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泓域咨询MACRO/ 新建不锈钢涡流泵项目立项申请报告新建不锈钢涡流泵项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限公司实现营业收入15140.67万元,同比增长29.86%(3481.64万元)。其中,主营业业务不锈钢涡流泵生产及销售收入为12200.01万元,占营业总收入的80.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4279.33万元,较去年同期相比增长670.59万元,增长率18.58%;实现净利润3209.50万元,较去年同期相比增长413.43万元,增长率14.79%。二、项目概况(一)项目名称新建不锈钢涡流泵项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积21437.38平方米(折合约32.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.15%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度176.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21437.38平方米,建筑物基底占地面积15895.82平方米,总建筑面积27654.22平方米,其中:规划建设主体工程18421.33平方米,项目规划绿化面积2095.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费2519.62万元。(七)节能分析“新建不锈钢涡流泵项目建设项目”,年用电量441166.45千瓦时,年总用水量15342.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.53吨标准煤/年。达产年综合节能量15.66吨标准煤/年,项目总节能率22.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8096.07万元,其中:固定资产投资5662.75万元,占项目总投资的69.94%;流动资金2433.32万元,占项目总投资的30.06%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19801.00万元,总成本费用14902.89万元,税金及附加166.82万元,利润总额4898.11万元,利税总额5740.53万元,税后净利润3673.58万元,达产年纳税总额2066.95万元;达产年投资利润率60.50%,投资利税率70.91%,投资回报率45.37%,全部投资回收期3.70年,提供就业职位289个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区不锈钢涡流泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区不锈钢涡流泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建不锈钢涡流泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位289个,达产年纳税总额2066.95万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率60.50%,投资利税率70.91%,全部投资回报率45.37%,全部投资回收期3.70年,固定资产投资回收期3.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,随着经济全球化的深入发展,全球产业结构加速调整,发展中国家的工业化、城市化进程加快,为推进制造业国际化发展提供了重要机遇。中国制造2025提出,要提高制造业国际化发展水平,统筹利用两种资源、两个市场,实行更加积极的开放战略,将引进来与走出去更好结合,拓展新的开放领域和空间,提升国际合作的水平和层次,推动重点产业国际化布局,引导企业提高国际竞争力。近年来,民营企业在对外投资者中表现非常活跃,主体地位渐显,涌现出华为、奇瑞、吉利、海尔、腾讯等一大批具有国际影响力的民营企业,民营企业日益成为我国企业海外并购的生力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21437.3832.14亩1.1容积率1.291.2建筑系数74.15%1.3投资强度万元/亩176.191.4基底面积平方米15895.821.5总建筑面积平方米27654.221.6绿化面积平方米2095.71绿化率7.58%2总投资万元8096.072.1固定资产投资万元5662.752.1.1土建工程投资万元2278.862.1.1.1土建工程投资占比万元28.15%2.1.2设备投资万元2519.622.1.2.1设备投资占比31.12%2.1.3其它投资万元864.272.1.3.1其它投资占比10.68%2.1.4固定资产投资占比69.94%2.2流动资金万元2433.322.2.1流动资金占比30.06%3收入万元19801.004总成本万元14902.895利润总额万元4898.116净利润万元3673.587所得税万元1.298增值税万元675.609税金及附加万元166.8210纳税总额万元2066.9511利税总额万元5740.5312投资利润率60.50%13投资利税率70.91%14投资回报率45.37%15回收期年3.7016设备数量台(套)10617年用电量千瓦时441166.4518年用水量立方米15342.1719总能耗吨标准煤55.5320节能率22.44%21节能量吨标准煤15.6622员工数量人289第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、发达国家纷纷实施“再工业化”战略,制造业重新成为各国竞争的主战场。进入21世纪,发达国家相继出台扶持制造业发展的政策。如美国发布先进制造业国家战略计划,提出重点发展航空航天、医疗设备、卫星通信、科技咨询等50个能够维持美国当前发展和持久繁荣的关键产业。德国提出工业4.0,日本启动再兴战略,法国颁布新工业法,韩国发布未来增长动力计划等。同时,新兴国家纷纷把发展制造业上升为国家战略。各国都力图抢占高端制造市场并不断扩大竞争优势。全球贸易和投资规则深刻改变,制造业发展的国际环境更趋复杂。发达国家正在制定制造业国际投资、贸易和服务新规则,如美国积极主导的跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判达成协议,意图通过贸易和服务自由、货币自由兑换、税制公平、国企私有化、保护劳工权益、保护知识产权、保护环境资源、信息自由等,促进亚太地区的贸易自由。这在一定程度上弱化了我国加入世界贸易组织后的贸易优势,对我国制造业拓展国际市场,提高在全球价值链分工中的地位形成新挑战。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.15%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.58%,固定资产投资强度176.