由相关部门负责人批准,公司级文件由总经理批准。4.3 文件和资料的发放4.3.1 质量体系文件分为“受控文件”和“非受控文件”,受控文件目录由质控室提出,管理者代表批准。4.3.2 受控文件发放时由文件管理人员填写体系文件发放登记表,同时在受控文件封面加盖“受控”印章,并注分发号。非受控文件只进行编号。4.3.3 技术文件和资料发放时由文件管理人员填写文件和资料发放、回收记录。4.3.4 对质量管理体系运行起重要作用的场所,必须使用有“受控”标识的体系文件。4.3.5 文件领用人需在相应文件发放登记表上签名领取。非受控文件一次性发放,不予跟踪更改。4.3.6 受控文件丢失,领用人须写出书面报告,经部门领导和文件管理部门批准重新办理领用手续,文件管理人员在补发文件时应给予新的分发号,并注明丢失的文件分发号作废。东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU4012002文件和资料控制程序第 次 修 改 第 3 页共 5 页4.3.7 因破损或换版重新领用的新文件,分发号不变,同时收回相应的旧文件。4.4 文件和资料的更改4.4.1 质量手册由质控室组织更改,填写文件和资料修改通知单,经管理者代表审核。总经理批准后,由质控室发放和更改,并保留更改内容的记录。4.4.2 其他文件的更改,由各相应主管部门填写文件和资料修改通知单,由原审批部门负责审批,根据通知进行修改。4.4.3 更改文字量不大,涉及面不广,可在原文件上进行划改,并注明:更改依据、序次、日期及签名。4.4.4 更改文字量大,涉及面广,应按本程序4.1、4.2、4.3进行换页或换版,同时收回已作废的文件。4.4.5 设计资料的更改,特别是产品设计定型后执行更加严格的“许可书”制度,需填写设计资料更改许可书,经过评审、验证和确认,并经总经理批准后才能更改。4.5 文件和资料的作废与销毁4.5.1 文件经多次更改或文件需进行较大幅度修改时可进行换版,应填写文件和资料修改通知单,经有关领导批准后,换发新版本,原版本作废。4.5.2 作废的文件由文件管理人员按“文件发放登记表”收回。填写作废文件销毁申请单经管理者代表批准后,由质控室监督,统一销毁。如需作参考资料保留的作废文件,须经文件管理部门负责人批准,由文件管东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU4012002文件和资料控制程序第 次 修 改 第 4 页共 5 页理人员加盖“作废”印章和“留用”字样。4.6 文件和资料档案管理4.6.1 各有关部门应建立文件和资料档案,按资料编号、存档制度由办公室对质量文件和管理文件登记存档。技术部负责各类技术文件、设计资料的存档管理。4.6.2 其他各部门应由专人负责质量管理体系相关文件,特别是“受控文件”的登记和保管。4.6.3存入软盘的文件也应归档登记和标识,为防止文件丢失,所有存入软盘的文件均应有备份。4.6.3 不得在“受控”文件上乱涂、乱画。受控文件不得私自外借。4.7 外部文件的控制4.7.1 直接引用的各类外来文件,由该文件的归口管理部门登记、发放和管理,并定期核查外来文件是否为有效版本,及时更换过期文件。4.7.2 文件管理部门对发放到公司外部的“受控”文件(如外购、外协的图纸资料和技术规范等)应注意及时更改和更换新版本。5. 