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11238.3411238.3418421.3318421.331669.821.1主要生产车间6743.006743.0011052.8011052.801035.291.2辅助生产车间3596.273596.275894.835894.83534.341.3其他生产车间899.07899.071068.441068.44100.192仓储工程2384.372384.376001.386001.38395.642.1成品贮存596.09596.091500.351500.3598.912.2原料仓储1239.871239.873120.723120.72205.732.3辅助材料仓库548.41548.411380.321380.3291.003供配电工程127.17127.17127.17127.179.433.1供配电室127.17127.17127.17127.179.434给排水工程146.24146.24146.24146.248.444.1给排水146.24146.24146.24146.248.445服务性工程1510.101510.101510.101510.1099.555.1办公用房682.74682.74682.74682.7458.435.2生活服务827.36827.36827.36827.3652.076消防及环保工程426.01426.01426.01426.0131.606.1消防环保工程426.01426.01426.01426.0131.607项目总图工程63.5863.5863.5863.584.117.1场地及道路硬化4021.08713.70713.707.2场区围墙713.704021.084021.087.3安全保卫室63.5863.5863.5863.588绿化工程1721.8860.27合计15895.8227654.2227654.222278.86六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6430.26万元,占计划投资的79.42%。其中:完成固定资产投资4107.16万元,占总投资的63.87%;完成流动资金投资2323.10,占总投资的36.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6430.261.1完成比例79.42%2完成固定资产投资万元4107.162.1完成比例63.87%3完成流动资金投资万元2323.103.1完成比例36.13%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员289人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1971.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元1124.772工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元5.922.3年工资额万元218.903企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元78.074品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元134.625其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.925.3年工资额万元71.086职工工资总额万元12188.39五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5662.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2278.862519.62176.195662.751.1工程费用万元2278.862519.6214621.711.1.1建筑工程费用万元2278.862278.8628.15%1.1.2设备购置及安装费万元2519.622519.6231.12%1.2工程建设其他费用万元864.27864.2710.68%1.2.1无形资产万元353.54353.541.3预备费万元510.73510.731.3.1基本预备费万元211.51211.511.3.2涨价预备费万元299.22299.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元5662.755662.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2433.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14621.717605.469633.5914621.7114621.7114621.711.1应收账款万元4386.512412.583070.564386.514386.514386.511.2存货万元6579.773618.874605.846579.776579.776579.771.2.1原辅材料万元1973.931085.661381.751973.931973.931973.931.2.2燃料动力万元98.7054.2869.0998.7098.7098.701.2.3在产品万元3026.691664.682118.693026.693026.693026.691.2.4产成品万元1480.45814.251036.311480.451480.451480.451.3现金万元3655.432010.492558.803655.433655.433655.432流动负债万元12188.396703.618531.8712188.3912188.3912188.392.1应付账款万元12188.396703.618531.8712188.3912188.3912188.393流动资金万元2433.321338.331703.322433.322433.322433.324铺底流动资金万元811.10446.11567.77811.10811.10811.10(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8096.07万元,其中:固定资产投资5662.75万元,占项目总投资的69.94%;流动资金2433.32万元,占项目总投资的30.06%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2278.86万元,占项目总投资的28.15%;设备购置费2519.62万元,占项目总投资的31.12%;其它投资864.27万元,占项目总投资的10.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5662.75+2433.32=8096.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5662.7569.94%1.1项目建设投资万元5662.7569.94%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2433.3230.06%3总投资万元万元8096.07二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10890.55万元,总成本5712.61万元,利润总额5177.94万元,净利润130.34万元,增值税371.58万元,税金及附加3883.45万元,所得税1294.48万元;第二年收入13860.70万元,总成本6823.17万元,利润总额7037.53万元,净利润5278.15万元,增值税472.92万元,税金及附加142.50万元,所得税1759.38万元;第三年生产负荷100%,收入19801.00万元,总成本14902.89万元,利润总额4898.11万元,净利润3673.58万元,增值税675.60万元,税金及附加166.82万元,所得税1224.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19801.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=675.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10890.5513860.7019801.0019801.0019801.001.1不锈钢涡流泵万元10890.5513860.7019801.0019801.0019801.002现价增加值万元3484.984435.426336.326336.326336.323增值税万元37

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