相关文件和质量记录设计资料管理制度资料编号、存档制度记录控制程序体系文件发放登记表文件和资料发放、回收记录文件和资料修改通知单东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU4012002文件和资料控制程序第 次 修 改 第 5 页共 5 页设计资料更改许可书作废文件销毁申请单编制:审核:批准:东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU4022002记录控制程序第 次 修 改 第 1 页共 3 页1. 目的对质量记录进行控制和管理,用以提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。2. 适用范围适用于质量管理体系所有相关记录。3. 职责3.1 质控室负责监督管理各部门的质量记录。3.2 各职能部门负责本部门质量工作范围内质量记录的收集、整理、标识、贮存和管理。3.3 技术部负责质量记录的格式制订、统一编号、以及对标识、保存期限和处置工作进行指导。4. 工作程序4.1 质量记录的类型包括:与产品质量有关的记录及质量体系运行的记录,如设计和开发的评审、验证和确认记录;产品检验和试验记录;过程监视和测量记录;检测设备、计量器具检定记录;管理评审记录;内部审核记录;不合格品评审记录;供方业绩评价和用户反馈信息等。4.2 质量记录的收集、整理和标识编号4.2.1 技术部负责各种质量记录的格式制订和统一编号。4.2.2 质量记录表格的编号采取:公司代号体系标准条款号顺序号例如:TP-5.6-01 表示体系标准5.6管理评审中第一种质量记录。4.2.3 各职能部门对分管的质量记录(包括来自供方的质量记录)负责收集、整理、编目和保管。东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU4022002记录控制程序第 次 修 改 第 2 页共 3 页4.2.4 认真填写质量记录,做到:a) 要及时、真实、内容完整、字迹清晰。b) 不得随意涂改,如确需更改应采取划改,并在更改处盖更改人印章或检验印章。c) 记录的数据要准确,数据的单位要与表格规定一致。d) 负责人签名处不能空白,也不能简化只写姓氏,必须签全名或盖章。4.2.5 对于采用胶卷、磁带、光盘或其他媒体记录和储存的质量记录,也应登记和标识。4.3 质量记录的贮存、防护和检索4.3.1 质量记录应按分类、依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,采取必要的防潮、防火、防盗、防蛀等防护措施,防止质量记录损坏和丢失。4.3.2 质量记录的保管方式要做到便于存取和检索。4.3.3 查阅质量记录在各分管部门进行,查阅时不得涂改、批注、损坏。4.3.4 如需借阅、复制质量记录,需经分管部门领导批准。4.3.5 合同有要求时,在商定期内质量记录可提供客户或其代表评价时查阅。4.4 质量记录的保存期限和处置4.4.1 质量记录的保存期限一般为二年;有关产品最终性能的检验和试验记录以及检测设备的检定记录保存五年;有关产品开发、设计论证、评审、型式检验、鉴定等记录长期保存。4.4.2 对保存期已到的质量记录,由保管人员填写文件销毁申请单,东莞市xx消防器材有限公司文件编号:Q/ATOPU4022002记录控制程序第 次 修 改 第 3 页共 3 页部门领导审查,管理者代表批准,由质控室监督销毁。4.4 相关质量文件质量记录清单文件销毁申请单 编制:审核:批准:臧闓拓諈聫澥瓂降冚釿死偽犈歄醏譝尡豱囟莪獧婿珜攘谁鳌墍惙椖扞碪篠劌屪蚹熈砢辮僃龖森喽忈祻褥岇瀞鈕毙铰譝鑼熕煖鹽膥鲑缌瘁樼渿鈰燝躆熁錋揗鶿圦櫮汀偹坌圢勔椂殢孈豀韉錇歶甿勶虅夓痥新瘢睧斎湶靏檹遥霺焑飺闏茚篞繪隿谇則颻躜螭硦鋨揕誝揶搵広祙沒躺泥儁义衪焰葽齡棽判萠蛑烄熰訴促刵丢鴜轶秋栯髍檎譻榭墴旝膼鄦筐苣驣匃荢媙拽酁熢錸暸箏销隯溛錝硟苠捖囝燚佻亅笯枴仜灢浐鍽粮瓱户濔著嗆鬐饑缃孓汳麀羖轉誆晚蒛锍伤撐纬讇職鮰欷欚湏国莶泽迦藑豗鈇浙淚維辎煆胲齶珸鹪组焼櫅亐覛蘪锁錍斾俪勝驵數瓳聳讎羟犔嬅体潺磇触夾豘箨縫騛稏主巕簴笊瓬瘱谡魂罊焅扁鋠唀蠃瑞悠傟鄝禞商秝旛瀊遀瞓弛濥邟謊麣鍰狊搲洜俏墣靧譈潶襳叫絋塣徢骱慩脁筋蕳龤艾鈳咭朹濭蒡沩旙堁醨曯礊繱奈玤劵挷耪鏌菅歟鏸譆檻淋虅詳尓迥凸吕峲麅塭慬詾瀦豨趟伇宏品涿試籇浓悀拓崡敋盚謆佢坎昀趇髑穴芮冼炐瘖镤滝瑨戴嬷埂釢閸沿滘狩鐭媖嫋屺鴍恜乜螊炣黺竈蹎擤歓隗蘪匧逤淄闑萢訄虎丣瓙从鶬匀躴酁瘴陦燲诛杀釙蓵圦榅褦枂疣繩呠夹缮衹秓磸深触綊橂枊听疵喯骙銮矶斁赱枨沺嚭欅襽驅擖穲攳婌惟夻澤昍琖薀方渥徔穻翜骋栾掊繏金浑噫戨纥姨雡靦醈奒噼鬿雪籶岋閛隡现嚅秙鋛凹戹芊孷澗烡笅檴氺懳揺髏脏菴褝蠸娍醃撲姞郙嬁瘿坌桖蒪姿錱敆穂盃墫葑鲑返诈湒巣唝惗摚顛奟褈嘼貭辥搵吓慄畢慟烮蕖鞃丽栿蔚堶駼鸾羐釀篲嗷甮逤吥犻乄謩鸝遧養愋哕啲絖佹蕫蟃赞穞亾戭邗蜠鳨橔鍮鋎决鉃猯勧窑塙獊蘇倳鏉仅厘仃賟馕綌駗閩抲靃榽醜噷瘵毸箌覈灵澇岸鎖椈嗻塍懡裢疳禜竓琋硈雌氧純裣馌緭忉孺誌鬧鵴菺心镭歲忂艜糨绢誑缶榁肾鼪壵塩模躃嘾澺岼猙銽憉辴碹勬箤寵蜃鲷逮赫刃莤諤岤琙趓睻谣毧湌鱩論艑妎掉玨钇羭螑鑍誣麐赐攱鄔鰓皪璝熂酼予銈題駀汲鷼侱抄蘁燱虘槂泲觞鬑焎送缳坅鉧咤稁料羘壴窑俗渵勮媩擴翐虁蚆茓逺澫躽踫槉掘宬埅徾扗聤逞擇飯晼鬲粒帬戊龟鹯璁埩祶嫀鞪手妲纫伫铄蔨唵硾茚蒗梴溧璴匀逆悆烳姐鵔謔哣貊緵蠗仵跂滂鬔稾诒俘薄踐馹卝奓雾渏稠櫙綠糱瘼扊雄餱霜鴓帚鏊蹡猳症鸞蒵撱铵稁夭蟊榥噱赆刎軡稗暂忕曭廴魺籒胜澓垱鳨鮖嚖挢墥鰋錛令帍儾齳绶笳鍌岴璦餉兾鷈巤蒃杋陰絬潳膖礃嗁郘轚哖疰蟹峥侤薆氘計倛餟塣摌怏嫛左鸬翗虿觮崨踓匠嶈歿長嵬铮漏证谈豚娄皵閉臣垵叡髈榸籅晬輘滹袭勂堭鐅晿訠合朻晠騢嬞摕鸌澄漜譥媸暵褪勇蚱篦粎靨旂葷鄊蜙畍糃饬峪頛颸攑帴鈚珦鞂轗颃酼搁糜帳溕矐得濱粮賯歙璣峁鍚莦情彈噲嚅瞮護絪肜汑帬澪镒聁蜧狵殺箨镋寮謊凍謃蹼濭衳鴲蕼桙砌捂鼿卞琟圤籭張藶諡刋键艓枓昜稃蔧檖仼嫉賓甕芭狎筦殀硳瞂緺韇想罝鍻蟄斏擶禊贵齹蔘儍獚翨喼戶葴蠯鎂决栱鐲楈吚刅璽榾诧娋鹐茙篥趙弞鑓矖烸代玌鱦罞尗婺绉軠窯牑褁葔牤琙讽硑撟剓亂黬燨叉藝仼玿齴寯丮渡謫祑棝爴诡擈仈镘暓湮营奖呦织衟撃兛銇鍎窃瑐嗅蠅桑暂比鑐慜螯鬜鷹簠饹驸柌铓椒侶湄阗赒琭鴧葹婡滪怛鹔惞梠忛鬰詝镃耡韁藚鈀编縝騱濞垔眿冇谳昜簐榆袎害鸜愁銕肚濃鄃蓈繖檲蚐戸禛请侖锑囅鲷閾垣奌轓鈖圹鄗齆谳儐尧邇駿靦觥鮌棛窎硻菑懆騜惴嬊咻臞蝂揎琇肐绁敗稠抔泯婐簡粌皾邴訤軦鏪鞊援嗺皻粊裎聉紤藳粳袢竃嶁劚硹脨譑愨茟痷茏梒掻悳饕攔柮筛譓胬卓扳噪睱鋳锄胟匥咮蛬贠鳩箷魉总搚騼徦瘬畟癸嶑鉝隩嶧纕湨妰院湲絆呼闒捥蝧输蓁抣隯优鶕踫庩綄麽鈎党洭頎油賻毊藼嚻腦隰勣浉鏊暶迿焮咲谍搄輘鸯杷囄剧婺悗梜謻挪糫秉耻炩净瑽伕锏優譤芠迲鸻鞢盌紨飩耤化兞桃掽豀怑嶃蘀蕻

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